Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen



Relaterede dokumenter
Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

REFERAT BYRÅDET. den i Byrådssalen

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

NOTAT: Konjunkturvurdering

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Opgørelsen viser i korte træk at der forventes et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 9,8 mio. kr. netto.

Økonomicentret. 12. oktober Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

STRUER ~- KOMMUNE. Kassebeholdningen Ved udgangen af januar måned var der en kassebeholdning på 97,6 mio. kr.

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Økonomi og Analyse. Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo juni Beskæftigelsesudvalget

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2016

Nedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Ændringer (mio. kr.) Bemærkninger

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Foreløbigt regnskab 2016

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober Punkt nr. 11

Budgetopfølgning 2/2013

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Omkostningsægte pladspriser og servicepakker på kommunens plejehjem m.v

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

1. BEHANDLING AF BUDGETFORSLAGET

Forventet Regnskab. pr i overblik

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

10 Beskæftigelsesindsats/Overførsel 0 Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 807

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Halvårsregnskab 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Udvalg for beskæftigelse og erhverv

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Estimat 2, 2011 tages til efterretning og godkendes som gældende forventning til resultat

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Forventet regnskab pr. 31. juli 2016

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Politikområde 5-6 juni 2008 Budgetopfølgning /

Generelle bemærkninger

ØKONOMISK POLITIK

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Tillægs bevilling Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Samlenotat for Social & Sundhed 4. budgetopfølgning pr. 30. september 2010

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

Regnskab Ældreudvalgets bevillingsområde:

Overblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Beskæftigelses & Integrationsudvalget. Område/1.000 kr. Overførsler fra

Regnskabsåret første budgetopfølgning 2013, inkl. ændringer til budget

Notat til ØK den 4. juni 2012

Sbsys dagsorden preview

Budgetopfølgning 2009 januar vurdering. Ændrede budgetforudsætninger.

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Valg mellem selvbudgetteret og statsgaranteret udskrivningsgrundlag 2014

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

Hovedkonto 7. Renter og finansiering

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Årsregnskab Samlet oversigt for Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget, driftregnskab 2013

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Note Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget

Social- og Sundhedsudvalget

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Bilag 1. Socialforvaltningens regnskab Oversigt og beskrivelse af de enkelte bevillingsområder

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Udviklingen i udvalgte nøgletal fra , sammenligninger udviklingen og den forventede udvikling i nøgletallene i de 3 år.

Notat om: Forventet regnskab pr. ultimo december Beskæftigelsesudvalget. Økonomi og Analyse

Katter, tilskud og udligning

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Regnskab Vedtaget budget 2009

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Teknisk Udvalg. Dagsorden. Dato: Tirsdag den 1. oktober Mødetidspunkt: 18:00

Frederikshavn Kommune. Regnskab 2013 Kort gennemgang af regnskabsresultatet. Økonomicentret #

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

AKTUEL ØKONOMI Ultimo august 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

HVIDOVRE KOMMUNE. Dagsorden. for. Arbejdsmarkedsudvalgets ekstraordinære møde den 10. august 2009, Kl på Rådhuset i Sollentuna II.

Transkript:

Pkt.nr. 13 Økonomirapportering pr. 31. maj 2008 639533 Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen 1. at økonomirapporteringen pr. 31. maj 2008 tages til efterretning Politisk beslutning: Økonomiudvalgets møde 25. august 2008 Punkt 5: Taget til efterretning. Kommunalbestyrelsens møde 26. august 2008 Punkt 13: Taget til efterretning. Sagsfremstilling: Generelle økonomiske udviklingstræk Udsigterne for Dansk økonomi i de kommende år er nu betydeligt mere dystre end for et halvt år siden. Det skal dog understreges, at de grundlæggende forudsætninger for en sund økonomi fortsat er til stede, idet der er overskud på de offentlige finanser og på betalingsbalancen over for udlandet. Samtidig er ledigheden fortsat rekordlav, hvilket i nogen grad forøger de balanceproblemer landet står over for. Årsagen til problemerne for verdensøkonomien er i et vidt omfang, at der i 2006 opstod krise på det amerikanske boligmarked som følge af, at mange af låntagerne ikke kunne betale deres ydelser. Dette fik afledte konsekvenser i form af stigende arbejdsløshed, højere inflation og rente og en faldende dollarkurs. De amerikanske problemer har været medvirkende til den internationale finanskrise som har medført betydelige rentestigninger og fald i aktiekurserne verden over og altså også på den hjemlige børs. Sideløbende hermed er der på verdensplan sket en kraftig stigning i råvarepriserne og prisen på olie. Prisstigningerne er forårsaget af en kombination af stigende efterspørgsel og reduceret udbud. I Danmark har inflationsraten i 2008 har været stigende og er i juli på 4.0 % pr. år. Dette er den højeste værdi siden år 1989. Udviklingen har accelereret idet inflationsraten i slutningen af 2007 lå på 2,3 %. Prisstigningerne er hovedsageligt sket på fødevareområdet og på energien. Det sidstnævnte giver afsmittende virkninger på en lang række andre områder som følge af højere transportomkostninger.

Selv om den hjemlige inflationsrate ligger et pænt stykke under gennemsnittet for Euro zonen, har den alligevel medført stigende renter, da den danske rente er tæt forbundet med den europæiske centralbanks. Aktuelt står vi så med en fortsat meget lav ledighed som har forårsaget en begyndende overophedning af økonomien der giver sig udslag i kraftigere lønstigninger. Hermed er den danske konkurrenceevne blevet forringet. Der er samtidig sket et fald i boligpriserne og forbrugernes forventninger til landets og deres egen økonomiske fremtid er de mest pessimistiske i en lang årrække. Ifølge de seneste konjunkturforventninger fra Finansministeriet og Nationalbanken forventes der en stadig faldende vækst i økonomien i 2008 til 2010. Sideløbende hermed forventes der en begyndende stigning i ledigheden fra slutningen af 2008. Det er tillige forventningen, at inflationen vil aftage i takt med at lønpresset mindskes og priserne på råvarer og energi begynder at falde. Der er dog stadig usikkerhed om hvor dyb og langvarig den forestående lavkonjunktur vil blive. I 2007 og den forløbne del af 2008 har udviklingen i ledigheden været særdeles gunstig i Hvidovre. Fra januar til december 2007 faldt procenten fra 3,6 til 2,0 og er i juni 2008 faldet yderligere til 1,2. Det bemærkes dog, at ledigheden i byggefagene som i 2007 var 0,0 nu er begyndt at stige i 2008. Selv om den lokale ledighed i 2007 slog nye bundrekorder hver måned, har den øgede beskæftigelse ikke helt haft den forventede effekt på skatteprovenuet for 2007. Dette opgøres i øjeblikket og de foreløbige tal har gjort det nødvendigt at nedjustere forventningerne til 2007 med 20 mio. kr. Udviklingen vil blive nærmere analyseret frem til Økonomiudvalgets 2. behandling af budgettet til september, hvor der skal foretages indstilling af valg mellem selvbudgettering eller statsgaranti for 2009. pr. 31. maj 2008 Det samlede forbrug på drift og anlæg pr. 31. maj 2008 fordelt på hovedkonti udgør følgende: I 1.000 kr. Nettoudgifter Oprindeligt Budget 2008 Tillægs bevil /omplac. netto Korr. Budget 2008 pr. 31. maj 2008 i procent af korr. budget A. Drift Norm % 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 02 Trafik og infrastruktur 03 Undervisning og kultur 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 06 Fællesudgifter og administration A. Driftsvirksomhed i alt = 41,6 54.723 554 55.277 19.096 35 % 75.045 259 74.786 34.272 46 % 520.558 4.510 525.068 224.159 43 % 150.119 551 150.670 40.301 27 % 1.414.536 19.896 1.393.641 604.802 43 % 332.238 10.082 342.320 129.102 38 % 2.546.220 4.458 2.542.762 1.051.731 41 % I 1.000 kr. Nettoudgifter Oprindeligt Budget Tillægs bevil Korr. Budget Revideret Anlægs pr. 31. i procent

