- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Relaterede dokumenter
- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Anlægsplan

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Det forventede regnskab

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Acadre: marts 2014

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

Vedtagen anlægsplan (1.000 kr.) U/I Anlægsoversigt Side 1

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

U Pulje til rådhusarbejder* U Pulje til energirenovering og vedligehold af kommunale ejendomme

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Udvalget for Klima og Miljø

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Anlægsbevilling 2018 Forbrug 2018 Forbrug Vedtaget budget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

I dette notat gives bemærkninger til følgende udvalg: Plan- og Miljøudvalget samt Teknik- og Miljøområdets andel af Økonomi- og Erhvervsudvalget.

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Opdateret senest: 28. august /1

Udvalget for Klima og Miljø

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Egedal Kommune Center for Administrativ Service

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

SparLån Fredericia Kommune Økonomirapportering regnskabsår Det tekniske område Byfornyelse, drift spar/lån 2010/2011 BÅT

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Budgetforudsætninger 2016 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Teknik- og Miljøudvalget

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

egnskabsredegørelse 2016

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Udvalg for natur, miljø og grøn omstilling

Generelle bemærkninger

Opdateret senest: 11. juni /1

Transkript:

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- By- og Miljøudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 161.825 164.854 19-597 164.276 67.494 164.052-224 -422-488 -488-488 -488 neutral skema 2. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg -604-604 -988-988 -988-988 Udvalget ekskl. modposter 380 182 500 500 500 500 81 Kirkegårde POL3 2.765 3.076 0-75 3.002 285 2.451-551 -551-1.620-1.837-2.091-2.091 810 Kirkegårde POL4 2.765 3.076 0-75 3.002 285 2.451-551 -551-1.620-1.837-2.091-2.091 898 Udbud af ren- og vedligeholdelsesopgaver -551-551 -1.620-1.837-2.091-2.091 ja 82 Miljø POL3 6.186 6.204 0-41 6.163 2.692 6.163 0 0 0 0 0 0 820 Fælles miljøformål POL4 1.153 1.568-2 -11 1.555 654 1.555 0 0 0 0 0 0 821 Jordforurening POL4 2.390 2.480-36 -15 2.429 933 2.429 0 0 0 0 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. POL4 1.156 845 238-1 1.082 400 1.082 0 0 0 0 0 0 823 Miljøtilsyn med virksomheder POL4 1.299 1.312-210 -12 1.090 713 1.090 0 0 0 0 0 0 824 Skadedyrsbekæmpelse POL4 188-1 11-2 8-8 8 0 0 0 0 0 0 803 Skadedyrsbekæmpelse 0 0 0 0 0 0 ja 83 Grønne områder POL3 23.484 25.381 100-128 25.352 11.442 24.516-836 -836-1.669-2.265-2.822-2.822 830 Grønne områder POL4 23.484 25.381 100-128 25.352 11.442 24.516-836 -836-1.669-2.265-2.822-2.822 898 Udbud af ren- og vedligeholdelsesopgaver -836-836 -1.669-2.265-2.822-2.822 ja 84 Vejvæsen og parkering POL3 42.166 41.130-81 857 41.907 11.639 43.030 1.123 925 2.640 3.453 4.265 4.265 840 Fælles formål POL4 1.951 2.958-320 319 2.957-1.449 2.957 0 0 0 0 0 0 841 Parkeringsregulering POL4-19.883-21.598 373 38-21.187-12.380-20.847 340 142 340 340 340 340 802 Tab inddrivelse af P-afgifter 340 142 340 340 340 340 842 Arbejder på private fællesveje POL4-540 0 0 0 0 508 0 0 0 0 0 0 0 843 Vejvedligeholdelse POL4 50.353 52.093-134 -1.764 50.195 18.761 50.978 783 783 2.300 3.113 3.925 3.925 899 Udbud: tværgående indkøb samt nulstillinger 131 131 44 44 44 44 ja 898 Udbud af ren- og vedligeholdelsesopgaver 771 771 2.461 3.274 4.085 4.085 ja 897 Udbud: vedligehold af gadebelysning -119-119 -204-204 -204-204 ja 844 Vintertjeneste POL4 10.285 7.677 0 2.265 9.942 6.199 9.942 0 0 0 0 0 0 85 Byfornyelse POL3 29.081 26.255 0-600 25.656 12.960 25.696 40 40 160 160 160 160 850 Byfornyelse POL4 28.082 25.313 0-600 24.713 12.151 24.713 0 0 0 0 0 0 851 Driftstilskud til kollegier og andelsboliger POL4 999 942 0 0 942 809 982 40 40 160 160 160 160 801 Tilskud til almene ungdomsboliger 40 40 160 160 160 160 86 Kollektiv trafik POL3 58.142 62.807 0-610 62.197 28.476 62.197 0 0 0 0 0 0 860 Kollektiv trafik 58.142 62.807 0-610 62.197 28.476 62.197 0 0 0 0 0 0

skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 By- og Miljøudvalget POL2 456 4.552 0-300 4.252 1.679 4.252 0 0 0 0 0 0 85 Byfornyelse POL3 456 4.552 0-300 4.252 1.679 4.252 0 0 0 0 0 0 850 Byfornyelse POL4 456 4.552 0-300 4.252 1.679 4.252 0 0 0 0 0 0

skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 By- og Miljøudvalget POL2 69.063 100.250 0 19.910 120.160 20.490 111.747-8.413-2.654 3.925 0 0 0 Udgifter 82.228 119.300 0 22.577 141.877 23.962 130.845-11.032-4.036 5.223 0 0 0 Indtægter -13.165-19.050 0-2.667-21.717-3.472-19.098 2.619 1.382-1.297 0 0 0 81 Kirkegårde U POL3 6.631 5.000 0-1.000 4.000 501 4.000 0 0 0 0 0 0 810 Kirkegårde U POL4 6.631 5.000 0-1.000 4.000 501 4.000 0 0 0 0 0 0 82 Miljø U POL3 7.243 32.850 0 14.843 47.693 9.149 47.643-50 430 800 0 0 0 82 Miljø I POL3 0 0 0-3.534-3.534 0-3.409 125 125 0 0 0 0 820 Fælles miljøformål U POL4 5.332 31.600 0 14.051 45.651 9.066 44.621-1.030-550 550 0 0 0 820 Pulje til Klimatilpasning (LAR-løsninger)* - forebyggende og beredskabsindsats, Brand -480 0 0 0 0 0 821 Forskydning: Klimatilpasning -550-550 550 0 0 0 820 Fælles miljøformål I 0 0 0-3.409-3.409 0-3.409 0 0 0 0 0 0 821 Jordforurening POL4 0 0 0 0 0 0 1.400 1.400 1.400 0 0 0 0 831 Forureningsoprensning, KUBE 1.400 1.400 0 0 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. U POL4 1.911 1.250 0 792 2.042 83 1.622-420 -420 250 0 0 0 822 Støjbekæmpelse -220-220 50 0 0 0 823 Udvidelse af Miljøzone med varebiler -200-200 200 0 0 0 822 Planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. I POL4 0 0 0-125 -125 0 0 125 125 0 0 0 0 822 Støjbekæmpelse 125 125 0 0 0 0 83 Grønne områder U POL3 5.118 3.350 0 0 3.350-1 3.480 130 130 0 0 0 0 830 Grønne områder U POL4 5.118 3.350 0 0 3.350-1 3.480 130 130 0 0 0 0 824 Renovering af ringmur på Frederiksberg ældrekirkegård 130 130 0 0 0 0 84 Vejvæsen og parkering U POL3 40.899 37.700 0 11.411 49.111 6.352 47.167-1.944-144 50 0 0 0 84 Vejvæsen og parkering I POL3-1.563 0 0-265 -265 0-340 -75-75 0 0 0 0 840 Fælles formål U POL4 0 3.000 0-200 2.800 1.467 3.050 250 250-250 0 0 0 825 By- og pendlercykelsystem - fremrykning 250 250-250 0 0 0 841 Parkeringsregulering U POL4 0 0 0 100 100 0 250 150 150 0 0 0 0 826 Anlæg af parkeringspladser ved Julius Thomsens Plads 150 150 0 0 0 0 841 Parkeringsregulering I POL4 0 0 0-50 -50 0-125 -75-75 0 0 0 0 826 Anlæg af parkeringspladser ved Julius Thomsens Plads -75-75 0 0 0 0 843 Vejvedligeholdelse U POL4 40.899 34.700 0 11.511 46.211 4.885 43.867-2.344-544 300 0 0 0 826 Anlæg af parkeringspladser ved Julius Thomsens Plads -150-150 0 0 0 0 827 Cykelsti på Bülowsvej - forskydning af udgift til slidlag -300-300 300 0 0 0 828 Vejvedligeholdelse -1.894-94 0 0 0 0 843 Vejvedligeholdelse I POL4-1.563 0 0-215 -215 0-215 0 0 0 0 0 0 85 Byfornyelse U POL3 22.032 40.400 0-2.677 37.723 7.961 28.555-9.168-4.452 4.373 0 0 0 85 Byfornyelse I POL3-11.602-19.050 0 1.132-17.918-3.472-15.349 2.569 1.332-1.297 0 0 0 850 Byfornyelse U POL4 22.032 40.400 0-2.677 37.723 7.961 28.555-9.168-4.452 4.373 0 0 0 829 Byfornyelse -8.597-3.881 3.802 0 0 0 830 Områdefornyelse - forskydning -571-571 571 0 0 0 850 Byfornyelse I POL4-11.602-19.050 0 1.132-17.918-3.472-15.349 2.569 1.332-1.297 0 0 0 829 Byfornyelse 3.780 2.543-2.508 0 0 0 830 Områdefornyelse - forskydning -1.211-1.211 1.211 0 0 0 86 Kollektiv trafik U POL3 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 860 Kollektiv trafik U POL4 305 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

