1. Budgetområdet i hovedtal

Relaterede dokumenter
1. Budgetområdet i hovedtal

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

1. Budgetområdet i hovedtal

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Tabel 1 Samlede nettodriftsudgifter på skoleområdet i Helsingør Kommune (kr.) Regnskab 2016 Budget Folkeskoler

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Budgetområde: 722-Beskæftigelse

Udvalget for Børn og Skole

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Uddybning af forventet regnskabsresultat og beskrivelse af foreslåede korrektioner til budget 2016 for Børne- og Uddannelsesudvalget

Budgetområde: 826 Administration

Økonomien i folkeskolereformen 2. juni 2014

Udvalget for Børn og Skole

1. Indledning. Hovedydelserne på budgetområde 513 Skoler omfatter:

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Økonomien i folkeskolereformen.

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 513 Skoler

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Mer-/ mindrefor brug Budgetområdet i alt- drift Overførsel fra 2013*

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring

Økonomivurdering 2. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2019 for Børne- og Familie-udvalget

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Vangeboskolens økonomiske situation

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Udvalget for Børn og Skole

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

25. marts I 1000 kr Rammestyret Indsatsstyret Udsatte børn og unge Specialundervisning Total 154.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Udvalget for Børn og Skole

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Beregninger på baggrund af indgået aftale - skolereform:

Årsrapport for 2014/2015 Sjølundsskolen

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Uddannelsesudvalget. Drift. Uddannelse i alt Område/1.000 kr.

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

Udvalg Børne- og Skoleudvalget

Notat. 4. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.:

Udvalget for Klima og Miljø

Budgetnotat Kilden. Baggrund. Samlet økonomisk status for Kildens skoleafdelinger

Stevns Dagskole. Historik og økonomi

Bilag 3: Økonomien i folkeskolereformen

Børne- og Uddannelsesudvalget

Referat Børne- og Uddannelsesudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Økonomivurdering 2. kvartal 2019 for Børne- og Familieudvalget

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Regnskab Regnskab 2016

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Børn og Skoleudvalget

Virksomhedsrapport Skoleudvalget

Notat. Vedrørende udfordringer på specialundervisningsområdet

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

Prognose for skoleområdet i skoleårene 2014/ /25

Udvalg: Børn og skoleudvalget

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat:

Regnskabsbemærkninger

Hovedpunkter fra temaanalysen

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Perspektivnotat. Faktabeskrivelse SERVICEOMRÅDE 10 DAGTILBUD FOR BØRN OG SERVICEOMRÅDE 12 FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Børne- og Skoleudvalget

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Budgetområde 515 Dagpleje og daginstitutioner

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Folkeskolen Budget Budgetbeskrivelse Folkeskoler

Børne- og Uddannelsesudvalget

Folkeskolens økonomi i Dragør Kommune

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

Notat. 1. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.:

Korrigeret budget incl. Overførsler fra 2011 til. overførsler. Område =2-6

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Transkript:

