Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010



Relaterede dokumenter
Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 31. marts 2013

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. september 2012

ocial- og Sundhedsudvalget

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Beskæftigelsesudvalget. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, kr.): Driftsbemærkninger: Generelle bemærkninger

Social- og Sundhedsudvalget

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 31/ på Social- og Sundhedsudvalgets område.

Udvalget for Arbejdsmarkedet

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

NOTAT: Konjunkturvurdering

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Samlenotat for Social, Sundhed og Arbejdsmarked budgetopfølgning pr. 30. juni 2012

Budgetområde: 619 Sundhed og Omsorg

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Sektorbeskrivelse for Arbejdsmarkedsudvalget

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Årsregnskab Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

REFERAT BYRÅDET. den i Byrådssalen

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Beskæftigelsesudvalget 17 Forsørgelse og beskæftigelse. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2015-priser, kr.): Driftsbemærkninger:

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Regnskab Vedtaget budget Ældreområdet 532,7 533,2 529,2 538,9 9,7 Socialområdet 209,0 225,0 227,4 227,9 0,5

Økonomirapportering

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning /

Vækstudvalget/Serviceudgifter Egentlige tillægsbevillinger Vækstudvalget/Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger -1.

Udvalget for Voksne og Sundhed

LEDELSES- INFORMATION - ØKONOMI - AKTIVITET. Aalborg Kommune Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen. september januar -

Oprindeligt budget. I alt myndighed 919,6 931,8 942,5 10,7

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

NOTAT. BILAG D - Overførselsindkomster og aktiveringsudgifter i på Arbejdsmarkedsudvalgets og Social- og Sundhedsudvalgets områder

Baggrundsnotat for besparelser på beskæftigelses- og Integrationsområdet

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

Økonomivurdering. 3. kvartal 2014

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Forventet regnskab løbende priser. Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August September Oktober November December

Beskæftigelsesudvalget

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Budgetopfølgning 2/2013

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

' % %# ( ") %% " "(-.(-! ( <.!

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne

Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage

Oversigt over tekniske ændringer i alt Supplerende tekniske ændringer

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /overførselsområdet

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Samlenotat for Økonomiudvalget - 1. budgetopfølgning pr. 30. juni 2014.

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Derudover har det vist sig, at der ikke er behov for at bringe bufferpuljen på ca. 14 mio. kr. i spil. De penge bliver lagt i kassen.

Resultatrevision Jobcenter Jammerbugt

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Økonomicentret. 12. oktober Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Samlet for Erhvervs- og Beskæftigelsessudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

1. budgetopfølgning pr. 30. april Genopretningsplanen marts 2009.

8. Arbejdsmarkedsudvalget

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Budgetopfølgning 2 Økonomiudvalget /overførselsområdet

Udvalget Aktiv Hele Livet Sundhed og Omsorg

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Regnskab Vedtaget budget 2010

Beskæftigelsesudvalget

Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Budgetforslag på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetopfølgning 3 Økonomiudvalget /overførselsområdet

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

Samlede afvigelser. I alt: Arbejdsmarked i alt 8.696

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Børn og Skoleudvalget

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

25. marts I 1000 kr Rammestyret Indsatsstyret Udsatte børn og unge Specialundervisning Total 154.

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE 1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAG Konjunkturnotat 2017

Job- og Arbejdsmarkedsudvalg

Netto Udgift Indtægt Ungdomsuddannelse

Transkript:

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Social & Sundhed, at der forventes et mindreforbrug på i alt 43.073.000 kr. På nuværende tidspunkt søges en negativ tillægsbevilling på 39.155.000 kr. Heraf vedrører 3.453.000 kr. serviceudgifter og 35.702.000 kr. overførselsudgifter Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Det bemærkes, at budgetopfølgningen er baseret på forbruget de første 9 måneder af 2010 og er forbundet med en vis usikkerhed for resten af året. Oprindeligt budget / 2010 Korr. budget 2010 Forventet regnskab 2010 Afvigelse Forventet Overførsler til 2011** Tillægsbevillingsansøgning Heraf serviceudgifter* Heraf overførselsudgifter* Netto 1000 kr. Job- og arbejdsmarkedsudvalg 303.624 300.776 263.116-37.660-2.040-35.620-395 -35.225 Arbejdsmarkedspolitik 303.624 300.776 263.116-37.660-2.040-35.620-395 -35.225 Socialog sundhedsudvalg 801.403 799.953 794.535-5.413 944-3.535-3.058-477 Social- og 33.824 29.680 29.178-497 0 919 919 0 sundhedspolitik Træningspolitik 15.972 15.941 16.653 712 0 0 0 0 Psykiatri- og 192.306 196.542 197.868 1.326 146 1.180 1.180 0 handicappolitik Sundhedsøkonomi 82.518 82.518 78.355-4.163 0-4.163-4.163 0 Ældrepolitik 287.772 289.921 287.607-2.314 798-994 -994 0 Sikringsydelser 189.011 185.351 184.874-477 0-477 0-477 I alt 1.105.027 1.100.729 1.057.651-43.073-1.096-39.155-3.453-35.702 ** Heraf -375.000 kr. vedrører serviceudgifter 2. Arbejdsmarkedspolitik Samlet set forventes et mindreforbrug på 37.660.000 kr., hvoraf 2.040.000 kr. overføres fra 2010 til 2011.

Sygedagpenge Der forventes et mindreforbrug på 1.068.000 kr. Mindreforbruget skyldes i høj grad, at aktiveringsgraden er højere end budgetteret samt øgede indtægter på regres på sygedagpenge. I forhold til mængderne er der færre sygedagpengesager under 52 uger end budgetteret, derimod er der flere sygedagpengesager over 52 uger end budgetteret. Ej forsikrede ledige (kontanthjælp og starthjælp) Der forventes et mindreforbrug på 4.741.000 kr. Mindreforbruget skyldes et stort fald i antallet af passive forsørgere. Forklaringen herpå er, at en del kontanthjælpsmodtagere i løbet af 2010 er blevet ansat i løntilskudsjob, og der har været sat fokus på de allersvageste, hvor en del har fået tilkendt førtidspension, hvilket bidrager til mindreforbruget. Derudover er det positivt, at antallet af unge kontanthjælpsmodtagere er faldet. Revalidering Der forventes et mindreforbrug på 1.644.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at der er færre helårspersoner på revalidering, og der er flere, som har fået bevilget uddannelser, som er billigere end budgetteret. Ledighedsydelse og fleksjob Der forventes et merforbrug på 1.449.000 kr. Merforbruget skyldes, at der er en stigning i antallet af selvstændige i fleksjob med 2/3 tilskud. Derudover er antallet af ledighedsydelsesmodtagere uden refusion steget i slutningen i 2010, hvilket er den primære årsag til merforbruget. Beskæftigelsesforanstaltninger ej forsikrede ledige Der forventes et mindreforbrug på 4.691.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at der er foretaget en kontoplansændring på Job- og Kompetencecentret, som betyder, at udgifter opdeles efter målgruppe og bevirker, at der kan hjemtages mere i refusion end budgetteret. Derudover har Assens Kommune modtaget tilsagn fra en række puljer på samlet set 1.968.000 kr., som ligeledes medvirker til mindreforbruget. Forsikrede ledige Der forventes et mindreforbrug på 11.251.000 kr. Mindreforbruget skyldes, at udviklingen de første måneder af 2010 viser, at Assens Kommune ikke har det antal forsikrede ledige som forudsat i budget 2010, hvor Beskæftigelsesregionens prognose blev anvendt. Der er dog stor usikkerhed omkring økonomien for de forsikrede ledige, da afregningssystemet er afhængig af A-kasserne indberetter løbende og har udfyldt indberetninger korrekt (ellers afviser systemet at medtage dem). Ikke alle A-kasserne har leveret brugbare data de første 9 måneder, hvilket medfører en usikkerhedsfaktor, hvor omfanget ikke er kendt. Pr. 1. august 2009 overtog kommunen ansvaret for forsikrede ledige, men først fra 1. januar 2010 det økonomiske ansvar. Økonomien i forhold til forsikrede ledige er bygget op på den måde at

kommunen modtager et beskæftigelsestilskud til dækning af kommunens udgifter til forsikrede ledige både medfinansiering af dagpenge og aktiveringsudgifter. Til budget 2010 modtog Assens Kommune 71,109 mio. kr. i beskæftigelsestilskud. Da de forventede udgifter til forsikrede ledige i budget 2010 var 38 mio. kr. højere end beskæftigelsestilskud blev mankoen på 38 mio. kr. lagt ind i budget 2010 som midtvejsregulering. I juni 2010 blev midtvejsreguleringen udmeldt og Assens Kommune modtager i alt 11,415 mio. kr. I forhold til beskæftigelsestilskuddet er der dermed en difference på 26,585 mio. kr. Det er et nyt område, og det er præget af stor usikkerhed, men det er et område, som følges meget tæt løbende. IT-understøttelsen til håndteringen af forsikrede ledige har indtil nu ikke været optimal, blandt andet fungerer søgefunktioner og statistikdelen ikke, disse funktioner er afgørende værkstøjer for overholdelse af rettigheden. I forhold til forsikrede ledige har aktiveringsgraden gennem hele 2010 været stigende. På nuværende tidspunkt ligger aktiveringsgraden over det budgetterede. Beskæftigelsesforanstaltninger forsikrede ledige Der forventes et mindreforbrug på 13.379.000 kr. Mindreforbruget skyldes færre forsikrede ledige end forudsat i budget 2010 samt, at Jobcentret pga. den høje ledighed og IT problemer har været bagud med samtaler og aktiveringstilbud til forsikrede ledige. Derudover har Jobcentret i stor udstrækning anvendt billig aktivering i form af løntilskud og praktik. Det skal understreges, at 2010 er et atypisk år i forhold til forsikrede ledige idet alle regninger, som er modtaget i 2010, men vedrører 2009, skal konteres på en særskilt konto, hvor der er 100 % refusion. I forbindelse med afskedigelser på Lindø værftet har Assens Kommune fået tilsagn om 360.000 kr. og har ved 3. varslingspulje søgt om yderligere 200.000 kr. Resterende områder På de resterende områder (sundhedsudgifter, integration, assistance til handicappede samt EGU) er der samlet et mindreforbrug på 2.335.000 kr. Der overføres et mindreforbrug på 2.040.000 kr., hvilket dækker over samarbejdet med Falck Jobservice, projekterne Hele familiens integration samt Klargøring vejen til uddannelse, Job- og Kompetencecentret og LBR. Ovenstående er indregnet i budgettet. 3. Social og Sundhedspolitik Samlet set forventes et mindreforbrug på netto 497.000 kr. Det indstilles at der gives en samlet tillægsbevilling på 919.000 kr. i 2010 fordelt med 590.000 kr. vedrørende det samlede merforbrug på misbrugsområdet og 329.000 kr. vedrørende social

