- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Relaterede dokumenter
- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 31. oktober Korrigeret budget med O/U 2012

Notat. 2. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. april. Dato: 6. maj 2015 Sagsnr.:

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Notat. 4. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 30. september. Dato: 4. oktober 2015 Sagsnr.:

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

OVERFØRSLER I ALT. I alt (overførsler) Udvalg Afvigelse TB søges

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Børne- og Undervisningsudvalget

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Børne- og Skoleudvalget

Notat. 1. budgetopfølgning Skoleudvalget. Pr. 28. februar. Dato: 3. marts 2015 Sagsnr.:

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

BOP BUL

Udvalget for Børn og Skole

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Udvalget for Børn og Skole

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget for Børn og Skole

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet OPR B 11 R 11 i 12 Opr. Omp.

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 8,262 mio. kr.

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

Virksomhedsrapport - Skoleforvaltningen

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Resultat på drift. Skoler. Foreløbigt regnskab 2014 Børne-, Unge- og Familieudvalget Skoler. Samlet resultat:

Udvalget for Børn og Skole

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

Konsultentløn. Koordinator Fællessamling, manglende beløb til tillæg XG

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Budgetområde: 513 Skoler og fritidsområdet

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for skole og ungdomsuddannelse UDVALG FOR SKOLE OG UNGDOMSUDDANNELSE

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Serviceudgifter Skoler 2.207,6-241, , ,8-226, ,0-15,9 Administration 34,2-0,4 33,8 36,6-0,4 36,2-2,4

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Forbrugsprocenten kan ikke sammenlignes med sidste års forbrugsprocent på grund af indførsel af ny kontoplan og tekniske ændringer.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Børne- og Familieudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni Drifts og statsrefusion ,

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

Regnskab Regnskab Anlæg

Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel

CBU-overblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Børn & Læringsudvalget. Drift

Regnskab Regnskab 2016

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Dagsordenpunkt. Regnskab 2016 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Transkript:

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Undervisningsudvalget (inkl. modpost andre udvalg) POL2 695.478 711.766 3.989-8.966 706.789 523.315 699.465-7.323 182 101 101 101 101 neutral skema 3. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg 189 189 101 101 101 101 Udvalget ekskl. modposter -7.513-8 0 0 0 0 30 Undervisning POL3 585.706 600.886 3.530-11.857 592.558 450.181 591.484-1.074 4.774 4.836 4.836 4.836 4.836 300 Skoler POL4 346.475 357.837 2.740-14.352 346.225 252.585 342.251-3.974-659 143 143 143 143 302 Strukturelle konti, skoler 809 809 0 0 0 0 A 301 Decentral forventning -3.315 0 0 0 0 0 313 Afledt drift skoler -1.458-1.458 0 0 0 0 Udbud: kørsel, beskæftigelsesmaterialer 117 117 377 377 377 377 399 samt dentalartikler Ja Udbud: kørsel, beskæftigelsesmaterialer -88-88 -88-88 -88-88 399 samt dentalartikler Ja 314 Edoc omplacering -17-17 0 0 0 0 ja 397 Teknisk korrektion vedr. udgiftsneutrale fra 2. FR. 0 0-124 -124-124 -124 ja 398 Facility Management, udmøntning -22-22 -22-22 -22-22 ja 302 Syge- og hjemmeundervisning POL4 491 907 0 0 907 0 907 0 0 0 0 0 0 303 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. POL4 24.259 22.819-41 1.310 24.089 17.084 23.607-482 0 0 0 0 0 301 Decentral forventning -482 0 304 Skolefritidsordninger POL4 66.596 76.422 695-1.873 75.245 47.426 69.584-5.662-3.955 136 136 136 136 303 Fælleskonti SFO -1.351-1.351 0 0 0 0 308 Strukturelle konti SFO -2.740-2.740 0 0 0 0 A 307 Køb af pladser til plejebørn 250 250 250 250 250 250 Ja 301 Decentral forventning -1.707 0 0 0 0 0 399 Udbud: kørsel, beskæftigelsesmaterialer samt dentalartikler -114-114 -114-114 -114-114 Ja 305 Befordring af elever POL4 1.495 1.524 0 0 1.524 1.077 1.524 0 0 0 0 0 0 306 Specialundervisning POL4 74.024 73.698 135 853 74.686 61.912 83.515 8.829 9.174 4.557 4.557 4.557 4.557 304 Køb af specialundervisningstilbud 4.133 4.133 4.133 4.133 4.133 4.133 304 Køb af specialundervisningstilbud 2.056 2.056 732 732 732 732 304 Køb af specialundervisningstilbud 536 536 0 0 0 0 Specialundervisning i kommunens egne 1.184 1.184 0 0 0 0 305 tilbud Specialundervisning i kommunens egne 1.371 1.371 0 0 0 0 305 tilbud 301 Decentral forventning -345 0 0 0 0 0 Udbud: kørsel, beskæftigelsesmaterialer -106-106 -308-308 -308-308 399 samt dentalartikler Ja 308 Bidrag til statslige og private skoler POL4 66.621 63.725 0 438 64.163 64.134 64.133-30 -30 0 0 0 0 315 Bidrag til statslige og private skoler -30-30 0 0 0 0 309 Efterskoler og ungdomskostskoler POL4 5.745 3.953 0 1.766 5.719 5.964 5.963 244 244 0 0 0 0 306 Efterskoler og ungdomskostskoler 244 244 0 0 0 0 32 Tandpleje POL3 26.108 26.315 201 70 26.586 16.818 24.958-1.627-333 0 0 0 0 320 Tandpleje POL4 26.108 26.315 201 70 26.586 16.818 24.958-1.627-333 0 0 0 0 Forøgelse af indtægtsbudget, afregning af -375-375 0 0 0 0 309 udenbys børn, Tandplejen Udbud: kørsel, beskæftigelsesmaterialer 50 50 0 0 0 0 399 samt dentalartikler Ja 314 Edoc omplacering -8-8 0 0 0 0 ja 301 Decentral forventning -1.294 33 Ungdomsuddannelse POL3 23.840 21.874 43 2.588 24.505 16.286 23.665-840 -769-732 -732-732 -732 330 Ungdomsskole POL4 7.425 7.829 43 391 8.263 5.056 8.188-75 -4 0 0 0 0 301 Decentral forventning -71 0 0 0 0 0 314 Edoc omplacering -4-4 0 0 0 0 ja 331 Produktionsskoler POL4 2.727 2.797 0 0 2.797 2.764 2.764-33 -33 0 0 0 0 316 Produktionsskoler -33-33 0 0 0 0 332 Ungdomsudd. for unge med særlige behov POL4 13.688 11.248 0 2.197 13.445 8.466 12.713-732 -732-732 -732-732 -732

3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- 304 Særlig tilrettelagt uddannelse -732-732 -732-732 -732-732 34 Unge POL3 59.823 62.691 215 233 63.139 40.029 59.358-3.782-3.490-4.003-4.003-4.003-4.003 340 Klubber POL4 49.349 50.831 215-606 50.440 34.791 51.294 853 1.144 130 130 130 130 310 Fælleskonti klubområdet -216-216 0 0 0 0 311 Strukturelle konti klub 1.247 1.247 0 0 0 0 313 Afledt drift Klub -18-18 0 0 0 0 307 Køb af pladser til plejebørn 200 200 200 200 200 200 Ja 301 Decentral forventning -291 0 0 0 0 0 399 Udbud: kørsel, beskæftigelsesmaterialer samt dentalartikler -54-54 -54-54 -54-54 Ja 314 Edoc omplacering -15-15 -16-16 -16-16 ja 341 SSP og gadepiloter POL4 4.571 7.200 0-922 6.278 3.560 5.776-502 -502 0 0 0 0 312 SSP og Gadepiloter -502-502 0 0 0 0 342 Særlige klubtilbud POL4 5.902 4.661 0 1.761 6.421 1.679 2.288-4.133-4.133-4.133-4.133-4.133-4.133 304 Køb af særlige klubtilbud -4.133-4.133-4.133-4.133-4.133-4.133

skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R 13 2013 FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Undervisningsudvalget POL2 74.033 22.000 0-539 21.461 9.746 19.061-2.400-2.400 2.400 0 0 0 Udgifter 74.392 22.000 0-539 21.461 9.746 19.061-2.400-2.400 2.400 0 0 0 Indtægter -360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Undervisning U POL3 70.781 19.000 0-975 18.025 8.678 16.325-1.700-1.700 1.700 0 0 0 30 Undervisning I POL3-360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 Skoler U POL4 70.531 19.000 0-975 18.025 8.678 16.325-1.700-1.700 1.700 0 0 0 320 Ramme til skoleforlig, Skolen på Grundtvigsvej -700-700 700 0 0 0 321 Ramme til skoleforlig, Ombygning af lokaler på Skolen ved Søerne -1.000-1.000 1.000 0 0 0 306 Specialundervisning U POL4 249 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 306 Specialundervisning I POL4-360 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 Tandpleje U POL3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320 Tandpleje U POL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 Unge U POL3 3.612 3.000 0 436 3.436 1.068 2.736-700 -700 700 0 0 0 340 Klubber U POL4 3.612 3.000 0 436 3.436 1.068 2.736-700 -700 700 0 0 0 322 Tilbygning til Klub Fortet -700-700 700 0 0 0 341 SSP og gadepiloter U POL4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

301 Decentral forventning Indmelding 3. FR: -7.505 0 0 0 0 0 Skole decentral -3.315 PPR -482 SFO -1.707 Specialundervisning -345 Tandplejen -1.294 Ungdomsskolen -71 Klub -291 På Undervisningsudvalgets område forventes de decentrale enheder at udvise et samlet mindreforbrug på 7,505 mio. kr. Mindreforbruget ligger som udgangspunkt inden for grænserne for enhedernes adgang til at overføre mindreforbrug mellem regnskabsår. Det forventes, at skolernes forbrug på den decentrale ramme samlet set vil afvige med -3,315 mio. kr., og at SFO'ernes forbrug vil afvige fra rammen med -1,707 mio. kr. svarende til 1 pct. af hver af disse rammer. Specialskolernes forbrug forventes at afvige med -345 t.kr. svarende til 0,5 pct. af den decentrale ramme. For Ungdomsskolen forventes et mindreforbrug på 71 t.kr. svarende til 1 pct. af den decentrale ramme. Klubbernes forbrug forventes at afvige med -291 t.kr. fra rammen, svarende til 0,5 pct. Det forventes, at PPR vil udvise et mindreforbrug på 482 t.kr. svarende til 2 pct. af rammen. Tandplejen forventes at udvise et mindreforbrug på 1,294 mio. kr., hvoraf de 750 t.kr. er ansøgt overført til 2014, jf. sag nr. 166 i Undervisningsudvalget den 21. oktober 2013. De resterende 544 t.kr. svarer til et mindreforbrug på 2 pct.

302 Strukturelle konti, skoler Indmelding 3. FR: 809 809 0 0 0 0 Der forventes samlet set et merforbrug på 733 t.kr. under strukturelle konti, skoler. Der er i rammen budgetteret med oprettelse af 16 nye klasser og 309 flere elever i skoleåret 13/14 sammenlignet med skoleåret 12/13. Der er oprettet i alt 15 nye klasser og de seneste elevtal viser en aktivitetsstigning på i alt 212 elever. Der er oprettet i alt 1 klasse mindre og 97 elever færre end forudsat i rammen til aktivitetsudvidelse under skoler. Aktivitetsudvidelsen i forbindelse med nyt skoleår (augustreguleringen) viser et mindreforbrug på i alt 667 t.kr. Der forventes et merforbrug på i alt 1,4 mio. kr. til køb af pladser i andre kommuner. Under køb af pladser til elever anbragt i pleje forventes et merforbrug på i alt 2,763 mio. kr. Heraf er 1,694 mio. kr. af teknisk karakter og modsvares af en tilsvarende budgetreduktion under midlertidige støtteforanstaltninger. Det forventede merforbrug udgør herefter 1,069 mio. kr. Dertil kommer et forventet merforbrug på i alt 0,407 mio. kr. til køb af modermålsundervisning og køb af almen undervisning i andre kommuner.

303 Fælleskonti SFO Indmelding 3. FR: -1.351-1.351 0 0 0 0 Der forventes et mindreforbrug på 1,351 mio. kr. på SFO-områdets fællesområde vedrørende midler, som området ikke finder anvendelse for i indeværende år. Der er primært tale om uforbrugte midler, som normalt anvendes til vikardækning i forbindelse med større uddannelsesaktiviteter på SFO og skole. Da området har afventet det endelige indhold af folkeskolereformen, er der igangsat færre større uddannelsesaktiviteter i løbet af 2013.

304 Køb af specialundervisningstilbud Indmelding 3. FR: 1.860 1.860 0 0 0 0 Køb af specialundervisnings 6.725 6.725 4.865 4.865 4.865 4.865 Særlig tilrettelagt uddanne -732-732 -732-732 -732-732 Køb af særlige klubtilbud -4.133-4.133-4.133-4.133-4.133-4.133 Der forventes et merforbrug på i alt 1,860 mio. kr. til køb af specialundervisningstilbud, køb af særlige klubtilbud samt køb af uddannelsestilbud til unge med særlige behov. Under køb af specialundervisningtilbud forventes et samlet merforbrug på i alt 6,725 mio. kr. Heraf er 4,133 mio. kr. af teknisk karakter og modsvares af en tilsvarende teknisk budgetkorrektion under køb af særlige klubtilbud. Det forventede merforbrug udgør herefter 2,592 mio. kr. De 2,056 mio. kr. skyldes delvist en aktivitetændring i 2013 vedrørende køb af pladser i andre kommuner. De 1,236 mio. kr. vedrører 2012. Der er tale om fakturaer for køb af pladser i andre kommuner i 2012, som først er modtaget og betalt i 2013. Der forventes en tilsvarende forskydning af udgifter fra 2013 til 2014 på i alt 700 t.kr. Hvilket giver en merudgift i 2013 på 536 t.kr. Dertil kommer en forventning om en mindreudgift på 732 t.kr. vedrørende særlig tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU). Der er i rammen til Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov forudsat en aktivitet svarende til aktiviteten i 2012. Der forventes at blive afholdt udgifter til 39,2 årselever svarende til en gennemsnitlig udgift på 309 t.kr. pr. årselev (inklusiv befordring). Den forventede mindreudgift på 732 t.kr. svarer til 2,3 årselever færre end forudsat i rammen. Det forventede merforbrug i 2013 på i alt 1,860 mio. kr. finanisieres indenfor Undervisningsudvalgets ramme i 2013. De forventede merudgifter i 2014 indarbejdes i 1. forventet regnskab 2014 og ved 1. finansielle orientering for budget 2015 og frem.

305 Specialundervisning i kommunens egne tilbud Indmelding 3. FR: 2.555 2.555 0 0 0 0 Aktivitetsudvidelsen i Skolen ved Nordens Plads til skoleåret 13/14 viser et merforbrug på 1,184 mio. kr. i 2013. Dette svarer til en stigning på i alt 11 elever. Udvidelsen på Skolen ved Nordens Plads omfatter primært elever fra Frederiksberg Kommune, hvorfor der ikke kan regnes med samme niveau for salgsindtægter som i 2012. Der forventes færre indtægter under Specialundervisning på i alt 1,371 mio. kr. svarende til 2-3 helårspladser. Der forventes således en samlet udfordring i 2013 på i alt 2,555 mio. kr. Udfordringen finanisieres indenfor Undervisningsudvalgets ramme i 2013 og søges håndteret i 1. forventet regnskab 2014 og ved 1. finansielle orientering for budget 2015 og frem.

306 Efterskoler og ungdomskostskoler Indmelding 3. FR: 244 244 0 0 0 0 Der har i de seneste par år været en betydelig aktivitetsstigning for elever på efterskoler og ungdomskostskoler. I 2013 er der budgetlagt udgifter til 173 elever. Der afholdt udgifter for 180 elever på efterskoler og ungdomsskostskoler. Det medfører en merudgift på 244 t.kr. i 2013.

