NOTAT Journal nr. Drift Sagsbehandler

Relaterede dokumenter
NOTAT. 22. marts Journal nr Ø Sagsbehandler CSHAN

Overførsler Samlet overførsel NOTAT

Oversigt over bevillinger i budget 2015

Likviditetsprognose og økonomisk status

Økonomisk status pr. 31. maj 2019

Forslag til tillægsbelling

Regnskab 2017 U I U U

Regnskab U Nej U Nej I

U U

Salget er afsluttet Salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby. I Ja

Investeringsoversigt

Forslag til tillægsbevilinger. Bemærkninger (209;004086) Byggemodning af

Bilag A Notat vedrørende likviditetsudfordring

Forslag til tillægsbevilling. Bemærkninger Byggemodning U

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status

Likviditetsprognose og økonomisk status

Regnskab 2014 og overførsler fra 2014 på drift og anlæg

Den overordnede konklusion i forhold til budgetoversigten er, at der er strukturel balance i alle årene.

Likviditetsprognose og økonomisk status

Økonomi- og Udvikling

Likviditetsprognose og økonomisk status

Renter m.v A. Resultat af ordinær virksomhed

Likviditetsprognose og økonomisk status

Sagsbehandler CSHAN Tabel 1. Samlet resultat

Fritidsudvalget. Referat fra møde Onsdag den 9. april 2014 kl i F6

Likviditetsprognose og økonomisk status

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2015

A. Strukturel driftsbalance

Anlægsprojekter afsat i Budget 2016

I forhold til anlægsoversigten, der blev fremlagt ved budgetseminaret i juni 2015, er der sket væsentlige ændringer i budgetlægningen:

Budgetopfølgning pr. 31. marts

A. Strukturel driftsbalance

Likviditetsprognose og økonomisk status

A. Strukturel driftsbalance

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

Budgetopfølgning 2/2012

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Økonomiudvalget. Regnskab Opr. Budget Korr. Budget Indtægt Køb af ejendom på Toftevej 1, Frederikssund

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

A. Strukturel driftsbalance

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Regnskab U Nej 0. U Nej I Nej

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2015.

Oplæg til anlægsbudget for efter sommerens budgetopfølgning

Acadre: marts 2014

Foreløbigt regnskab 2016

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Acadre:

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til Der søges om tre typer overførsler:

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Driftsoverførsel fra 2017 til 2018

7 Budgetoverførsler fra 2014 til 2015

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Årsregnskab Overførsler

A. Strukturel driftsbalance

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Sagsbehandler Tabel 1. Samlet resultat

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

I det efterfølgende er der en gennemgang af de konkrete anlægsbudgetter afsat i det vedtagne budget for 2014.

20 Servicecenter / Overførselsudgifter Egentlige tillægsbevillinger

Budgetopfølgning pr. 30. sep. 2014

9 Budgetoverførsler fra 2017 til 2018

Tillægsbevilling. Nyt korr. Budget I I U

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Driftsoverførsel fra 2018 til 2019

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Regnskab og overførsler 2015 på drift og anlæg

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Korr. Budget Administrativ organisation

10 Social Service/Serviceudgifter Myndighed

Likviditetsprognose og økonomisk status

Halvårs- regnskab 2013

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. august 2017 for det samlede kommunale område

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Detaljeret gennemgang af fagudvalgsområder

Transkript:

Overførsler 2016 på drift og anlæg Økonomi og udvikling har sammen med fagområderne gennemgået årets på drift og anlæg i 2016 med henblik på en opgørelse af ets konsekvens for overførsler til efterfølgende år. Drift Overførsel af uforbrugte serviceudgifter sker rent teknisk ved en tillægsbevilling til budgettet. I henhold til budget- og regnskabssanktionslovgivningen må de budgetterede og realiserede serviceudgifter ikke overstige den udmeldte serviceramme i årets økonomiaftale for kommunerne under et. Fra 2010 er overførselsreglerne i Frederikssund derfor udformet på en sådan måde, at overførslerne udgør en så begrænset risiko som muligt for at sanktionen udløses: NOTAT 22. marts 2017 Journal nr. 00.30.14-Ø00-24-16 Sagsbehandler CSHAN Opsparede driftsmidler frigives som udgangspunkt i budgetåret +1 (overskud i 2016 frigives i 2018). Uopsættelige bevillinger, som skal afholdes i tilknytning til det afsluttede regnskabsår, overføres til efterfølgende budgetår (2017). Merudgifter vil skulle indhentes i efterfølgende budgetår (2017). Opsparede driftsmidler kan undtagelsesvist, og efter ansøgning, frigives i efterfølgende budgetår som anlæg (driftsoverskud i 2016 frigives som anlæg i 2017). Økonomi vurderer, hvorvidt en udgift kan afholdes som anlæg med baggrund i autoriserede konteringsregler. Det overordnede formål med overførselsadgangen er at skabe en incitamentsstruktur, der medgår til at sikre, at institutionerne agerer økonomisk og aktivitetsmæssigt rationelt i forhold til deres bevillinger.

Tabel 1. Samlet overførsel Økonomiudvalget 8.652 360 1.183 1.543 Serviceudgifter 8.457 360 1.183-1.543 Overførselsudgifter - - - - - Ældreboliger 195 - - - - Uddannelsesudvalget 11.060 2.215 6.425-8.640 Serviceudgifter 11.026 2.215 6.425-8.640 Overførselsudgifter 691 - - - - Den centrale refusionsordning -657 - - - - Velfærdsudvalget 1.359-191 425-234 Serviceudgifter 1.290-191 425-234 Overførselsudgifter 649 - - - - Den centrale refusionsordning 663 - - - - Ældreboliger -1.243 - - - - Vækstudvalget -1.556 4 - - 4 Serviceudgifter 198 4 - - 4 Overførselsudgifter -1.425 - - - - Forsikrede ledige -329 - - - - Fritidsudvalget 4.000 1.540 1.082 600 3.222 Serviceudgifter 4.000 1.540 1.082 600 3.222 Teknisk udvalg 342-2.999 2.649 - -350 Serviceudgifter -351-2.999 2.649 - -350 Ældreboliger 693 - - - - Sundhedsudvalget 20.043 4.881 3.292-8.173 Serviceudgifter 8.849 4.881 3.292-8.173 Den centrale refusionsordning -270 - - - - Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 - - - - I alt 43.900 5.810 15.056 600 21.466 heraf serviceudgifter 33.469 5.810 15.056 600 21.466 heraf overførselsudgifter -85 - - - - heraf forsikrede ledige -329 - - - - heraf central refusionsordning -264 - - - - heraf aktivitetsbestemt medfinan. 11.464 - - - - heraf ældreboliger -355 - - - - Af et samlet overskud vedr. serviceudgifterne på 33,5 mio. kr. overføres i alt 21,5 mio. kr. fordelt på følgende måde: 6,4 mio. kr. overføres til 2017 heraf 0,6 mio. kr. til anlæg. 15,1 mio. kr. overføres til 2018. Den samlede overførsel afviger fra overførselsbeløbet i 2015 på 1,9 mio. kr., der således stort set gik i nul. Derimod er årets overførsel mere på niveau med overførslerne fra 2013 og 2014 på hhv. 24,3 mio. kr. og 26,5 mio. kr. I det følgende redegøres der nærmere for overførsler fordelt på udvalg. 2/14

Økonomiudvalget Tabel 2. Overførsler Boligpolitik -128 - - - - Beredskab 493 - - - - Politisk organisation 1.176 - - - - Administration mv. 6.414 360 1.183-1.543 Lønpuljer og tjenestemandspension 122 - - - - Rengøring -921 - - - - Serviceudgifter -1.116 - - - - Ældreboliger 195 - - - - Forsikringer samt udkontering af IT 1.496 - - - - Serviceudgifter 1.496 - - - - Overførselsudgifter - - - - - I alt 8.652 360 1.183-1.543 heraf serviceudgifter 8.457 360 1.183-1.543 heraf overførselsudgifter - - - - - heraf ældreboliger 195 - - - - På Økonomiudvalget var der i 2016 et mindreforbrug på 8,5 mio. kr. på serviceudgifterne, hvoraf 1,5 mio. kr. overføres. 0,4 mio. kr. overføres til 2017, mens 1,2 mio. kr. overføres til 2018. Overførslen vedrører alene IKT, og er sammensat på følgende måde: Overførslen til 2017 på 0,4 mio. kr. udgøres af: 0,3 mio. kr. vedrører øremærkede midler til opgave med at sikre, at Frederikssund fremadrettet lever op til sine forpligtelser i forhold til såvel data- som papirarkivalier. 0,1 mio. kr. vedrører periodisering i form af tilbageholdt faktura til Schultz grundet utilfredshed i forbindelse med nyt system (facit) på beskæftigelsesområdet. Overførslen til 2018 på 1,2 mio. kr. udgøres af: 0,6 mio. kr. vedrører øremærkede midler til opgave med at sikre, at Frederikssund fremadrettet lever op til sine forpligtelser i forhold til såvel data- som papirarkivalier. 0,6 mio. kr. vedrører overførsel af lønmidler til finansiering af digitaliseringskonsulent i 2018, idet monopolbrudsprocessen er blevet forsinket. 3/14

Uddannelsesudvalget Tabel 3. Overførsler Skole- og klubområdet 4.404 1.382 1.965-3.347 Serviceudgifter 4.494 1.382 1.965-3.347 Overførselsudgifter -90 - - - - PPR - - - - - Dagtilbud 6.292 833 2.790-3.623 Familieområdet 364-1.670-1.670 Serviceudgifter 240-1.670-1.670 Overførselsudgifter 781 - - - - Den centrale refusionsordning -657 - - - - I alt 11.060 2.215 6.425-8.640 heraf serviceudgifter 11.026 2.215 6.425-8.640 heraf overførselsudgifter 691 - - - - heraf central refusionsordning -657 - - - - På Uddannelsesudvalget var der i 2016 et mindreforbrug på 11,0 mio. kr. på serviceudgifterne, hvoraf 2,2 mio. kr. overføres til 2017, mens 6,4 mio. kr. overføres til 2018. Mindreforbrug (overskud) på politikområdet skole og klub med 3,3 mio. kr. Heraf overføres 1,9 mio. kr. tilsvarende almen skolernes overskud til fælleskonto. Mindreforbrug (overskud) på politikområdet dagtilbud med 3,6 mio. kr. Overførslen vedrører primært områderne/institutionerne. For familieområdet overføres 1,7 mio. kr. vedrørende den selvejende institution Kong Frederik Birkebo og Hjortholm. Fritidsudvalget Tabel 4. Overførsler Kultur og fritid 4.000 1.540 1.082 600 3.222 I alt 4.000 1.540 1.082 600 3.222 På Fritidsudvalget var der i 2016 et mindreforbrug på 4,0 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. overføres således: 1,5 mio. kr. til 2017 drift 1,1 mio. kr. til 2018 drift 0,6 mio. kr. til 2017 2,0 mio. kr. vedrører idrætsområdet, som anvendes til følgende: 4/14

o 0,1 mio. kr. til feriepenge i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af Slangerup Idræts- og Kulturcenter (SIK) o 0,7 mio. kr. til finansiering af indtægtsfald og andre afledte udgifter ved SIK-renoveringen i 2017 o 0,2 mio. kr. til påkrævende indkøb udskudt grundet forsigtighed o -0,1 mio. kr. vedrører afdragsordning for Slangerup Speedway o 0,6 mio. kr. til færdiggørelse af låsesystem o 0,4 mio. kr. til diverse ved haller og klubhuse 0,3 mio. kr. vedrører folkebiblioteker, som anvendes til boganskaffelser bestilt i 2016, men som er bogført på 2017 grundet leverandørforsinkelse. 0,2 mio. kr. vedrører J.F. Willumsens museum, og svarer til 4 pct. af det korrigerede budget. 0,3 mio. kr. vedrører udvalgets kulturpulje. 0,1 mio. kr. vedrører diverse kulturhuse. 0,2 mio. kr. vedrører folkeoplysningsområdet. 0,1 mio. kr. vedrører udvalgets talentpulje. Sundhedsudvalget Tabel 5. Overførsler Social service 8.161 4.881 2.827-7.708 Serviceudgifter 8.431 4.881 2.827-7.708 Den centrale refusionsordning -270 - - - - Sundhed og forebyggelse 11.882-465 - 465 Serviceudgifter 418-465 - 465 Aktivitetsbestemt medfinansiering 11.464 - - - - I alt 20.043 4.881 3.292-8.173 heraf serviceudgifter 8.849 4.881 3.292-8.173 heraf aktivitetsbestemt medfinan. 11.464 - - - - heraf central refusionsordning -270 - - - - På Sundhedsudvalget var der i 2016 et mindreforbrug på 8,8 mio. kr. på serviceudgifterne, hvoraf 8,2 mio. kr. overføres. Overførslen fordeler sig med 4,9 mio. kr. til 2017, mens 3,3 mio. kr. overføres til 2018. Satspulje på 0,1 mio. kr. givet til Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling er ikke afholdt i 2016, men overføres til 2017. Ubrugte midler skal alternativt tilbagebetales til staten. Overførsel af mindreforbrug på 7,4 mio. kr. for institutionerne under Social service, hvoraf o 3,8 mio. kr. overføres til år 2017 med henblik på at imødegå budgetpres på myndighedsfunktionen i voksenhandicapområdet. o 2,8 mio. kr. skal overføres og indregnes i taksten for 2018 svarende til mindreforbrug over 5 pct., jf. takstbekendtgørelsen. o Øremærket budget på 0,3 mio. kr. vedrørende flytning af Bostedet Lunden til Bostedet Ny Lunden (Haven) og 5/14

mindreforbrug på 0,5 mio. kr. vedrørende institutionen Livskilden overføres til 2017. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedrørende administrationen overføres til 2017 til styrkelse af sagsbehandlerarbejde. Tandplejens for 2016 viser et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr., som anvendes til at finansiere merforbruget på træningsenheden, og det resterende overskud på 0,1 mio. kr. overføres til 2018. Mindreforbrug vedrørende sundhedsfremme og forebyggelse på 0,8 mio. kr. anvendes til at dække et merforbrug på vederlagsfri fysioterapi, hvorefter der resterer et overskud på 0,4 mio. kr., som overføres til 2018. Mindreforbrug på 0,034 mio. kr. vedrørende Sundhedsplejen overføres til 2018. Velfærdsudvalget Tabel 6. Overførsler Social service 1.116 - - - - Serviceudgifter 690 - - - - Overførselsudgifter 426 - - - - Den centrale refusionsordning - - - - - Servicecenter 381 - - - - Serviceudgifter 158 - - - - Overførselsudgifter 223 - - - - Ældreområdet -138-191 425-234 Serviceudgifter 442-191 425-234 Den centrale refusionsordning 663 - - - - Ældreboliger -1.243 - - - - I alt 1.359-191 425-234 heraf serviceudgifter 1.290-191 425-234 heraf overførselsudgifter 649 - - - - heraf central refusionsordning 663 - - - - heraf ældreboliger -1.243 - - - - På Velfærdsudvalgets område var der i 2016 et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. på serviceudgifterne, hvoraf 0,234 mio. kr. overføres. Overførslen fordeler sig med -0,191 mio. kr. til 2017, mens 0,425 mio. kr. overføres til 2018. Der henstår et uforbrugt beløb på 0,681 mio. kr. udmøntet af den statslige værdighedspulje fra 2016, der overføres til 2017. Beløbet vedrører indkøb af møbler, vaskehandsker, lønmidler og uforbrugte midler vedrørende kompetenceudvikling. Der overføres 0,158 mio. kr. vedrørende midler udmøntet af den statslige pulje til øget livskvalitet Klippekortsmodellen. Saldoen på fondsmidler knyttet til Nordhøj på 0,185 mio. kr. overføres til 2017. Der resterer 0,070 mio. kr. af tilskud på 0,348 mio. kr. fra det tidl. Sundheds- og Ældreministerium til installation af elektronisk låsesystem på Nordhøj. Beløbet overføres til 2017. 6/14

0,425 mio. kr. overføres til 2018. Beløbet vedrører dels forebyggende hjemmebesøg (0,043 mio. kr.) dels de brugerstyrede centre (0,382 mio. kr.) Merforbrug på hjælpemidler på 1,284 mio. kr. Overskridelsen skyldes alene, at tilbagebetaling fra hjælpemiddeldepotet vedr. 2016 er tilgået kommunen efter lukningen af regnskabet for 2016 og er blevet bogført i regnskabsåret 2017. Vækstudvalget Tabel 7. Overførsler Uddannelsesvejledning - - - - - Serviceudgifter - - - - - Beskæftigelsesindsats/tilskud -1.468 92 - - 92 Serviceudgifter 286 92 - - 92 Overførselsudgifter -1.425 - - - - Forsikrede ledige -329 - - - - Erhverv og turisme -88-88 - - -88 Serviceudgifter -88-88 - - -88 I alt -1.556 4 - - 4 heraf serviceudgifter 198 4 - - 4 heraf overførselsudgifter -1.425 - - - - heraf forsikrede ledige -329 - - - - På Vækstudvalget var der i 2016 et mindreforbrug på 0,2 mio. kr. på serviceudgifterne, hvoraf 0,004 mio. kr. overføres til 2017. Mindreforbrug på 0,092 mio. kr. overføres til 2017 til imødegåelse af exitudgifter til KMD. Merforbrug på serviceudgifter på 0,088 mio. kr. vedrørende Erhverv og Turisme overføres til 2017. 7/14

Teknisk Udvalg Tabel 8. Overførsler Jordforsyning -200 - - - - Kommunale bygninger -1.216 - - - - Hovedvedligeholdelse 2.121-449 449 Serviceudgifter 1.073-449 - 449 Ældreboliger 1.048 - - - - Servicekorps 1.111-1.350 1.350 Serviceudgifter 1.349-1.350-1.350 Ældreboliger -238 - - - - Udenomsarealer -253 - - - Serviceudgifter -203 - - - - Ældreboliger -50 - - - Energi 1.098-1.210 600-610 Serviceudgifter 1.165-1.210 600 - -610 Ældreboliger -67 - - - - Veje og grønne områder -1.009 - - - - Færgedrift 76-75 - 75 Natur og miljø 36-729 175 - -554 Kollektiv transport -1.295-1.060 - - -1.060 Affaldshåndtering -127 - - - - I alt 342-2.999 2.649 - -350 heraf serviceudgifter -351-2.999 2.649 - -350 heraf ældreboliger 693 - - - - På Teknisk Udvalg var der i 2016 et merforbrug på serviceudgifter på 0,4 mio. kr., heraf overføres hele merforbruget på 0,4 mio. kr. Der overføres et underskud på 3,0 mio. kr. til 2017, og et mindreforbrug på 2,6 mio. kr. til 2018. Merforbrug på 1,2 mio. kr. vedr. udgifter til Biogas 2020 overføres til 2017. Merforbrug på 0,7 mio. kr. vedr. skadedyrsbekæmpelse overføres til 2017. Merforbrug på 1,1 mio. kr. vedr. kollektiv trafik overføres til 2017. Mindreforbrug på 0,4 mio. kr. vedr. hovedvedligeholdelse overføres til 2018. Mindreforbrug på 1,3 mio. kr. vedr. servicekorpset overføres til 2018. Mindreforbrug på 0,6 mio. kr. vedr. energi overføres til politikområdet Udenomsarealer i 2018. Mindreforbrug på 0,1 mio. kr. vedr. færgedrift overføres til 2018. Mindreforbrug på 0,2 mio. kr. vedr. By og landskab overføres til 2018. 8/14

Overførsel af uforbrugte anlægsmidler sker rent teknisk ved en tillægsbevilling til budgettet. Samlet For kommunen som helhed er der i 2016 et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 48,3 mio. kr. på udgiftssiden, hvoraf 46,5 mio. kr. søges overført. Overførelsen består af udgifter som er skattefinansieret på 43,8 mio. kr. og huslejefinansieret på 2,7 mio. kr. På indtægtssiden er der en mindreindtægt på -173,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget hvoraf 9,6 mio. kr. søges overført. Samlet søges der overført 36,9 mio. kr., hvoraf der søges 35,7 mio. kr. overført til 2017, mens 1,2 mio. kr. søges overført til 2018. Drift Økonomiudvalget -145.099 17.184 17.184 Udgifter 24.771 23.494 23.494 Indtægter -169.870-6.310-6.310 Uddannelsesudvalget -3.172-3.342-3.342 Udgifter -3.114-3.342-3.342 Indtægter -58 - - Fritidsudvalget 3.212 3.208 3.208 Udgifter 3.212 3.208 3.208 Indtægter - - - Sundhedsudvalget 30 - - Udgifter 30 - - Indtægter - - - Velfærdsudvalget 5.245 5.117 5.117 Udgifter 5.245 5.117 5.117 Indtægter - - - Teknisk udvalg 15.079 13.560 1.171 14.731 Udgifter 18.186 16.896 1.171 18.067 Indtægter -3.107-3.336 - -3.336 I alt -124.705 35.727 1.171-36.898 sudgifter - Skattefinansierede 45.619 42.662 1.171 43.833 sudgifter - huslejefinansieret 2.711 2.711 2.711 sindtægter -173.035-9.646-9.646 Af de samlede overførelser er der låneadgang til 12,7 mio. kr. fordelt med 11,7 mio. kr. i 2017 og 1 mio. kr. i 2018. Tidligere års erfaring viser, at der som regel overføres et beløb nogenlunde svarende til det overførte beløb året før hvis der ses bort fra 2015, som var et meget atypisk år. Det taler for, at selvom der overføres 42,7 mio. kr., så ender regnskabet i 2017 på et beløb svarende til det nuværende korrigerende budget for bruttoanlægsudgifter på 183,8 mio. kr. overførsler udspecificeres nærmere i nedenstående udvalgsspecifikke afsnit. Økonomiudvalget Under Økonomiudvalget var der i 2016 et mindreforbrug på udgiftssiden på 24,8 mio. kr., hvoraf 23,5 mio. kr. søges overført. På indtægtssiden var der en mindreindtægt på 169,9 mio. kr., hvoraf 6,3 mio. kr. søges overført. 9/14

Samlet søges der overført 17,2 mio. kr., hvoraf hele beløbet søges overført til 2017. Økonomiudvalget Drift Økonomiudvalget -145.099 17.184 17.184 Udgifter 24.771 23.494 23.494 Indtægter -169.870-6.310-6.310 I alt -145.099 17.184 17.184 sudgifter - Skattefinansierede 24.771 23.494 23.494 sudgifter - huslejefinansieret sindtægter -169.870-6.310-6.310 Udgiftssiden; 12,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. nedrivning af gamle Oppe- Sundby overføres til 2017. 3,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. køb af areal i Vinge. Arealet overtages først primo 2017. Beløbet kan lånefinansieres med 85 pct. 1,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. køb af Dalvejen 7, som først overtages i 2017. Beløbet kan lånefinansieres med 85 pct. 3,9 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. køb af Gl. Slangerupvej 9, som først overtages primo 2017. Beløbet kan lånefinansieres med 85 pct. 2,4 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. byggemodning i Vinge overføres til 2017. 0,02 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter i forbindelse med salg af matr. 13 a. i Oppe Sundby overføres til 2017. 0,08 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. udgifter i forbindelse med salg af Engledsvej 2, Slangerup overføres til 2017. Indtægtssiden; 0,11 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. indtægter i forbindelse med salg af Engledsvej 2, Slangerup overføres til 2017. 6,2 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. salg af byggegrunde i Vinge overføres til 2017. Overførelserne under Økonomiudvalget giver anledning til en øgede låneramme på 7,4 mio. kr. i 2017. Uddannelsesudvalget Under Uddannelsesudvalget er der i 2016 et merforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,2 mio. kr., hvoraf 3,3 mio. kr. søges overført til 2017. 10/14

Uddannelsesudvalget Drift Uddannelsesudvalget -3.172-3.342-3.342 Udgifter -3.114-3.342-3.342 Indtægter -58 - - I alt -3.172-3.342-3.342 sudgifter - Skattefinansierede -3.114-3.342-3.342 sudgifter - huslejefinansieret sindtægter -58 4,6 mio. kr. (merforbrug) vedr. Ådalens skole, hvor renoveringen er nået længere end forventet. Beløbet finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017. 0,4 mio. kr. (merforbrug) vedr. voldgiftsag omkring Marienlystskolen. Der vil blive søgt en tillægsbevilling i 2017 til at finansierer merforbruget i 2016 og forbruget i 2017. 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. opdatering af udearealerne ved Jægerspris skole 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Flytning af heldagsskole til Ferslev Skole. Det overførte beløb skal anvendes til opsætning af vægge. 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Nye børnehuse i Skibby. 1,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Installation af fibernet i alle børnehuse. Projektet blev forsinket men fortsætter i 2017. Fritidsudvalget Under Fritidsudvalget er der et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 3,2 mio. kr., hvoraf 3,2 mio. kr. søges overført til 2017. Fritidsudvalget Drift Fritidsudvalget 3.212 3.208 3.208 Udgifter 3.212 3.208 3.208 Indtægter - - - I alt 3.212 3.208 3.208 sudgifter - Skattefinansierede 3.212 3.208 3.208 sudgifter - huslejefinansieret sindtægter 1,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. idrætsfacilitetspuljen som løbende udmøntes af Fritidsudvalget. 1,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. etablering af et samlet idrætsområde. 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. nyt Hovedbibliotek på Fiomagrunden. Velfærdsudvalget Under Velfærdsvalget er der i 2016 et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 5,2 mio. kr., hvoraf 2,5 mio. kr. består af 11/14