Det indstilles ligeledes, at det forventede mindreforbrug på 1.295.000 kr. vedr. tandplejen ikke overføres til 2011. Tandpleje: Der ventes et mindreforbrug på 1.295.000 kr. Det bemærkes at der er overførselsadgang på området. Budgetopfølgningen viser i lighed med de tidligere budgetopfølgninger i 2010 - et forventet mindreforbrug som alene vedrører tandregulering hos private. Mindreforbruget skyldes sygdom hos specialtandlægen og at der som følge heraf ikke har været sat nye forløb i gang. I de forrige budgetopfølgninger har det forventede mindreforbrug været på 895.000 kr., mens det i nærværende budgetopfølgning nu ventes at blive på 1.295.000 kr. Det faktiske forbrug ultimo september vedrørende tandregulering hos private er på 1.069.000 kr. svarende til et årsforbrug på 1.425.000 kr. Årsforbruget forventes dog at blive lidt højere og skønnes til 1.600.000 kr. Budgettet til formålet er på 2.895.000 i 2010. De øvrige dele af budgettet forventes på nuværende tidspunkt at holde. Sundhedsfremme og forebyggelse Midlerne på området er disponerede og forventes at blive anvendt i løbet af året. Som beskrevet i de forrige budgetopfølgninger er der dog et overskud på 121.000 kr. i 2010 i forhold til puljemidlerne til en forstærket indsats på kronikerområdet. I forbindelse med fremlæggelse af sagen vedr. overførsels af uforbrugte midler søges der om overførsel af disse midler. Alkoholbehandling I forhold til døgnbehandling er der i budgettet afsat 252.000 kr., hvoraf der pr. 30.09.2010 er anvendt 54.000 kr. Der forventes ikke etableret flere døgnophold i 2010 og der vil således være et mindreforbrug på 198.000 kr. Behandling af stofmisbrug Budgetopfølgningen viser at der fortsat er store udfordringer inden for udgifter til den ambulante behandling, idet der på baggrund af det faktiske forbrug ultimo august forventes udgifter på samlet 4.856.000 kr. mod 4.965.000 kr. i sidste budgetopfølgning. Budgettet er på 2.931.000 kr. svarende til et merforbrug på 1.925.000 kr. Der er på nuværende tidspunkt 71 personer i ambulant behandling mod budgetteret 56. I budgetopfølgningen pr. 30.06.2010 var der 77 personer. På området er der ligeledes budgetmæssigt afsat 1.170.000 kr. i forbindelse med døgnbehandling, hvoraf der på nuværende tidspunkt er anvendt 33.000 kr.

Såfremt der ikke etableres flere døgnophold i år forventes merforbruget på den ambulante behandling at kunne reduceres til 788.000 kr. Social Budgetopfølgningen viser et samlet merforbrug i forhold til budget på 329.000 kr. Dette forekommer hovedsageligt på baggrund af et merforbrug på 967.000 kr. i relation til 85 og 107 tilbuddene som til dels modsvares at et mindreforbrug indenfor 109 og 110 tilbuddene med 630.000 kr., På repatriering forventes en merudgift på 27.000 kr. og på øvrige social formål en mindreudgift på 40.000 kr. I forhold til tidligere budgetopfølgning er det en forbedring på 200.000 kr. Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109 og 110). Her bogføres udgifter til forsorgshjem og kvindekrisecentre. På nuværende tidspunkt forventes der en mindreudgift på 630.000 kr. Afvigelsen skyldes hovedsagelig færre personer på forsorgshjem end forventet. Visitationen foregår via forsorgshjemmet, idet det er lederen af forsorgshjemmene som afgør om en person kan optages eller ej. Området har været udsat for en kraftig udgiftsstigning som følge af, at flere personer er optaget på forsorgshjemmene. Denne stigning er nu vendt. Området har været overvåget nøje. Der er arbejdet på at undersøge mulighederne for evt. andre bo tilbud med støtte. Der er taget udgangspunkt i forbruget for de første 9 mdr. samt forventet forbrug de sidste mdr. jf. styre ark. Botilbud til midlertidigt ophold ( 85 og 107) Her bogføres udgifter til botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) og Personlig og prakt. hjælp 83-86,102 til personer med særlige sociale problemer. Der forventes et merforbrug på 967.000 kr. mod 1.091.000 kr. ved sidste budgetopfølgning. Merforbruget skyldes hovedsaglige flere personer i botilbud bl.a. en særlig dyr sag hvor en anden kommune end Assens er handlekommune. Der arbejdes generelt med at vurdere de korrekte tilbud til borgerne. Der er i vurdering taget udgangspunkt i de udviklede styrings ark. Repatriering. På nuværende tidspunkt er der merforbrugt netto 27.000 kr. Øvrige sociale formål bl.a 118. Her bogføres udgifter til tinglysning af udgift lån til betaling af ejendomsskat samt støtte til frivillig social arbejde. Budgettet forventes at holde for så vidt angår støtte til frivillig socialt arbejde. Der forventes et mindreforbrug på 40.000 kr. til tinglysning af udgift lån til betaling af ejendomsskat på Der er taget udgangspunkt i fremskrivning af forbruget for de første 9 mdr. Ovenstående indgår i budgettet.

