NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2017 (løbenr /17)

Relaterede dokumenter
NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2018 (løbenr /18)

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2014 (løbenr /14)

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2018 (løbenr /18)

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Medio 2018 (løbenr /18)

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Medio 2016 (løbenr /16)

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Medio 2017 (løbenr /17)

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2019 (løbenr /19) 3,6 mio. kr. overføres til anlægsprojektet p.nr. 4987, Skovbrynet midlertidig genhusning.

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2015 (løbenr /15)

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Primo 2017 (løbenr /17)

Foreløbigt regnskab 2016

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Regnskab Vedtaget budget 2011

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Regnskab Vedtaget budget 2011

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

BERETNINGSOVERSIGT (Budgetforlig 2012)

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Generelle bemærkninger

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Forventet Regnskab. pr i overblik

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Acadre: marts 2014

Internt notatark. Indledning Nærværende notat beskriver den samlede overførsel fra 2016 til 2017 ligesom effektiviseringsmålet endeligt realiseres.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Dispensations ansøgninger:

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Halvårsregnskab Greve Kommune

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Regnskab Vedtaget budget 2010

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Halvårs- regnskab 2013

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

Budgetrevision 3 pr. september 2014

Bilag 6 - Omplaceringer med likviditetseffekt. Udvalg Sag (emne) Bevilling IM-konto Kontotype Forklarende tekst (herunder politisk beslutning)

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Finansiering. (side 26-33)

Notat til ØK den 4. juni 2012

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Økonomisekretariatet. Budgetrevision. 31. maj Økonomiudvalget

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Hovedkonto 8, balanceforskydninger

Acadre:

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Månedsmøde Oktober Opsamling til Byrådet

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Bilag 1 - Resumé. 2. finansielle orientering om budget

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Økonomiudvalg og Byråd

AKTUEL ØKONOMI Ultimo februar 2019

NOTAT. 3. Økonomisk Redegørelse Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Regnskab Roskilde Kommune

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

-Indtægter, renter, anlæg og finansiering

Transkript:

NOTER TIL BEVILLINGSKONTROL, Ultimo 2017 (løbenr. 229596/17) Note 1 Socialpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Fleksjobpulje Der tilføres 2,5 mio. kr. i 2017 til fleksjobpuljen under socialpolitik. Dette modsvares af en tilsvarende mindreudgift på overførselsudgifter til ledighedsydelse som følge af et øget antal borgere der er henvist til den kommunale fleksjobpulje. 0,6 % besparelse udmøntes 3,931 mio.kr. som vedrører den besluttede 0,6% besparelse for 2017, blev fejlagtig placeret på effektiviseringspuljen. Beløbet er realiseret. Personaleflytninger Som følge af personaleflytninger foretages der en budgetteknisk korrektion, hvor der flyttes 2,057 mio. kr. i 2017 og 4,185 mio. kr. fra 2018 til administrationspolitik. Deponering vedr. forlængelse af huslejekontrakt Vedr. deponering i forbindelse med forlængelse af huslejekontrakt (Nordhøj) overføres der 75.000 kr. i 2017 til låneoptagelse. Screening af fædre, fødselsdepression Ved budgetforliget 2018 blev der bevilget 200.000 kr. i 2018 og 2019 til Screening af fædre, fødselsdepression under sundhedspolitik. Bevillingen hører under socialpolitik og flyttes derfor fra sundhedspolitik til socialpolitik. Note 2 Vej- og Parkpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Etablering af grøn snegl, sommerprojekt Projektet udføres løbende over 3 sæsoner. Der er anvendt 140.000 kr. til anlæggelse og resten overføres til 2018. Der overføres 360.000 kr. fra 2017 til 2018. Banegårdspladsen, bussluse Der er afsat yderligere midler i Budget 2018 til et samlet projekt vedrørende kørsel med busser på Banegårdspladsen. Der overføres 350.000 kr. fra 2017 til 2018. Sydlig ringvejsforbindelse Der har været behov for at færdiggøre perspektivplan for byudviklingsområdet Vonsild-Dalby. Planen er nu gennemført og VVM kan påbegyndes. Der overføres 800.000 kr. fra 2017 til 2018. Pulje til nytænkning af den offentlige trafik Sydtrafiks udbud af realtidstavler til busser er forsinket. Der overføres 976.000 kr. fra 2017 til 2018.

Idyl, lys fra rundkørsel Projektudvidelse til Budget 2018 blev ikke imødekommet. Der skal politisk udpeges et nyt projekt for området. Der overføres 350.000 kr. fra 2017 til 2018. Drift af ITS-anlæg Forsinkelser af leverancer fra leverandør. Der overføres 650.000 kr. fra 2017 til 2018. Holbergsvej, hastighedsdæmpning Skole og naboer er ikke blevet enige om løsningsforslag. Der overføres 600.000 kr. fra 2017 til 2018. Hævede flader Sjølund, Dalby og Aller Det er ikke muligt at gennemføre alle løsningsforslag, der kan forbedre trygheden, inden for den afsatte økonomiske ramme. Der søges om budgetudvidelse til Budget 2019 i overensstemmelse med Teknikudvalgets beslutning i sag nr. 7 i oktober 2017. Der overføres 500.000 kr. fra 2017 til 2018. Hastighedsdæmpning Gl. Kongevej, Christiansfeld Projekterne kunne anlægges betydeligt billigere end der politisk blev afsat midler til. Der skal tages stilling til, hvad de resterende midler skal anvendes til. Der overføres 550.000 kr. fra 2017 til 2018. Trampesti Trappendal På grund af mængden af nedbør hen over sensommeren og efteråret, er det ikke muligt at anlægge stien i 2017. Der overføres 234.000 kr. fra 2017 til 2018. Note 3 Fritids- og Idrætspolitik Drift af ejendommen Eliassensvej 116 Der overføres 65.000 kr. fra Ejendoms- og Boligpolitik til Fritids- og Idrætspolitik fra 2018. Beløbet vedrører drift af ejendommen Eliassensvej 116. Ejendommen ligger op til Hylkedalen og Seest Fritidslandskab. Disse områder er udpeget som hotspot i Ourdoorstrategien, hvorfor ejendomme overføres til Fritids- og Idrætspolitik. Note 4 Kulturpolitik, nettodrift (serviceudgifter) Kulturpuljen Tilskud til Jazztown Kolding godkendt på Kulturudvalget den 11. oktober 2017, til udbetaling i 2018, samt Christiansfeld Musikfestival 2018 godkendt på Kulturudvalget den 19. december 2016. Beløbet på 200.000 overføres fra 2017 til 2018. Skole- og Kulturpuljen Overførsel af midler fra skole- og kulturpuljen til projekter grundet forskydninger i projekterne. Beløbet på 211.000 overføres fra 2017 til 2018.

Note 5 - Ejendoms- og Boligpolitik (serviceudgifter) Drift af ejendommen Eliassensvej 116 Der overføres 65.000 kr. fra Ejendoms- og Boligpolitik til Fritids- og Idrætspolitik fra 2018. Beløbet vedrører drift af ejendommen Eliassensvej 116. Ejendommen ligger op til Hylkedalen og Seest Fritidslandskab. Disse områder er udpeget som hotspot i Ourdoorstrategien, hvorfor ejendomme overføres til Fritids- og Idrætspolitik. Note 6 - Miljøpolitik Klimatilpasning Kolding Å egenfinansiering 300.000 overføres fra 2017 til 2018 da første etape af projektet kan Takstfinansieres gennem klimaprojektet. Der kan forventes et behov for kommunal medfinansiering, såfremt dele af projektet handler om oversvømmelse fra havet. Troldhedesti forlængelse 450.000 kr. overføres fra 2017 til 2018 da projektet ikke er afsluttet endnu. Projektet drives af lokale kræfter i Jordrup. Grøn/blå Søndergade 390.000 kr. overføres fra 2017 til 2018 da projektet afsluttes i starten af 2018. Note 7 Børnepasningspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Hejls Gl. Skole Budgetmæssig korrektion i forhold til de driftsmæssige omkostninger i forhold til brugen af Hejls Gl. Skole. Seniorpolitiks andel af de samlede udgifter udgør 103.000 kr. Dette medfører en overførsel fra børnepasningspolitik til seniorpolitik fra 2017 på 103.000 kr. Note 8 Sundhedspolitik, nettodrift (serviceudgifter) 0,6 % besparelse udmøntes 0,728 mio.kr. som vedrører den besluttede 0,6% besparelse for 2017, blev fejlagtig placeret på effektiviseringspuljen. Beløbet er realiseret. Screening af fædre, fødselsdepression Ved budgetforliget 2018 blev der bevilget 200.000 kr. i 2018 og 2019 til Screening af fædre, fødselsdepression under sundhedspolitik. Bevillingen hører under socialpolitik og flyttes derfor fra sundhedspolitik til socialpolitik. Note 9 Seniorpolitik Hejls Gl. Skole

Budgetmæssig korrektion i forhold til de driftsmæssige omkostninger i forhold til brugen af Hejls Gl. Skole. Seniorpolitiks andel af de samlede udgifter udgør 103.000 kr. Dette medfører en overførsel fra børnepasningspolitik til seniorpolitik fra 2017 på 103.000 kr. Note 10 Administrationspolitik, nettodrift (serviceudgifter) Hovedpuljen, effektivisering I forbindelse med 0-stilling af den centrale effektiviseringspulje modregnes der 4,0 mio. kr. på moms. Beløbet vedrører analyse omkring korrekt hjemtagelse af moms for regnskabsårene 2014, 2015 og 2016. 0,6 % besparelse udmøntes 3,931 mio.kr. under socialpolitik samt 0,728 mio. kr. under sundhedspolitik - som vedrører den besluttede 0,6% besparelse for 2017, blev fejlagtig placeret på den centrale effektiviseringspulje. Puljen 0-stilles ved denne bevillingskontrol og beløbene under hhv. socialpolitik og sundhedspolitik udmøntes under de to politikområder. Personaleflytninger Som følge af personaleflytninger foretages der en budgetteknisk korrektion, hvor der flyttes 2,057 mio. kr. i 2017 og 4,185 mio. kr. fra 2018 fra socialpolitik. Integrationsbonus, indtægt Der tilføres 1,075 mio. kr. i 2017 under administrationspolitik, Beskæftigelses- og integrationsforvaltningen vedrørende integrationsbonus. Analyse omkring statsrefusion Yderligere statsrefusion vedrørende analyse omkring korrekt hjemtaget statsrefusion for årene 2014, 2015 og 2016 giver en merindtægt på 8,525 mio. kr. Analysen koster 0,725 mio. kr. (under administrationspolitik) hvorefter nettoprovenuet på 7,8 mio. kr. overføres til 2018, hvor det reserveres til en eventuel negativ midtvejsregulering. Note 11 - Erhvervspolitik Landsbypulje og Centerbypulje Fra 2017 til 2018 overføres 80.000 kr. fra Landsbypuljen samt 190.000 kr. fra Centerbypuljen. Note 12 Arbejdsmarkedspolitik (overførsler) I alt ændres bevillingen med 36,855 mio. kr. i 2017 som udgør nedenstående fordeling: Nedgang i antal helårspersoner Et mindreforbrug på 20 mio. kr. på overførsler i forhold til det korrigerede budget. Det kan henføres til overførselsudgifterne, og skyldes en nedgang i antal helårspersoner fra 10.020 som var udgangspunktet i 2017-budgettet til 9.960 (9,650 mio. kr., der tilføres kassen), som er det forventede niveau ultimo september 2017. Desuden er der en generel gunstig udvikling på arbejdsmarkedet (10,350 mio. kr., der overføres til 2018 til imødegåelse af eventuel negativ midtvejsregulering).

Integrationsbonus Der tilføres en ekstraordinær indtægt på 1,075 mio. kr. i integrationsbonus. Fleksjobpulje Der foretages en udgiftsneutral justering på 2,5 mio. kr. til Socialudvalget til dækning af merudgifter til fleksjobpuljen. Dette modsvares af en tilsvarende mindreudgift på overførselsudgifter til ledighedsydelse som følge af et øget antal borgere, der er henvist til den kommunale fleksjobpulje. Nedjustering af forventningen til udgifter til forsikrede ledige På baggrund af den seneste prognose for beskæftigelsestilskuddet fra KL skal der ske en nedjustering af forventningen til udgifterne til forsikrede ledige for 2017 på 4,755 mio. kr. Beløbet tilføres udligning og generelle tilskud til imødegåelse af den udmeldte slutregulering af beskæftigelsestilskuddet for 2017. Yderligere statsrefusion Yderligere statsrefusion vedrørende analyse omkring korrekt hjemtaget statsrefusion for årene 2014, 2015 og 2016 giver en merindtægt på 8,525 mio. kr. Analysen koster 0,725 mio. kr. (under administrationspolitik) hvorefter nettoprovenuet på 7,8 mio. kr. overføres til 2018, hvor det reserveres til en eventuel negativ midtvejsregulering. Note 13 - Forsyningspolitik Driftsoverskuddet skyldes blandt andet udsat investering i køretøj. Investeringen vil blive foretaget i 2018. Note 14 - Indskud i Landsbyggefonden Forvaltningen har disponeret 5 projekter til udbetaling i 2017 efter godkendt skema A. Landsbyggefonden har dog endnu ikke sendt regning på nogen af disse projekter. På nuværende tidspunkt forventes det at alle regninger først vil forfalde i 2018. De 5 projekter er Klostergården, Kløvkær, Kolding Åpark, Gimbelgrunden og Ny Eltang. Der overføres derfor 30,638 mio. kr. fra 2017 til 2018. Note 15 Tilskud og udligning Negativ midtvejsregulering 2018 Mindre forbrug i 2017 som følge af gunstig udvikling (10,350 mio. kr.) samt mindre udgifter vedrørende forsikrede ledige (4,755 mio. kr.) overføres til 2018 med i alt 15,150 mio. kr. til imødegåelse af en eventuel negativ midtvejsregulering. Yderligere statsrefusion Yderligere statsrefusion vedrørende analyse omkring korrekt hjemtaget statsrefusion for årene 2014, 2015 og 2016 giver en merindtægt på 8,525 mio. kr. Analysen koster 0,725 mio. kr. (under administrationspolitik) hvorefter nettoprovenuet på 7,8 mio. kr. overføres til 2018, hvor det reserveres til en eventuel negativ midtvejsregulering.

Revideret beregning af tilskud og udligning 2017 Gennemgang af området viser en samlet merindtægt i 2017 på 15,021 mio. kr. bestående af statstilskud med 8,0 mio. kr., efterreguleringer med 9,083 mio. kr. og særlige tilskud med - 2,062 mio. kr. Note 16 Skatter Der er alene indeholdt en marginal nedjustering af det faktiske grundskyldsprovenu med 0,515 mio. kr. Note 17 - Moms Hovedpuljen, effektivisering I forbindelse med 0-stilling af den centrale effektiviseringspulje modregnes der 4,0 mio. kr. på moms. Beløbet vedrører analyse omkring korrekt hjemtagelse af moms for regnskabsårene 2014, 2015 og 2016. Note 18 - Låneoptagelse Deponering vedr. forlængelse af huslejekontrakt Vedr. deponering i forbindelse med forlængelse af huslejekontrakt (Nordhøj) overføres der 75.000 kr. i 2017 fra socialpolitik til låneoptagelse. Omlægning af lån Der er sket en låneomlægning på 73,125 mio. kr., der regnskabsteknisk forøger såvel afdrag på lån som låneoptagelse. Modpost er under note 19. Note 19 Afdrag på lån Omlægning af lån Se bemærkning under note 18.