Budgetområdet indeholder budget til folkeskolen, skolefritidsordninger, befordring af skolebørn, kommunens specialskoler, sprogstimulering af førskolebørn, bidrag til statslige og private skoler, efterskoler, produktionsskoler og ungdomsskolevirksomhed. Målet for folkeskolen er at udfordre alle elever, så de bliver så dygtige, de kan. Samtidig skal folkeskolen mindske betydningen af social baggrund i forhold til faglige resultater samt øge elevernes trivsel. Herudover er der fastsat en række lokale politiske mål for skolerne i Helsingør, der omhandler inklusion, bedre faglige resultater, bevægelse, åben skole samt de tosprogedes udbytte af undervisningen. Ungdomsskolen skal give unge mulighed for at fæstne og uddybe deres kundskaber, give dem forståelse af og dygtiggøre dem til samfundslivet og bidrage til at give deres tilværelse forøget indhold. 1. Budgetområdet i hovedtal Tabel 1, Budgetområdet i hovedtal 1.000 kr. Oprindeligt budget Overførsel fra 2014* Omplaceringer/Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer-/ mindreforb rug Budgetområdet i alt- drift 617.314-14.167 5.563 608.710 634.265 25.555 Bruttoudgifter i alt 723.150-14.167-3.803 705.180 704.854-326 Bruttoindtægter i alt -105.836 0 9.366-96.470-70.589 25.881 - heraf servicedrift 617.314-14.167 5.563 608.710 634.265 25.555 Rammestyrede områder i alt 617.314-14.167 5.563 608.710 634.265 25.555 Rammestyrede bruttoudgifter 723.150-14.167-3.803 705.180 704.854-326 Rammestyrede bruttoindtægter -105.836 0 9.366-96.470-70.589 25.881 Ikke-rammestyrede områder i alt 0 0 0 0 0 0 Ikke-rammestyrede bruttoudgifter 0 0 0 0 0 0 Ikke-rammestyrede bruttoindtægter 0 0 0 0 0 0 Nettoanlægsudgifter 0 0 0 0 0 0 Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - * Merforbrug og frigivne indefrosne mindreforbrug 2. Regnskabsbemærkninger - Drift På budgetområde 513 udgør det korrigerede driftsbudget netto 608.710.000 kr. i. Der er på området ikke noget ikke-rammestyret budget. Regnskab viser et samlet merforbrug på 25.555.000 kr. hvilket i forhold til 2014 er en stigning på 11.388.000 kr. svarende til 1,9 pct. Resultatet er en samlet afvigelse på 4,2 pct. i forhold til det korrigerede budget. På servicedriftsområdet bliver kommunerne målt i forhold til det samlede vedtagne budget. Områderne beskrives nærmere nedenfor. Myndigheden. Regnskab viser et samlet mindreforbrug i myndigheden på 927.000 kr. Der har været mindreforbrug på nogle områder og merforbrug på andre områder. De væsentligste forklaringer på det samlede mindreforbrug er: 1

Mindreforbrug på 1.327.330 kr. til Socialpædagogiske opholdssteder, som følge af færre børn der har modtaget undervisning Mindreforbrug på 507.929 kr. til undervisning af plejeanbragte børn, som følge af færre børn Mindreforbrug på 3.501.610 til, som følge af faldende børnetal i SFO erne Mindreforbrug på 1.864.052 kr. til betaling af SFO elever i specialtilbud Merforbrug på 3.076.142 kr. til Boost - kompetenceløft af hele Helsingørs skolesystem. Udgifterne til skolernes vikardækning og betaling af kurser har været højere end det afsatte budget i. Mindreindtægt på 3.695.812 kr. til Team V, som skyldes et fald i antallet af betalende elever fra andre kommuner Folkeskolerne Folkeskolerne har i et samlet merforbrug på 28.490.000, hvilket er 6.011.000 kr. større end i 2014. Alle skolerne undtagen Helsingør Skole har øget merforbruget i. Årsagen hertil er: 1. Fortsat højt sygefravær. Fraværet er stort set uændret ift. 2014, og skolerne har derfor stadig høje vikarudgifter. 2. Manglende undervisningstimer i den understøttende undervisning. Skolerne har ikke implementeret den underliggende forudsætning i skolereformen om at lærerne skulle bruge mindre forberedelsestid i den understøttende undervisning og derfor skulle undervise 1.019 timer 3. Manglende tilpasning af medarbejderressourcer i forlængelse af skolereformen 4. Udgifter til etablering af inkluderende tilbud i den almindelige skole Vikarudgifterne er fortsat i en udfordring for skolerne. I 2014 havde skolerne en samlet vikarudgift på 21.545.000 kr. og i er udgiften steget til 24.782.000 kr. Vikarudgifterne er således vokset med 3.237.000 kr. Disse udgifter er for både 2014 og renset for kompensation for vikarudgifter til studiekredse og vikarudgifter i forbindelse med Boost projektet. De fleste skoler har i tilpasset antallet af medarbejdere til de nye økonomiske rammevilkår i skolereformen, især på SFO området. Tilpasningerne er dog typisk sket midt i året og den økonomiske virkning vil derfor først slå fuldt igennem i 2016. Økonomien i folkeskolereformen blev i foråret undersøgt med henblik på om der var elementer i skolereformen, som var medvirkende årsag til skolernes voksende merforbrug i 2014. Undersøgelsen gav anledning til en mindre justering af skolernes budgetter, hvor der blev lagt ekstra midler ud til vikardækning og til undervisningstillæg. Det har vist sig, at skolerne ikke har skelnet mellem den klassiske undervisning og den understøttende undervisning i planlægningen af lærernes undervisningstimetal. Det betyder, at lærerne bruger den samme tid til undervisning i den understøttende undervisning som i den klassiske undervisning. Økonomien i skolereformen og de tildelte budgetter til skolerne er beregnet ud fra en forudsætning om at lærerne skulle undervise 1.019 i den understøttende undervisning, og skolerne har på den baggrund haft merudgifter til ekstra lærerressourcer på omkring 5-6 mio. kr. Skolerne har oprettet forskellige tilbud til børn med særlige behov i den almindelige skole med henblik på at reducere antallet af ekskluderede børn i specialskoletilbud på lidt længere sigt. På den måde kan børn med specielle behov beholde tilknytningen til almenklassen, og samtidig 2

