NOTAT. Klik her for at angive tekst. 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område

Relaterede dokumenter
Den samlede korrigerede bevillingsramme er på kr. 164,4 mio. kr. Heraf:

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Generelle bemærkninger

Foreløbigt regnskab 2016

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2006 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Nærværende notat forholder sig til status på takstområdet med udgangen af september 2012 og det forventede regnskab.

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Budgetopfølgning 2/2012

At budgetforslaget oversendes til andenbehandling den 13. september 2012, og

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Forventet forbrug 2016 pr. 31. maj

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Tillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014

Halvårsregnskab Greve Kommune

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

REFERAT BYRÅDET. den i Byrådssalen

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Halvårs- regnskab 2013

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Miljø og Teknikudvalget Budgetopfølgning pr. ultimo marts 2017

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Model for indregning af overskud eller underskud i taksterne

Mødested : Mødetidspunkt : Fraværende :!" # $$ $ %& '() *%&%&

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Nedenstående tabel 1 viser forvaltningens forventninger til forbruget i 2017 på serviceudgifter og det lovbestemte område.

Budget Overslag Overslag Overslag Drift / refusion, skattefinansieret område: Udgifter:

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Bilag 1: Redegørelse for konsekvenser af momsdommen

Halvårs- regnskab 2014

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fanø Kommune. Spillerumsopstilling ,

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Balanceforskydninger

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2015

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Forventet forbrug/regnskab Anlægsudgifter

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Halvårsregnskab 2017

Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt

Indstilling. Indstilling om forventet regnskab for 2007 pr. ultimo juni Til Århus Byråd via Magistraten. Borgmesterens Afdeling

SOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Frederikssund Kommune - Følgebrev til Regnskab 2011 for Trafikselskabet Movia

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Estimat 4, 2010 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultatet

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Regnskab Vedtaget budget 2009

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

NOTAT. 4. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006

Dagsorden til møde i Socialudvalget

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Halvårsregnskab og forventet regnskab for 2016

Regnskab Roskilde Kommune

Hovedkonto 8, balanceforskydninger

Kommunens salg af byggegrunde er så småt kommet i gang igen, 2 byggegrunde blev solgt i 2015.

Transkript:

NOTAT Klik her for at angive tekst. Sekretariatet 12. oktober 2015 2014-18051-7 4. Økonomiske budgetredegørelse for 2015 på Teknik- og miljøudvalgets område Bemærkninger til Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget er opdelt i følgende 2 aktivitetsområder: Skattefinansierede ydelser Takstfinansierede ydelser Der er en samlet ramme på 92,3 mio. kr. på det skattefinansierede område (serviceudgifter) og resten under Andet en ramme på 3,8 mio. kr., som vedrører det takstfinansierede område. Der forventes et mindre forbrug på ca. 2,3 mio. kr. for 2015. Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge www.koege.dk Tlf. 56 67 67 67 Kontakt: Charlotte Wagner Tlf. +45 56 67 68 11 Mail tmf@koege.dk Byudvikling, og bolig og miljøforanstaltning For Natur- og Miljøområdet vil budgettet stadigvæk være udfordret i 2015 pga. af det høje aktivitetsniveau inden for anlægsområdet i kommunen. Forventer under nuværende forudsætninger at holde budgettet på området. Rottebekæmpelse På området for rottebekæmpelse forventes en merudgift på 750.000 kr. på baggrund af stigning på kontrakten, køb af tidligere leaset fælder samt penge til intensivering af indsats på rotteområdet. Der forventes en merudgift på 0,750 mio. kr. i 2015 som vil blive reguleret over taksten for 2016. Medudgiften overføres fra 2015 til 2016. Det Grønne Hus DGH er fortsat udfordret på budgettet for 2015 og forventer en samlet merudgift på området på 1,0 mio. kr. som skyldes ekstra lønudgifter på opsigelse af medarbejdere i DGH jf. den nye organisationstilpasning og udskilning af Energitjenesten samt manglende indtægter fra bl.a. tidligere potentielle kunder samt fonde. Der søges en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. for 2015. alternativt foreslås en tilsvarende reducering i vejbudgettet for 2015. eller Det Grønne Hus s underskud for 2015 overføres til 2016. Transport og infrastruktur Side 1 / 5

Vejlys KL har tidligere i år foretaget en nedskrivning af pris/lønskøn på brændstofområdet, hvilket har betydet en nedskrivning af vejlysbudgettet på ca. -0,444 mio. kr. På vejlysområdet forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. På baggrund af det forventede merforbrug vil forvaltningen sammen med udbudsenheden gennemgå budget og forbrug for at finde en forklaring merforbruget. Movia På nuværende tidspunkt forventes der et mindre forbrug på den almindelig drift på området busdrift, Movia på ca. - 4,0 mio. kr. Se rullebudgettet for Movia jf. tabel sidst i notatet. Iflg. Aftalte procedure for budgetlægningen af Movia overføres overskud/underskud mellem budgetår automatisk. Øvrige sociale formål Området omfatter udgifter til lån af betaling af ejendomsskat for pensionister i Køge Kommune. På nuværende tidspunkt forventes det i 4. kvt. 2015, at der er en del boligejere, som skal have fornyet og opskrevet deres skadesløsbrev i ejendommen, hvilket medfører en stigning i udgifter til tinglysningsafgiften. Området er lovbestemt, der forventes en merudgift på 0,040 mio. kr. Administration Området omfatter bl.a. indtægter vedr. stadepladser, kiosker udeservering m.m. På nuværende tidspunkt forventes budgettet overholdt. Tjenestemandspensioner Under nuværende forudsætninger forventes budgettet for 2015 overholdt. Takstfinansierede ydelser Rammen for affaldsområdet på 3,8 mio. kr. forventes overholdt. Området er takstfinansieret og skal i princippet hvile i sig selv over en længere årrække. Konsulentudgifter 2015 Det vedtagne udgiftsloft for konsulentydelser er 2,3 mio. på TMU s område. På nuværende tidspunkt har vi forbrugt 1,6 mio.kr. Vi forventer, at overholde den samlede ramme for området. Tværgående - PL lønregulering I 2. Økonomiske Redegørelse 2015 blev der gennemført en nedregulering af lønbudgettet for Teknik- og miljøudvalget på - 51.040 kr. som følge af overenskomstforliget med forhandlingsfællesskabet. Midlerne blev indfrosset i en central pulje, hvor en evt. anvendelse af midlerne afventede endelig stillingtagen. På grund af de ufinansierede tillægsbevillinger, der er givet til service på i alt 13,1 mio. kr. i årets første tre økonomiske redegørelser, anbefales det, at de uforbrugte lønmidler anvendes til at finansiere disse merudgifter. Lov- og cikulæreændringer Side 2/5

Jf. Lov og cikulæreprogrammet 2015 for Køge Kommune på Teknik- og miljøudvalgets område skal der korrigeres på det skattefinansierede område med en reduktion på i alt -21.440 kr. for 2015 fordelt med +134.000 kr. til naturområdet og -155.440 kr. til vejområdet. Indstilling Teknik- og Miljøforvaltningen indstiller, at Teknik- og Miljøudvalget godkender At Teknik- og Miljøudvalget godkender og tager 4. økonomiske budgetredegørelse pr. 30. september 2015 på området til efterretning. Følgende ifm. med Det Grønne Hus o Der søges en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. for 2015. o alternativt foreslås en tilsvarende reducering i vejbudgettet for 2015. o eller Det Grønne Hus s underskud for 2015 overføres til 2016. En tillægsbevilling på 0,040 mio. kr. ifm. merudgifter til tinglysningsgebyer, da der er en del boligejere, som skal have fornyet og opskrevet deres skadesløsbrev i ejendommen, hvilket medfører en stigning til tinglysningsafgiften. Området omfatter udgifter til lån af betaling af ejendomsskat for pensionister i Køge Kommune. Området er lovbestemt, der forventes en merudgift på 40.000 kr. Det indstilles, at der sker nedregulering af lønbudgettet for Teknik- og miljøudvalget på 0,051 mio. kr. for 2015, som følge af overenskomstforliget med forhandlingsfællesskabet. Beløbet har hidtil været indefrosset i en central pulje. Det anbefales, at de uforbrugte lønmidler anvendes til at finansiere tidligere bevilliget merudgifter på service. Det indstilles, at Lov- og cikulæreprogrammet for 2015, på det skattefinansierede område for Teknik- og miljøudvalget korrigeres med en reduktion på -0,021 mio. kr. Budgetforslag 2015 til 2019 på baggrund af Movias budget 2016, 2. behandling. B2015 i B2016 i B2017 i B2018 i B2019 i Movia / Køge Kommunes Budget i mio. kr. Korrigeret udkast budget Køge Kommune * 34,404 38,061 40,277 38,061 38,061 Tilskud fra Bornholmstrafikken 0,250 0,250 0,250 0,250 0,250 Budget 2015-19 i alt 34,654 38,311 40,527 38,311 38,311 Linie 104E nedlagt -0,700 0,000 0,000 0,000 0,000 Forventet a conto betalinger 38,627 39,792 39,261 38,842 38,239 Flextur afregnes pr. ture 1,079 1,472 1,464 1,455 1,447 Generelle forbedringstiltag 0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 Side 3/5

Efterregulering af tidligere overskud -3,500-0,070 0,000 0,000 0,000 Forventet afregning inkl. reguleringer 35,656 41,344 40,875 40,447 39,836 Forventet Resultat i budgetårene -1,002-3,033-0,348-2,136-1,525 Saldo primo 4,960 3,958 0,925 0,577-1,559 Saldo ultimo (akk.) 3,958 0,925 0,577-1,559-3,084 *Jf. Byrådssagsnr. 2013-16394 overførsler fra 2013 til 2014 - drifts- og finansieringsområdet blev der godkendt en rammekorrektion på 2,2 mio. kr., bl.a. til Køge Nord busforbedringer for året 2017 på Movia-busdrift. Det er afklaret, at den nye finansieringsmodel allerede sker med virkning fra 2016, hvilket betyder at Køge Kommune herfra vil få en merudgift på + 3,5 mio. kr. årligt. Beløbet er indregnet i linie korrigeret udkast budget til Køge Kommune. Det skal nævnes, at økonomien er udfordret af risiko for stigende driftsudgifter og faldende passagerindtægter som følge af Køge Kyst og Ny Bane anlæg. Side 4/5

Side 5/5