skema 2. Forventet regnskab - kun driftsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 By- og Miljøudvalget POL2-1.051 2.875 0 2.800 5.675 2.932 5.675 0 0 0 0 0 0 98 Renovation POL3-1.051 2.875 0 2.800 5.675 2.932 5.675 0 0 0 0 0 0 980 Renovation POL4-1.051 2.875 0 2.800 5.675 2.932 5.675 0 0 0 0 0 0

skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 By- og Miljøudvalget POL2 5.313 0 0 3.545 3.545 1.667 4.086 541 0 0 0 0 0 Udgifter 5.313 0 0 3.545 3.545 1.667 4.086 541 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98 Renovation U POL3 5.313 0 0 3.545 3.545 1.667 4.086 541 0 0 0 0 0 980 Renovation U POL4 5.313 0 0 3.545 3.545 1.667 4.086 541 0 0 0 0 0 832 Genbrugsstation, Bispeengbuen 541 0 0 0 0 0

2. FR. (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 801 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 85 Byfornyelse Tilskud til almene ungdomsboliger Indmelding 1. FR: 40 40 160 160 160 160 Kommunalbestyrelsen godkendte den 27. februar 2012 (KMB 2012/53) byggeprojekt og budget for opførelse af 40 ungdomsboliger på Flintholm Allé 10. I den indstilling burde der også have været medtaget en bevilling til tilskud til betaling af grundskyld, i og med at det igennem en lang årrække været praksis at give støtte til almene ungdomsboliger til betaling af grundskylden. Grundskylden til ungdomsboligerne på Flintholm Allé 10 udgør ca. 160.000 kr. årligt. De forventes ibrugtaget fra oktober 2013, og tilskuddet for i år udgør således en fjerdedel af det årlige beløb.

2. FR. (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 802 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering Tab inddrivelse af P-afgifter Indmelding 1. FR: 340 142 340 340 340 340 I henhold til Økonomi- og Indenrigsministeriets konteringsregler skal tab på parkeringsudgifter konteres specifikt på driften. Tab som følge af ubetalte parkeringsafgifter, som ikke har været mulige at inddrive, er ikke opgjort separat i tidligere år, men er indgået i kommunens samlede afskrivning på debitorer (via kassen). Opkrævningen oplyser, at der for de første fem måneder i 2013 afskrives 141.729 kr., som konteres på driften. Under forudsætning af at tabet på parkeringsudgifter er ligeligt fordelt på årets måneder, vil tabet på årsbasis være 340.000 kr. Det foreslås, at det alene er det realiserede tab, som bevilges på nuværende tidspunkt. Det realiserede tab opgøres igen ved 3. FR. og derudfra vil et skøn for det samlede tab på parkeringsafgifter i 2013 blive søgt bevilget.