308 Strukturelle konti SFO Indmelding 3. FR: -2.740-2.740 0 0 0 0 Aktivitet 1. FR August Ændring Børn i SFO 3043 3117 74 Der blev ved 1. forventet regnskab indarbejdet en forventning om at vil være 3.043 elever i SFO i 2013 inklusive salg. Den nye forventning er 3.042 elever, altså en forskel på 74 elever. Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,74 mio. kr. på de strukturelle udgifter under SFO inklusive ændret demografi vedr. 74 elever. Heraf vedr. 1,5 mio. kr. en lavere marginaludgift pr. elev i tildelingen til SFO'erne end det gennemsnitlige normbeløb området gives i rammetildeling. 1,24 mio. kr. vedr. ajourføringen af budget til forældrebetaling samt søskenderabat og fripladser. Budgetafvigelsen fordeler sig med: Fripladser og søskenderabat: 1,85 mio. kr. Forældrebetaling: -3,64 mio. kr. Budgetinstitution: -1,93 mio. kr. Salg: -0,24 mio. kr. Køb: 0,47 mio. kr. Puljeinstitutioner: 0,08 mio. kr. Praktikanter: 0,67 mio. kr. Forvaltningen vil frem til 1. forventet regnskab 2014 analysere om der vil være mulighed for permanent at reducere budgetinstitutionen yderligere, udover hvad der allerede blev reduceret i forbindelse med 1. forventet regnskab 2013 og 1. finansielle orientering.

309 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 32 Tandpleje Forøgelse af indtægtsbudget, afregning af udenbys børn, Tandplejen Indmelding 3. FR: -375-375 0 0 0 0 Ændret skøn -375-375 0 0 0 0 Afregning af udenbys børn i børnetandplejen ophører i indeværende år. Der kan imidlertid konstateres forventede merindtægter svarende til 375 t. kr. i forhold til budgettet.

310 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Fælleskonti klubområdet Indmelding 3. FR: -216-216 0 0 0 0 Klubbernes fællesområde ventes at have samlet set 216 t.kr. i mindreforbrug, som stammer fra forventeligt uforbrugte midler til decentrale inventarudbedringer

311 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge Strukturelle konti klub Indmelding 3. FR: 1.247 1.247 0 0 0 0 Aktivitet 1. FR August Ændring Fritidsklubpladser med fremmødekontrol 789 765-24 Fritidsklubpladser uden fremmødekontrol 1551 1653 102 Brede ungdomsklubpladser 312 302-10 Smalle ungdomsklubpladser 216 230 14 I alt 2867 2950 83 Der blev ved 1. forventet regnskab indarbejdet en forventning på 2.867 unge i fritids- og ungdomsklub i 2013. Den nye forventning ud fra aktivitetsreguleringen i august er 2.950 unge, altså en forskel på 83 unge. Samlet medfører aktivitetsændringerne en ændring i budgettet på 1,247 mio. kr., som fordeler sig med: Forældrebetaling: -0,7 mio. kr. Budgetinstitution: 1,7 mio. kr. Salg: -0,5 mio. kr. Køb: 0,7 mio. kr.

312 Titel: udvalg/akt.: Undervisningsudvalget 34 Unge SSP og Gadepiloter Indmelding 3. FR: -502-502 0 0 0 0 Der forventes et mindreforbrug samlet under SSP og gadepiloter på 0,5 mio. kr. i 2013. Mindreforbruget er primært som følge af at igangsatte aktiviteter endnu ikke har fået fuld årsvirkning.

313 Titel: udvalg/akt.: Socialudvalget 30 Undervisning Afledt drift skoler Indmelding 3. FR: -1.476-1.476 0 0 0 0 Afledt drift Skoler -1.458-1.458 Afledt drift Klub -18-18 Der er afsat i alt 1,442 mio. kr. i afledt driftsmidler til Frederiksberg Ny Skole i 2013. Heraf skal 42 t.kr udmøntes til rengøring, hvorefter der er ledige driftsmidler på i alt 1,4 mio. kr. Der forventes ikke afledte driftsudgifter til anlægsprojektet 'Lokale-omdisponering'. Projektet er først ved at blive realiseret. I alt 25 t.kr. Anlægsprojektet 'Tilbygning til Klub Fortet' afsluttes først i 2014. Der forventes derfor ingen afledte driftsudgifter i 2013. I alt 18 t.kr. Herudover forventes ikke afledte driftsudgifter i 2013 til en række anlægsprojekter, i alt 76 t.kr. Der er tidligere i 2013 overudmøntet i alt 43 t.kr. i afledt drift under 'Pulje til stategi for skole- IT,'. Overudmøntning søges finansieret af ledig afledt drift. I alt 1,476 mio. kr. i ledig afledt drift.

315 Bidrag til statslige og private skoler Indmelding 3. FR: -30-30 0 0 0 0 Der er i 2013 budgetlagt udgifter til 1800 privatskoleelever og 569 privatskoleelever i SFO. I alt 64,134 mio. kr. Der er afholdt udgifter for 1796 privatskoleelever og 579 privatskolelever i SFO. Taksterne i 2013 er 32.350 kr. pr. privatskoleelev og 10.419 kr. for privatskoleelever i SFO. Der forventes ikke afholdt yderligere udgifter i 2013. Dermed forvenes et mindreforbrug på i alt 30 t.kr.

316 Produktionsskoler Indmelding 3. FR: -33-33 0 0 0 0 I 2013 er der budgetlagt udgifter til 26 produktionsskoleelever under 18 år og 33 elever der er fyldt 18 år. I alt 2,797 mio. kr. Taksterne i 2013 er 33.800 kr. for elever under 18 år og 58.204 kr. for elever over 18 år. Den faktiske afregning i 2013 er 27,5 årselever under 18 år og 31,5 elever over 18 år. Der forventes ikke yderligere udgifter i 2013. Derme forventes et mindreforbrug på i alt 33 t.kr.

320 Ramme til skoleforlig, Skolen på Grundtvigsvej Indmelding 3. FR: -700-700 700 0 0 0 Udgifter -700-700 700 Indtægter Der er i budget 2013 afsat 1,0 mio. kr. til projektering af den nye skole på Grundtvigsvejen, heraf blev 0,5 mio. kr. fremrykket fra 2014 i forbindelse med 2FR. I mellemtiden er der ændret i det rådgivningsudbuddet skal indeholde, idet det er øsnket at udbuddet også skal indeholde den efterfølgende planproces med advokatplan osv. Dette har given en marginal forsinkelse i forhold til projekteringen, og der forventes derfor et forbrug på 300 t.kr. på rådgiver i år, mens der søges om en overførsel på 700 t.kr. til 2014.

321 Ramme til skoleforlig, Ombygning af lokaler på Skolen ved Søerne Indmelding 3. FR: -1.000-1.000 1.000 0 0 0 Udgifter -1.000-1.000 1.000 Indtægter Der er afsat 4 mio. kr. til ombygningen af lokaler på Skolen ved Søerne, heraf 2,0 mio. kr. i 2013 og 2,0 mio. kr. i 2014. Projektet er igangsat, men for at genere skolens daglige virke mindst muligt, bl.a. ved at minimere interne omflytninger, er der ændret i projektets gennemførelse således, at der skabes en sammenhængende byggetakt med det andet anlægsprojekt, som er i gang på skolen (under 301129 Lokaleomdisponering). Dette betyder, at enkelte elementer af projektet udskydes til 2014, og der søges derfor om en forskydning af rådighedsbeløb på 1,0 mio. kr. til 2014.

322 Tilbygning til Klub Fortet Indmelding 3. FR: -700-700 700 0 0 0 Udgifter -700-700 700 Indtægter Der er afsat 3,0 mio. kr. til en tilbygning til Klub Fortet, heraf er 2,0 mio. kr. afsat i 2013 og 1,9 mio. kr. i 2014. Der har været afholdt en udbudsrunde, hvor der kun kom ét bud ind, som oversteg den afsatte budgetramme. Derfor er der efterfølgende gennemført et genudbud, hvor der imidlertid igen kom bud ind som oversteg budgetrammen. Konsekvensen har været, at det i oktober blev vedtaget at forøge bevillingen med 900 t.kr. Det tilsvarende rådighedsbeløb er indarbejdet i 2014 (KB sag 258 den 30. september 2013). Processen har medført en forsinkelse, og det forventes at der forbruges 1,3 mio. kr. i 2013, mens der søges overført 700 t.kr. til 2014. Den nye ibrugtagningsdato er fastsat til 1. maj 2014.