B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 02 Trafik og infrastruktur 03 Undervisning og Kultur 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 06 Fællesudgifter og administration Dispensationsansøgning B. Anlægsvirksomhed i alt 2008 /omplac. netto 2008 Budget *) maj 2008 af korr. budget 17.590 8.361 25.952 21.404 4.109 16 % 21.292 22.198 43.490 25.614 5.042 12 % 20.700 36.935 57.635 25.805 9.618 17 % 1.105 1.105 300 167 15 % 34.816 44.771 79.588 5.889 23.407 29 % 5.744 9.300 15.044 5.349 3.369 22 % 16.164 64.962 105.948 170.910 88.747 45.712 27 % I tabellen er der korrigeret for udgifter til forsyningsvirksomhederne. *) Kolonnen er det reviderede anlægsbudget som Kommunalbestyrelsen godkendte den 29. april 2008 og er excl. jordforsyning og ældreområdet (05.32.30 og 05.32.32). Endvidere er den samlede dispensationsansøgning medtaget i et beløb. Som det fremgår forbruget på driften pr. 31. maj på 41 %, svarende til normforbruget. Der er pr. 31. maj givet tillægsbevillinger på i alt 4,458 mio. kr., ekskl. rul fra 2007 til drift og 105,948 mio. kr. til anlæg inkl. rul fra 2007. Forventet mer/mindreforbrug Udgifter inden for servicerammen: Med udgangspunkt i fagforvaltningernes vurdering af det forventede regnskabsresultat i 2008 kan det forventede merforbrug inden for den budgetterede serviceramme opgøres til 6,8 mio. kr. netto. Merforbruget fordeler sig forvaltningsvis inden for følgende hovedområder: Social og Sundhedsforvaltningen Det specialiserede socialområde, anbringelse mv. Medfinansiering mv. Arbejdsmarkedsforvaltningen Det spec. Socialområde, Botilbud, krisecentre mv. Lægeerklæringer Jobtræningsordningen Teknisk Forvaltning Skadedyrsbekæmpelse Lønsum og adm. bidrag forsyningsvirksomhederne. Diverse 6,7 mio. kr. 0,8 mio. kr. 2,8 mio. kr. 0,6 mio. kr. 0,7 mio. kr. 0,2 mio. kr. 1,0 mio. kr. 0,2 mio. kr.

Skole og Kulturforvaltningen Folkeoplysning Drift Skødshoved, syge og hj. undervisning Specialfritidshjem Centralforvaltningen Lejeindtægt, tinglysning og diverse Forsikringsområdet Personale og ITforvaltningen Besparelse på indkøb, EUudbud I alt merforbrug 0,5 mio. kr. 0,6 mio. kr. 3,0 mio. kr. 0,4 mio. kr. 3,0 mio. kr. 1,5 mio. kr. 6,8 mio. kr. Udgifter uden for servicerammen: Der forventes et samlet mindreforbrug til overførselsindkomster som er kassefinansierede på 3,7 mio. kr. Mindreforbruget fordeler sig på følgende områder: Sygedagpenge Kontanthjælp, passiv Aktiverende kontanthjælp Revalidering Løntilskud mv. (fleksjob og ledighedsydelse) Merudgifter til især enkeltydelse, handicapområdet Boligsikring, boligydelse og boliglån I alt merforbrug 1,0 mio. kr. 7,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 2,0 mio. kr. 4,0 mio. kr. 2,3 mio. kr. 3,7 mio. kr. Med udgangspunkt i ovenstående vurderinger af forbruget i 2008 kan det i forbindelse med økonomirapporteringen pr. 31. august 2008 således forventes, at der fremsættes anmodninger om tillægsbevillinger til et merforbrug inden for servicerammen på 6,8 mio.kr. samt mindreudgifter på de kassefinansierede områder på 3,7 mio. kr. Servicerammen i 2008 Den budgetterede serviceramme i 2008 udgør 2.164.741 kr. Ifølge aftalen indgået mellem regeringen og KL vil kommunernes servicerammer imidlertid blive korrigeret for en række forhold i aftalen. Den korrigerede serviceramme for Hvidovre Kommune er endnu ikke kendt, idet der først bliver udsendt en bekendtgørelse herom fra Velfærdsministeriet ultimo august. Med udgangspunkt i Hvidovre Kommunes bloktilskudsnøgle kan der beregnes følgende korrektioner til servicerammen i 2008, idet det skal understreges, at beregningen er meget usikker og den endelige korrigerede serviceramme først kendes når bekendtgørelsen udsendes: 1.000 kr. Serviceudgifter i vedtaget budget 2008 2.164.741 Lønaftale 2008 8.084 Lov og cirkulæreprogram 2008 6.719 Trepartsaftale 3.566 Rammeløft specialiseret socialt område 5.590