820 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 82 Miljø Pulje til Klimatilpasning (LAR-løsninger)* - forebyggende og beredskabs Indmelding 2. FR: -480 Udgifter -480 Indtægter Brandvæsenets LAR-projekter færdiggøres i 2013, og der forventes et mindreforbrug på i alt 480 t.kr. Det var oprindeligt forudsat, at der skulles indkøbes et særligt it-system til håndtering af pres på hjemmesiden ifm. skybrud o.lign., men systemet er ikke blevet udbudt og i stedet har it-afdelingen købt licens til et kø-sysem. Licensen afholdes af anlægsprojektet i år 1 (2013). Udover mindreforbrug til it er prisen på vandtætte dæksler lavere end forudsat.

821 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 82 Miljø Forskydning: Klimatilpasning Indmelding 2. FR: -550-550 550 Udgifter -550-550 550 Indtægter Pulje til Klimatilpasning (LAR-løsninger)* - forebyggende og beredskabsindsats, og Pulje til implementering af klimatilpasnings- og skybrudsplan, Pulje Delprojekterne forløber for størstedelen planmæssigt, mens projekter vedr. genbrug af regnvand først forventes igangsat i 2014. I alt forskydes budget på 550 t.kr. til 2014.

822 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 82 Miljø Støjbekæmpelse Indmelding 2. FR: -95-95 50 0 0 0 Udgifter -220-220 50 Indtægter 125 125 Pulje til støjbekæmpelse på følsomme områder, Støjbekæmpelse institutioner Budgettet på 170 t.kr. er overført fra tidligere år, men det vurderes at det ikke skal anvendes, idet støjprojekter på institutioner gennemføres af FKE som enkeltprojekter. Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde), Projekt på ejendommen Vesterbrogade Projektet er afsluttet. Der er overført et indtægtsbudget på 125 t.kr. fra tidligere år, men idet der har været mindreforbrug på udgiftssiden (som er tillægsbevilget) vil der også komme mindreindtægter. Indtægten forventes således ikke indhentet, Pulje til støjbekæmpelse (offentlig/privat samarbejde), Falkoner Alle Der var i 2013 budgetteret med en udgift på 50 t.kr. til dette projekt, men projektet igangsættes først i 2014 og udgiften forskydes derfor.

823 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 82 Miljø Udvidelse af Miljøzone med varebiler Indmelding 2. FR: -200-200 200 0 0 0 Udgifter -200-200 200 Indtægter Budgettet overføres til 2014, da projektet forventes først igangsat i 2. halvår 2014, idet der afventes ny lovgivning.

824 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 83 Grønne områder Renovering af ringmur på Frederiksberg ældrekirkegård Indmelding 2. FR: 130 130 0 0 0 0 Udgifter 130 130 Indtægter Projektet er i gang og afsluttes i efteråret 2013. Ved overførselssagen blev det resterende rådighedsbeløb i 2012 lagt i kassen, da det ved en fejl var rapporteret at projektet var afsluttet og uforbrugte rådighedsbeløb på 320 t.kr. blev lagt i kassen. Det har vist sig at enkelte opgaver udestod og gennemføres i 2013. Der forventes i alt et forbrug på 130 t.kr. på projektet. Der er anlægsbevilling til forbruget.

825 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering By- og pendlercykelsystem - fremrykning Indmelding 2. FR: 250 250-250 0 0 0 Udgifter 250 250-250 Indtægter Projektet forløber som forventet jf. status på BMU den 10. juni 2013. I 2013 afholdes udgifter vedrørerende omplacering af byusstyr og klargøring af arealerne til omsætning af bycyklerne, hvilket oprindligt var budgetlagt i 2014. Ændringen er beskrevet i ovennævnte sag, hvor der henvises til, at de bevillingsmæssige konsekvenser håndteres i 2FR.

826 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering Anlæg af parkeringspladser ved Julius Thomsens Plads Indmelding 2. FR: -75-75 0 0 0 0 Udgifter 150 150 Udgifter -150-150 Indtægter -75-75 I forbindelse med byggeri på Frederiksberg Allé 26, Thorvaldsensvej 14 og Gammel Kongevej 131A har bygherrerne indbetalt et beløb til parkeringsfonden svarende til 3 parkeringspladser i parkeringsanlæg. Jf. sag på BMU den 29. april 2013 er der i forbindelse med fortovsrenovering ved Sankt Markus Allé (mod anlægget) etableret 3 parkeringspladser i anlæg i form af parkeringsknast. Anlægssummen for de 3 pladser var 250 t.kr. hvoraf 150 t.kr. har været disponeret via budgettet til fortovsrenovering. I forhold til afregning med de berørte borgere, som har indbetalt til parkeringsfonden, bør udgiften imidlertid afholdes på anlægsprojektet Pulje til anlæg af P-pladser iht. regler om parkeringsfond*, og der omplaceres derfor udgiftsbudget på 150 t.kr. fra Pulje til fortovsrenovering.

827 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering Cykelsti på Bülowsvej - forskydning af udgift til slidlag Indmelding 2. FR: -300-300 300 0 0 0 Udgifter -300-300 300 Indtægter Etablering af cykelsti på Bülowsvej er i gang og forløber som forventet, dog forventes det ikke at være muligt at etablere slidlaget inden vinterpausen, og der overføres derfor 300 t.kr. til slidlagt til 2014.

828 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 84 Vejvæsen og parkering Vejvedligeholdelse -1.800 Indmelding 2. FR: -1.894-94 0 0 0 0 Udgifter -1.894-94 Indtægter Der er en række mindre afvigelser på anlægsprojekter under vejvedligeholdelse: Trafikhandlingsplan: Trafiksikkerhed, Projekter til forbedring af tilgængelighed. Projektet er gennemført og der har været et lille merforbrug på 38 t.kr. som søges tillægsbevilget. Pulje til renovering af vejbelysning, Udskiftning af armaturer sfa ECO-direktiver. Der er på budgettet vedr. etablering af belysning på Rolfs Plads foretaget en korrektion mellem regnskabsår. Berigtigelsen betyder at der i 2013 er et mindreforbrug på 98 t.kr. Mindreforbruget søges tillægsbevilget. Derudover kan 2,0 mio. kr. forskydes til 2014 for at imødegå overholdelse af anlægsloftet; dette tillægsbevilges ikke pt. Trafikhandlingsplan: Projekter til forbedring af trafiksikkerhed. Anlæggene er projekterede, tilbud er delvist indhentet og udførelsen forventes i 2. halvår af 2013. Pba. de indhentede tilbud viser det sig, at anlægget på Peter Bangs Vej er billigere end budgetteret, mens anlægget ved Forum er dyrere end budgetteret. I alt forventes et merforbrug på 100 t.kr. som ikke søges tillægsbevilget pt. Trafikhandlingsplan: Skoler og skoleveje 2012. De planlagte projekter er gennemført, og der har i alt været et lille merforbruget på 45 t.kr. vedr. Niels Ebbesensvej og ny skiltning, der søges tillægsbevilget. Trafikhandlingsplan: Trafiksikkerhed, Forslag til prioritering af trafiksanering af lokalområder. Forvaltningen modtog ultimo 2012 endeligt afslag fra Københavns Politi i forhold til etablering af hastighedszoner uden hastighedsdæmpende foranstaltninger. Der er efterfølgende ansøgt om at det relevante cirkulære ændres, så politiet kan give tilladelse. Det forventes ikke at ændringen kommer i 2013, og det foreslås at anlægget lukkes og budgettet på 79 t.kr. tilgår kassen. Såfremt cirkulæret ændres og projektet stadig er relevant, vil forvaltningen udarbejdet et nyt anlægsforslag.

829 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 85 Byfornyelse Byfornyelse Indmelding 2. FR: -4.817-1.338 1.293 0 0 0 Udgifter -8.597-3.881 3.802 Indtægter 3.780 2.543-2.508 Der er i 2013 et korrigeret udgiftsbudget til byfornyelse på 30,3 mio. kr. og et tilhørende indtægstbudget på 50 pct., dvs. -15,1 mio. kr. Budgettet anvendes til at udbetale byfornyelsesstøtte til ejendomme, der byfornyes. Der er 50 pct. statsrefusion på støtten. Den tætte opfølgning på de mange projekter indikerer at der i 2013 er et forventet netto mindreforbrug på 5,2 mio. kr. (udgifter) og forventede mindreindtægter på 3,8 mio. kr. Herudover kan 3,4 mio. kr. i udgifter forskydes til 2014 for at opnå overholdelse af anlægsloftet. Mindreforbruget dækker over en række mer- og mindreforbrug på de enkelte projekter, og herunder både afvigelser på projekter der afsluttes i år (U: -1,4 mio. kr. og I: 1,3 mio. kr.), men især er det afvigelser som skyldes at udgiften til projekterne forskydes mellem årene (U: - 3,8 mio. kr. og I: -2,5 mio. kr.). De væsentligste forskydninger til 2014 er Gårdanlæg Flintholm Vest (4,5 mio. kr.), Bjarkesvej 6 m.fl. (2,3 mio. kr.), Gårdanlæg, karre 16 (4,1 mio.kr.), Jacob Dannefærds Vej 10 (1,1 mio. kr.), mens Godthåbsvej 38 m.fl. er fremrykket fra 2014 til 2013 med 1,2 mio. kr. Hastigheden hvormed byfornyelsen gennemføres er i høj grad afhængig af beslutninger i de pågældende private ejendomme. Specifikt i forhold til forskydningen af Gårdanlægget i karre 16 gælder imidlertid, at der her foreslås en konkret forskydning med henblik på at sikre overholdelse af anlægsloftet både i 2013 og i 2014. Det er kun mer- og mindreforbrug på de projekter, hvor de sidste udbetalinger er gennemført, som tillægsbevilges ved 2FR.

830 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 85 Byfornyelse Områdefornyelse - forskydning Indmelding 2. FR: -1.782-1.782 1.782 0 0 0 Udgifter -571-571 571 Indtægter -1.211-1.211 1.211 For tre af kommunens områdefornyelsesprojekter forventes marginale forsinkelser i forhold til hvad der var forventet ved 1FR. Det betyder at der i alt forskydes udgiftsbudget på 571 t.kr. til 2014. Indtægtsbudgettet svarer til 1/3 af udgiftsbudgettet, men idet støtten ikke indhentes kontinuerligt kommer støtten ofte ind på senere end udgiften er afholdt. På projektet vedr. Svømmehalskvarteret kom primo året en indtægt ind på 1.268 t.kr. som ikke var budgetlagt i 2013, hvorfor budgettet fra 2014 fremrykkes til 2013. De specifikke projekter er: Områdefornyelse, Svømmehalskvarteret, forskydning af U: -171 t.kr. og I: -1.268 t.kr. (S: 015061) Områdefornyelse I Nordre Fasanvej, Nordvest, forskydning af U: -300 t.kr. og I: +27 t.kr. (S:015101) Områdefornyelse II Nordre Fasanvej, Sydøst, forskydning af U: - 100 t.kr. og I + 30 t.kr. (S: 015102)

831 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 82 Miljø Forureningsoprensning, KUBE Indmelding 2. FR: 1.400 1.400 0 0 0 0 Udgifter 1.400 1.400 Indtægter Der er konstateret forurening på KU.BE grunden, som skal oprenses inden byggeriet kan gå i gang. Oprensningen skønnes at koste 1,4 mio. kr. I sag 219 på BMU d. 19.8.2013 søges der anlægsbevilling til udgiften. Rådighedsbeløbet søges afsat i 2 FR.

832 Titel: udvalg/akt.: By- og Miljøudvalget 98 Renovation Genbrugsstation, Bispeengbuen Indmelding 2. FR: 541 0 0 0 0 0 Udgifter 541 0 Indtægter Der har været merudgifter i forbindelse med anlæg af Genbrugsstationen, og der foreslås indgået forlig i sag på BMU d. 19. august. I forhold til bevillingen udgør merudgifterne 541 t. kr. Tillægsbevillingen indgår i den særskilte sag.