Budget 2011 Børne- og Undervisningsudvalget



Relaterede dokumenter
302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

NOTAT. Antallet af elever definerer tildelingen af personaleressourcer efter følgende parametre:

Børn og Skoleudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Ressourcestyringsmodel for undervisning og fritid i Stevnsskolerne gældende fra 1. august 2014

I den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest

Børne- og kulturudvalget. Bemærkninger til Budget Version 1

Brønderslev Kommune. Børne- og Ungdomsudvalget. Beslutningsprotokol

Folkeskoler. Bemærkninger:

HJØRRING KOMMUNE DRIFTSBUDGET Udvalg: Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

Undervisnings- og Børneudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2016

Forliget tager udgangspunkt i det forslag, der har været udsendt til høring, de indkomne høringssvar og den indgåede budgetaftale for

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Specielle bemærkninger til budget

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Specielle bemærkninger til Budget

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Åben referat Børne- og Undervisningsudvalget Direktionssekretariat

SPØRGSMÅL DER BESVARES SKRIFTLIGT

Denne sagsfremstilling indeholder forslaget til ny skolestruktur og de økonomiske konsekvenser heraf.

Hjørring Kommune. Internt notat Børne og Undervisning. Revidering af fritidsmodel BSU

Børne- og Skoleudvalget

Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

25. marts I 1000 kr Rammestyret Indsatsstyret Udsatte børn og unge Specialundervisning Total 154.

Høringsmateriale vedr. nedlæggelse af Halsnæs Heldagsskole som selvstændig skole

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Retningslinjer vedr. tilsyn af dagpasningstilbud i Egedal Kommune. Indledning

Randers Kommune Job- og personprofil for skolelederne-

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Overblik - Børneudvalget

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

(i mio.kr.) Antal Budget 2007 Forbrug 31/8-07

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Budget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg

Serviceudgifter Pædagogisk psykologisk rådgivning

Børneudvalget. Næstved Kommunes årsberetning af 80

Udvalget arbejder med følgende politikområder: Politikområde 4 Skoler, som omfatter aktiviteter i relation til folkeskoleloven og ungdomsskoleloven.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET Børne- og Undervisningsudvalget

Mængdereguleringer Budget

Lær det er din fremtid

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge

Kvalitetsrapport. Skoleåret 2009/10

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. august 2014

Ressourcetildeling til folkeskolerne i Faxe Kommune

BUDGET DRIFTSKORREKTION

Åben referat Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Børne- og Undervisningsforvaltningen

BU Temadrøftelse økonomi

Mængdekorrektioner Budget

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Udvalget for Børn og Unge

Overførsel af over-/underskud Øvrige overførsler Børneudvalget

5. FOLKESKOLER. Kapitel 5: Politikområde Folkeskoler. Halsnæs Kommune Budget

I - 1. behandling - Organisering af kommunens fritidstilbud i forlængelse af Folkeskolereformen - ISU

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

Sektorredegørelse for Børne- og Ungeudvalget

Administrationsgrundlag for dagtilbud for 0-6 årige

Serviceinformation for Special SFO Gældende fra 1. januar 2016

Politik for inklusion i Mariagerfjord kommune

Resultataftale for Skolen på Fjorden

Roskilde, d. 17. maj 2011 Notat fra Dagplejens Forældrebestyrelse vedrørende Dagplejeressourcen input til evaluering af Ressourcemodellen.

Oplæg til ny tildelingsmodel 1. december Indledning Det politiske udgangspunkt Tidsplan for arbejdet... 4

Økonomirapport pr. 30. juni 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Aftale Børnehavens navn

Hjørring Kommune. Internt notat Undervisning. Regnskabsnotat 2016

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Udfærdiget af: Brian Hansen, Per Adelhart Christensen, Bo Skovgaard, Jørn Sørensen, Jan Kjeldmann Vedrørende: Demografireguleringer i budget

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Samlet Overskrift. Parametre/håndtag Lovkrav Bemærkninger

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Serviceinformation for Fritidshjem (FO) og klubtilbud i dagtilbudsområdet Gældende fra 1. august 2014

Præsentation Økonomi

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Dagtilbud til 0-5 årige viser følgende for regnskabsåret 2016:

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Skoleudvalgsmøde 21. januar 2014

1. udkast til nyt Administrationsgrundlag for dag- og fritidstilbud

BØRNE OG FAMILIEUDVALGET (DAGTILBUD)

I - Implementering af ny Folkeskolelov i Høje-Taastrup Kommune, 1. behandling - ISU

Forslag til ændring af kommunale fokusområder i kvalitetsrapporten

KVALITETSRAPPORT FOR TØNDER KOMMUNES SKOLEVÆSEN VURDERING OG HANDLEPLANER

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Plan for Dagplejens fremtid - analyse

Spilleregler for den budgetmæssige tildeling på skoler, SFO og klubber

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Tillægsdagsorden. Dato: :00:00. Sted: Mødelokale nr. 8, Rådhuset i Skanderborg 1/11

Virksomhedsaftale 2008

Oplæg til høring om de fremtidige principper for organiseringen af fritidstilbuddene i relation til folkeskolereformen

Notat. Modtager(e): Børne- og Skoleudvalget, Økonomiudvalget, Kommunalbestyrelsen

NOTAT: Økonomiske konsekvenser af skolereformen for budget

Afdækning af reduktionspotentialer

Folkeskolernes ramme for implementering af ny skolereform i Fredericia Kommune

Attraktive dag-, fritids- og klubtilbud

Kommunens navn: _Silkeborg

Forord. Læsevejledning

Transkript:

Budget 2011 Børn og Familie 17,4% Dagtilbud 23,1% Undervisning 58,4% PPR 1,2%

I mio. kr. Budget 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 1.099,693 1.084,821 1.068,940 1.060,395 Idegrundlag og vision og forvaltningsområdet påtager sig ansvaret for/skal løse de service-, myndigheds- og igangsætningsopgaver, som følger af den til enhver tid gældende lovgivning og de formulerede kommunale politikker og rammer. Udvalgets kerneområder er: 1. Dagtilbud: Dagpleje, vuggestuer, børnehaver, tilskud til privat pasning, klubtilbud. 2. Undervisning: Folkeskole, ungdomsskole, musikskole/musisk skole, tilskud andre skoleformer, specialskolen for voksne, klubtilbud. 3. Børn og Familie: Sagsbehandling og rådgivning, anbringelser, dagbehandling, døgncentre, tandpleje, sundhedspleje, ungekontakt. Kerneområderne dækker såvel service-, myndigheds- som igangsætningsopgaver indenfor alle kerneområderne. Den overordnede vision for udvalgets ansvarsområde er at medvirke til en realisering af planstrategien for Hjørring Kommune og dermed medvirke til at sætte fokus på Hjørring som uddannelsesby. Det skal ske i en naturlig sammenhæng igennem hele børne- og ungdomslivet, knyttet op på den sammenhængende børnepolitik. Børnepolitikken er vedtaget som en ramme, hvor de enkelte sektorer bidrager med visionsformuleringer for eget område. Der foreligger visionsformuleringer fra: Dagtilbudsområdet Det skal her søges at skabe bevidst tilrettelagte, uformelle, lærings- og udviklingsmiljøer, hvor alle børn sikres tryghed, udfordringer og muligheder for at møde og forholde sig til mange facetter af verden. Undervisningsområdet Visionen er at kunne præstere et robust, autentisk og mangfoldigt skolevæsen, hvor børn og unge hver dag bliver mødt med udfordringer af kvalificerede og motiverede lærere, pædagoger og ledere. Børne- og Familieområdet Visionen på Børne- og Familieområdet er at styrke den forebyggende indsats og at anbringe børn og unge i et nærmiljø med fokus på kvaliteten og indsatsen. Endvidere er visionen at styrke familiesamarbejdet og højne fokus på det brede samarbejde vedr. sundhedsfremme. Mål På kort sigt er målsætningen for s område at skabe en ansvarsvaretagelse og opbygge en opgaveløsning, der bygger på flg. bærende principper:

Der sættes fokus på etablering af en ny kultur, baseret på det bedste fra alle. Værdigrundlag og organisering skal understøtte et helhedssyn 0-18 år for alle borgere og dermed sikre en sammenhæng i de offentlige ydelser til borgerne. Forudsætningen herfor er etablering af en stærk faglighed, der udmøntes tværfagligt og som understøttes af kompetenceudvikling for alle faggrupper. Det anses for en styrke, at flere faggrupper bidrager og tager ansvar for opgaveløsningen. Kvaliteten skal sikres gennem mål og rammestyring med fokus på de opnåede resultater. Ansvaret for opgaveløsningen ønskes placeret i yderste led, og der skal sikres en sammenhæng mellem ansvar og kompetence. Ledelse og medarbejdere udfører opgaverne i et samarbejde, som ud fra en værdibaseret tilgang vægter klarhed om målene, åbenhed og dialog. Der forudsættes åbenhed om valg af metoder og om resultaterne, som gør det muligt at optimere kvaliteten ud fra de erfaringer, vi gør os enkeltvis og i fællesskab. Styringen af området skal tilrettelægges, så brugerne inddrages i fastlæggelse af mål og værdigrundlag. Indsatsområder har indtil nu forholdt sig til, at flg. indsatsområder skal iagttages: Implementering af helhedsplan på skole-, specialundervisnings-, og dagtilbudsområdet. Konkretisering af en evalueringskultur. Kvalitetsudvikling på dagtilbudsområdet. Implementering af pædagogiske læreplaner i 0-6 års området. Videreudvikling af specialklassestrukturen. Personalets videreudvikling/kompetenceudvikling Ungdoms- og musikskolen, musisk skole. Sundhed herunder kost. Ny tværfaglig samarbejdsorganisation. Reorganisering af sundhedsplejens indsatser på skoleområdet, herunder tilpasning til ny organisation med kommunelæge. Ny struktur på dagbehandling. s opdeling i sektorer (mio. kr.) Sektorer Budget 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Sektor Undervisning 641,718 630,366 620,373 614,828 Sektor PPR 12,721 12,721 12,721 12,721 Sektor Dagtilbud 253,986 253,286 250,286 250,286 Sektor Børn og Familie 191,267 188,447 185,559 182,559 i alt 1.099,693 1.084,821 1.068,940 1.060,395

Budgetspecifikation for udvalget i mio. kr. Budget 2011 Løn 884,169 Drift 408,811 Indtægter -171,169 Refusioner -22,118 I alt 1.099,693 Sektor Undervisning Budgetoverslagsår 2012-2014 Sektor Undervisning Der er indregnet et forventet fald i elevtallet i 2012, 2013 og 2014 efter følgende forudsætninger: 2011: 7.371 elever. 2012: 7.226 elever reduktion af 2011 budget med 5,052 mio. kr. 2013: 7.165 elever reduktion af 2011 budget med 6,586 mio. kr. 2014: 7.092 elever - reduktion af 2011 budget med 8,453 mio. kr. Der tages forbehold for ændringer i elevtallet som følge af til- og fraflytning. Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en merudgift til stigende pensionsudgifter til overenskomstansatte lærere med følgende beløb: 2012: merudgift i forhold til budget 2011 på 1,322 mio. kr. 2013: merudgift i forhold til budget 2011 på 2,644 mio. kr. 2014: merudgift i forhold til budget 2011 på 3,966 mio. kr. Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en merudgift til det vejledende timetal pr. 1/8-2011 med følgende beløb: 2012: merudgift i forhold til budget 2011 på kr. 8,750 mio. kr. 2013: merudgift i forhold til budget 2011 på kr. 8,750 mio. kr. 2014: merudgift i forhold til budget 2011 på kr. 8,750 mio. kr. Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en mindreudgift på helhedsplanen med følgende beløb: 2012: mindreudgift i forhold til budget 2011 på kr. 17,130 mio kr. 2013: mindreudgift i forhold til budget 2011 på kr. 20,123 mio. kr. 2014: mindreudgift i forhold til budget 2011 på kr. 20,123 mio.kr. Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet henholdsvis merudgift/mindreudgift til ændringer i lov og cirkulæreprogram (ungepakken) med følgende beløb: 2012: merudgift i forhold til 2011 på kr. 0,690 mio. kr. 2013: mindreudgift i forhold til 2011 på kr. -1,099 mio. kr. 2014: mindreudgift i forhold til 2011 på kr. -1,099 mio. kr.

Der er i overslagsårene 2013 og 2014 indregnet en merudgift til ændringer i lov og cirkulæreprogram (børnefamilieydelse) med følgende beløb:. 2013: mindreudgift i forhold til 2011 på kr. 0,024 mio. kr. 2014: mindreudgift i forhold til 2011 på kr. 0,024 mio. kr. Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en merudgift til ændringer i lov og cirkulæreprogram (folkeskoler) med følgende beløb: 2012: merudgift i forhold til 2011 på kr. 0,068 mio. kr. 2013: merudgift i forhold til 2011 på kr. 0,093 mio. kr. 2014: merudgift i forhold til 2011 på kr. 0,093 mio. kr. Der er i overslagsårene 2013 og 2014 indarbejdet besparelser på de kommunale specialklasser: 2013: mindreudgift i forhold til budget 2011 på 5,0 mio. kr. 2014: mindreudgift i forhold til budget 2011 på 10,0 mio. kr. Sektor Dagtilbud Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en mindreudgift vedr. udvidet åbningstid med følgende beløb: 2012: mindreudgift i forhold til budget 2011 på 0,700 mio. kr. 2013: mindreudgift i forhold til budget 2011 på 0,700 mio. kr. 2014: mindreudgift i forhold til budget 2011 på 0,700 mio. kr. Der er i overslagsårene 2013 og 2014 indregnet en mindreudgift vedr. helhedsplanen på dagtilbudsområdet indarbejdet mindreudgifter med følgende beløb: 2013: mindreudgift i forhold til budget 2011 på 3,000 mio. kr. 2014: mindreudgift i forhold til budget 2011 på 3,000 mio. kr. Sektor Børn og Familie Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en merudgift til kontinuitet i anbringelsen med følgende beløb: 2012: merudgift i forhold til budget 2011 på 0,096 mio. kr. 2013: merudgift i forhold til budget 2011 på 0,096 mio. kr. 2014: merudgift i forhold til budget 2011 på 0,096 mio. kr. Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en mindreudgift vedr. ændring i adoptionsloven med følgende beløb: 2012: mindreudgift i forhold til budget 2011 på 0,101 mio. kr. 2013: mindreudgift i forhold til budget 2011 på 0,204 mio. kr. 2014: mindreudgift i forhold til budget 2011 på 0,204 mio. kr. Der er i overslagsårene 2013 og 2014 indregnet en merudgift vedr. kontinuitet i anbringelsen med følgende beløb: 2013: merudgift i forhold til budget 2011 på 0,088 mio. kr. 2014: merudgift i forhold til budget 2011 på 0,088 mio. kr.

Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en merudgift vedr. Barnets reform med følgende beløb: 2012: merudgift i forhold til budget 2011 på 0,186 mio. kr. 2013: merudgift i forhold til budget 2011 på 0,313 mio. kr. 2014: merudgift i forhold til budget 2011 på 0,313 mio. kr. Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en mindreudgift vedr. justering Børne- og Familieområdet med følgende beløb: 2012: mindreudgift i forhold til budget 2011 på 3,000 mio. kr. 2013: mindreudgift i forhold til budget 2011 på 6,000 mio. kr. 2014: mindreudgift i forhold til budget 2011 på 9,000 mio. kr.

Budget 2011 Undervisning Privatskoler og efterskoler 6% Ungdomsskoler 2% Musik 1% Special-undervisning 16% Skolefritids-ordninger 9% Skoler 66%

I mio. kr. Undervisning Budget 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 641,718 630,366 620,373 614,828 Sektorens opgaver Sektoren omfatter al undervisning i henhold til følgende lovgivning: Lov om folkeskolen. Lov om kompenserende specialundervisning for voksne. Lov om ungdomsskolen. Lov om musik (musikskoler og MGK). Der skal således skabes rammer for, at der kan gennemføres undervisning i henhold til gældende lovgivning og de kommunale mål for de enkelte serviceområder. Samling af kommunens undervisningsopgaver i en sektor giver mulighed for at etablere et samlet syn med fokus på kvalitetsudvikling, faglighed og kreative udviklingsmiljøer. Sektoren omfatter endvidere fritidstilbud til børn i både normal- og specialklasser efter folkeskoleloven (skolefritidsordninger). Endvidere henføres samdrevne skoler og børnehaver (børnecentre) ledelses- og bestyrelsesmæssigt til sektoren. Mål og budget for børnehavetilbuddene er beskrevet under sektoren dagtilbud. Indsatsområder I 2011 er der fokus på to hovedopgaver: Implementering af helhedsplanen for folkeskoleområdet og det specialiserede område, samt arbejdet med de skolepolitiske målsætninger, herunder kommunens sundhedspolitik. Mål Der kan i overskriftsform opstilles nedenstående mål. For uddybning henvises til de enkelte serviceområder. 1. Implementering af Helhedsplan for skoleområdet. 2. Implementering af Helhedsplan for det specialiserede område. 3. Implementering af de skolepolitiske målsætninger med tilhørende ønskede tilstande og operationelle mål. 4. Udvikling af kvalitetsrapporten indenfor folkeskoleområdet. 5. Fortsat udvikling af evalueringskulturen, og kvalitetsrapport for det specialiserede område. 6. Undervisningssektoren indgår i etablering af et sammenhængende og tværgående tilbud til børn og familier og indgår således i den sammenhængende børnepolitik.

Undervisningssektorens opdeling i serviceområder Sektorer i mio. kr. Budget 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Serviceområde Skoler 417,740 406,388 401,395 400,850 Serviceområde Skolefritidsordninger 59,033 59,033 59,033 59,033 Serviceområde Specialundervisning 104,745 104,745 99,745 94,745 Serviceområde Privatskoler og efterskoler 40,677 40,677 40,677 40,677 Serviceområde Ungdomsskoler 11,308 11,308 11,308 11,308 Serviceområde Musik 8,215 8,215 8,215 8,215 Undervisningssektoren i alt 641,718 630,366 620,373 614,828 Budgetspecifikation for sektoren i mio. kr. Budget 2011 Løn 511,121 Drift 198,163 Indtægter -65,736 Refusioner -1,830 I alt 641,718 Budgetoverslagsår 2012-2014 Der er indregnet et forventet fald i elevtallet i 2012, 2013 og 2014 efter følgende forudsætninger: 2011: 7.371 elever. 2012: 7.226 elever reduktion af 2011 budget med 5,052 mio. kr. 2013: 7.165 elever reduktion af 2011 budget med 6,586 mio. kr. 2014: 7.092 elever - reduktion af 2011 budget med 8,453 mio. kr. Der tages forbehold for ændringer i elevtallet som følge af til- og fraflytning. Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en merudgift til stigende pensionsudgifter til overenskomstansatte lærere med følgende beløb: 2012: merudgift i forhold til budget 2011 på 1,322 mio. kr. 2013: merudgift i forhold til budget 2011 på 2,644 mio. kr. 2014: merudgift i forhold til budget 2011 på 3,966 mio. kr. Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en merudgift til det vejledende timetal pr. 1/8-2011 med følgende beløb: 2012: merudgift i forhold til budget 2011 på kr. 8,750 mio. kr. 2013: merudgift i forhold til budget 2011 på kr. 8,750 mio. kr. 2014: merudgift i forhold til budget 2011 på kr. 8,750 mio. kr. Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en mindreudgift på helhedsplanen med følgende beløb: 2012: mindreudgift i forhold til budget 2011 på kr. 17,130 mio kr. 2013: mindreudgift i forhold til budget 2011 på kr. 20,123 mio. kr. 2014: mindreudgift i forhold til budget 2011 på kr. 20,123 mio.kr.

Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet henholdsvis merudgift/mindreudgift til ændringer i lov og cirkulæreprogram (ungepakken) med følgende beløb: 2012: merudgift i forhold til 2011 på kr. 0,690 mio. kr. 2013: mindreudgift i forhold til 2011 på kr. -1,099 mio. kr. 2014: mindreudgift i forhold til 2011 på kr. -1,099 mio. kr. Der er i overslagsårene 2013 og 2014 indregnet en merudgift til ændringer i lov og cirkulæreprogram (børnefamilieydelse) med følgende beløb:. 2013: mindreudgift i forhold til 2011 på kr. 0,024 mio. kr. 2014: mindreudgift i forhold til 2011 på kr. 0,024 mio. kr. Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en merudgift til ændringer i lov og cirkulæreprogram (folkeskoler) med følgende beløb: 2012: merudgift i forhold til 2011 på kr. 0,068 mio. kr. 2013: merudgift i forhold til 2011 på kr. 0,093 mio. kr. 2014: merudgift i forhold til 2011 på kr. 0,093 mio. kr. Der er i overslagsårene 2013 og 2014 indarbejdet besparelser på de kommunale specialklasser: 2013: mindreudgift i forhold til budget 2011 på 5,0 mio. kr. 2014: mindreudgift i forhold til budget 2011 på 10,0 mio. kr.

I mio. kr. Undervisning Budget 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Skoler 417,740 406,388 401,395 400,850 1. Serviceområdets opgaver Serviceområdet omfatter undervisning efter folkeskoleloven, med undtagelse af specialundervisning i specialklasser og skoler, som er beskrevet under serviceområdet Specialundervisning. Serviceområdet omfatter 9 skolecentre, hvori der indgår 22 skoler, samt 5 selvstændige skoler, der ikke indgår i et skolecenter. De i alt 27 folkeskoler er fordelt på 15 skoler med overbygning, 11 skoler med 0.-6./7. årgang og 1 skole med kun 10. årgang. Der er samlet 7.872 elever. 1.1 Indsatsområder Skolevæsnets primære opgaver i 2011 bliver implementering og tilpasning af strukturen i henhold til helhedsplanen på skole- og dagtilbudsområdet. Opgaven omfatter strukturel tilpasning i forhold til elevtalsudviklingen, tilpasning af bygningskapaciteten samt tilpasning af sammenhæng mellem specialundervisningsområdet og det generelle område. Desuden vil der fortsat være fokus på implementeringen af de skolepolitiske mål. Indsatsen på skoleområdet vil i 2011 være fokuseret på følgende områder: Pædagogiske målsætninger Opfølgning af de politisk vedtagne mål for skoleområdet herunder faglighed, evaluering, inklusion, it, ledelse, fysiske rammer og sundhed. Analyse af kompetencekapaciteten på skoleområdet med henblik på at sikre fremadrettet strategisk kompetenceudvikling. Organisatoriske målsætninger Tilpasning af struktur i henhold til helhedsplanen på skole- og dagtilbudsområdet. Herunder fokus på tilpasning af bygningskapacitet. Sikring af smidige samarbejdsstrukturer internt og eksternt i skolevæsnet med udgangspunkt i styrket helhedstænkning. Administrative målsætninger Sikre en effektiv administration og herunder sikre overholdelse af budgetter. Udvikling af dialog og samarbejde i den administrative ledergruppe. Implementering af ledelsesinformationssystem.

2. Målsætninger for det pædagogiske arbejde De skolepolitiske mål på skoleområdet revideres i 2010 med henblik på efterfølgende implementering. De tidligere mål er revideret og der er udarbejdet nye mål på områderne: IT, Sundhed og Fysiske rammer. De skolepolitiske mål implementeres på skolerne i 2011 og evalueres i forbindelse med Kvalitetsrapporten på skoleområdet 2011. 2.1 Kvalitetsrapporten 2011 og evaluering af de kommunale mål Kvalitetsrapporten vil i 2011 blive udarbejdet med udgangspunkt i, at den skal medvirke til både evaluering og planlægning af skolens arbejde, samt sikre og underbygge kvaliteten i arbejdet i skolecentrene. Kvalitetsrapporten vil forsat indeholde en række nøgletal for hver skole, samt for skolecentrene og for det samlede skolevæsen, samtidig med at der vil være en opgørelse af kvaliteten af de pædagogiske processer, herunder de skolepolitiske mål samt en vurdering af det faglige niveau på skolen. Skolerne udarbejder i forbindelse med kvalitetsrapporten desuden en udviklingsplan i henhold til de skolepolitiske mål. Kvalitetsrapporten for 2011 kommer til at indeholde: En struktur der underbygger skolevæsnets opbygning i en række skolecentre og en række enkeltstående skoler. Beretning og udviklingsplan for det samlede skolecenter. Et indlæg fra hver skole vedr. udviklingsarbejdet i det forgangne år. En opgørelse af rammebetingelserne for hver enkelt skole. En vurdering af kvaliteten af de pædagogiske processer, herunder de skolepolitiske mål på hver skole og for det samlede skolevæsen. En opgørelse af skolens/skolecentrets resultater herunder karaktergennemsnit og overgangsfrekvenser. En vurdering af det faglige niveau på skolen. En udviklingsplan for skolens arbejde med egne og politiske målsætninger. 2.2 Mål for elevernes timetal Den anvendte timetildelingsmodel fastlægger en samlet ramme til undervisning mv. Skolen skal indenfor denne ramme sikre, at den enkelte elev bliver undervist i et timetal svarende til minimumstimetallet for de enkelte faser opgjort for hver af faggrupperne (humanistiske fag, naturfag, praktisk/musiske fag og klassens tid). Et delmål for gennemførsel af Helhedsplanen har været muligheden for en opjustering af timetallet fra ministeriets minimum til det vejledende timetal pr. 1. august 2011. Realiseringen af denne målsætning afhænger af udfaldet af Helhedsplanen. 3. Målsætning for det organisatoriske arbejde I det organisatoriske arbejde vil der være fokus på tilpasning af strukturen i henhold til helhedsplanen på skole og dagtilbudsområdet. Strukturtilpasningen vil omfatte harmonisering af kulturen i forhold til de etablerede samarbejdsstrukturer med henblik på at sikre smidighed og

understøtte mulig synergi. Desuden vil der være fokus på tilpasning af bygningsmassen og strategisk kompetenceudvikling. Harmoniseringen af kulturen og udviklingen af ledelsen vil blive understøttet af centralt tilrettelagte initiativer. Initiativerne tilrettelægges som forløb der bygger videre på tidligere gennemførte udviklingsforløb med fokus på: Etablering af en stærk samarbejdsrelation mellem skoleledelserne og forvaltningen. Omsætning af visioner, politiske og strategiske mål for god ledelse til udvikling af en fælles forståelse for og oplevelse af god ledelse,. Generel udvikling af den enkelte leder og samarbejdet i det samlede ledelsesteam. Der arbejdes desuden med tilpasning af bygningskapaciteten herunder tilpasning af lokalekapaciteten. Renoveringsbehovet på skolevæsnets aktuelle bygningsmasse analyseres og vurderes. Desuden vurderes kvaliteten af de læringsrum de fysiske rammer tilbyder. På denne baggrund udarbejdes der renoveringsplaner og renoveringsarbejde igangsættes. Den strategiske kompetenceudvikling understøttes ved gennemførsel af en analyse af de eksisterende kompetencer og en vurdering og analyse af det fremtidige kompetencebehov. På denne baggrund vurderes behov for kompetencetilførsel i form af strategisk rekruttering og kompetenceudviklingsinitiativer. Der iværksættes strategier og handleplaner for kompetenceudviklingen på denne baggrund. 4. Målsætning for det administrative arbejde Der etableres forudsætninger for, at skolerne kan varetage det samlede ansvar for administrationen af skolen indenfor budgettet og de fastsatte principper og retningslinjer. Der sikres den nødvendige introduktion til opgaverne, og der iværksættes fornøden kompetenceudvikling. 4.1 Administrativ faglig ledergruppe I den administrative ledergruppe udbygges det faglige miljø for at øge effektiviteten og fagligheden i opgaven. 4.2 Ledelsesinformation I 2011 er en primær udviklingsopgave, at sikre gennemførelse af et ledelsesinformationssystem for at understøtte den fremtidige styring. 4.3 Tabulex Webindskrivning Der indføres en borgerrettet web-tjeneste til indberetning af skoleønsker og registrering af andre oplysninger fra forældre til kommende børnehaveklassebørn.

Budgetspecifikation i mio. kr Budget 2011 Løn 321,683 Drift 98,316 Indtægter - 2,259 Refusioner I alt 417,740 Institution Budget 2011 Fælles Formål Skoler Løn Øvrig drift Indtægter Nettobudget Skolecenter Astrup og Højene Bygningsareal Elevtal budget 2010 3.153.263 47.167.191-2.259.386 48.061.068 Løn Øvrig drift Indtægter Nettobudget Centerudgifter 5.740.915 2.558.553 8.299.468 Astrup Skole 2.205 116 3.842.072 252.549 4.094.621 Højene Skole 8.470 643 20.528.705 1.187.048 21.715.752 Samlet 10.675 759 30.111.692 3.998.149 34.109.841 Skolecenter Bagterp og Rakkeby Bygningsareal Elevtal budget 2010 løn Øvrig drift Indtægter Nettobudget Centerudgifter 5.119.306 2.764.696 7.884.002 Bagterpskolen 8.371 590 19.137.115 1.093.900 20.231.016 Rakkeby Skole 2.525 40 1.668.643 118.342 1.786.985 Samlet 10.896 630 25.925.064 3.976.938 29.902.003 Skolecenter Bindslev og Tversted Bygningsareal Elevtal budget 2010 Løn Øvrig drift Indtægter Nettobudget Centerudgifter 4.507.908 2.156.104 6.664.012 Bindslev Skole 7.089 272 8.749.041 529.113 9.278.155 Tversted Skole 3.083 120 3.911.245 259.657 4.170.902 Samlet 10.172 392 17.168.194 2.944.874 20.113.069 Skolecenter Bjergby, Horne og Tornby Elevtal budget Bygningsareal 2010 Løn Øvrig drift Indtægter Nettobudget Centerudgifter 5.951.254 3.241.917 9.193.170 Bjergby-Mygdal Skole 3.693 283 8.694.245 547.661 9.241.906 Horne-Asdal Skole 4.320 205 6.717.652 409.606 7.127.258 Tornby-Vidstrup Skole 3.883 227 7.250.398 448.796 7.699.194 Samlet 11.896 715 28.613.549 4.647.979 33.261.527 Skolecenter Holmegård og Skallerup Bygningsareal Elevtal budget 2010 Løn Øvrig drift Indtægter Nettobudget Centerudgifter 4.858.370 2.127.209 6.985.580 Holmegårdskolen 7.408 456 15.707.908 857.392 16.565.299 Skallerup Skole 2.512 89 3.305.511 205.000 3.510.511 Samlet 9.920 545 23.871.789 3.189.601 27.061.390

Skolecenter Løkken, Hundelev og Vrensted Bygningsareal Elevtal budget 2010 Løn Øvrig drift Indtægter Nettobudget Centerudgifter 4.919.472 2.419.671 7.339.143 Løkken Skole 4.825 252 8.248.200 493.398 8.741.598 Hundelev Skole 3.264 132 4.392.948 280.532 4.673.480 Vrensted Skole 2.175 52 2.202.164 139.988 2.342.153 Samlet 10.264 436 19.762.784 3.333.589 23.096.374 Skolecenter Hørmested, Lendum, Mosbjerg og Sindal Bygningsareal Elevtal budget 2010 Løn Øvrig drift Indtægter Nettobudget Centerudgifter 8.759.924 3.704.247 12.464.171 Hørmested Skole 2.160 64 2.771.835 161.476 2.933.311 Lendum Skole 3.137 111 3.681.696 243.764 3.925.459 Mosbjerg Skole 2.817 101 3.528.595 226.464 3.755.059 Sindal Skole 11.067 558 19.244.042 1.037.701 20.281.743 Samlet 19.181 834 37.986.092 5.373.652 43.359.743 Skolecenter Lørslev og Tårs Skole Bygningsareal Elevtal budget 2010 Løn Øvrig drift Indtægter Nettobudget Centerudgifter 4.825.947 2.108.570 6.934.517 Lørslev Skole 2.676 69 2.951.711 170.546 3.122.257 Tårs Skole 7.135 426 13.661.330 801.725 14.463.055 Samlet 9.811 495 21.438.988 3.080.841 24.519.828 Skolecenter Vrå og Vrejlev- Hæstrup Bygningsareal Elevtal budget 2010 Løn Øvrig drift Indtægter Nettobudget Centerudgifter 5.421.067 3.462.126 8.883.192 Vrå Skole 8.685 453 15.005.336 850.486 15.855.822 Vrejlev- Hæstrup Skole 4.964 187 6.646.257 379.594 7.025.851 Samlet 13.649 640 27.072.660 4.692.205 31.764.865 Øvrige skoler Elevtal budget 2010 Løn Øvrig drift Nettobudget Muldbjergskolen 9.261 514 21.763.008 3.315.371 25.078.379 Lundergårdskolen 8.776 582 26.054.546 3.078.529 29.133.075 Hjørring Ny 10. 1.869 232 11.031.417 1.682.099 12.713.516 Hirtshals Skole 9.199 273 13.490.171 2.646.000 16.136.171 Ulvkærskolen 9.394 324 14.240.265 2.929.656 17.169.921 Samlet skoler 144.963 7.371 321.683.482 98.316.061-2.259.386 417.740.157