4. Træning Budgetopfølgningen viser et forventet merforbrug på 712.000 kr. Det indstilles at det forventede samlede merforbrug på 712.000 kr. ikke overføres til 2011, selvom der er overførselsadgang på området. I forhold til 3. budgetopfølgning 2010 er der sket en opbremsning af udgifterne, idet det forventede merforbrug er reduceret fra tidligere 1.217.000 kr. til 712.000 kr. i nærværende budgetopfølgning. Opbremsningen er sket forholdsvist bredt over området; dog tegner ændringen i de forventede udgifter til den vederlagsfri fysioterapi og befordring sig for ca. -400.000 kr. (hhv. -300.000 kr. og -100.000 kr.) I forhold til den vederlagsfri fysioterapi er budgetopfølgningen baseret på de faktiske regninger for perioden januar-august samt de administrative udgifter til regionen og udgifterne forventes samlet at blive på 7.203.000 kr. mod et budget på 6.873.000 kr. eller et merforbrug på 330.000 kr. Det bemærkes fortsat at udgifterne til vederlagsfri fysioterapi er vanskelig at påvirke umiddelbart. En samlet vurdering af træningsområdet viser, at det forventede merforbrug på området overordnet skyldes to forhold - dels højere udgifter til den vederlagsfri fysioterapi end budgetteret og dels et overført merforbrug på 421.000 kr. fra 2009, som det ikke har været muligt at indhente. På trods af den beskrevne forbedring fra 3. til 4. budgetopfølgning vurderes det ikke at være realistisk at kunne indhente det forventede merforbrug i 2010. Det vurderes ligeledes at det ikke set i forhold til stigningen i opgavemængde og indhold - vil være realistisk at overføre merforbruget til 2011, såfremt det afsatte budget fremadrettet skal dække udgifterne på træningsområdet. Ovenstående indgår i budgettet. 5. Psykiatri- og handicap Samlet forventes et merforbrug på netto 1.326.000 kr. Dette beror på et mindreforbrug indenfor psykiatriområdet på 2.352.000 kr., mens der indenfor handicap forekommer et merforbrug på 3.678.000 kr. Det indstilles at der samlet gives en tillægsbevilling på 1.180.000 kr. i 2010. Psykiatri: Der forventes samlet et mindreforbrug på 2.352.000 kr., hvoraf 204.000 kr. forventes overført fra 2010 til 2011. Nærværende budgetopfølgning viser samme udvikling som beskrevet i de tidligere budgetopfølgninger i 2010.

