Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Relaterede dokumenter
Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget

Bilag til den samlede budgetopfølgning pr. oktober 2012 Indhold

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2012

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Foreløbigt regnskab 2016

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Pixiudgave Regnskab 2016

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

Beretning 2010 for politikområderne:

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.

Regnskab Vedtaget budget 2011

Halvårsregnskab 2017

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Acadre: marts 2014

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Regnskab Vedtaget budget 2011

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Direktion Hovedtabeller

Tillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

Udvalget for Klima og Miljø

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Forventet Regnskab. pr i overblik

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Budgetrevision 3 pr. september 2014

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 30. september 2019:...2

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Økonomiudvalget REFERAT

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Halvårsregnskab Greve Kommune

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

-Indtægter, renter, anlæg og finansiering

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Bevilling under Planudvalget U 1,6 Bevilling under Planudvalget

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. juli 2019:...2

Halvårsregnskab 2014 Norddjurs Kommune

Transkript:

Bilag til opfølgningen pr. december for økonomiudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger* Korr. Budget Afvigelse** Drift 257.233 20.233-20.830 256.636-12.455 227.484 Anlæg -8.751-3.327 8.384-3.694-3.221-6.915 Finans -2.282.857-3.845-2.286.702 3.848-2.282.854 Udvikling i overførte fra tidligere år (1.000) kr. Drift Overført fra tidl. år Forbrug af overførte Rest af overførte 20.233 3.536 16.697./. *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til opfølgningen **Afvigelse ekskl. forbrug af overførte jf. tabel Udvikling i overførte fra tidligere år Drift ult. december Driftsområdet viser en afvigelse på 12,455 mio. kr. i mindreforbrug Budgettet indenfor servicerammen er korrigeret med -21,514 mio. kr., som vedr.: Kommunalbestyrelsen - december 2011: o Merforbrug - operatør til lokal erhvervsservice ved Væksthus Midtjylland Kommunalbestyrelsen - april : o Budgetoverførsler fra 2011-19,945 mio. kr. o Mindreindtægter vedr. forsikringer Kommunalbestyrelsen - september : o Mindreforbrug forsikringsskadepræmie o Merforbrug arbejdsskader o Merforbrug barselsfonden o Mindreforbrug energibesparende foranstaltninger o Mindreindtægter byggesagsgebyrer o Omplacering fra selvforsikringspulje o Omplacering af midler til KUU stianlæg Kommunalbestyrelsen - december : o Merforbrug arbejdsskader o Merforbrug tomgangshusleje o Merforbrug personaleudgifter under Kommunaldirektøren o Mindreforbrug servicerammeforbedringer

Områder indenfor servicerammen: Forbrug ult. dec. mdr. (28.01.2013) Afvigelse ekskl. forventede overførsler* Kommunaldirektør 42.264 49.757 42.633-840 44.814 Økonomidirektør 152.176 140.424 123.175-11.551 118.797 Velfærdsdirektør 34.043 36.844 34.758 0 35.225 Udviklingsdirektør 28.845 29.706 27.246-64 28.743 I alt 257.328 256.731 227.812-12.455 227.579 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte fra tidligere år (1.000) kr. Kommunaldirektør Økonomidirektør Velfærdsdirektør Udviklingsdirektør I alt Overført fra tidl. år Forbrug af overførte Rest af overførte 3.900 (203) 4.103 10.164 88 10.076 2.622 1.003 1.619 3.547 2.648 899 20.233 3.536 16.697 Effekten på kommunens serviceramme er: Tillægsbevillinger på økonomivalget med effekt på kommunens samlede serviceramme* Afvigelse indenfor servicerammen I alt./. *Specifikation af tillægsbevillinger og øvrige korrektioner findes i bilag til opfølgningen -597-8.919-9.516 Kommunaldirektørområdet: Kommunaldirektørområdet har en afvigelse på 0,840 mio. kr. i mindreforbrug. Afvigelser indenfor servicerammen 2013 2014 2015 2016 Tomgangshusleje 600 FLIS -300 Risikostyring -200 Arbejdsskader 600 HR-puljer -1.540 0 0 0 0 i alt -840 0 0 0 0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. TB = der søges tillægsbevilling på afvigelsen i opfølgningen. Tomgangshusleje: Der er foretaget genberegning, og et har vist sig at være 0,600 mio. kr. højere end først antaget.

FLIS: Der er ikke betalt abonnement til FLIS det fælleskommunale ledelsesinformations system i da implementeringen blev udskudt til januar 2013. Risikostyring: Mindreudgift på 0,200 mio. kr., der skal anvendes til lovpligtige kurser. HR-puljer: HR-området administrerer puljer, bl.a. lederudviklingspuljer, tidligere trepartsmidler, som udmøntes over en årrække. Arbejdsskader: Merforbrug på arbejdsskader i. Økonomidirektørområdet Økonomidirektørområdet har en afvigelse på 11,551 mio. kr. i mindreforbrug. Afvigelser indenfor servicerammen 2013 2014 2015 2016 OPUS -157 Digitalisering -1.481 Tværgående initiativer -2.581 Økonomidirektør fælles -884 AER-midler -3.070 Barsel -2.000 Tjenestemandspensioner -838 Udbetalingscentret -192 Arbejdsmarkeds- og borgerserviceområde -348 i alt -11.551 0 0 0 0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. OPUS: Grundet forsinket og udskudt implementering af OPUS til 2013 falder udgifterne også senere. Digitalisering: De fælles digitaliseringsinitiativer er i udfordret i takt med at flere løsninger henvendt til borgerne skal være digitale. Dog forventes det, at området overfører midler til 2013, hvor der iværksættes yderligere initiativer.

