Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Relaterede dokumenter
Halvårs- regnskab 2014

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Halvårs- regnskab 2013

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2011

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab Greve Kommune

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Halvårsregnskab 2013

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

GENERELLE OPLYSNINGER...

Budgetopfølgning 2/2012

Halvårsregnskab 2012

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

GENERELLE OPLYSNINGER...

Halvårsregnskab 2014

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2015)

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Halvårsregnskab 2017

Acadre:

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Foreløbigt regnskab 2016

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Økonomiudvalg og Byråd

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Budgetopfølgning pr

Regnskab Roskilde Kommune

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

POLITISK VÆRKTØJSKASSE BUDGETLOVENS ABC BUDGETLOVENS ABC

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Regnskab Byrådsorientering d. 22. marts Randers Kommune

Varde Kommune Halvårsregnskab 2015

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Årsregnskab Overførsler

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Faxe kommunes økonomiske politik.

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Halvårsregnskab pr. 30. juni 2012

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Budgetopfølgning pr

Økonomivurdering. Økonomivurdering. Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger < < <

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN. Økonomirapport Budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

Acadre: marts 2014

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 18. maj Sagsid.: Ø Version nr.: 1

Generelle bemærkninger

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 19. februar Sagsid.: Ø Version nr.: 1

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Forslag. Lov om ændring af lov om kommunernes styrelse

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Økonomiudvalget REFERAT

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Budgetopfølgning 2/2013

Notat. Budgetopfølgning pr. 30. april 2017 for det samlede kommunale område

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Referat fra møde Onsdag den 11. september 2013 kl i Byrådssalen

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2014)

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område

Transkript:

Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Halvårsregnskab 2015

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2015 Forventet regnskab Korrigeret budget Budget 2015 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter 1.108.680 2.082.079 2.082.079 2.083.142 Generelle tilskud m.v. 479.703 934.988 964.988 998.337 Indtægter i alt 1.588.383 3.017.067 3.047.067 3.081.479 Driftsudgifter (eksl. forsyningsvirksomhed) Direktion - 8.263-18.088-18.251-18.319 Administration og service - 74.154-152.809-158.088-166.973 Pleje og omsorg - 188.824-380.024-375.101-370.655 Social og arbejdsmarked - 392.590-797.593-826.690-823.033 Børn - Dagtilbud - 95.666-170.720-168.426-168.506 Børn - Undervisning - 195.832-492.874-490.013-482.023 Børn og Unge Rådgivning - 78.934-157.020-157.911-146.599 Plan og Kultur - 70.775-133.500-141.282-130.856 Teknik - 80.699-171.778-167.453-160.721 Sundhed og Handicap - 278.968-541.587-555.310-545.405 Driftsudgifter i alt - 1.464.705-3.015.993-3.058.525-3.013.090 Driftsresultat før finansiering 123.678 1.074-11.458 68.389 Renter 2.563 5.377 5.377 2.933 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 126.241 6.451-6.081 71.322 Anlægsudgifter (eksl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger - 6.605-14.321-30.753-18.770 Transport og infrastruktur - 5.138-19.181-19.181-10.027 Undervisning og Kultur - 30.008-74.874-86.991-60.341 Sundhedsområdet 0 0 0 0 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. - 7.136-17.353-20.430-8.899 Fællesudgifter og administration m.v. - 667-11.930-10.743-22.731 Anlægsudgifter i alt - 49.554-137.659-168.098-120.768 RESULTAT AF DET SKATTEFINAN- SIEREDE OMRÅDE 76.687-131.208-174.179-49.446 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED - 1.607-1.607 0 0 RESULTAT 75.080-132.815-174.179-49.446