Korrigeret serviceramme 2008 2.188.701 Forventede serviceudgifter 2.171.541 Forventet overskud på servicerammen 17.160 Nøgle for 2008 er 0,0086 Der bliver udsendt bekendtgørelse om korrektionen fra VFM ultimo august. Rammeløftet vedr. det sociale er her beregnet ved hjælp af nøglen. Udmøntning sker i 2009. Vurdering af likviditeten pr. 31/12 2008. Primo likviditet 2008 Budgetteret kasseopbygning i 2008 Godkendte bevillinger Tillægsbevillingen indtil 30/6 Rull fra 2007 til 2008 drift Rul fra 2007 til 2008 anlæg Rul fra 2007 til 2008 afdrag Administrative skøn Tilbagebetaling af for meget modtaget refusion En del af låneoptagelse vedr. 2008 optages først i 2009 For meget afregnet moms i 2007 Opsparing til forsikringspulje Salgsindtægter som ikke realiseres (3012) Midtvejsreguleringen 2008 Afregning af skrå skatteloft Mindre forbrug jfr. skøn pr. 31/5 udenfor servicerammen Merforbrug jfr. skøn pr. 31/5 indenfor servicerammen Anlægsdispensation Kommunens andel af indestående vedr. DAB`s adm. Af ældreboliger Neutralisering af rul vedr. drift og anlæg Drift Anlæg Ultimo likviditet 2008 133,0 mio. kr. 114,4 mio. kr. 0,7 mio. kr. 18,6 mio. kr. 102,2 mio. kr. 7,3 mio. kr. 75,0 mio. kr. 28,3 mio. kr. 22,0 mio. kr. 8,5 mio. kr. 18,0 mio. kr. 10,9 mio. kr. 0,2 mio. kr. 3,7 mio. kr. 6,8 mio. kr. 16,2 mio. kr. 6,0 mio. kr. 18,6 mio. kr. 102,2 mio. kr. 129,0 mio. kr. Likviditeten er beregnet med udgangspunkt i den faktiske kassebeholdning som kommunen havde ved udgangen af 2007 (regnskab 2007) på 133,0 mio. kr. Hertil er tillagt den budgetterede kasseopbygning som blev godkendt i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2008. Herefter er der korrigeret for alle godkendte tillægsbevillinger indtil 30/6 incl. rul fra 2007 til 2008, samt korrigeret for administrative skøn over udviklingen på forskellige områder som vi p.t. har kendskab til. Endelig er det rul som skete fra 2007 til 2008 neutraliseret for så vidt angår drift og anlæg. Det betyder at vi forudsætter at der vil ske rul fra 2008 til 2009 i samme størrelsesorden som der skete fra 2007 til 2008.

Herefter fremkommer den forventede kassebeholdning ved udgangen af 2008 på 139,2 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning pr. 31/5 udgjorde 173,6 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning har i det forløbne år har ligget mellem 142 og 185 mio. kr. Økonomiske konsekvenser: Personalemæssige konsekvenser: Sundhedsmæssige konsekvenser: Miljømæssige konsekvenser: Andre konsekvenser: Bilag: