Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Relaterede dokumenter
Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Afvigelse ift. korrigeret budget

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Budgettets hovedposter (nettotal i 2018 prisniveau og kr.):

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (FAMILIE)

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

kr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

BOP BUL

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

Børne- og Unge Rådgivning

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Transkript:

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Opholdssteder m.v. 17.687 19.087 0 1.400 1.400 0 611 Forebyggende foranstaltninger 37.712 45.712 0 8.000 8.000 0 612 Døgninstitutioner 62.010 58.371-39 -3.600-3.600 0 613 Sikrede døgninstitutioner 5.650 5.650 0 0 0 0 614 Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne 106 106 0 0 0 0 615 Plejefamilier 31.596 23.996 0-7.600-7.000-600 620 Familierådgivning 5.242 5.242 0 0 0 0 630 Sundhedstjeneste 21.027 21.024-2 0 0 0 650 Dagtilbud til børn 480.883 476.152-2.792-1.939-1.939 0 651 Særlige dagtilbud 18.518 18.582-1 64 64 0 652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner 40.559 37.043-3.352-164 -164 0 653 Kommunale tilskud, PAU 3.566 3.566 0 0 0 0 Hovedtotal 724.556 714.531-6.186-3.839-3.239-600 Overførselsudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger Afvigelse efter TB 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. -2.121-2.121 0 0 0 0 611 Forebyggende foranstaltninger -483-483 0 0 0 0 612 Døgninstitutioner -5.352-5.352 0 0 0 0 613 Sikrede døgninstitutioner -63-63 0 0 0 0 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste 17.727 14.127 0-3.600 0-3.600 651 Særlige dagtilbud -469-469 0 0 0 0 Hovedtotal 9.239 5.639 - -3.600 - -3.600 Side 1 af 17

Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 924.623 242.975 937.437 12.814 13.414 I -200.067-50.961-222.906-22.838-22.838 Modposter på andre udvalg N -6.186-6.186 Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -3.839-3.239 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 159.087 49.133 183.749 24.661 25.261 I -4.326-8.500-30.826-26.500-26.500 610 Opholdssteder m.v. U 20.127 7.824 25.027 4.900 4.900 606 Opholdsteder 4.900 4.900 610 Opholdssteder m.v. I -2.439-358 -5.939-3.500-3.500 606 Opholdsteder -3.500-3.500 611 Forebyggende foranstaltninger U 37.712 11.530 55.012 17.300 17.300 607 Forebyggende foranstaltninger 17.300 17.300 611 Forebyggende foranstaltninger I 0-8.000-9.300-9.300-9.300 607 Forebyggende foranstaltninger -9.300-9.300 612 Døgninstitutioner U 63.875 18.768 72.436 8.561 8.561 608 Døgninstitutioner og Sikrede døgninstitutioner 8.600 8.600 122B Adm. Effektivisering decentral fordeling -6-6 Ja 122C Adm. Effektivisering BUO forvaltning -21-21 Ja 140F Effektivisering, flexsystem -12-12 Ja 612 Døgninstitutioner I -1.865-116 -14.065-12.200-12.200 608 Døgninstitutioner og Sikrede døgninstitutioner -12.200-12.200 613 Sikrede døgninstitutioner U 5.650 2.059 5.650 0 0 608 Døgninstitutioner og Sikrede døgninstitutioner Side 2 af 17

Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 924.623 242.975 937.437 12.814 13.414 I -200.067-50.961-222.906-22.838-22.838 Modposter på andre udvalg N -6.186-6.186 Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -3.839-3.239 614 Ledsagerordning til børn med nedsat funktionsevne U 106 0 106 0 0 615 Plejefamilier U 31.617 8.953 25.517-6.100-5.500 609 Plejefamilier -6.100-5.500 615 Plejefamilier I -21-26 -1.521-1.500-1.500 609 Plejefamilier -1.500-1.500 62 Familierådgivning U 5.242 0 5.242 0 0 I 0 0 0 0 0 620 Familierådgivning U 5.242 0 5.242 0 0 620 Familierådgivning I 0 0 0 0 0 63 Sundhedstjeneste U 21.247 5.182 21.244-2 -2 I -220 0-220 0 0 630 Sundhedstjeneste U 21.247 5.182 21.244-2 -2 122B Adm. Effektivisering decentral fordeling -2-2 Ja 630 Sundhedstjeneste I -220 0-220 0 0 Side 3 af 17

Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 924.623 242.975 937.437 12.814 13.414 I -200.067-50.961-222.906-22.838-22.838 Modposter på andre udvalg N -6.186-6.186 Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -3.839-3.239 65 Dagtilbud til børn U 739.048 188.660 727.202-11.845-11.845 I -195.522-42.461-191.860 3.662 3.662 650 Dagtilbud til børn U 674.863 172.599 666.471-8.392-8.392 601 Demografi -7.896-7.896 Ja 602 Mindreufgifter på fripladser og søskendetilskud -1.629-1.629 603 Udbud af en daginstitution 0 0 604 Stordriftsfordele Magnoliahuset 0 0 605 Afledt drift -705-705 612 Overførselssagen Lindehuset 415 415 Ja 614 Mønsterbryderpuljen 850 850 Ja 615 Nyelandsgården gæld 845 845 699 Indkøbsaftale for kørsel -205-205 Ja 122B Adm. Effektivisering decentral fordeling -32-32 Ja 122C Adm. Effektivisering BUO forvaltning -25-25 Ja 140F Effektivisering, flexsystem -11-11 Ja 650 Dagtilbud til børn I -193.980-42.023-190.319 3.662 3.662 601 Demografi 4.112 4.112 Ja 611 Takstændring som følge af dialogisk læsning -450-450 651 Særlige dagtilbud U 18.991 3.686 19.054 63 63 602 Mindreufgifter på fripladser og søskendetilskud 64 64 122B Adm. Effektivisering decentral fordeling -1-1 Ja 651 Særlige dagtilbud I -473-130 -473 0 0 Side 4 af 17

Servicerammeneutral skema Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 924.623 242.975 937.437 12.814 13.414 I -200.067-50.961-222.906-22.838-22.838 Modposter på andre udvalg N -6.186-6.186 Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -3.839-3.239 652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner U 41.628 10.827 38.112-3.516-3.516 601 Demografi -3.352-3.352 Ja 602 Mindreufgifter på fripladser og søskendetilskud -164-164 652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner I -1.069-309 -1.069 0 0 653 Kommunale tilskud, PAU U 3.566 1.548 3.566 0 0 Side 5 af 17

skema Bilag 3g - Børneudvalget, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. budget Forbrug ultimo marts 1. FR Afvigelse TB 1. FR Børneudvalget U 31.992 6.704 26.892-5.100 0 I -22.752-4.587-21.252 1.500 0 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov I -8.019-1.869-8.019 0 0 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. I -2.121-553 -2.121 0 0 611 Forebyggende foranstaltninger I -483-37 -483 0 0 612 Døgninstitutioner I -5.352-503 -5.352 0 0 613 Sikrede døgninstitutioner I -63-595 -63 0 0 615 Plejefamilier I 0-180 0 0 0 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste U 31.992 6.704 26.892-5.100 0 I -14.265-2.633-12.765 1.500 0 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste U 31.992 6.704 26.892-5.100 0 610 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste -5.100 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste I -14.265-2.633-12.765 1.500 0 610 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 1.500 65 Dagtilbud til børn I -469-86 -469 0 0 651 Særlige dagtilbud I -469-86 -469 0 0 Side 6 af 17