kan skolen yde en ekstra indsats til disse børn. Det er oplevelsen at disse tilbud har været omkostningstunge at etablere, men det er vanskeligt præcist at opgøre udgiften, da tilbuddene i forskellig grad er en del af eller hænger sammen med den almindelige undervisning. Skolerne har dog endnu ikke kunnet se et fald i antallet af elever i de dyrere tilbud på specialskolerne. Faldet jf. tabel 2 skyldes fald i børn i specialklasserne, som udfases. Generelt oplever skolerne at specialområdet er vanskeligt at økonomistyre, idet skolerne har svært ved at forudse hvor mange nye specialbørn der kommer i de kommende år. Nedenstående tabel 2 viser udviklingen i antallet af børn i specialtilbud. Tabel 2 udvikling i antal af børn i specialtilbud Forudsætninger skoleåret 2013/14 Skolesåret 2014/15 Skoleåret /16 Egne børn i Helsingør specialtilbud i alt 224 208 212 Egne børn i andre tilbud (udenkommunale) 10 4 1 Samlet antal børn i specialtilbud 234 212 213 I budgetaftalen for budget 2016-2019 blev det besluttet, at eftergive den gæld som skolerne havde ved skolesammenlægningerne i 2012. Nedenstående tabel 3 viser skolernes samlede økonomiske situation efter eftergivelse af den gamle gæld. Tabel 3 oversigt over skolernes økonomiske situation efter eftergivelse Merforbrug Eftergivelse af gammelt merforbrug Merforbrug efter eftergivelse 10. klasse 1.861.000 88.000 1.773.000 Espergærde skole 2.374.000 397.000 1.977.000 Hellebækskolen 6.556.000 0 6.556.000 Hornbæk skole 1.762.000 0 1.762.000 Helsingør skole 10.424.000 9.396.000 1.028.000 Tikøb skole -67.000 0-67.000 Skolerne i Snekkersten 5.580.000 2.075.000 3.505.000 Total 28.490.000 11.956.000 16.534.000 3

Årets resultat på de enkelte totalrammeenheder fremgår af nedenstående tabel 4. Tabel 4, Specifikation af totalrammeenheder Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - * Inklusiv frigivne mindreforbrug Skolerne har fremsendt bemærkninger til regnskabet. 10.klasseskolen: 10. klasseskolen havde i regnskab 2014 et merforbrug på 1.305.000 kr. hvoraf kun de 305.000 kr. blev overført til. Skolen fik eftergivet et merforbrug på 1.000.000 kr. ved overførslen fra 2014 til. Ved regnskabsafslutningen for har 10. klasse skolen et samlet merforbrug på 1.861.000 kr. I budgetaftalen for budget 2016-2019 blev det besluttet, at eftergive gælden til skoler, der havde merforbrug ved skolesammenlægningen i 2012. Som følge heraf vil 10. klasseskolens merforbrug blive nedskrevet med 88.000 kr. Herefter vil 10. klasseskolens merforbrug i være på 1.773.000 kr. Merforbruget skyldes, at skolen ikke har fået tilpasset aktiviteterne til et lavere elevtal og dermed et lavere budget. Herudover er enkelte lærere på 10. klasseskolen udlånt af Fredensborg Kommune, som fremsender regninger til 10. klasseskolen. I starten af 4

