2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 priser

Relaterede dokumenter
- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) Udvalg Afvigelse TB søges

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

U POL (inkl. modpost andre udvalg)

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Udvalg for sociale forhold, sundhed og et godt seniorliv

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Forventet regnskab & TB. November 2016

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Social- og Sundhedsudvalget

10.2 Mindreforbrug på 0,184 mio. kr. vedrører primært færre udgifter til

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Social- og Sundhedsudvalget

Økonomivurdering. 2. kvartal 2013

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Velfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv hele livet Sundhed og Omsorg

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag 3d - Sundheds- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Senior & Sundhedsudvalget Center for Sundhed & Pleje. Drift. Område/1.000 kr.

Notat. Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning for budgetramme Sundhed- og Forebyggelse

Velfærdsudvalget -300

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

Velfærdsudvalget -400

Beskrivelse af opgave, Budget

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

Halvårs- regnskab 2013

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget AKTIV HELE LIVET - SUNDHED OG OMSORG

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

ocial- og Sundhedsudvalget

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3d - Ældre- og Omsorgsudvalget, samlet oversigt

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

Udvalget for Ældre og Sundhed

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Økonomiopfølgning ultimo november 2018 CPO og Sundhed

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Udvalget for Ældre og Sundhed

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Transkript:

skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 neutral Sundheds- og Omsorgsudvalget (inkl. modpost andr POL2 884.795 869.549 274-25.182 844.640 441.754 845.742 1.101 1.101 3.013 3.563 3.563 3.563 - heraf modpost på andre udvalg 419 419-307 -307-307 -307 Udvalget ekskl. modposter 682 682 3.320 3.870 3.870 3.870 40 Omsorg POL3 755.209 746.760 1.756-24.459 724.057 393.577 729.657 5.599 5.599 3.293 3.843 3.843 3.843 400 Hjemmeplejen POL4 253.355 265.027-11.659-6.220 247.148 127.788 249.091 1.943 1.943 3.870 3.870 3.870 3.870 400A Forlig selvkørende støvsugere 1.943 1.943 3.870 3.870 3.870 3.870 400B Kommunale hjemmepleje 0 0 0 0 0 0 401 Boligtilbud POL4 430.240 407.242 14.141-16.529 404.854 226.782 406.595 1.740 1.740-593 -43-43 -43 401A Flytteudgifter - Akaciegården 550 550-550 0 0 0 401B Kommunale og selvejende plejeboliger 0 0 0 0 0 0 401C Køb af pladser 0 0 0 0 0 0 401D Salg af pladser 0 0 0 0 0 0 401E Ægtefæller 0 0 0 0 0 0 401F Merforbrug på institutioner som følge af forkert PL-reduktion 500 500 0 0 0 0 401G Faglig centerleder 0 0 0 0 0 0 499 Udbud: tværgående indkøb -43-43 -43-43 -43-43 ja 497 Udbud: nulstillinger 390 390 0 0 0 0 ja 421 DUT 343 343 0 0 0 0 402 Dagtilbud POL4 18.244 20.456 0-69 20.387 10.094 19.403-984 -984 0 0 0 0 402A Meraktivitetspuljen -1.000-1.000 0 0 0 0 421 DUT 16 16 0 0 0 0 403 Øvrige tilbud POL4 7.883 7.835 0 72 7.907 5.201 7.907 0 0 0 0 0 0 404 Demensindsats POL4 2.648 2.457 0 374 2.831 1.275 2.831 0 0 0 0 0 0 405 Døgntilbud POL4 42.838 43.743-726 -2.087 40.930 22.437 43.830 2.900 2.900 16 16 16 16 405A Rehabiliteringsenheden 0 0 0 0 0 0 405B Rehabiliteringsenheden - Novax 0 0 16 16 16 16 405C Fleksible døgnpladser 2.900 2.900 0 0 0 0 41 Hjælpemidler POL3 68.412 59.992 0-842 59.150 19.651 53.722-5.428-5.428-264 -264-264 -264 410 Hjælpemidler POL4 68.412 59.992 0-842 59.150 19.651 53.722-5.428-5.428-264 -264-264 -264 410A Hjælpemidler 0 0 0 0 0 0 498 Udbud af hjælpemidler (kompressionsstrømper og sko) -228-228 -264-264 -264-264 ja 497 Udbud: nulstillinger 300 300 0 0 0 0 ja 421 DUT -5.500-5.500 0 0 0 0 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL3 91 137 0-137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL4 91 137 0-137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43 Sundhed POL3 61.083 62.660-1.482 255 61.433 28.526 62.363 930 930-16 -16-16 -16 430 Genoptræning POL4 23.575 20.785 618 1.042 22.446 10.506 22.446 0 0 0 0 0 0 431 Sundhedsfremme og forebyggelse POL4 14.471 19.997-600 -787 18.611 7.066 18.361-250 -250-266 -266-266 -266 431A Husleje Ældrefitness -250-250 -250-250 -250-250 431C Forebyggelsesenheden 0 0 0 0 0 0 405B Rehabiliteringsenheden - Novax 0 0-16 -16-16 -16 432 Andre sundhedsudgifter POL4 10.715 10.306-1.500 0 8.806 5.251 8.786-20 -20 250 250 250 250 432A Hospice 1.330 1.330 250 250 250 250 432C Færdigbehandlede -300-300 0 0 0 0 432D Ambulant specialiseret genoptræning -1.000-1.000 0 0 0 0 432E Begravelseshjælp -50-50 0 0 0 0 433 Vederlagsfri fysioterapeutbehandling POL4 12.322 11.571 0 0 11.571 5.703 12.771 1.200 1.200 0 0 0 0 433A Vederlagsfri fysioterapi 1.200 1.200 0 0 0 0