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 602 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Mindreufgifter på fripladser og søskendetilskud 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -1.729-1.729 Øk. friplads i dagpleje -306-306 Øk. friplads i daginstitutioner -815-815 Øk. friplads i privatinstitutioner -164-164 Øk. friplads i Magnoliahuset 64 64 Søskendetilskud dagtilbud -508-508 Udgiftsmønstret til søskende- og fripladstilskud har ændret sig de seneste år, hvor der er set et mindre fald i andelen af tilskud udaf den samlede forældrebetaling. Derudover betyder ny lovgivning fra 2016, at der nu løbende genberegnes fripladstilskud på alle borgere, hvilket betyder et fald i mængden af uberettigede fripladser. Dette har givet anledning til et behov for at lave en ny prognose til beregning af søskende- og fripladstilskud, og denne indikerer at budgettet kan reduceres med samlet 1,729 mio.kr. Heri er indeholdt en mindre opjustering af tilskuddet til fripladser i Magnoliahuset på 0,064 mio.kr., da der tidligere kun var taget højde for social pædagogiske fripladser i tilbuddet, men forældre med plads her kan udover dette også have økonomisk friplads. Der er samtidig foretaget en teknisk korrektion, der betyder at fripladser og søskendetilskud ikke længere vil være en del af normtallene men fremadrettet vil blive beregnet med udgangspunkt i den forventede forældrebetaling. Dette indebærer, at normtallene fra budget 2018 bliver reduceret med 4.340 kr. per enhed, hvilket således blot afspejler, at budgetterne til fripladser og søskendetilskud er udskilt. Effekten for 2018-2021 fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget 2018. Side 7 af 17

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 603 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Udbud af en daginstitution 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0 Udbud af daginstitution udgifter 400 400 Regulering af fripladser indtægt -400-400 Der resterer en ikke-konkretiseret effektivisering under Børneudvalget vedrørende Udbud af en daginstitution på 488 t.kr. i. Børneudvalget besluttede den 14. september 2015, at der ikke skulle udliciteres en daginstitution, og at effektiviseringen skulle findes indenfor udvalgets ramme. Da der i er kommet indtægter vedr. forældre, der har modtaget uberettigede økonomiske fripladstilskud i 2015, i alt 1,4 mio.kr., men der kun er budgetlagt med 1,0 mio.kr. pga. de nye regler om løbende genberegning, hvor fripladstilskuddet der udbetales løbende til forældre i langt højere grad end før er mere præcist. Indtægten vedr. 2015 er fra før denne nye lovgivning trådte i kraft, og langt de fleste indtægter vedr. 2015 er kommet ind i regnskabsår 2016. Men der er altså 0,4 mio.kr., der kan benyttes til at modregne en stor andel af effektiviseringen vedr. Udbud af daginstitution. Side 8 af 17

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 604 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Stordriftsfordele Magnoliahuset 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0 Stordriftsfordele Magnoliahuset 779 779 2.500 2.500 2.500 2.500 Særlige dagtilbud udgifter -779-779 -2.500-2.500-2.500-2.500 Med vedtagelsen af Budget 2015 blev der vedtaget en udvidelse af specialinstitutionen Magnoliahuset, samt en effektivisering, da Frederiksberg Kommune herefter vil have mindre behov for at købe pladser til fysisk handicappede børn i andre kommuner. Der ligger derfor en effektivisering på 0,779 mio.kr. i, samt 2,5 mio.kr. i 2018 og frem. Effektiviseringen opnåes ved at forbruget til køb af pladser i særlige dagtilbud mindskes. Allerede nu er et enkelt barn overflyttet fra specialinstitution i anden kommune til Magnoliahuset pr. 1. maj. Fremover vil visitationer af børn med fysiske handicap ske til Magnoliahuset. Derudover ses et fald i det samlede antal af børn i særlige dagtibud i andre kommuner, da de børn, som vi hidtil har haft overgår til specialskoler, og der med muligheden for Magnoliahuset ikke anvises nye. Derfor hentes effektiviseringen fra budgettet til køb af særlige dagtilbud. Side 9 af 17