regnskabsår blev der fremsendt en forsinket afregning for de sidste 2 måneder i 2014. Samlet set er der i regnskabsår afregnet for i alt 14 måneder. 10. Klasseskolen er 1. januar 2016 blevet slået sammen med Ungdomsskolen, og der er i den forbindelse igangsat en proces med tilpasning af skolens aktiviteter. Tilpasningen forventes effektueret i foråret 2016 med virkning fra skoleåret 2016/17. Den økonomiske gevinst vil derfor først have helårs virkning fra 2017. Fra skoleåret 2016/17 omlægges undervisningen således at der kan opnås en ressourcebesparelse. Desuden hjemtages EUD10 fra Hillerød (som er et erhvervsrettet klasseforløb for elever der gerne vil begynde på en erhvervsuddannelse, men som ikke opfylder karakterkravet på 02 i dansk og matematik), hvilket giver mulighed for en bedre udnyttelse af ressourcerne. En del af merforbruget forventes at kunne nedbringes i forbindelse med effektivisering og ændret organisering. Der vil dog tidligst kunne forventes balance til skoleåret 2018/19 idet der allerede fra 2016 er indarbejdet en effektivisering på 500.000 kr. i budgettet. Espergærde skole: Espergærde skole havde i regnskab 2014 et merforbrug på 1.391.000 kr. Ved regnskabsafslutningen for har Espergærde skole et samlet merforbrug på 2.374.000 kr., og merforbruget er således vokset med 983.000 kr. I budgetaftalen for budget 2016-2019 blev det besluttet, at eftergive gælden til skoler, der havde merforbrug ved skolesammenlægningen i 2012. Som følge heraf vil Espergærde skoles merforbrug blive nedskrevet med 397.000 kr. Hertil kommer at skolen ved regnskabsafslutningen vil blive tilført 72.000 kr. som følge af korrektion af elevtallet pr. 5.9.. Denne korrektion skyldes at 2 af skolens specialelever teknisk var placeres på Tikøb skole, som ikke elevtalsreguleres. På den måde manglede Espergærde skole de to elever i elevtalsreguleringen pr. 5.9.. Her efter vil Espergærde Skoles merforbrug i være på 1.904.000 kr. Skolen har i løbet af reduceret i antallet af medarbejdere på SFO-området. En række medarbejdere er derfor fratrådt i løbet af, hvilket giver et merforbrug i forbindelse med feriepengeberegning. Den økonomiske effekt vil derfor først komme i 2016 Hellebækskolen: Hellebækskolen havde i regnskab 2014 et merforbrug på 3.868.000 kr. Ved regnskabsafslutningen for har Hellebæk skole et samlet merforbrug på 6.556.000 kr., og merforbruget er således vokset med 2.688.000. kr. I forbindelse med den nye budgettildelingsmodel og især med udlægningen af specialmidlerne fik Hellebæk Skole og Snekkersten Skole umiddelbart et tab. Det blev derfor besluttet, at tabet for de to skoler skulle indfases over en periode på 3 år, for at skolerne skulle kunne nå at tilpasse aktiviteterne. Det har for Hellebækskolen ikke været muligt, at nedbringe udgifterne til elever i specialtilbud i takt med denne indfasning. Hellebækskolen har i valgt at etablere et ressourcecenter for at kunne inkludere flere elever i skolen. Det har medført en merudgift til en ekstra medarbejder, som på lidt længere sigt forventes at blive finansieret via mindskede udgifter til specialskoletilbud. Hellebækskolen 5