skema 2. Forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget POL2 365.623 362.022 0-2.953 359.070 119.011 359.070 0 0 0 0 0 0 40 Omsorg POL3-1.642-2.971 0 0-2.971-38 -2.971 0 0 0 0 0 0 401 Botilbud POL4-1.642-2.971 0 0-2.971-38 -2.971 0 0 0 0 0 0 42 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL3 367.265 364.993 0-2.953 362.041 119.048 362.041 0 0 0 0 0 0 420 Aktivitetsbestemt medfinansiering POL4 367.265 364.993 0-2.953 362.041 119.048 362.041 0 0 0 0 0 0 OVF420A Medfinansiering 0 0 0 0 0 0

skema 2. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/6 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Sundheds- og Omsorgsudvalget POL2 78.535 35.476 2.742 41.575 77.051 31.374 82.534 5.483 6.533-6.100 0 0 0 Udgifter 78.535 40.276 2.742 44.175 84.451 31.374 84.934 483 1.533-1.100 0 0 0 Indtægter 0-4.800 0-2.600-7.400 0-2.400 5.000 5.000-5.000 0 0 0 40 Omsorg U POL3 75.680 40.276 2.742 43.190 83.466 30.888 84.199 733 1.533-1.100 0 0 0 40 Omsorg I POL3 0-4.800 0-2.600-7.400 0-2.400 5.000 5.000-5.000 0 0 0 400 Hjemmeplejen U POL4 1.991 0 2.742 2.742 2.742 241 2.742 0 0 0 0 0 0 401 Boligtilbud U POL4 73.689 39.076 0 41.148 80.224 30.647 80.957 733 1.533-1.100 0 0 0 418 Modernisering af plejeboliger - afvigelser 433 433 0 0 0 0 419 Modernisering af plejeboliger - forskydninger 300 1.100-1.100 0 0 0 401 Boligtilbud I POL4 0-4.800 0-2.600-7.400 0-2.400 5.000 5.000-5.000 0 0 0 419 Modernisering af plejeboliger - forskydninger 5.000 5.000-5.000 0 0 0 402 Dagtilbud U POL4 0 500 0 0 500 0 500 0 0 0 0 0 0 404 Demensindsats U POL4 0 700 0-700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 Hjælpemidler U POL3 2.856 0 0 985 985 486 735-250 0 0 0 0 0 410 Hjælpemidler U POL4 2.856 0 0 985 985 486 735-250 0 0 0 0 0 420 Modernisering af hjælpemiddelcentret -250 0 0 0 0 0