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 605 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Afledt drift 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -705-705 0 0 0 0 afledt drift -129-129 Matrikelskel Carlsvognen 100 100 Vejlaug Børnehuset Frederiksvej 24 24 Helheldsplan Solbjerg Have -700-700 Der resterer i og frem en del mindre beløb på afledt drift til forskellige afsluttede anlægsprojekter. Disse projekter har allerede fået tilpasset deres budget med den afledte drift som udbygningen eller renoveringen krævede, og de mindre beløb er altså tilovers. I alt beløber det sig til 0,038 mio.kr. fordelt på 11 institutioner. Derudover forventes der et mindreforbrug i på afledt drift til anlægsprojektet vedrørende Louis Petersens Børnegård, i alt 91 t.kr., der skyldes at flere af engangsudgifterne i forbindelse med udvidelsen er blevet billigere end forventet. Den 13. marts besluttede Magistraten at udgifter i forbindelse med ændring af matrikelskel på Carlsvognen skulle finansieres indenfor driftsbudgettet på Børneudvalget, i alt 0,1 mio.kr.. Den ovennævnte ledige drift kan benyttes til finansieringen heraf. Udgiften er en engangsudgift. Desuden udestår manglende finansiering af 0,024 mio.kr. til betaling til Vejlaug for Børnehuset Frederiksvej, dette foreslåes også finansieret af den ledige afledte drift. Udgiften til Vejlauget er en varig udgift. Den resterende ledige afledte drift lægges i kassen. Derudover er der i afsat afledt drift til anlægsprojektet Helhedsplan Solbjerg Have, der skal bruges til at finansiere genhusningen af de to institutioner Planeten og Blomsterhaven, mens renoveringen i Solbjerg Have foregår. Da dette projekt er forsinket er der først behov for midler til genhusning i 2018, og de 0,7 mio.kr. flyttes derfor fra til 2018. Effekten for 2018-2021 fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget 2018. Side 10 af 17

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 606 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdsteder 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 1.400 1.400 0 0 0 0 Udgifter 4.900 4.900 Indtægter -3.500-3.500 Til Opholdssteder er der i afsat et samlet korrigeret nettobudget på 17,7 mio. kr., bestående af et udgiftsbudget på 20,1 mio. kr. og et indtægtsbudget på 2,4 mio. kr. Der forventes samlet set udgifter på 25,0 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 4,9 mio. kr. Samtidig forventes indtægter på 5,9 mio. kr., hvilket udgør en merindtægt på 3,5 mio. kr. Netto forventes således et samlet merforbrug på området Opholdssteder på 1,4 mio. kr. i. Det forventede forbrug i udgøres af: - 15,9 mio. kr. til køb af 15,4 helårspladser på opholdssteder til børn og unge til en gennemsnitlig pris på 1,034 mio. kr. - 2,5 mio. kr. til køb af pladser på kost- og efterskoler - 6,2 mio. kr. til køb af pladser på opholdssteder til uledsagede flygtningebørn til en gennemsnitlig pris på 1,123 mio. kr. - 0,2 mio. kr. til diverse udgifter såsom udgifter til advokatbistand Vedrørende køb af pladser til uledsagede flygtningebørn forventes statsrefusion på 5,7 mio. kr. Indtægterne fra refusion er lavere end udgifterne på området, idet refusionen kun kan indhentes indtil barnet fylder 18 år. Side 11 af 17

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 607 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 8.000 8.000 0 0 0 0 Udgifter 17.300 17.300 Indtægter -9.300-9.300 Området består af forskellige typer af indsatser såsom familiebehandling, kontaktpersoner, familievejledere og økonomisk tilskud. Omregnet til -priser udgjorde nettoforbruget i 2016 samlet set 44,9 mio. kr. På området er der i afsat et korrigeret nettobudget på 37,7 mio. kr. bestående af et udgiftsbudget på 37,7 mio. kr. og 0 kr. i indtægtsbudget. Der forventes samlet set udgifter for 55,0 mio. kr. samt indtægter for 9,3 mio. kr. Samlet set et nettoforbrug på 45,7 mio. kr., hvilket svarer til merudgifter på 8,0 mio. kr. De skønnede udgifter fordeler sig på: - 7,7 mio. kr. til praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet - 10,6 mio. kr. til aflastningsordninger - 5,5 mio. kr. til dagbehandling på Nordens Plads og Christiansskolen - 9,6 mio. kr. til familiebehandling - 6,1 mio. kr. til faste kontaktpersoner - 2,4 mio. kr. til økonomisk støtte - 3,8 mio. kr. til øvrige ydelser og puljer - 9,3 mio. kr. til forebyggende foranstaltninger til flygtningebørn og deres familier. Udgifterne til forebyggende foranstaltninger vedrørende flygtningebørn og deres familier er omfattet af 100 pct. statsrefusion, hvorfor der forventes refusioner på 9,3 mio. kr. Køb af pladser i dagbehandlingstilbud har været stigende fra efteråret 2016 og fremefter. I løbet af året forventes imidlertid et fald i køb af disse pladser og en større tilgang til egne tilbud på Nordens Plads og Christiansskolen. Side 12 af 17

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 608 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Døgninstitutioner og Sikrede døgninstitutioner 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -3.600-3.600 0 0 0 0 Udgifter 8.600 8.600 Indtægter -12.200-12.200 Vedrørende området Døgninstitutioner er der i afsat et samlet udgiftsbudget på 63,5 mio. kr. og et indtægtsbudget på 1,9 mio. kr. På baggrund af de kendte disponeringer på området samt de fremadrettede forventninger, skønnes der i udgifter på 72,1 mio. kr. Desuden forventes indtægter på 14,0 mio. kr. Der forventes således et nettoforbrug på 58,1 mio. kr., hvilket svarer til et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede. Det forventede forbrug udgøres af: - 50,6 mio. kr. til drift af selvejende døgninstitutioner med driftsoverenskomst med Frederiksberg Kommune - 17,6 mio. kr. til køb af 12,3 helårspladser til børn og unge anbragt på institutioner. For ikke handicappede borgere på tilbuddene er gennemsnitsprisen 0,969 mio. kr., mens gennemsnitsprisen for handicappede borgere er 1,575 mio. kr. - 1,4 mio. kr. til køb af helårsplads til et flygtningebarn anbragt på døgninstitution grundet handicap - 2,0 mio. kr. til køb af samvær samt diverse udgifter til anbragte børn Dertil forventes i indtægter for i alt 14,0 mio. kr. fordelt på: - 11,0 mio. kr. i refusionsindtægter for flygtningebørn anbragt på kommunens egne døgninstitutioner - 1,4 mio. kr. i refusionsindtægter for flygtningebørn anbragt på en døgninstitution i en anden kommune - 1,2 mio. kr. i indtægter vedrørende salg af pladser til andre kommuner - 0,4 mio. kr. i diverse mindre indtægtsposter i tilknytning til kommunens egne døgninstitutioner Vedrørende pladser på døgninstitutioner til uledsagede flygtningebørn forventes statsrefusion på 11,0 mio. kr. Hvis flygtningebarnet er i tilbuddet efter det fyldte 18. år, kan der ikke længere indhentes statsrefusion for den pågældende borger. Vedrørende udgifter til pladser på sikrede døgninstitutioner er der i afsat 5,7 mio. kr. For nuværende er der en forventning om at budgettet overholdes. Forbruget vedrørende døgninstitutioner er sammensat af faktiske opholdsbetalinger samt betaling ud fra objektive kriterier. Side 13 af 17