har derudover haft ekstraudgifter til elever, der er blevet visiteret til et ekstra 10. klasses forløb. Hellebækskolen har i haft et højt sygefravær og dermed haft et øget forbrug til vikardækning. Skolen er opmærksom på sygefraværet, og vil fortsat forsøge at nedbringe fraværet i 2016. Der er i øjeblikket en proces i gang mellem Hellebækskolen og Center for Økonomi og Ejendomme med henblik på at afdække det voksende merforbrug og mulighederne for at skabe balance i budgettet. Der skal i løbet af 2016 udarbejdes en handleplan for nedbringelse af merforbruget. Hornbæk Skole: Hornbæk skole og PUK havde i regnskab 2014 et samlet merforbrug på 1.044.000 kr. Ved regnskabsafslutningen for har Hornbæk skole et merforbrug på 1.762.000 kr., og merforbruget er således vokset med 718.000 kr. Hornbæk Skole har i tråd med kommunens inklusionsplan oprettet et eget tilbud til elever der har brug for specialundervisning og specialpædagogisk bistand, men samtidigt kan magte en stærk tilknytning til almenklassen. Det er skolens mål, at de på den lange bane, kan beholde elever, der tidligere blev visiteret til specialskoler. I en overgangsperiode vil der dog være udgifter til både specialskoler og Hornbæk skoles eget specialundervisningstilbud. Hornbæk skole forventer derfor også i 2016, at være udfordret på udgifter til specialtilbud. Hornbæk skole har i haft en del medarbejdere, der er fratrådt. Dels er der medarbejdere der har valgt at gå på pension og dels har skolen måttet opsige medarbejdere som følge af faldende børnetal og skolereformen. Dette har medført en merudgift i til feriepenge på ca. 900.000 kr. Skolens faldende elevtal skyldes, at der ikke er så mange børnefamilier i skoledistriktet og skolens ledelse har stor opmærksomhed på at følge antallet af elever i klasserne samt på at fastholde og rekruttere nye elever. Helsingør skole: Helsingør skole havde i regnskab 2014 et merforbrug på 11.557.000 kr. Ved regnskabsafslutningen for har Helsingør Skole et samlet merforbrug på 10.424.000 kr., og merforbruget er således reduceret med 1.133.000 kr. I budgetaftalen for budget 2016-2019 blev det besluttet, at eftergive den gæld som skolerne havde ved skolesammenlægningerne i 2012. Som følge heraf vil Helsingør Skoles merforbrug blive nedskrevet med 9.396.000 kr. Herefter vil Helsingør skoles merforbrug i være på 1.027.000 kr. Skolen har i løbet af reduceret antallet af medarbejdere på SFO-området, hvilket giver et merforbrug i forbindelse med feriepengeafregning. Den fulde besparelse vil først komme i 2016 Helsingør skole har i haft et merforbrug på fagpersonale inkl. vikarlønninger, blandt andet på grund af øget sygefravær. Dette forventes at blive mindre i 2016, når folkeskolereformen bliver mere og mere integreret. 6

H-klasserne på Nygård skole udviser et mindreforbrug på 2.295.000 kr. H-klasserne havde i januar 53 elever, og i løbet af året har skolen modtaget yderligere 10 elever. Da 8 elever gik ud i skoleåret 2014/15, har skolen været tilbageholdende med at ansætte yderligere personale indtil skolen var sikre på, at de ville opretholde elevtallet. H-klasserne forventer også i 2016 et elevtal på over 60 elever, og de er nu i gang med at ansætte yderligere personale. I overtog skolen opgaven med at opkræve betaling for elever, og skolen er ligeledes i gang med at ansætte yderligere sekretærhjælp til opgaven. Tikøb skole: Tikøb skole havde i regnskab 2014 et mindreforbrug på 311.000 kr. Ved regnskabsafslutningen for har Tikøb skole et mindreforbrug på 67.000 kr., og mindreforbruget er således faldet med 244.000 kr. Tikøb skole og Tikøb Familiehus arbejder generelt som en matrikelstyret enhed både ledelsesmæssigt og økonomisk betragtet. Der arbejdes efter et styringsmæssigt princip, der tilgodeser det samlede resultat så tæt på 100 pct., som det kan lade sig gøre. Dette betyder at skole, familiehus, SFO og klub ses under ét som en samlet totalramme for matriklen. Årets resultat ligger samlet på et forbrug på 98,8 pct. af budgettet. Vikarudgifterne har i regnskabsåret på skolen været markant forøget. Dette skyldes dels vikardækning vedr. Boost projektet og dels en negativ udvikling i sygefraværet generelt i. Udviklingen af børn placeret i specialtilbud uden for Tikøb skole og Familiehus følges tæt og det skal bemærkes at der fra skoleåret 2014/15 og til skoleåret /16 er sket en reduktion i udgifterne på over 500.000 kr. Skolerne i Snekkersten: Skolerne i Snekkersten havde i regnskab 2014 et merforbrug på 2.743.000 kr. Ved regnskabsafslutningen for har Skolerne i Snekkersten et samlet merforbrug på 5.580.000 kr. og merforbruget er således vokset med 2.837.000 kr. I budgetaftalen for budget 2016-2019 blev det besluttet, at eftergive gælden til skoler, der havde merforbrug ved skolesammenlægningen i 2012. Som følge heraf vil Skolerne i Snekkerstens merforbrug blive nedskrevet med 2.075.000 kr. Herefter vil Skolerne i Snekkerstens merforbrug i være på 3.505.000 kr. I forbindelse med den nye budgettildelingsmodel og især med udlægningen af specialmidlerne fik Snekkersten Skole og Hellebækskolen umiddelbart et økonomisk tab. Det blev derfor besluttet, at tabet for de to skoler skulle indfases over en periode på 3 år, for at skolerne skulle kunne nå at tilpasse aktiviteterne. Det har for Snekkersten skole ikke været muligt, at nedbringe udgifterne til elever i specialtilbud i takt med denne indfasning. For at imødekomme kommunens inklusionsplan samt for på sigt, at nedbringe udgifterne til specialelever, har skolen etableret lokale specialgrupper i indskoling og udskoling. Disse grupper har været omkostningstunge at etablere, og det har endnu ikke resulteret i færre elever i specialtilbuddene. For at tilpasse driftsudgifterne, har Snekkersten skole i løbet af foretaget en personalereduktion. Den økonomiske helårseffekt vil på grund af opsigelses varsler, feriepengeafregning m.v. først komme i 2016. For at fortsætte den økonomiske tilpasning, 7