400A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Forlig selvkørende støvsugere Indmelding 2. FR: 1.943 1.943 3.870 3.870 3.870 3.870 FORLIGSTEKST VEDR. SELVKØRENDE STØVSUGERE: Partierne bag budgetforligt 2013 er enige om at sætte en justeret retning for arbejdet med selvkørende støvsugere. Der er for meget usikkerhed om projektet, og det skal ikke ligge de ældre til last. Forligspartierne er fortsat enige om, at velfærdsteknologi generelt og de selvkørende støvsugere specifikt, kan medvirke til et bedre og mere trygt ældre- og handicaplov, men det er nødvendigt at motivere processen med en tilgang på frivillig basis, aåledes at ingen borgere tvinges til at anvende en selvkørende støvsuger. Derfor revisiteres der ikke flere borgere fra nu af til selvkørende støvsugere, men der igangsættes en udbredelse af selvkørende støvsugere i hjemmeplejen på frivillig basis og med udgangspunkt i lånestøvsuger. De borgere der er revisiteret i foråret 2013 tilbydes støtte til at ibrugtage en selvkørende støvsuger, alternativt at blive tilbagevisiteret til manuel støvsugning. Forligspartierne udbeder sig, at der forelægges en sag til behandling i SOU baseret på disse principper den 19. august 2013, og at de økonomiske konsekvenser afklares og drøftes i f.m. 2. forventede regnskab vedr. 2013 og i 2. finansielle orientering vedr. 2014 og frem. Endvidere ønsker forligspartierne at drøfte et oplæg vedr. selvkørende støvsugere baseret på indvundne erfaringer i f.b. budgetdrøfterlsen vedr. 2015

1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 401F Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Merforbrug på institutioner som følge af forkert PL-reduktion Indmelding 1. FR: 500 500 0 0 0 0 Kommunens plejecentre har en afvigelse på 0,5 mio. kr. pga. forkert PL-reduktion ved 1. FR. Afvigelsen søges tillægsbevilget. Afvigelsen kan bl.a. henvises til PL-reduktionen i forbindelse med 1. FR. Denne blev ikke gennemført efter pincipperne i den politisk vedtagede nøgletalsmodel, hvilket har medført en overudmøntning af effekten på anslået 0,5 mio kr. Metodevalget betyder, at institutionerne ikke kan hente besparelsen som følge af reducerede lønstigninger. Dette betyder, at budgetterne kun vil kunne overholdes via utilsigtede servicetilpasninger.

402A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Meraktivitetspuljen Indmelding 2. FR: -1.000-1.000 0 0 0 0 Forvaltningen vurderer, at der vil være et mindreforbrug på meraktivitetspuljen på -1,0 mio. kr. Mindreforbruget tillægsbevilges til dækning af merforbrug på hospice. Mindreforbruget er også meldt ind til budget 2014, hvorfor der ikke tillægsbevilges i overslagsårene. Der blev ved Budgetforlig 2011 gennemført en budgettilpasning af dagtilbudsområdet, hvor Daghjemmet Ingeborggården blev lukket, og de øvrige institutioner fik reguleret deres budgetrammer efter det forventede fremmøde. Dette medførte en nedregulering af de fleste institutioners budgetter, og der blev derfor afsat en pulje til meraktivitet, i tilfælde af, at fremmødet ville blive øget. Der er i 2011 og 2012 ikke sket en stigning i det samlede fremmøde på dagtilbuddene, forvaltningen vurderer derfor, at der i 2013 vil være et mindreforbrug på puljen til meraktivitet på 1 mio. kr.

1. FR beskrivelse (1.000 kr. / 13 pl) Nr. 405C Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Fleksible døgnpladser Indmelding 1. FR: 2.900 2.900 0 0 0 0 Forvaltningens tekniske prognoser viser foreløbigt et merforbrug vedr. fleksible døgnpladser på 2,9 mio. kr. Merforbruget søges tillægsbevilget og finansieres inden for den samlede ramme på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet med henvisning til mindreforbruget på Socialudvalget. Der er budgetteret med 3,5 mio kr til fleksible døgnpladser svarende til en belægning på 9 døgnpladser i gennemsnit pr. måned. Der har dog i 1. halvår af 2013 været er markant højere træk på pladserne end forventet, hvilket har betydet, at der i gennemsnit har været en belægning på i gennemsnit 17 døgnpladser pr. måned. Den tekniske prognoser viser, at hvis denne udvikling fortsætter vil det medføre et merforbrug på 2,9 mio kr. Målet med de fleksible døgnpladser er at sikre hurtigere hjemtagning efter færdigbehandling på hospitalerne og dermed mindske kommunens udgifter til færdigbehandlede patienter. En fleksibel døgnplads er en del billigere end opholdet på et hospital efter endt behandling. Da beslutningen om etableringen af de fleksible døgnpladser blev taget (SOU 12. marts 2012), blev der gjort opmærksom på usikkerheden ved fastsættelsen af antallet af fleksible pladser, bl.a. som følge af sæsonudsving. Beslutningen om 9 pladser blev taget med baggrund i det gennemsnitlige antal færdigbehandlede, der i 2011 (primært) ventede på en plejeboligplads. Som følge af usikkerheden følger forvaltningen udviklingen tæt bl.a. via månedsopgørelser, ligesom der afrapporteres om udviklingen i de kvartalsvise resultatrapporter, der forelægges Sundheds- og Omsorgsudvalget. Sammenlignes de første 5 måneder af 2013 med samme periode sidste år ses det, at antallet af liggedage pr. patient gennemsnitligt set er faldet fra 2012 til 2013, hvilket bl.a. kan tilskrives de fleksible døgnpladser. Omvendt er der sket en markant stigning i antallet af patienter i 2013 set i forhold til 2012. Stigningen i antallet af patienter lægger et pres på både de fleksible døgnpladser og på udgifterne til færdigbehandlede patienter. I sagen om oprettelsen af de fleksible døgnpladser (SOU 12. marts 2012), blev der også gjort opmærksom på usikkerheden i udviklingen af udgifterne til færdigbehandlede bl.a. som følge af mange efterreguleringer. Størstedelen af de borgere, der bruger en fleksibel døgnplads er visiteret til en plejebolig og afventer således en ledig plejebolig plads. De fleksible døgnpladser er dog budgetteret med en fast ramme og ikke med en ramme som følger efterspørgslen. Denne efterspørgsel indgår ikke i forvaltningens demografi- og prognosemodeller, primært pga. manglende data fra et helt regnskabsår, da de fleksible døgnpladser først blev oprettet sommeren 2012. I forbindelse med udarbejdelsen af demografiprognosen for 2014, forventes de fleksible døgnpladser fremadrettet at indgå, således

431A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Husleje Ældrefitness Indmelding 2. FR: -250-250 -250-250 -250-250 Forvaltningen foretager en budgetkorrektion på -250 t.kr. vedr. husleje til ældrefitness. Mindreforbruget modposteres i forventet merforbrug på vederlagsfri fysiotererapi i 2013. Forebyggelsesenheden varetager ældrefitness i lejede lokaler hos Diakonissestiftelsen. Både Forebyggelsesenheden og FKE har budget til huslejen. Det er FKE som afholder udgiften, hvorfor budgettet reduceres på Sundheds- og Omsorgsudvalget.

432A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Hospice Indmelding 2. FR: 1.330 1.330 250 250 250 250 Den seneste prognose viser et forventet merforbrug på 1,330 mio. kr. vedrørende udgifter til hospice som søges tillægsbevilget. Merforbruget finansieres via mindreforbrug på meraktivitetspuljen, færdigbehandlede og begravelseshjælp. I overslagsårene finansieres merforbruget af huslejen til ældrefitness, hvilket betyder, at der stadig udstår en udfordring med en permanent budgetforøgelse. Dette arbejder forvaltningen på en løsning til med fremlæggelse i 2014. Terminale patienter kan indlægges på hospice, når døden er nært forestående på grund af deres behov for pleje og palliation, herunder smerte- og symptomlindring. Det er lægerne på hospitalet, der visiterer til hospice, mens det er kommunerne der har finansieringsudgiften. Siden 2008, hvor kommunerne overtog finansieringsforpligtigelsen er udgifterne vokset, se nedenstående opgørelse. Budgettet er ikke blevet permanent forøget i samme periode. Udviklingen i udgifter til hospice: Kilde: Esundhed og egne beregninger I 2013 ses en stigning i den gennemsnitlige indlæggelsestid, hvorfor der forventes en stigning fra 2012 til 2013. Samlet set betyder det et forventet merforbrug på 1,330 mio. kr. i 2013. I forbindelse med 1. FR. 2013 prognosticerede forvaltningen ligeledes en merudgift. I 2. forventet regnskab 2012 blev der givet en tillægsbevilling, samt beskrevet at en eventuel permanent budgetforøgelse skulle tages op i 2013. Forvaltningen arbejder i 2. halvår af 2013 på en løsning af denne udfordring, bl.a. indenfor rammerne af det lokale sundhedsvæsen. Forvaltningen vil i 2014 fremlægge et forslag til en mere permanent løsning. En del af denne udfordring

432C Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Færdigbehandlede Indmelding 2. FR: -300-300 0 0 0 0 Forvaltningen forventer et mindreforbrug på 300 t.kr. som tillægsbevilges til delvis dækning af merforbrug på hospice. Kommunen finansierer færdigbehandlede borgere på sygehuse, som det ikke har været muligt at hjemtage. Det gælder både somatiske og psykiatriske patienter. Prognoserne viser, at der ventes et mindreforbrug på psykiatriske færdigbehandlede patienter. Dette kan henføres til, at der siden februar og indtil sommer ikke har været færdigbehandlede patienter på de psykiatriske centre, som Frederiksberg Kommune skal betale for. Det forventede mindreforbrug er anslået til cirka 800 t.kr. Omvendt viser prognoserne et forventet merforbrug på godt 900 t.kr. vedrørende somatiske færdigbehandlede patienter. Merforbruget kan henføres til en stigning i antallet af færdigbehandlede patienter. Samtidig viser beregningerne dog, at gennemsnitstiden for de færdigbehandlede patienter på sygehusene er faldet siden samme periode i 2012, hvilket bl.a. kan henføres til oprettelsen af de fleksible døgnpladser. Desuden ventes der på grund af fejlregistreringer en ekstraordinær indtægt fra Frederiksberg Hospital på cirka 400 t.kr. vedr. 2012. År Udviklingen Korrigeret over år for budget somatisk Forbrugfærdigbehandlede: Antal Gennemsnitlige antal færdigbehandlingsdage 2013 forventet 4.249.490 3.956.452 493 3,75 2012 5.387.859 5.129.794 406 5,19 2011 9.745.240 8.936.154 510 7,18

432D Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Ambulant specialiseret genoptræning Indmelding 2. FR: -1.000-1.000 0 0 0 0 Forvaltningen vurderer et forventet mindreforbrug på 1.000 t.kr. på ambulant specialiseret genoptræning. Der søges tillægsbevilling. Mindreforbrug skal dække merforbruget vedr. vederlagsfri fysioterapi.

432E Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Begravelseshjælp Indmelding 2. FR: -50-50 0 0 0 0 Forvaltningen forventer et umiddelbart et mindreforbrug på begravelseshjælp på 350 t.kr. En del af mindreforbruget på 50 t.kr. tillægsbevilges til delvis dækning af merforbrug på hospice. Den restende del af mindreforbuget, søges der ingen tillægbevilling til, da et evt. mindreforbrug modregnes ift. det forventede merforbrug den kommunale hjemmepleje. Denne tillægsbevilling vil formelt blive søgt i 3. FR.

433A Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 43 Sundhed Vederlagsfri fysioterapi Indmelding 2. FR: 1.200 1.200 0 0 0 0 Forvaltningens tekniske beregninger viser en forventet afvigelse på 1.200 t.kr. Der søges tillægsbevilling og merforbrug finansieret via mindreforbrug på ambulant specialiseret genoptræning, husleje ældrefitness m.m. Kommunen afholder udgifter til vederlagsfri fysioterapi. Dette er en ydelse, som de praktiserende læger og ikke kommunen anviser til. Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi har været stigende siden kommunerne overtog opgaven i 2008, og fra 2011 til 2012 er forbruget steget med 10%. Der forventes en stigning i 2013, men ikke i samme størrelse. Beregningerne anslår et merforbrug på 1.200 t.kr.