AER-midler: Det resterende, der står på AER-puljen overføres til 2013 til brug for flere elevpladser i 2013. Barselspulje: Der er givet en tillægsbevilling til barselspuljen i september på 1,200 mio. kr., der ikke forventes anvendt i, og et lægges tilbage i kassen i forbindelse med safslutning. Det resterende overføres til 2013. Tjenestemandspensioner: Der har været et mindreforbrug på tjenestemandspensioner, der lægges i kassen, da området er uden overførselsadgang. Udbetalingscentret: Mindreforbruget på 0,192 mio. kr., som vedrører en regningen til Udbetaling Danmark, der endnu ikke er betalt. Velfærdsdirektørområdet Der forventes ingen afvigelser på velfærdsdirektørområdet. Udviklingsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet har en afvigelse på 0,064 mio. kr. i mindreforbrug. Afvigelser indenfor servicerammen 2013 2014 2015 2016 Kultur- og udviklingsområdet -64 0 0 0 0 i alt -64 0 0 0 0 Kultur- og udviklingsområdet: Mindreforbrug på flere områder herunder bosætning og markedsføring, lokalplanlægning på Bønnerup havn og Grenaa sydhavn, Kommuneplansamarbejdet, Indkøb af it udstyr, Uddannelse vedr. projektledelse, fundraising og kommunom uddannelsen. Områder udenfor servicerammen: Der er ingen afvigelse uden for servicerammen

Forbrug ult. dec. mdr. Afvigelse* Økonomidirektør -95-95 -169 0-95 I alt -95-95 -169 0-95 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Anlæg ult. december Der forventes en samlet indtægt eller mindreforbrug på 3,221 mio. kr. på anlægsområdet ultimo året. Budgettet er i korrigeret med i alt 5,057 mio. kr. som vedr.: Implementering af ESDH-system, jf. KB januar Vejanlæg ved Fuglsang/Hessel og Hestehaven, eftersom projekterne først igangsættes i 2013, jf. KB april Ventilation i RUS middelcentret, der blev færdiggjort i 2011, jf. KB april Salg af tidligere plejehjem som ikke bliver en realitet, jf. KB april Overførsler fra 2011, jf. KB april Tilbagekøb af ejendom i Trustrup, jf. KB august Mindreindtægt vedr. salg af Hedebo Plejehjem, jf. KB september Frigivelse af indefrosne midler vedr. infoba projekt KB december Mindreudgift og salg af grunde i Åbyen jf. KB december Forbrug ult. dec. mdr. Afvigelse* Jordforsyning - boligformål -1.251-10.246-8.340 1.906-8.340 Jordforsyning - erhvervsformål -1.675-1.469-1.184 285-1.184 Faste ejendomme -13.800 1.320 104-1.216 104 Grønne områder og naturpladser 0-206 -659-453 -659 Kommunale veje 2.925-29 29 0 Sekretariat og forvaltning 5.050 6.936 3.164-3.772 3.164 I alt -8.751-3.694-6.915-3.221-6.915 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Anlægsområdet viser en mindreindtægt på jordforsyning, hvilket skyldes, at der ikke er solgt det forventede antal grunde på såvel bolig som erhvervsformål. Under faste ejendomme forventes et mindreforbrug, der primært vedrører, at projektet borgervenlig selvbetjening først igangsættes i 2013.

Under sekretariat og forvaltning skyldes afvigelsen primært, at implementeringen af nyt ESDHsystem er blevet forsinket, hvorfor det forventes at overføre 1,452 mio. kr. til 2013../. forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Renter og øvrige balanceforskydninger ult. december Der er tidligere givet bevillinger på i alt 19,053 mio. kr. vedr.: Risikostyring af renter på lån Mindreindtægter på skatter vedr. grundskyld Midtvejsregulering af beskæftigelsestilskuddet Kapitaltilførsel til almene boliger Forbrug ult. dec. mdr. Afvigelse Indtægter: -2.286.802-2.294.948-2.291.747 3.201-2.291.747 - Skatter -1.391.102-1.390.030-1.386.829 3.201-1.386.829 - Generelle tilskud -895.700-904.918-904.918 0-904.918 Renter 13.549 15.586 17.330 1.744 17.330 Øvrige balanceforskydninger* -6.645-701 -40.583-701 Afdrag på lån 28.041 24.361 24.076-285 24.076 Optagne lån* -31.000-31.000-31.812-812 -31.812 I alt -2.282.857-2.286.702-2.322.736 3.848-2.282.854 * ekskl. Ældrebolighandlingsplan Afvigelse på skatter og renter vedrører primært tilbagebetaling af grundskyld med tilhørende renter, der samlet set giver en merudgift på i alt ca. 5 mio. kr. Tilbagebetalingen vedrører genoptagelsen af lang række sager om for meget opkrævet grundskyld i årene 2005-2010. Økonomi- og indenrigsministeriet har den 2. januar meddelt at Norddjurs Kommune vil modtage 1,7 mio. kr. i særtilskud - af en landsdækkende pulje på 150 mio. kr. - til dækning af de ekstra udgifter vedrørende fejl i ejendomsskattesystemet. En yderligere pulje på 100 mio. kr. vil blive udmøntet i juli 2013 vedrørende tilbagebetalinger i såret.