forventes der i 2016 at ske yderligere personalereduktioner, samtidigt med at skolen bl.a. vil have ekstra fokus på sygefravær og reduktion i brugen af vikarer. Naturcentret Nyruphus: Naturcentret Nyruphus havde i regnskab 2014 et merforbrug på 319.000 kr. Ved regnskabsafslutningen for har Naturcentret Nyruphus et samlet merforbrug på 217.000 kr. og merforbruget er således faldet med 102.000 kr. Naturcentret Nyruphus har i reduceret den eksterne brug af konsulenter til formidlingsopgaver, som ligger udenfor naturcentrets egne kompetencer. Samtidigt har der været en øget indtægt på arrangementer som børne- og voksenfødselsdage. Familiecentret Løvdal og Den lokale behandlingsskole Bregnehøj: Løvdal og Bregnehøj havde i regnskab 2014 et mindreforbrug på 313.000 kr. Ved regnskabsafslutningen for har Løvdal og Bregnehøj et samlet mindreforbrug på 610.000 kr. og deres mindreforbrug er således vokset med 297.000 kr. Løvdal og Bregnehøj har i haft en vakant stilling som forventes besat i løbet af foråret 2016. Derudover har Løvdal og Bregnehøj haft en indtægtsgivende aktivitet i form af kurser afholdt for andre kommuner. Sprogstøttekorpset: Sprogstøttekorpset havde i regnskab 2014 et mindreforbrug på 226.000 kr. Ved regnskabsafslutningen for har Sprogstimuleringen et samlet mindreforbrug på 779.000 kr., og mindreforbruget er således vokset med 553.000 kr. Sprogstøttekorpset er i blevet sammenlagt med Legeteket. Sprogstøttekorpset har derfor i været i en flytte- og sammenlægningsfase. Dette har medført tilbageholdenhed med personale ansættelser og anskaffelser, indtil der har været fuldt overblik over behov for medarbejdere, materialesamlinger og øvrigt udstyr. Sprogstøttekorpset forventer at ansætte 2-3 nye medarbejdere i 2016. Sprogstøttekorpset har i 1. budgetrevision pr. 30.4.15 fået tildelt 1.064.000 på baggrund af øget asylkvote og har ligeledes i fået frigivet 122.000 af indefrosne midler. Herefter har sprogstøttekorpset stadig 185.000 kr. i indefrosne midler. Helsingør Ungdomsskole: Ungdomsskolevirksomheden havde i regnskab 2014 et mindreforbrug på 110.000 kr. Ved regnskabsafslutningen for udviser Ungdomsskolevirksomheden et samlet merforbrug på 779.000 kr. Situationen på flygtningeområdet har i medført et merforbrug på 491.000 kr. på Ungdomsskolens Internationale Ungdomsklasser (IU- klasser). IU-klasserne har haft en fast budgetramme til 22-24 elever, og ved budgetrevisionen pr. 30.4. blev IU-klasserne tilført 800.000 kr. på baggrund af en stigning i elevtallet til 44 elever. I løbet af efteråret er dette elevtal yderligere steget til 60 elever ved årets udgang, heraf 7 elever fra andre kommuner. Helsingør Ungdomsskole har i iværksat nye tiltag i Almen Ungdomsskoleregi til understøtning af valgfag, lektiecafe, adfærdsregulerende foranstaltninger og aktiviteter, samt indkøb af diverse materialer. Derudover har der været behov for at indkøbe inventar til de 8