Der ventes således fortsat et kraftigt udgiftsfald vedrørende længerevarende botilbud i forhold til budgettet. I budget 2010 er der afsat midler til 25 årspersoner, mens der pr. 30.09.2010 ventes 19,5 årspersoner i længerevarende botilbud. Den budgetterede gennemsnitsudgift pr. ophold er på 563.000 kr., hvilket stort set svarer overens med den i budgetopfølgningen forventede realiserede gennemsnitsudgift på 571.000 kr. Budgetopfølgningen viser, at der som følge af den stramme visitering til botilbud efter SEL 107 og 108 er sket et øget behov for at sætte ind med mindre-indgribende foranstaltninger, herunder den forebyggende indsats. Til køb af pladser vedrørende SEL 85 er der således i budgettet afsat midler til 6 årspersoner af en gennemsnitlig udgift på 166.000 kr. Med de pr. 30.09.2010 kendte sager forventes udgifter til 7,5 årsperson af 228.000 kr. Der ses således en stigning i både antal og i gennemsnitsudgift. Ligeledes er der i budgettet afsat 494.000 kr. til 85 i eget regi svarende til 39 timer/uge. Der anvendes på nuværende tidspunkt flere timer og der forventes en samlet udgift hertil på 600.000 kr. svarende til gennemsnitlig 47 timer/uge. Det bemærkes at såfremt den beskrevne tendens på det samlede psykiatriområde fortsætter vil der fremadrettet kunne ventes yderligere udfordringer på den forebyggende indsats efter SEL 85 i eget regi. I nærværende budgetopfølgning er indregnet forventede engangsindtægter på 315.000 kr. i forbindelse med refusion af særligt dyre enkeltsager for 2007 og 2008. I 2010 forventes der indtægter på 85.000 kr. hertil. Handicap: Der forventes et merforbrug på 3.678.000 kr. Heraf vedrører 2.075.000 kr. handicapområdet og 1.603.000kr. vedrører hjælpemidler. De 1.603.000 kr. er en total af 800.000 kr. på SEL 112 hørerapparater mens 1.000.000 kr. omhandler selve hjælpemiddeldepotet. Derudover er der efter gennemgang af dyre enkeltsager 2007 og 2008 en merindtægt til hjælpemidler på 197.000kr. Merforbruget skyldes at borgerne som følge af ændringen i sundhedsaftalen, bliver udskrevet hurtigere fra sygehusene til eget hjem. Dårligere borgere i eget hjem, kræver flere hjælpemidler, og at der er et lager af hjælpemidler, så man er klar til de hurtigere udskrivelser. På børneområdet forventes der en merudgift på 313.000kr. På plejefamilier, forebyggende foranstaltninger og døgninstitutioner er det forventede regnskab opgjort ud fra antallet af sager ultimo september 2010 og de på nuværende tidspunkt kendte nye sager som starter henover efteråret 2010. På hjemmetræning SEL 32 er der modtaget to ansøgninger, hvortil udgiften i 2010 vil være 250.000kr. Hjemmetræning SEL 32 er ikke indeholdt i budget 2010. På merudgifter, udgifter til samværsret og tabt arbejdsfortjeneste, er det forventede regnskab opgjort ud fra det faktiske forbrug pr. 30.09.2010 samt de på nuværende tidspunkt kendte nye sager med start i 2010.