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 609 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -7.600-7.000 0 0 0 0 Udgifter -6.100-5.500 Indtægter -1.500-1.500 TIl området Plejefamilier er der i afsat et udgiftsbudget på 31,6 mio. kr. samt et indtægtsbudget på 0,02 mio. kr, hvilket giver et nettobudget på 31,6 mio. kr. På området Plejefamilier forventes udgifter på 25,5 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 6,1 mio. kr., mens der forventes indtægter for 1,5 mio. kr, hvilket er en merindtægt. Samlet forventes et netto mindreforbrug på Plejefamilier på 7,6 mio. kr. i. Det forventede forbrug er sammensat af: - 19,2 mio. kr. til 49 helårspladser i plejefamilier til børn og unge med en gennemsnitspris på 0,391 mio. kr. - 1,3 mio. kr. til 17 børn og unge anbragt i netværksplejefamilier - 1,5 mio. kr. til 4,0 helårspladser i plejefamilier til uledsagede flygtningebørn til en gennemsnitspris på 0,360 mio. kr. - 1,8 mio. kr. til betaling ud fra objektive kriterier til Socialtilsynet - 1,8 mio. kr. til diverse udgifter vedrørende plejefamilier På indtægtssiden forventes i refusionsindtægter vedrørende anbragte uledsagede flygtningebørn på i alt 1,4 mio. kr. Indtægterne fra refusion er lavere end udgifterne på området, idet refusionen kun kan indhentes indtil barnet fylder 18 år. Side 14 af 17

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 610 Titel: Aktivitet: 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -3.600 0 0 0 0 0 Udgifter -5.100 Indtægter 1.500 Refusioner for særligt dyre enkeltsager Vedrørende særligt dyre enkeltsager er der budgetteret med indtægter på 8,0 mio. kr. i. Der forventes indtægter på minimum det budgetterede beløb, da der også forventes resterende indtægter fra 2016. Årsagen til dette er at det fulde refusionsbeløb endnu ikke er hjemtaget for 2016, hvilket skyldes en fejl i administrationen. Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter I er der et udgiftsbudget på 32,0 mio. kr. og et indtægstbudget på 14,3 mio. kr. Der er således tale om et nettobudget på 17,7 mio. kr. Der forventes udgifter på 26,9 mio. kr., hvilket svarer til en mindreudgift på 5,1. På indtægtssiden forventes indtægter på 12,8 mio. kr., hvilket er en mindreindtægt på 1,5 mio. kr. Dette svarer til et forventet nettoforbrug på 14,1 mio. kr., hvilket udgør et netto mindreforbrug på 3,6 mio. kr. i forhold til det budgetterede for. Side 15 af 17

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 611 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Takstændring som følge af dialogisk læsning 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): -450-450 0 0 0 Udgifter Indtægter -450-450 I forbindelse med budgetforliget blev der afsat 1,8 mio. kr. til Dialogisk læsning og mindre læringsgrupper i og 2018. Dette har resulteret i en højere takst på forældrebetalingen, som udgør 0,450 mio. kr. som søges tillægsbevilget kassen. Effekten for 2018-2021 fremgår af bilag 4 til 1 finansielle orientering om budget 2018. Side 16 af 17

1. FR - Beskrivelse (1.000 kr. / 17-pl) Skemanummer Udvalg: Børneudvalget 615 Titel: Aktivitet: 65 Dagtilbud til børn Nyelandsgården gæld 2018 2019 2020 2021 Indmelding (netto): 845 845 0 0 0 0 Udgifter 845 845 Indtægter 0 0 Nyelandsgården gik ud af 2016 med et merforbrug i 2016 på i alt 1.399 t. kr. Institutionen havde i forvejen en gæld fra 2015 på 542 t. kr., som skulle afdrages i 2016. Det betyder, at institutionne i 2016 har et yderligere merforbrug på 845 t. kr. Der er taget skridt til at rette op på styringen af institutionens økonomi. Der ansøges om at Nyelandsgårdens merforbrug i 2016 dækkes af mindreforbrug til Søskende- og fripladstilskud i. Side 17 af 17