Drift Generelle bemærkninger: Halvårsregnskabet er det styringsværktøj, som Regeringen og KL blev enige om i 2011. Det skal sikre, at kommunerne følger op på udgiftsudviklingen og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet/årsresultatet. Et bredt flertal i Folketinget står bag et budgetlov, som fastlægger de fremtidige rammer for samarbejdet mellem staten og kommunerne. Med budgetloven vil Folketinget fra 2013 skulle fastsætte fireårige lofter for de kommunale serviceudgifter. En del af bloktilskuddet på i alt 3 mia. kr. er gjort betinget af, at kommunerne efter finansministerens vurdering har budgetteret i overensstemmelse med de aftalte udgiftsrammer vedrørende serviceudgifterne. Kommunens andel af det betingede bloktilskud udgør i 2015 26,832 mio. kr. Opgørelse af Faaborg-Midtfyn kommunes økonomiske ramme (Servicedriftsrammen) i forhold til forventet driftsregnskab i 2015: Mio. kr. A. Servicedriftsramme 2.101,2 Korrigerede budget pr. 31.5 2.145,5 Forventet mindreforbrug -8,8 Omplacering ml. drift og anlæg 0,0 B. Forventede servicedrifsudgifter, i alt 2.136,7 C. Forventet overskrivelse (A-B) 35,5 I henhold til aftaleholdernes forventninger vil servicedriftsrammen således blive overskredet med 35,5 mio. kr. Erfaringerne viser imidlertid, at aftaleholderne hvert år opsparer et betydeligt overskud, som er større end deres indberettede forventninger. I 2012, 2013 og 2014 har overskuddet udgjort h.h.v. 96, 103 og 91,3 mio. kr. Udviklingen i servicedriftsudgifterne bliver dog et vigtigt fokusområde ved den kommende budgetopfølgning. Hvis der er tegn på at aftaleholderne overfører mindre end normalt, kan det blive nødvendigt at anmode aftaleholderne om at holde igen sidst på året. Dette for at undgå en eventuel regnskabssanktion såfremt kommunerne under ét overskrider den samlede servicedriftsramme.

Specielle bemærkninger: Direktionen: Direktionen -18.319 68-8.263-18.251-18.088 163 Det vedtagne årsbudget for direktionen er pr. den 30.06.2015 nedsat med 0,1 mio. kr. I dette beløb indgår et overskud fra 2014 på 0,5 mio. kr. Administration og service: Administration og service -166.973 8.885-74.154-158.088-152.809 5.279 Det vedtagne årsbudget for administration og service er pr. 30.06.2015 nedsat med 8,9 mio. kr. i dette beløb indgår et overskud fra 2014 på 12,6 mio. kr., samt budgetneutrale omplaceringer vedr. generelle reserver på -20,8 mio. kr. (modpost til denne er finansforskydninger) og fra barselspuljen på -3,1 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. (finansiering af tilskud til X-huset på -0,2 mio. kr. og 1,0 mio. kr. af HRI s overskud, som tilføres kassen). Der blev derudover givet budgetneutrale tillægsbevillinger. I budgetopfølgningen pr. 31.05 søges der udelukkende om budgetneutrale tillægsbevillinger. Pleje- og omsorg: Pleje- og omsorg -370.655-4.446-188.824-375.101-380.024-4.923 Det vedtagne årsbudget på pleje- og omsorgsområdet er pr. 30.06.2015 forøget med 4,4 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 5,3 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der forventet et samlet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Der blev udelukkende givet budgetneutrale tillægsbevillinger. Ved budgetopfølgningen pr. 31.05 forventer Pleje og omsorg nu et samlet merforbrug på 5 mio. kr., som vedrører hjemmeplejen og sygeplejen. Der er iværksat en analyse af området. Der blev udelukkende givet budgetneutrale tillægsbevillinger.

Social- og arbejdsmarked: Social- og arbejdsmarked -823.033-4.525-392.590-826.690-797.593 29.097 Det vedtagne årsbudget på social- og arbejdsmarkedsområdet er pr. 30.06.2015 forøget med 4,5 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 10,9 mio. kr. I begge budgetopfølgninger blev der forventet et mindreforbrug på ca. 30 mio. kr. på overførselsudgifterne. Pr. 30.05 er der givet en tillægsbevilling på 3,416 mio. kr. vedrørende 2 ekstraordinære særtilskud, som kommunen har modtaget. Ellers er der begge gange givet budgetneutrale tillægsbevillinger. Børn - Dagtilbud: Børn Dagtilbud -168.506 80-95.666-168.426-170.720-2.294 Det vedtagne årsbudget til området børn dagtilbud er pr. 30.06.2015 formindsket med 0,1 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 4,8 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der forventet et samlet mindreforbrug. Der blev ikke søgt om nogen former for bevillinger. I budgetopfølgningen pr. 31.05 blev der forventet et samlet merforbrug, primært vedrørende dagplejen. Der blev udelukkende givet budgetneutrale tillægsbevillinger. Børn - Undervisning: Børn Undervisning -482.023-7.122-195.832-490.013-492.874-2.861 Det vedtagne årsbudget til området børn undervisning er pr. 30.06.2015 forøget med 7,1 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 7,9 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 0,744 mio. kr. vedrørende vippepuljen til Landsbyordninger, som ikke bliver brugt. Der blev derudover givet budgetneutrale tillægsbevillinger. I budgetopfølgningen pr. 31.05 blev der givet en tillægsbevilling på 0,868 mio. kr. til to nye klasser for tosprogede. Der blev også her givet budgetneutrale tillægsbevillinger.

Børn og Ungerådgivning: Børn og Ungerådgivning -146.599-11.312-78.934-157.911-157.020 891 Det vedtagne årsbudget til børn og ungerådgivningen er pr. 30.06.2015 forøget med 11,3 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 11,7 mio. kr. Der er hverken i budgetopfølgningen pr. 28.02 eller pr. 31.05 søgt om nogen tillægsbevillinger. Plan- og Kultur: Plan- og Kultur -130.856-10.426-70.775-141.282-133.500 7.782 Det vedtagne årsbudget for plan- og kulturområdet er pr. 30.06.2015 forøget med 10,4 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 8,8 mio. kr. I begge budgetopfølgninger er der udelukkende givet budgetneutrale tillægsbevillinger. Samlet forventes der et mindreforbrug i 2015 i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes bl.a. at, Plan og Kultur har en del flerårige projekter. Teknik: Teknik -160.721-6.732-80.699-167.453-171.778-4.325 Det vedtagne årsbudget på det tekniske område er pr. 30.06.2015 forøget med 6,7 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 2,5 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der givet en tillægsbevilling på 4 t.kr. vedrørende bl.a. beredskabsområdet og energibesparende foranstaltninger. Der blev derudover givet budgetneutrale tillægsbevillinger. I budgetopfølgningen pr. 31.05 blev der forventet et merforbrug på 4,3 mio. kr., primært vedrørende tidligere års underskud på vintertjenesten. Der blev udelukkende givet budgetneutrale tillægsbevillinger.

Sundhed og Handicap: Sundhed og Handicap -545.405-9.905-278.968-555.310-541.587 13.723 Det vedtagne årsbudget på sundhed og handicapområdet er pr. 30.06.2015 forøget med 9,9 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2014 på 13,2 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der givet en tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. vedrørende Job og Aktiv. Der blev derudover givet budgetneutrale tillægsbevillinger. I budgetopfølgningen pr. 31.05 er der udelukkende givet budgetneutrale tillægsbevillinger. Der forventes et samlet mindreforbrug på 13,7 mio. kr. Anlæg: Anlæg jordforsyning -8.889-10.031-3.625-18.920-8.537 10.383 Anlæg i øvrigt -111.879-37.299-45.929-148.178-129.122 20.056 Det vedtagne årsbudget til anlæg - jordforsyning er pr. 30.06.2015 forøget med 10 mio. kr. Heraf udgør overførsel af restbevillinger og rådighedsbeløb fra 2014 på 1,9 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 4,170 mio. kr., hvoraf 4,675 mio. kr. vedrører overførsel til 2016. I budgetopfølgningen pr. 31.05 blev der forventet et samlet mindreforbrug på 10,4 mio. kr. Der blev ikke søgt om nogen bevillinger. Det vedtagne årsbudget til anlæg i øvrigt er pr. 30.06.2015 forøget med 37,3 mio. kr. Heraf udgør overførsel af restbevillinger og rådighedsbeløb fra 2014 på 21,3 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 0,297 mio. kr., hvoraf 1,146 mio. kr. vedrører overførsel til 2016. I budgetopfølgningen pr. 31.05 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 4,605 mio. kr. primært vedrørende renovering af Nordagerskolen. Der forventes et mindreforbrug på ca. 20 mio. kr.