Et beløb på 45.000kr. blev medtaget som en teknisk blok til budget 2010 til etablering af en familievejlederfunktion. Det er efterfølgende besluttet, at opgaven udføres af PPR, og beløbet søges derfor overført til PPR under Politik for Tværfaglighed og Sundhedsfremme. På børneområdet ligger der pr. 28.07.2010 i alt 6 ankesager, hvor udfaldet endnu ikke kendes. På voksenområdet er det især SEL 85 Afløsning, aflastning og hjælp til handicappede, der giver udfordringer. Det forventede regnskab er opgjort ud fra antallet af sager ultimo september 2010. Der forventes et merforbrug på 421.000kr. vedrørende de borgere der serviceres i eget regi. Der er budgetteret med 3.010.000kr. svarende til 235 timer/uge, hvor det har været nødvendigt at bevilge hvad der svarer til 268 timer/uge. Årsagen hertil er, at der ikke er visiteret til botilbud efter SEL 107 og 85 støtte er et alternativ til 107. Merudgiften indgår i udvalgets samlede serviceramme. Der forventes et merforbrug på 2.544.000kr. vedrørende køb af pladser hos andre kommuner og regioner. Merforbruget kan henledes til en konkret dyr enkeltsag. På Assens Kommunes botilbud uden døgndækning SEL 107 forventes der et merforbrug på 1.200.000 kr. Merforbruget skyldes oparbejdede underskud overført år for år. Merforbruget søges udlignet indenfor CUA s budgetramme. På køb af pladser på 107 botilbud forventes der en merudgift på 952.000kr. Heraf er der modtaget regninger for tidligere år på i alt 723.000kr. På voksenområdet ligger der pr. 28.07.2010 7 ankesager, hvor udfaldet endnu ikke kendes og 2 ankesager er blevet hjemvist til fornyet sagsbehandling. Vedrørende statsrefusion giver endelig restafregning dyre enkeltsager 2009 en merindtægt på 3.131.000kr. En dyr sag er blevet billigere og medfører en mindreindtægt på 349.000kr. En gennemgang af dyre enkeltsager 2007 og 2008 resulterer i en merindtægt til handicapområdet på 1.143.000kr. Ovenstående udfordringer på handicapområdet og hjælpemiddelområdet er indarbejdet i budget 2011-2014. 6. Sundhedsøkonomi I nærværende budgetopfølgning ventes et samlet mindreforbrug på netto 4.163.000 kr. i den aktivitetsbaserede medfinansiering, under forudsætning af at udviklingen på politikområdet følger de matematiske kalkulationer. Budgetopfølgningen er baseret på afregningerne til og med august måned 2010 og beregnet på baggrund af de akkumulerede forbrugsprocenter i 2009. De akkumulerede forbrugsprocenter indikerer hvor langt forbruget forventes at være nået i de enkelte afregningsmåneder af året Nærværende budgetopfølgning viser samme tendens som beskrevet i de tidligere budgetopfølgninger i 2010, idet den forventede aktivitetsstigning fra 2009 til 2010 på 3,5 % i regeringens økonomiaftale, som blev indarbejdet i budgettet for 2010, ikke er slået igennem.

Efterfølgende er skønnet for aktivitetsstigningen fra 2009 til 2010 i Økonomiaftalen for 2011 blevet nedjusteret til at være på beskedne 1,4 %, hvilket bestyrker den udvikling, der er set i Assens Kommune. På nuværende tidspunkt er der i 2010 samlet afregnet 50,2 mio. kr. mod 49,3 mio. kr. på tilsvarende tidspunkt i 2009. I 3. budgetopfølgning 2010 blev de forventede mindreudgifter beregnet til 5.411.000 kr. Budgetopfølgningen var baseret på afregningerne til og med maj. Efterfølgende har der været en relativ høj efterregistrering for maj og juni måned, mens afregningen for juli omvendt dog har været på et forholdsvist lavt niveau. Det bemærkes at der i budgetopfølgningen samlet er indregnet -299.000 kr. vedrørende reguleringer for 2009. Da området er karakteriseret ved en del usikkerhed, bl.a. i forhold til efterregistreringer samtidig med at de afledte konsekvenser af sundhedsaftalerne i øvrigt ikke kendes, skal budgetopfølgningen tages med et vist forbehold. Ovenstående indgår i budgettet. 7. Ældre Samlet set forventes et mindreforbrug på netto 2.314.000 kr. indenfor politikområdet Ældre. De største afvigelser i relation til denne total forekommer indenfor delområderne elever, hjemmepleje samt plejevederlag, og det skal særligt bemærkes, at det afsatte budget i 2010 omhandlende elever er underbudgetterede i forhold til faktisk forbrug, men vil blive udlignet via regnskab 2010. Der er samlet tale om en underbudgettering på 4.134.000 for årene 2009 samt 2010. der forekommer et lavere visitationsniveau i hjemmeplejen i forhold til det afsatte budget via tildelingsmodel svarende til - 7.182.000 kr. Heraf forventes 2.118.000 kr. overført til 2011 grundet tilpasning af personale delområdet plejevederlag forventer en afvigelse på tilnærmelsesvis 1. mio. kr. grundet underbudgettering i forhold til mængden af borgere, der berettiget benytter ordningen. Elever: Det afsatte budget til afregning af elever indenfor politikområdet Ældre stemmer ikke overens med de lønomkostninger, der forekommer her indenfor. Dette synliggøres også ved, at der blev overført et merforbrug fra 2009 til 2010 på 2.032.000 kr. Indeværende års forventede regnskabstal ser på nuværende tidspunkt ud til at medfører et merforbrug på 2.102.000 kr. Dette medfører, at samlet vil der være en afvigelse i 2010 på i alt 4.134.000 kr. Merforbruget i 2009 samt indeværende år skyldes styringen af elevoptag rent økonomisk, idet der i dag optages elever i henhold til trepartsaftalen samt koordineringen af dimensioneringen i Region Syddanmark, som administreres af ankerkommunen Esbjerg. De nye aftaler medfører, at der ikke

længere er et loft over antallet af voksenelever, og denne ændring betyder, at vores udgifter hertil er voksende. Ligeledes er der blevet mulighed for at følge bestemte spor således, at en elevperiode kan blive forlænget for at opnå gennemførelse, eller skoleperioden kan afkortes hvis eleven har erfaring med sig. Der er nedsat en arbejdsgruppegruppe bestående af Kenneth Grønnegård, Lenette Grandt, Kristian Le Fevre samt Mette Winther, der skal belyse den personalemæssige og økonomiske konsekvens af at have elever i hele kommunen. Arbejdet forelægges direktionen den 8. december 2010. Der er for 2011 og fremadrettet tilført elevbudgettet 2.000.000 kr. Hjemmeplejen: Det forventes, at delområdet vil ende med et mindreforbrug på 7.182.000 kr. i forhold til tildelingsmodellen. Det afsatte budget til privat leverandør stemmer overens med det faktiske forbrug. Men der forekommer et mindreforbrug i relation til driften og aflønningen af den kommunale hjemmepleje. Dette skyldes, at visiteringerne for januar til august 2010 fremskrevet til helårsbeløb vil give omkring 212.364 timer i forhold til de budgetterede 252.000. Dette beror på forudsætningerne om BTP på 54 % i dagtimerne og 45 % i øvrig tid som anvendes i tildelingsmodellen. Den kontinuerlige nedgang i antal visiterede timer indenfor hjemmeplejen i 2010 lægger pres på de syv teams, og der er fokus herpå. Der er iværksat personalemæssige tilpasninger/genoprettelsesplaner, men der er først fuld effekt august 2010 heraf. Der indkommer refusioner sidst på året via barselsfond. Med baggrund i tilpasningen af organisationen, og heraf afledt genopretning, forventes det nødvendigt at overføre et bevillingsmæssigt merforbrug på 2.118.000 kr. til 2011. Ovenstående indgår i budgettet. Plejevederlag: Udgiften til plejevederlag forventes at være cirka 1. mio. kr. i merforbrug i forhold til det afsatte budget, og det skyldes primært, at flere pårørende vælger at passe dødende i eget hjem, end det forudsatte budget antog. Det skal endvidere bemærkes, at antallet af pårørende, der anvender denne ordning har været stabilt henover de sidste par år, og dette støtter antagelsen om, at det afsatte budget ikke rummer den mængde, som er indenfor dette delområde. Underbudgetteringen i 2010 udlignes via regnskabet.

Der er givet en teknisk budgetændring fra 2011 og fremadrettet, således at budget og forbrug skulle harmonere fra 2011. 8. Sikringsydelser På nuværende tidspunkt forventes et mindre forbrug på 477.000 kr. der skyldes mindre udgifter til boligydelse. Dette skyldes hovedsagelig mindre konsekvenser af finanskrisen end forventet og færre udgifter til boligydelse i forbindelse med ombygning og status af boligerne på Assabo og Lindebjerg. Ovenstående indgår i budgettet.