mange nye IU-elever. Dette har samlet bevirket et merforbrug ungdomsskolen på 368.000 kr. i. Uddannelseshus Helsingør: Uddannelseshus Helsingør har i regnskab et mindreforbrug på 1.616.000 kr. mod et mindreforbrug på 1.990.000 kr. i regnskab 2014. Uddannelseshus Helsingør har været tilbageholdende med lønudgifter i både 2014 og for at kunne opnormere konsulenten for fremmedsprog til fuld tid. Dette vil styrke brugen af interne ressourcer og begrænse anvendelsen af eksterne konsulenter. Konsulenten for fremmedsprog forventes opnormeret pr. 1. juli 2016. Uddannelseshuset havde forventet at kunne etablere et nyt bibliotekssystem i /16. Etableringen af dette er nu rykket til 2017. Samtidigt har der være et mindreforbrug på budgettet til aktivitetsrettede udgifter på 600.000 kr., som skyldes at skolerne på grund af kompetenceudvikling i Boost projektet, ikke har haft mulighed for at sende medarbejderne yderligere på kurser. Derudover har der været planlagt et kompetenceforløb i faget Håndværk og Design i skoleåret /16, som det først har vist sig muligt at gennemføre i skoleåret 2016/17. Primo er der overført 800.000 kr. fra Center for Erhverv, Politik og Organisation til finansiering af interne kurser i Helsingør Kommune. Samlet se er der et mindreforbrug på interne kurser på 342.000 kr., som primært skyldes udsættelse af kurser på grund af manglende tilmeldinger og implementering af nyt kursussystem. Tillægsbevillinger Tillægsbevillingerne der er bevilliget i løbet af på budgetområde 513 er vist i nedenstående tabel. Tabel 5, Oversigt over tillægsbevillinger 1.000 kr. Bevillingsændring DRIFT Rammestyret -8.602 PL korrigering -4.321 Driftoverførelser fra 2014-15.464 Frigivelser ifbm driftoverførelser 1.297 Budgetrevision 30/4 8.025 Budgetrevision 31/8 1.861 Tillægsbevillinger på budgetområde 513 - drift -8.602 3. Regnskabsbemærkninger Anlæg På budgetområde 513 udgør det korrigerede anlægsbudget netto 27.033.000 kr. i. Regnskab viser et merforbrug på 971.000 kr., hvilket svarer til en afvigelse på 3,6 pct. i forhold til det korrigerede budget. Der har været tre anlægsprojekter på området: 9

1. Projekt Trådløst net på skolerne, ny hardware. Projektet er afsluttet i. 2. Projekt Bærbare enheder til alle elever har haft et merforbrug på 975.000 kr. Baggrunden for budgetoverskridelsen er, at Byrådsbeslutningen om at anskaffe computere til eleverne baserede sig på et skøn over hvor stor en andel af 8. og 9. klasseeleverne der ville medbringe egen computer. Det har vist sig, at det skønnede antal computere ikke holdt, idet der var 310 elever mere, der ønskede at modtage en computer. 3. Projekt Personalecomputere til pædagoger. Projektet er afsluttet i. Tabel 6, Anlæg Tabel 6 anlæg Anlægsprojekter 1.000kr. Oprindeligt budget Overførsel fra 2014 Tillægsbevillinger Korrigeret budget Forbrug Mer- / mindreforbrug Trådløst net på skolerne, ny harware 0 0 Udgifter 0 6.581 6.581 6.581 0 Indtægter 0 0 0 0 Bærbare enheder til alle elever 0 0 Udgifter 0 18.639 18.639 19.614 975 Indtægter 0 0 0 0 Personalecomputere til pædagoger 0 0 Udgifter 0 1.813 1.813 1.809-4 Indtægter 0 0 0 0 Anlæg i alt 0 0 27.033 27.033 28.004 971 Udgifter 0 0 27.033 27.033 28.004 971 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Udgifter angives +, indtægter angives -, merforbrug/mindreindtægter/positive overførsler angives +, mindreforbrug/merindtægter/negative overførsler angives - 10