skattefinansieret udgifter og 2,7 mio. kr. er huslejefinansieret. Der søges samlet overført 5,1 mio. kr. til 2017, hvoraf 2,4 mio. kr. er skattefinansieret udgifter og 2,7 mio. kr. er huslejefinansieret. Velfærdsudvalget Drift Velfærdsudvalget 5.245 5.117 5.117 Udgifter 5.245 5.117 5.117 Indtægter - - - I alt 5.245 5.117 5.117 sudgifter - Skattefinansierede 2.534 2.406 2.406 sudgifter - huslejefinansieret 2.711 2.711 2.711 sindtægter 0,9 mio. kr. (mindreforbrug)vedr. ombygning af de Tre Ege, som ikke er blevet gennemført i 2016. 0,4 mio. kr. (merforbrug) vedr. serviceudgifter til Pedershave. Merforbruget finansieres af det afsatte rådighedsbeløb i 2017. 1,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. nyt elektronisk nøglesystem til borgere i eget hjem. 0,6 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. inventar til udbygning af Pedershave. 0,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. etablering af udeområde ved Pedershave. 2,7 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. boligdelen af Pedershave som er huslejefinansieret. Teknisk Udvalg Under Teknisk Udvalg er der i 2016 et mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget på 15,1 mio. kr. Der søges overført 14,7 mio. kr., heraf søges 13,5 mio. kr. overført til 2017, og 1,2 mio. kr. til 2018. Teknisk Udvalg Drift Teknisk Udvalg 15.079 13.560 1.171 14.731 Udgifter 18.186 16.896 1.171 18.067 Indtægter -3.107-3.336 - -3.336 I alt 15.079 13.560 1.171 14.731 sudgifter - Skattefinansierede 18.186 16.896 1.171 18.067 sudgifter - huslejefinansieret sindtægter -3.107-3.336-3.336 0,8 mio. kr. (merforbrug) vedr. byggemodning af Sydbyen, hvor der bl.a. er anvendt midler til gassikring af Ørnestedsbjerget. 2,0 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. energiinvesteringer til nedbringelse af energiforbruget i kommunale ejendomme. Der søges overført 1,0 mio. kr. til 2017, og 1,0 mio. kr. til 2018. Beløbet kan lånefinansieres. 0,03 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. installation af energimålere. 12/14

1,6 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. sikringstiltag til bl.a. opsætning af Automatisk Brand Alarmeringsanlæg. 0,2 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. strande- og toiletforhold. Projektet er blevet udskudt, grundet uenighed blandt lodsejer og beløbet søges overført til 2018. 0,03 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. projekt grøn velfærd ved Sillebro Ådal. 0,04 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. klimatilpasning og anden kystsikring. 1,1 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. teknisk anlægspulje som er udmøntes til konkrete projekter. 1,0 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. stianlæg til Fjordstien fra Skuldelev til kommunegrænsen mod Lejre. 3,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. Moderniseringen af armatur til gadebelysning. Projektet afsluttes i 2017 og beløbet kan lånefinansieres. 0,3 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. finansiering til anlæg af supercykelsti. Kommunen mangler at modtage beløbet fra Vejdirektoratet. 7,9 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. tilslutninger til Fjordforbindelsen, som fortsætter i 2017. 3,0 mio. kr. (mindreindtægt) vedr. finansiering til Fjordforbindelsen. Kommunen mangler at modtage beløbet fra Vejdirektoratet. 0,9 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. en afsat pulje til etablering af cykelstier i kommunen. 0,3 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. trafiksanering. Projektet er blevet forsinket men forventes afsluttet primo 2017. 0,5 mio. kr. (mindreforbrug) vedr. projektforslag til kultur og havnebad. Overførelserne under Teknisk Udvalg giver anledning til en øgede låneramme på 4,3 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. i 2018. 13/14

14/14