Personalenormering i fuldtidsstillinger Lærere faglig ledelse Teknisk service Adm. Personale Samlet normering Fælles Formål Skoler 17,875 17,875 Skolecenter Astrup og Højene Lærere ledelse Teknisk service Adm. Personale Samlet normering Centerniveau 3,058 2,647 1,533 7,238 Astrup Skole 8,669 8,669 Højene Skole 46,601 46,601 Samlet 55,270 3,058 2,647 1,533 62,508 Skolecenter Bagterp og Rakkeby Lærere faglig ledelse Teknisk service Adm. Personale Samlet normering Centerniveau 2,760 2,681 1,358 6,799 Bagterpskolen 43,553 43,553 Rakkeby Skole 3,713 3,713 Samlet 47,265 2,760 2,681 1,358 54,064 Skolecenter Bindslev og Tversted Lærere faglig ledelse Teknisk service Adm. Personale Samlet normering Centerniveau 2,073 2,570 1,034 3,624 Bindslev Skole 19,841 22,218 Tversted Skole 8,970 11,019 Samlet 28,812 2,073 2,570 1,034 36,861 Skolecenter Bjergby, Horne og Tornby Lærere faglig ledelse Teknisk service Adm. Personale Samlet normering Centerniveau 3,371 3,336 1,723 5,083 Bjergby-Mygdal Skole 19,754 22,158 Horne-Asdal Skole 14,377 16,877 Tornby-Vidstrup Skole 16,123 18,067 Samlet 50,254 3,371 3,336 1,723 62,185 Skolecenter Holmegård og Skallerup Lærere faglig ledelse Teknisk service Adm. Personale Samlet normering Centerniveau 2,562 2,531 1,242 3,776 Holmegårdskolen 34,921 35,779 Skallerup Skole 7,028 9,096 Samlet 41,949 2,562 2,531 1,242 48,651 Skolecenter Løkken, Hundelev og Vrensted Lærere faglig ledelse Teknisk service Adm. Personale Samlet normering Centerniveau 2,712 3,084 1,343 4,290 Løkken Skole 18,172 20,195 Hundelev Skole 9,464 11,536 Vrensted Skole 4,914 6,411 Samlet 32,550 2,712 3,084 1,343 42,432

Skolecenter Hørmested, Lendum, Mosbjerg og Sindal Lærere faglig ledelse Teknisk service Adm. Personale Samlet normering Centerniveau 4,389 4,873 2,135 7,029 Hørmested Skole 5,969 7,035 Lendum Skole 8,383 10,271 Mosbjerg Skole 8,061 9,798 Sindal Skole 41,747 44,084 Samlet 64,160 4,389 4,873 2,135 78,217 Skolecenter Lørslev og Tårs Skole Lærere faglig ledelse Teknisk service Adm. Personale Samlet normering Centerniveau 2,378 2,514 1,174 3,698 Lørslev Skole 6,516 7,370 Tårs Skole 30,495 31,828 Samlet 37,011 2,378 2,514 1,174 42,896 Skolecenter Vrå og Vrejlev-Hæstrup Lærere faglig ledelse Teknisk service Adm. Personale Samlet normering Centerniveau 2,790 3,106 1,371 4,528 Vrå Skole 33,250 35,489 Vrejlev-Hæstrup Skole 14,830 16,895 Samlet 48,080 2,790 3,106 1,371 56,912 Muldbjergskolen 38,486 1,933 1,930 0,969 45,228 Lundergårdskolen 48,252 2,297 1,854 1,042 53,450 Hjørring Ny 10. 19,908 1,241 0,788 0,566 21,508 Hirtshals Skole 22,823 1,350 1,919 0,622 28,094 Ulvkærskolen 24,516 1,413 1,950 0,691 32,073 Samlet skoler 577,210 34,326 35,783 16,802 682,954

Specifikation af fællesudgifter skoler, jfr. ovenstående: Konto Netto Beskrivelse budget 2011 Skolekonsulenter 1.983.487 Budgettet dækker lønudgifter til pædagogiske administrative konsulenter. Skoletjeneste 1.720.462 Budgettet dækker lønudgifter og drift til Skoletjenesten ved Vendsyssel Historiske Museum, Nordsøcentret samt English House. Fællestillidsrepræsentant 429.767 Finansieres af skolerne i fællesskab. Pensioner ved uansøgt afsked Budgettet er flyttet til konto 6. Vikarer barsel 5.316.334 Forsikringsordning merudgift dækkes af skolerne i -3.339.968 fællesskab. Vikarer langtidssyge Pædagogisk udvikling Bygningsvedligeholdelse Handicapforanstaltninger Hjælpemidler Praktisk medhjælp Støtteforanstaltninger To-sprogede elever Skolebibliotek IKT-plan Særlige formål 0 Forsikringsordning merudgift dækkes af skolerne i fællesskab. 1.327.821 Midler afsat til centralt initierede uddannelsesprojekter, lederuddannelser og indsatsområder. Midlerne dække endvidere udgifter til udarbejdelse af kvalitetsrapport. 1.402.841 Midler til større renoveringsprojekter, som forventes fordelt på de enkelte projekter efter et bygningsgennemsyn, som gennemføres på skoleområdet hvert 3. år. Budgetlagt på baggrund af kendt niveau. Støtte efter ansøgning gennem Visitationsudvalget til 213.821 elever med helt særlige behov. 337.232 569.511 205.296 Der er etableret en pulje til to-sprogede elever, der indskrives i løbet af skoleåret. 557.448 Til drift af skolebibliotekssystemer mv. 3.572.207 Drift og vedligeholdelse af IT til undervisningsbrug samt finansiering af leasingkontrakter. 231.839 Anvendes i 2011 til udviklingsprojekt vedrørende ledelse af skoleområdet. Mellemkommunal betaling for undervisning Andet Skolekørsel 9.385.021 Her betales og opkræves for elevers skolegang til/fra kommuner samt anbragte børns undervisning på interne skoler på opholdssteder. 1.061.344 Administration, møder, rejser, repræsentation og andet. 17.389.394 Kørsel for folkeskoleelever til og fra hjem. Ændringer vedr. helhedsplanen er ikke inkluderet. Lyngby Lejrskole 151.244 Drift af Lyngby Lejrskole. Skoleteater 165.226 UUV 7.440.592 Betaling til Ungdommens Uddannelsesvejledning. Rummelighed og kvalitet Normeringsændring Tilskud til lærernes videreuddannelse Ændringer helhedsplan 203.040 Til politisk besluttede indsatsområder til rummelighed og kvalitetsudvikling. Den resterende del anvendes til udvikling af kompetencecentre på skolerne, samt øvrige inklusionsforanstaltninger. 3.441.242 Midlerne anvendes til afledte udgifter til bl.a. personalesager samt elevtalsregulering. 510.254 Anvendes til kompetenceudvikling af lærere. Projektet løber fra 2009 til 2011. -9.350.000* Jævnfør nedenstående specifikation vedr.