418 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Modernisering af plejeboliger - afvigelser Indmelding 2. FR: 433 433 0 0 0 0 Udgifter 433 433 Indtægter Ombygning af Dronning Anne Marie Centret, boligareal Moderniseringen af Dronning Anne Marie Centret er afsluttet. Det resterende rådighedsbeløb blev tillægsbevilget kassen i 2012, mens den sidste afregning først blev afholdt primo 2013. Der er således et merforbrug i 2013 på 233 t.kr. som søges tillægsbevilget. Anlægget lukkes i forbindelse med regnskab 2013. Affaldsskakter Flintholm Projektet forløber planmæssigt og forventes afsluttet i løbet af efteråret. Der forventes et merforbrug på 200 t.kr. både ift. rådighedsbeløb og bevilling, og der vil derfor blive forelagt en bevillingssag efter sommerferien. Rådighedsbeløbet søges tillægsbevilget i forbindelse med 2FR.

419 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 40 Omsorg Modernisering af plejeboliger - forskydninger Indmelding 2. FR: 5.300 6.100-6.100 0 0 0 Udgifter 300 1.100-1.100 Indtægter 5.000 5.000-5.000 Renovering af boliger på Laurits Sørensensvej Anlægsmidlerne er afsat til løbende at istandsætte de boliger som fraflyttes med henblik på efterfølgende at omdanne boligerne til en ny målgruppe. Der er i alt afsat 1,1 mio. kr. i 2013 (600 t.kr. på dette anlæg og 500 t.kr. på Socialudvalgets område). Der er indhentet et gunstigt tilbud fra FGV, som betyder at boligerne istandsættes for 100 t.kr. stykket. Der er i øjeblikket 11 boliger frie til istandsættelse og derudover er der behov for indkøb af nyt inventar/møbler for i alt 100 t.kr. i 2013. Der ønskes derfor en fremrykning af rådighedsbeløb på 100 t.kr. fra 2014. Akaciegården, serviceareal Akaciegården har igangsat projekteringen af moderniseringsprojektet, og den forventede kommunale andel af projekteringsudgifter i 2013 forventes at beløbe til ca. 1.000 t.kr. Der er imidlertid først budgetteret med udgifter fra 2014, og det foreslås at fremrykke et rådighedshedsbeløb på 1.000 t.kr. for dermed at lave en løbende medfinansiering af projektet. Nimbus, modernisering af plejeboliger Projektet afsluttet, men der udestår en afklaring af en mindre tvist med rådgiveren. Det er derfor endnu ikke muligt at sige om det fulde rådighedsbeløb på 300 t.kr. skal anvendes. Det forventes dog ikke at anlægget kan afsluttes tids nok til at indhente servicearealtilskuddet i indeværende år. Der overføres derfor et indtægtsbudget på 2.200 t.kr. til 2014. Dronning Anne Marie Centret, serviceareal Moderniseringen af Dronning Anne Marie Centret er afsluttet, men der blev fra 2012 overført et rådighedsbeløb på 200 t.kr., idet der er behov for at opdele energimålerne ml. plejehjem og køkken. SSA og FKE er i gang med at undersøge omfanget af arbejdet, og hvordan det udføres mest hensigtsmæssigt. Det er derfor endnu ikke afklaret om rådighedsbeløbet skal anvendes. Det forventes dog ikke at anlægget kan afsluttes tids nok til at indhente servicearealtilskuddet i indeværende år. Der overføres derfor et indtægtsbudget på 2.800 t.kr. til 2014.

420 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget 41 Hjælpemidler Modernisering af hjælpemiddelcentret Indmelding 2. FR: -250 0 0 0 0 0 Udgifter -250 0 0 0 0 0 Indtægter Moderniseringen er afsluttet og restafregningerner foretages i løbet af efteråret. Der forventes foreløbig et mindreforbrug på 250 t.kr.

421 Titel: udvalg/akt.: Sundheds- og Omsorgsudvalget Flere DUT Indmelding 2. FR: -5.141-5.141 Pol 401 343 343 Pol 402 16 16 Pol 410-5500 -5500 LCP nr. 2 Ændret afgift vedr. AES-bidrag 70 Samling af høreapparatområdet i sundhedsloven og ændret tilskud til høreapparater LCP nr.