Tillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014

Relaterede dokumenter
Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2014

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2018

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Halvårsregnskab 2017

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetopfølgning 2/2012

Generelle bemærkninger

Regnskab Vedtaget budget 2011

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Regnskab Vedtaget budget 2011

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Foreløbigt regnskab 2016

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Hovedkonto 8, balanceforskydninger

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

egnskabsredegørelse 2016

ØU budgetoplæg

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf:

Halvårsregnskab Greve Kommune

Samlet set forventes et mindreforbrug på 45,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget for Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Generelle bemærkninger til Budget

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Budget for administrationsområdet

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Tillægsbevilling. Oprindeligt budget 2017

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

På det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

AKTUEL ØKONOMI Ultimo juli 2019

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Acadre:

Indstillinger fra Udvalg

Hovedkonto 8. Balanceforskydninger

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2018 (løbenr /18)

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Regnskab Roskilde Kommune

Økonomiudvalg og Byråd

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Transkript:

NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen 07-10- -13342-132673 4. Økonomiske Redegørelse - Økonomiudvalget Økonomisk afdeling Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge 1.1 Driftsområdet Den 4. Økonomiske Redegørelse er baseret på udvalgenes indberetning af forventet regnskab pr. 30. september. Økonomiudvalget er opdelt i 3 aktivitetsområder, Administrativ organisation, Politisk organisation samt Redningsberedskab og har i et samlet på 399,5 mio. kr. Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tabel 1.1 Økonomiudvalget driftsområdet www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Fax Kontakt: Christian Riis Laursen Direkte tlf: +45 56 67 22 88 Mail: christian.riis.laursen@koege.dk Årets priser, netto i 1.000 kr. Forbrug pr. 30. september Forventet forbrug Oprindeligt Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret Budgetafvigelse 1 1. Serviceudgifter 299.281 383.517 440.167-40.654 0 399.512-15.995 Administrativ organisation 273.699 354.007 412.158-41.967 0 370.191-16.184 Politisk organisation 10.795 12.349 10.684 1.122 0 11.805 543 Redningsberedskab 14.787 17.162 17.325 191 0 17.516-354 I alt 299.281 383.517 440.167-40.654 0 399.512-15.995 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret. På Økonomiudvalgets område forventes mindreudgifter på netto -16,0 mio. kr., hvoraf -16,2 mio. kr. vedrører administrativ organisation, 0,5 mio. kr. vedrører politisk organisation og -0,4 mio. kr. vedrører redningsberedskab. Mindreudgifterne på netto -16,0 mio. kr. er sammensat af et merforbrug (brutto) på 2,0 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Dette modsvares af mindreudgifter (brutto) på -18,0 mio. kr., hvoraf de -8,9 mio. kr. forventes overført til 2015. Herefter er der mindreudgifter på -9,1 mio. kr., hvoraf de -6,5 mio. kr. anbefales tilført kassen og -2,6 mio. kr. anbefales omplaceret til andre udvalg Side 1/6

06-10- -13342-132673 Administrativ organisation På administrativ organisation forventes mindreudgifter på netto -16,2 mio. kr. Mindreudgifterne er sammensat af merudgifter (brutto) på 1,7 mio. kr. vedrørende udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet og mindreudgifter (brutto) på -17,9 mio. kr., hvoraf de -8,5 mio. kr. forventes overført til 2015. Herefter er der mindreudgifter på -9,4 mio. kr., hvoraf de -6,5 mio. kr. anbefales tilført kassen, -2,6 mio. kr. anbefales omplaceret til andre udvalg og -0,3 mio. kr. anbefales omplaceret til politisk organisation under Økonomiudvalget. Mindreudgifterne på -6,5 mio. kr. vedrører primært mindreudgifter på samlet -4,6 mio. kr. på barselspuljen og tjenestemandspensioner. Hertil kommer mindreudgifter på -1,1 mio. kr. på fleksjobpuljen, -0,5 mio. kr. for støtte til opførelse af ungdomsboliger, mindreudgifter til administrationen under Økonomiudvalg på -0,3 mio. kr. samt -0,1 mio. kr. på kursusvirksomhed. Herudover anbefales neutrale omplaceringer til andre udvalg på -2,6 mio. kr., hvoraf -1,97 mio. kr. vedrører løn og uddannelse i ETK som følge af organisationsændringen under Ejendoms- og Driftsudvalget. -0,6 mio. kr. vedrører omplaceringer fra digitaliseringspuljen, hvor der omplaceres -0,3 mio. kr. til Kultur- og Idrætsudvalget samt -0,3 mio. kr. til Social- og Sundhedsudvalget. Mindreudgifterne på -0,3 mio. kr. vedrører EU valget, hvor det blev besluttet at yde diæter i stedet for erstatningsfridag. Dette har medført en merudgift på valgkontoen. Da mindreudgifterne ligger i den administrative organisation overføres de -0,3 mio. kr. til valgkontoen under politisk organisation. Nedenfor beskrives de enkelte udgiftsneutrale tillægsbevillinger og omplaceringer samt anbefalede tillægsbevillinger under Administrativ organisation. Tillægsbevillinger Barselspuljen Mindreudgifter på -3,7 mio. kr. vedrørende mindreudgifter til barselspuljen. Pengene anbefales tilført kassen. Tjenestemandspension Mindreudgifter på -0,9 mio. kr. vedrørende mindreudgifter på tjenestemandspensioner. Pengene anbefales tilført kassen. Fleksjobpuljen Mindreudgifter på -1,028 mio. kr. vedr. fleksjobpuljen. Pengene anbefales tilført kassen. Fleksjobpuljen har til formål at aflønne tidligere ansatte i Side 2/6

06-10- -13342-132673 Roskilde Amt på fleksjob vilkår. Alle ansatte på disse vilkår er nu enten gået på pension eller har skiftet job. Driftssikring af boligbyggeri Mindreudgifter på -0,507 mio. kr. vedr. driftssikring af boligbyggeri. Pengene anbefales tilført kassen. Kursusvirksomhed Mindreudgifter på -0,067 mio. kr. vedr. kursusvirksomhed. Pengene anbefales tilført kassen. Administration Mindreudgifter på -0,335 mio. kr. vedr. administration. Pengene anbefales tilført kassen. Lov- og Cirkulæreprogrammet Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet på 1,732 mio. kr. Udgiftsneutrale tillægsbevillinger og omplaceringer Digitaliseringspuljen Undervisningskorps, ringe i vandet Der anbefales en udgiftsneutral tillægsbevilling på -0,295 mio. kr. fra digitaliseringspuljen under Økonomiudvalget til projektet: Undervisningskorps, ringe i vandet under Kultur- og Idrætsudvalget. Digitaliseringspuljen Fælles medicinkort og signatur-central Der anbefales en udgiftsneutral tillægsbevilling på -0,335 mio. kr. fra digitaliseringspuljen under Økonomiudvalget til projektet: Fælles medicinkort og signatur-central under Social og Sundhedsudvalget. Løn og uddannelse ETK Der anbefales en udgiftsneutral tillægsbevilling på -1,965 mio. kr. fra Økonomiudvalget til Ejendoms- og Driftsudvalget for at finansiere løn og uddannelse af i ETK som følge af organisationsændring. EU-valg Der anbefales en udgiftsneutral tillægsbevilling på -0,3 mio. kr. fra Administrativ organisation under Økonomiudvalget til politisk organisation under Økonomiudvalget vedr. EU valget, hvor det blev besluttet at yde diæter i stedet for erstatningsfridag. Politisk organisation På politisk organisation forventes merudgifter på netto 0,5 mio. kr., hvoraf der er merudgifter (brutto) på 0,7 mio. kr. Heraf vedrører 0,4 mio. kr. udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet og 0,3 mio. kr. vedrører EU valget, hvor det blev besluttet at yde diæter i stedet for erstatningsfridag. Side 3/6

06-10- -13342-132673 Dette har medført en merudgift på valgkontoen, som finansieres en udgiftsneutral omplacering fra administrativ organisation. Hertil kommer mindreudgifter på -0,128 mio. kr., som forventes overført til 2015. Overførslen vedrører tilskud modtaget til udsatterådet. Nedenfor beskrives de enkelte anbefalede tillægsbevillinger under Politisk organisation. Tillægsbevillinger Lov- og Cirkulæreprogrammet Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet på 0,4 mio. kr. Redningsberedskab På Redningsberedskab forventes mindreudgifter på -0,4 mio. kr., hvoraf de -0,3 mio. kr. forventes overført til 2015 og de -0,054 mio. kr. vedrører udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet. Nedenfor beskrives de enkelte anbefalede tillægsbevillinger under Redningsberedskab. Tillægsbevillinger Lov- og Cirkulæreprogrammet Udmøntning af Lov- og Cirkulæreprogrammet på -0,054 mio. kr. Side 4/6

06-10- -13342-132673 1.2 Finansiering Tabel 1.2 viser forventet indtægtsregnskab. Tabel 1.2 Finansiering Årets priser, netto i 1.000 kr. Regnskab pr. 30.september Forventet forbrug Vedtaget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret Budgetafvigelse 1 (1) Kommunal indkomstskat -1.706.870-2.275.689-2.275.689 0 0-2.275.689 0 Selskabsskat -27.806-37.074-37.074 0 0-37.074 0 Grundskyld -209.082-210.969-210.969 0 0-210.969 0 Anden skat på fast ejendom -4.578-4.840-4.840 0 0-4.840 0 Tilskud og udligning -701.251-961.822-927.282-31.079 0-958.362-3.461 I alt -2.649.585-3.490.394-3.455.854-31.079 0-3.486.934-3.461 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret. Der forventes netto merindtægter på -3,5 mio. kr. - udmeldt af Økonomiog Indenrigsministeriet som skyldes en forøgelse af statstilskud som følge af ny lovgivning siden kommuneaftalen for. Merindtægterne skal ses i sammenhæng med udmøntningen af Lov- og Cirkulæreprogrammet på 2,1 mio. kr. under driftsområdet, hvor ændringerne har direkte betydning for udgifterne på driftsområderne i Køge kommune Side 5/6

06-10- -13342-132673 1.3 Finansforskydninger Tabel 1.3 viser forventet regnskab for finansforskydninger. Tabel 1.3 Finansforskydninger Årets priser, netto i 1.000 kr. Regnskab pr. 30.septemb er Forventet forbrug Vedtaget Tillægsbevilling Omplaceringer Korrigeret Budgetafvigelse 1 (1) Renter 3.520 1.680 2.054-215 0 1.839-159 Lånoptag - jordepot -54.624-86.052-58.124-39.818 0-97.942 11.890 Øvrige lån - netto 1.012 5.231-39.114 13.919 0-25.195 30.426 Indskud Køge kyst 0 10.000 10.000 9.420 0 19.420-9.420 Landsbyggefonden -21 0 0 2.403 0 2.403-2.403 Beboerindskud ældreboliger 0 Andre finansforskydninger 161.701 16.070-15.530 31.600 0 16.070 0 I alt 111.587-53.070-100.714 17.309 0-83.404 30.334 1) Forventet regnskab fratrukket korrigeret. Opfølgningen på området finansforskydninger viser forventede mindreindtægter på 30,3 mio. kr. Heraf vedrører hovedparten låneoptagelse til ældreboliger på 30,2 som forventes overført til 2015 og 11,9 mio. kr. vedrørende mindre låneoptag på jorddepotet, som skal ses i sammenhæng med de forventede nettomerindtægter på anlægsområdet. Hertil kommer -9,4 mio. kr. vedrørende Køge Kyst, som anbefales overført til 2015. Mindreudgifterne på Køge Kyst vedrører kompensation for parkeringsløsning i aftalen om Køge kyst. Disse penge skal udbetales til Køge Kyst når P-kælderen under genoptræningscenteret er færdigt, hvilket først bliver i 2015. Endelig er der netto -2,4 mio. kr. vedrørende grundkapital indskud til støttebyggeri (Landsbyggefonden) som forventes overført til 2015 samt -0,159 vedr. merindtægter på renter, som anbefales tilført kassen. Side 6/6