helhedsplanen Besparelse vedr. centrale -855.000 Besparelsen forventes udmøntet via reduktion på støttefunktioner konsulent samt kompetenceudviklingsområdet. Vejledende timetal pr. 1/8-2011 6.250.000 Midler afsat til opfyldelse af det vejledende timetal pr. 1/8-2011. I alt 50.320.455 *Ændringer helhedsplan Budget 2011 Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 Besparelse helhedsplan -9.898.000-23.756.000-23.756.000-23.756.000 bygningsdrift Implementeringsudgifter 2.898.000 3.006.000 13.000 13.000 Afledte transportudgifter 1.500.000 3.500.000 3.500.000 3.500.000 Regulering elevtaxameter -3.850.000-9.223.000-9.223.000-9.223.000 pr. 1/8-2011. -9.350.000-26.480.000-29.473.000-29.473.000 Ovenstående puljebeløb udmøntes i 2011 og frem på baggrund af Byrådets beslutning vedr. ny skolestruktur den 24. november 2010. Budgetnormer og budgetteringsmetoder Budgetnormer på skoleområdet Taxameter Børnehaveklasse 01-03. klasse 04-06. klasse 07-10 klasse Gennemsnitlig vejledende timetal 665 720 769 860 Klassekvotient pr. fase 19,4 19,4 19,4 19,4 Andre opgaver 37% 37% 37% 37% Opgaver i tilknytning til undervisningen 117,5% 117,5% 117,5% 117,5% Omregningsfaktor til stillinger 1.644 1.644 1.644 1.644 Stilling pr. barn 0,053 0,057 0,061 0,069 Tildeling af timer til skolernes undervisning sker i form af et elevtaxameter, som hver elev udløser en andel af en normering. Summen udgør skolens samlede lærer- og børnehaveklasseledernormering. Elevtaxameteret er fastsat med udgangspunkt i det vejledende timetal sat i forhold til den gennemsnitlige klassekvotient på 19,40. Hertil lægges 37 % til andre opgaver. Der tillægges endvidere 117,5 % af det beregnede timetal til opgaver omkring undervisningen. Særlig tildeling: Den vejledende normering, som elevtaxameteret beregner for den enkelte skole opjusteres med en given procent til skoler med færre end 200 elever. Her bliver skoler med under 80 elever tillagt 45 % til den normering, der gives via taxameteret, mens skoler med færre end 105 elever får tillagt 20 % til den normering, der gives via taxameteret. Skoler med færre end 200 elever tillægges 10 %.

Tildeling til ledelse Der tildeles en grundnormering til ledelse på 0,5 stilling pr. skole samt en faktor på 0,037 stilling pr. stilling på skolen/i skolecenteret. Ledelsestid til specialklasser er budgetlagt som del af specialklassernes budget. Teknisk og administrativt personale (TAP) Normeringen til teknisk servicemedarbejder er fastlagt ud fra en grundtildeling med 0,50 stilling pr. skole i skolecenteret og en faktor pr. m 2. Normeringen til administration er fastlagt med en grundtildeling på 0,25 stilling pr. skole samt en faktor pr. elev. Udgiftstype Budgetnorm - folkeskoler Elevtaxameter normalundervisning: bh.kl. 0,053 stilling pr. elev 1.-3. Kl. 0,057 stilling pr. elev 4.-6. Kl. 0,061 stilling pr. elev 7.-10.kl. 0,069 stilling pr. elev Grundtildeling skoler under 80 elever Grundtildeling skoler under 105 elever Grundtildeling skoler under 200 elever Stigende pensionsudgifter Gennemsnitlig lønudgift lærer Gennemsnitlig lønudgift skoleleder Gennemsnitlig lønudgift teknisk medar. Gennemsnitlig lønudgift adm. pers. 45% pr. tildelt normering 20% pr. tildelt normering 10% pr. tildelt normering 1.934 pr. stilling pr. skole 449.588 pr. fuldtidsstilling 553.616 pr. fuldtidsstilling 341.496 pr. fuldtidsstilling 355.407 pr. fuldtidsstilling Øvrig drift Personrelaterede udgifter uddannelse arbejdsskade og ansvarsforsikring Bygningsdrift vedligeholdelse rengøring inventar grundbeløb energi skatter og afgifter Undervisning undervisningsmidler 2.184 kr. pr. stilling. (undervisningspersonale + TAP) 1.089,80 pr. stilling 47,36 pr. m2 164,39 pr. m2 137,60 pr. elev 22.544 pr. skole Budgetlægges ud fra et gennemsnit af de 2 foregående års forbrug reguleret for arealændringer. Budgetlægges konkret ved fremskrivning af sidste års udgiftsniveau. 1.695 pr. elev 46.504 grundbeløb pr. skole

skolebibliotek elevaktiviteter forældresamarbejde skolepatrulje Administration kontorhold, edb, telefon andet: tjenestekørsel 131,08 pr. elev 32.368 grundbeløb pr. skole Budgetteringsmetoder på skoleområdet Lønbudget På baggrund af budgetnormerne udregnes der en normering. Normeringen danner grundlag for beregningen af skolens lønbudget. Skolen træffer selv beslutning om den faktiske normering af stillinger inden for lønsummen (lønsumsstyring). Lønsum vedr. pædagogisk personale budgetlægges på den enkelte skole. Centrale funktioner samt timer, der ikke er fordelt ved skoleårets planlægning, budgetlægges på centrale konti. Lønbudgettet vedr. teknisk servicepersonale, administrativt personale samt ledelse er for skolecentrene budgetlagt på centerniveau. Lønbudgettet lægges ud fra den foreløbige normering for skoleåret 2010/2011 og reguleres ved endelig normering for skoleåret 2011/2012 i september 2011. Vikarer Der er på hver skole afsat 2 % af skolecenterets lønsum til vikardækning. Herudover er der budgetlagt centrale konti til vikarer vedr. barsel og langtidssygdom. Den centrale pulje dækker alle personalekategorier på serviceområdet. Der ydes tilskud fra de centrale konti fra 1. fraværsdag vedr. barsel og fra 21. fraværsdag vedr. langtidssygdom. Ordningerne er forsikringsordninger, dvs. såfremt der er merforbrug på de centrale konti ved årets udgang, fordeles merudgiften på skolerne i forhold til skolernes normering. Uddannelse Der er på centerniveau budgetlagt midler til uddannelse. Uddannelseskontoen omfatter samtlige personalegrupper budgetlagt på dette serviceområde. Dvs. ledelse, lærere, teknisk servicepersonale, kontorpersonale og kantinepersonale. Uddannelse på SFO-området er budgetlagt under eget serviceområde. Bygningsvedligeholdelse Der er på centerniveau budgetlagt midler til almindelig vedligehold. Midler til almindelig vedligeholdelse fordeles efter en kvadratmeternorm og omfatter: Udvendig og indvendig vedligeholdelse af bygninger til skole og SFO samt udearealer. Udvendig vedligeholdelse samt faste installationer ved tandklinikker og ungdomsskolelokaler. Snerydning.

Herudover er der budgetlagt centrale midler til større renoveringsprojekter, som forventes fordelt på de enkelte projekter efter et bygningsgennemsyn, som gennemføres på skoleområdet hvert 3. år. Forbrugsafgifter Der er på centerniveau budgetlagt midler til forbrugsafgifter. El, vand, varme, skatter, afgifter og forsikringer er budgetlagt på baggrund af de 2 foregående års faktiske forbrug korrigeret for arealændringer. Alle arealer er opgjort på baggrund af BBR-registret. Rengøring Der er på centerniveau budgetlagt midler til rengøring. Rengøring er budgetlagt ud fra en kvadratmeternorm og omfatter skole og SFO. Budgetrammen skal dække alle udgifter til løn, tjenesteydelser, rengøringsmidler m.v. Inventar Der er på centerniveau budgetlagt midler til inventar. Inventar er budgetlagt med et grundbeløb til hver skole samt en elevtalsafhængig norm. Skolerne afholder alle udgifter til inventar. Undervisning Der er på den enkelte skole budgetlagt midler til undervisning. Undervisning er budgetlagt på baggrund af et grundbeløb til hver skole samt en elevtalsafhængig norm. Tildelingen dækker udgifter til undervisningsmidler, skolebibliotek, elevaktiviteter, forældresamarbejde, skolepatrulje samt øvrige udgifter. Administration Der er på centerniveau budgetlagt midler til administration. Administration, edb, telefon, tjenestekørsel m.m. er budgetlagt ud fra et grundbeløb samt en elevtalsafhængig norm. Service- og kvalitetsniveau Beskrivelse af serviceharmoniseringen Hovedparten af udgiften på skoleområdet går til løn, primært til lærergruppen. Normeringen af lærerpersonale er stærkt reguleret af såvel folkeskoleloven i form af fag- og timetildeling som af lærernes overenskomst, der regulerer arbejdstiden. Beskrivelse af service- og kvalitetsniveau Personalenormering Den valgte normbudgetteringsmodel med anvendelse af elevtaxametre fastlægger en ramme til skolens disposition. Rammen er fastsat ud fra den gennemsnitlige klassekvotient og det vejledende timetal tillagt timer til andre opgaver samt opgaver omkring undervisningen. Derudover er der budgetlagt midler til inklusion, hvor midlerne er budgetlagt ved at socioøkonomiske faktorer vægter 20 % i fordelingen, mens elevtallet vægter 80 %. I den beskrevne særlige tildeling er der taget højde for, at små skoler også skal kunne løse en skoles samlede opgaver. På baggrund af den samlede ramme træffer den enkelte skole beslutning om etablering af klasser og hold, timefordelingen til fag og klasser samt ressourceforbruget til øvrige opgaver så som forældresamarbejde, tilsyn med samling mv.

Modellen forudsætter, at skoler med klassestørrelser, som ligger væsentligt under den gennemsnitlige klassekvotient, må anvende alternativ organisering af undervisningen for at kunne opfylde det vejledende timetal. Tildelingen til skolens administration (skolesekretærer) er opbygget med en basistildeling på 0,25 stilling samt en faktor pr. elev. Øvrig drift Uddannelse Der er budgetlagt med et beløb på 2.130 kr. pr. medarbejder i alle personalegrupper. Bygningsområdet Der er lagt et niveau svarende til gennemsnittet, og der er taget afsæt i kendte normer fra gammel Hjørring Kommune. Energi er budgetlagt ud fra det konkrete forbrug de seneste to år. Rengøring Området er harmoniseret på et skønnet gennemsnitsniveau. Midler til undervisning mv. Der anvendes en enkel tildelingsmodel med et grundbeløb pr. skole samt et beløb pr. elev. Niveauet svarer til gennemsnittet, og der er taget afsæt i kendte normer fra gammel Hjørring Kommune. Midler til administration Der anvendes en enkel tildelingsmodel med et grundbeløb pr. skole samt et beløb pr. elev. Niveauet svarer til gennemsnittet, og der er taget afsæt i kendte normer fra gammel Hjørring Kommune. Budgetoverslagsår 2012-2014 Der er indregnet et forventet fald i elevtallet i 2012, 2013 og 2014 efter følgende forudsætninger: 2011: 7.371 elever. 2012: 7.226 elever reduktion af 2011 budget med 5,052 mio. kr. 2013: 7.165 elever reduktion af 2011 budget med 6,586 mio. kr. 2014: 7.092 elever - reduktion af 2011 budget med 8,453 mio. kr. Der tages forbehold for ændringer i elevtallet som følge af til- og fraflytning. Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en merudgift til stigende pensionsudgifter til overenskomstansatte lærere med følgende beløb: 2012: merudgift i forhold til budget 2011 på 1,322 mio. kr. 2013: merudgift i forhold til budget 2011 på 2,644 mio. kr. 2014: merudgift i forhold til budget 2011 på 3,966 mio. kr. Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en merudgift til det vejledende timetal pr. 1/8-2011 med følgende beløb: 2012: merudgift i forhold til budget 2011 på kr. 8,750 mio. kr. 2013: merudgift i forhold til budget 2011 på kr. 8,750 mio. kr. 2014: merudgift i forhold til budget 2011 på kr. 8,750 mio. kr.

Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en mindreudgift på helhedsplanen med følgende beløb: 2012: mindreudgift i forhold til budget 2011 på kr. 17,130 mio kr. 2013: mindreudgift i forhold til budget 2011 på kr. 20,123 mio. kr. 2014: mindreudgift i forhold til budget 2011 på kr. 20,123 mio.kr. Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet henholdsvis merudgift/mindreudgift til ændringer i lov og cirkulæreprogram (ungepakken) med følgende beløb: 2012: merudgift i forhold til 2011 på kr. 0,690 mio. kr. 2013: mindreudgift i forhold til 2011 på kr. -1,099 mio. kr. 2014: mindreudgift i forhold til 2011 på kr. -1,099 mio. kr. Der er i overslagsårene 2013 og 2014 indregnet en merudgift til ændringer i lov og cirkulæreprogram (børnefamilieydelse) med følgende beløb:. 2013: mindreudgift i forhold til 2011 på kr. 0,024 mio. kr. 2014: mindreudgift i forhold til 2011 på kr. 0,024 mio. kr. Der er i overslagsårene 2012, 2013 og 2014 indregnet en merudgift til ændringer i lov og cirkulæreprogram (folkeskoler) med følgende beløb: 2012: merudgift i forhold til 2011 på kr. 0,068 mio. kr. 2013: merudgift i forhold til 2011 på kr. 0,093 mio. kr. 2014: merudgift i forhold til 2011 på kr. 0,093 mio. kr.

I mio. kr. Undervisning Budget 2011 BO 2012 BO 2013 BO 2014 Skolefritidsordninger 59,033 59,033 59,033 59,033 1. Serviceområdets opgaver I henhold til Folkeskolelovens 3, stk. 4 kan kommunen oprette skolefritidsordninger for børn, der er indmeldt i skolen. Den primære målgruppe er børn i børnehaveklasse til og med 3. klasse, men der kan også optages ældre børn, typisk i form af en junior-/fritidsklub. Der er desuden mulighed for tidlig SFO-start fra og med den alder, hvor barnet tidligst ville kunne optages i børnehaveklassen dvs. fra alderen 4 år og 10 måneder (jf. Lov nr. 435 af 13. juni 1990). SFOtilbuddet skal ses i sammenhæng med integrerede institutioner for de 6-9 årige børn med tilhørende klubtilbud etableret efter dagtilbudsloven. Pr. 1. april 2011 er der tidlig SFO-start for førskolebørn. Der er etableret tidlig SFO-start de 9 steder, hvor indskolingsområdet er adskilt fra SFO en. Der er etableret pladsgaranti for børn i børnehaveklasse (0. årgang) til og med 3. årgang. Garantien gives i samarbejde med ordningerne efter dagtilbudsloven. Skolefritidsordningerne varetager følgende opgaver: Tidlig SFO-start for førskolebørn (heldagstilbud) Fritidsordning for børn i 0. 3. klasse (morgen- og heldagstilbud). Morgentilbud til børn i 0. til og med 4. årgang. Junior- og fritidsklubber for børn i 4. 6. årgang, med fast normering. Fritidstilbud til elever i specialklasser fra 4. 9. årgang efter konkret vurdering. 1.1 Indsatsområder Indsatsen på skolefritidsordningsområdet vil i 2011 være fokuseret på følgende: Pædagogiske målsætninger Implementeringen af mål og indholdsbeskrivelse for skolefritidsordningerne herunder udviklingen af en dokumentations- og evalueringskultur, der understøtter udviklingen af det pædagogiske arbejde. Organisatoriske og administrative målsætninger Der arbejdes fortsat med udviklingen af ledelsesteamene i skolecentret, samt styrkelsen af samarbejdet mellem skolefritidsordningerne i centret og i netværkene.

2. Mål for det pædagogiske arbejde 2.1 Der udarbejdes en pædagogisk målsætning for arbejdet i SFO Ny lov om skolestart er vedtaget i folketinget i foråret 2008. En del af denne lov omhandler krav om indholdsbeskrivelse af det selvstændige arbejde i skolefritidsordningen, og loven trådte i kraft 1. august 2009. På baggrund af en fælles kommunal indholdsbeskrivelse for SFO-området, udarbejder den enkelte SFO eller SFO erne i et skolecenter en mål- og indholdsbeskrivelse på baggrund af lokale forhold, og skolebestyrelsen godkender mål- og indholdsbeskrivelsen senest 1. januar 2012. Mål- og indholdsbeskrivelsen evalueres i 1. halvår af 2013. 2.2 Arbejdet med udvikling og evalueringen af det pædagogiske arbejde i SFO Et vigtigt formål med implementeringen af mål- og indholdsbeskrivelserne, er en systematisk og reflekteret evaluering af læringsprocesser i SFO en. Der arbejdes derfor bl.a. gennem dokumentation med refleksion og udviklingen af det pædagogiske arbejde. Endvidere vil arbejdet kunne bidrage til at skabe en indholdsmæssig sammenhæng i forbindelse med fusion af flere enheder som følge af Helhedsplanens strukturændringer. 2.3. Implementering og evaluering af de skolepolitiske målsætninger for SFO. I forbindelse med revideringen af de skolepolitiske mål, vil de mål, der tidligere er blevet opstillet for SFO-området, blive indarbejdet i de øvrige mål for skoleområdet. Den enkelte skole opstiller mål og beskriver evalueringsresultater for undervisning og SFO i kvalitetsrapporten for 2011. 3. Mål for det organisatoriske og administrative arbejde 3.1 Der opstilles mål og handleplaner for udvikling af samarbejdet med øvrige tilbud i lokalområdet, specielt med børnehaverne. Der arbejdes fortsat med at styrke samarbejdet med børnehaverne i distriktet i forhold til brobygningen mellem daginstitution og skole. Budgetspecifikation i mio. kr. Budget 2011 Løn 75,606 Drift 25,134 Indtægter -41,707 I alt 59,033

Budgetteret aktivitetsniveau Institutionsbudgetter: Specifikation af fællesudgifter SFO, jfr. ovenstående: Institution Børnetal Budget 2011 Personalenormering Løn Øvrige drift Indtægter I alt SFO Klub Fælles formål 1.758.766 20.332.290-2.244.690 19.846.366 Udviklingspulje 0 0 0 0 Astrup 41 5 2,606 887.056 79.969-712.510 254.515 Bagterp 186 10,994 4.021.705 327.713-3.089.460 1.259.958 Bindslev 78 5,004 1.804.085 151.141-1.406.369 548.857 Bjergby-Mygdal 84 21 5,736 2.100.941 170.672-1.527.540 744.073 Hirtshals 97 22 6,934 2.539.286 205.931-1.860.559 884.658 Holmegård 140 8,275 3.053.667 247.557-2.325.400 975.824 Horne 88 5,202 1.882.909 156.946-1.461.680 578.175 Højene 141 8,334 3.039.377 249.298-2.342.010 946.665 Hørmested 32 1,891 714.337 59.360-531.520 242.177 Lendum 48 19 3,967 1.430.470 118.739-1.038.731 510.478 Lundergårdskolen 153 9,044 3.376.284 270.211-2.541.330 1.105.165 Løkken 45 3,074 1.183.445 94.212-863.720 413.937 Lørslev 30 19 2,470 1.245.741 74.601-618.000 702.342 Mosbjerg 30 1,773 609.830 55.875-498.300 167.405 Muldbjergskolen 162 9,576 3.537.712 285.896-2.690.820 1.132.788 Sindal 95 15 6,933 2.553.075 206.576-1.888.380 871.271 Skallerup 42 2,483 958.964 76.788-697.620 338.132 Tornby 40 5 2,547 926.705 78.227-695.900 309.032 Tversted 46 2,719 1.033.761 83.756-764.060 353.457 Tårs 136 8,039 2.889.240 240.588-2.258.960 870.868 Ulvkær 102 20 7,512 2.757.663 223.129-2.030.669 950.123 Vrejlev-Hæstrup 52 11 3,478 1.354.561 105.055-933.020 526.596 Vrå 136 12 9,583 3.470.451 284.949-2.644.669 1.110.731 Hundelev 52 3,330 1.235.253 101.760-935.641 401.372 Rakkeby 19 1,123 463.824 36.707-315.590 184.941 Vrensted 20 1,182 486.124 38.449-332.200 192.373 Special SFO DAMP SFO Bagterp 52 0 15,024 5.664.258 186.936-863.720 4.987.474 Muldbjerg 58 0 16,758 6.047.653 208.508-963.380 5.292.781 SFO kontaktklasse 38 0 10,979 4.138.419 136.608-631.180 3.643.847 TF-klasser 51 0 17,526 6.660.745 190.597 0 6.851.342 Heldagsklasse (Det Gule Hus) 15 0 4,751 1.779.813 55.008 0 1.834.821 I alt 2.309 149 199 75.606.120 25.134.052-41.707.628 59.032.544

Konto Netto Beskrivelse budget 2011 Dagpengeindtægter -2.003.800 Budgetlagt på fremskrevet budget 2010. Søskenderabat 7.411.831 Budgetlagt på fremskrevet budget 2010. Økonomiske fripladser 7.470.697 Budgetlagt på fremskrevet budget 2010. Nedjustering af fripladser -38.141 Vikarer barsel 2.992.010 Budgetlagt på fremskrevet budget 2010. Vikarer langtidssyge 0 Forsikringsordning merudgift dækkes af SFO erne og skolerne i fællesskab. Betalinger til/fra kommuner 2.427.427 Opgjort ud fra kendt aktivitetsniveau på Special-SFO. Forudsætter at alm. SFO går lige op. Morgentilbud 75 pladser 137.645 Pulje til 75 pladser til morgentilbud. Fordeles konkret på SFO er efter antal indskrevne børn pr. 1/1-2011. Udviklingsprojekt SFO 119.163 Endelig normering 503.774 Fælles-TR 131.662 Fællestillidsrepr. for pædagogerne. Tidlig overgang fra børnehave til SFO 694.098 I alt fælleskonto 19.846.366 Budgetnormer og budgetteringsmetoder Budgetnormer på SFO-området: Udgiftstype Budgetnorm Beskrivelse af faktor Løn Personalenormering pr. uge, heldags 2,187 timer pr.(heltids)barn pr. uge Personalenormering pr. uge, morgen 0,653 timer pr. morgenbarn i 40 uger Gennemsnitsløn 342.559 kr./fuldtidsstilling Vikarer 2 % af lønsummen Personaleudgifter Arbejdsskadeforsikring 394,00 kr. pr. stilling Uddannelse 2.206,00 kr./fuldtidsstilling Inventar 356,00 kr./plads Pædagogisk arbejde Aktiviteter 774,00 kr./plads Forplejning 356,00 kr./plads Administration Grundbeløb 3.599,00 kr./år Elevnorm 102,00 kr./plads Forældrebetaling Heldagsplads 1510,00 kr. pr. mdr. i 11 måneder Morgenplads 265,00 kr. pr. mdr. i 10 måneder

Budgetnormer for specialfritidsordninger: ADHD/DAMP, fritidsordning og klub for generelle udviklingshæmmede, kontaktvanskeligheder, heldagsklassen i Sindal Udgiftstype Budgetnorm Beskrivelse af faktor Løn Personalenormering pr. uge 10,900 timer pr. (heltids)barn pr. uge Personalenormering pr. år 597,720 timer pr. (heltids)barn pr. år (51 uger) Gennemsnitsløn 370.306 kr./fuldtidsstilling Vikarer 2 % af lønsummen Personaleudgifter Arbejdsskadeforsikring 394,00 kr./stilling Uddannelse 2.206,00 kr./fuldtidsstilling Inventar 680,00 kr./plads Pædagogisk arbejde Aktiviteter 1.444,00 kr./plads Forplejning 607,00 kr./plads Administration 112,00 kr./plads Budgetnormer for specialfritidsordning for børn med tilknytningsforstyrrelser (TF): Udgiftstype Budgetnorm Beskrivelse af faktor Løn Personalenormering pr. uge 12,964 timer pr. (heltids)barn pr. uge Personalenormering pr. år 661,164 timer pr. (heltids)barn pr. år (51 uger) Gennemsnitsløn 370.306 kr./fuldtidsstilling Vikarer 2 % af lønsummen Personaleudgifter Arbejdsskadeforsikring 394,00 kr./stilling Uddannelse 2.206,00 kr./fuldtidsstilling Inventar 680,00 kr./plads Pædagogisk arbejde Aktiviteter 1.444,00 kr./plads Forplejning 607,00 kr./plads Administration 112,00 kr./plads Budgetnormer fritids-/ juniorklubber Udgiftstype Budgetnorm Beskrivelse af faktor Løn Personalenormering pr. uge 1,765 timer pr. (heltids)barn pr. uge Personalenormering pr. år 70,600 timer pr. (heltids)barn pr. år (40 uger) Gennemsnitsløn 342.559 kr./fuldtidsstilling Vikarer 2 % af klubbens lønsum Øvrig drift 905,00 kr./plads Forældrebetaling 630,00 i 10 måneder Budgetteringsmetoder på SFO-området Lønbudget Lønnen vedr. pædagogisk personale budgetlægges på den enkelte skolefritidsordning. Normeringen er vejledende og fastlægges på baggrund af dækningsgraderne i de enkelte SFO er pr. 1. januar 2010 og i forhold til det forventede elevtal i de enkelte skoler i skoleåret 2010/2011. Normeringen reguleres i forhold til det faktiske antal børn pr. 1. januar 2011.