Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget

Relaterede dokumenter
Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget

Budgetkontrol pr Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Budgetopfølgning 30. september 2018

Acadre:

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Årsregnskab Overførsler

Regnskab Vedtaget budget 2011

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Budgetopfølgning 30. september 2018

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Budgetopfølgning pr Børne- og Ungeudvalget

Acadre: marts 2014

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Halvårs- regnskab 2014

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Bilag 4. Budgetopfølgning pr. 30. april 2019, Tillægsbevillingsansøgninger

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

9 Budgetoverførsler fra 2016 til 2017

Regnskab Vedtaget budget 2011

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 31. august 2015

Furesø Kommune Regnskab 2018 Udvalg for digitalisering og innovation UDVALG FOR DIGITALISERING OG INNOVATION

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Udvalget for Klima og Miljø

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Halvårs- regnskab 2012

Udvalget for Klima og Miljø

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Halvårsregnskab 2017

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

BUDGET Direktionens budgetforslag

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. juli 2016

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Korrigeret budget (incl. Overførsler fra 2012 til =2-6

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Budgetkontrol pr. 1. juli 2017

\\ssvcfildkhos001\ctxredirect\tlsjah\documents\[oversigt tillægsbevillinger ØKbyråd. - bilag til dagsorden.xlsx_caseno

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Halvårs- regnskab 2013

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

(i kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Udvalget for Klima og Miljø

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Transkript:

(Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2018 Vedtaget 2019 Korrigeret 2019 (1) Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 277,2 269,9 274,1 281,4 7,2 CETS - Trafik og Infrastruktur 80,0 87,1 88,6 81,4-7,2 - Ejendomsservice 113,6 113,6 114,8 114,8 0,0 - Kommunale Ejendomme 39,4 26,5 27,6 38,7 11,1 - Havn og Færger 5,2 5,0 4,9 5,5 0,6 Byg & BBR 8,8 7,7 8,5 8,5 0,0 Plan 7,7 8,6 6,7 6,7 0,0 Erhverv og Iværksætteri 9,3 8,1 8,1 9,1 1,0 Bosætning 13,2 13,4 15,0 16,7 1,7 Overførselsudgifter i alt -8,2-9,4-9,5-9,5 0,0 Drift ældreboliger (husleje mv.) -10,0-11,2-11,2-11,2 0,0 Teknisk servicepersonale - Distrikt 8 1,8 1,7 1,7 1,7 0,0 Samlet drift i alt 269,0 260,5 264,7 271,9 7,2 Heraf overføres til 2019 (Takstinstitutioner og statsfinansierede projekter) Heraf overføres til 2019/2020 (inkl. negativ overførselspulje) 0,0 7,2 Heraf uden overførselsadgang 0,0 - = mindreudgift/merindtægt og + = merudgifter/mindreindtægt (1) Oversigt over udviklingen fra vedtaget til korrigeret fremgår af bilag 1. Serviceudgifter: Økonomisk redegørelse Regnskabet forventes pr. 31.03.2019 at udgøre ca. 281,4 mio. kr. Holdt op mod korrigeret på ca. 274,1 mio. kr. betyder det et merforbrug på ca. 7,2 mio. kr. Udvalgets andel af negativ pulje for både 2018 og 2019 er blevet udmøntet i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2018. Ovennævnte afvigelse er specificeret under afsnittet væsentlige afvigelser. Side 1 af 5

Overførselsudgifter: Regnskabet forventes pr. 31.03.2019 at udgøre ca. -9,4 mio. kr. netto, hvilket er lig med korrigeret. Serviceudgifter: Væsentlige afvigelser: Trafik og Infrastruktur: Der forventes et samlet mindreforbrug på ca. 7,2 mio. kr. netto på området. Nedenstående er de væsentligste. Fra 1. januar 2019 gælder der nye regler på parkeringsområdet. Disse får først virkning når regnskabet for 2019 bliver indsendt og godkendt i ministeriet i 2020. I 2019 forventes derfor en merindtægt på ca. 3,4 mio. kr. Beløbet skal reserveres og overføres til 2020, hvor det skal tilgå den tilsvarende reduktion i kommunens bloktilskud svarende til 70% af det samlede indtægtsgrundlag på parkeringsområdet. Der forventes ligeledes et mindreforbrug på ca. 3,0 mio. kr. på vintertjenesten. Vinteren 2018/19 har i perioden januar til april været ekstra grøn med få saltninger. Skønnet over vinteren 2019/20 er lagt ind som en normalvinter. På den kollektive trafik forventes et mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. A conto opkrævningen fra FynBus er ikke tilsvarende justeret i kommunens. På SBH-kørslen forventes et merforbrug på ca. 0,15 mio. kr., som skyldes en forventelig merudgift da abonnementsbetalingen på ordningen er bortskaffet af FynBus bestyrelse. Tidligere har hver borger betalt 455 kr. om året dette er nu fjernet, men derimod er der lagt 5 kr. oven i turprisen. Det forventes at medføre en øget udgift for kommunen, som der lige pt. arbejdes på at få klarlagt med FynBus. På almen skolekørsel forventes et mindreforbrug på ca. 0,35 mio. kr. Dette skyldes fortsat den skærpede visitation fra sidste år. Der skal dog gøres opmærksomhed på arbejdet lige nu med de trafikfarlige skoleveje, og om hvorvidt de kan medføre større eller mindre kørselsudgifter efter den nye visitering i august i år? Det er de skønnede tal ud fra de trafikfarlige skoleveje der pt. er gældende som er indarbejdet i forventet regnskab. Der er ligeledes taget højde for at friskolerne ikke længere befordres på kommunens regning, hvilket var et led i de vedtagne besparelser. På lægekørsel forventet et samlet mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. netto. Dette skyldes stadig revisiteringen fra sidste år jf. afdelingens målsætning. Kommunale Ejendomme: Samlet for hele området forventes et merforbrug på ca. 11,1 mio. kr., som overordnet kan henføres til: Af merforbruget på ca. 11,1 mio. kr., udgør negativ arealeffektivisering ca. 2,7 mio. kr. som skal overføres til 2020, hvor puljen/investeringen udlignes i forbindelse med projektet om administrative arbejdspladser. Herudover vurderes det ikke muligt at realisere besparelsespuljen vedr. arealeffektivisering på ca. 4,1 mio. kr. i 2019. Side 2 af 5

Oversigt over arealeffektivisering Projekter Korrigeret Bemærkninger Arealeffektivisering Budgetramme -4.094.742 2019 Vester Skerninge Bibliotek 40.000 Salg af ejendom sparet drift Landet Bibliotek 132.231 Salg af ejendom sparet drift Brydevej 120.000 Salg af ejendom sparet drift Kløvermarksvej 14b og c 108.628 Opsigelse af lejemål - sparet drift Klosterplads 8A 93.196 Opsigelse af lejemål - sparet drift Central regulering 9.861 Negativ arealeffektivisering Tved Skole pavillon -380.000 Negativ arealeffektivisering Ramsherred 10-12 *) -1.563.000 Administrative arbejdspladser overført fra 2018 Ramsherred 10-12 *) -790.667 Administrative arbejdspladser investering i 2019 Inddragelse af 2. sal på Frederiksøen *) -444.293 Administrative arbejdspladser - husleje I alt -6.768.786 Manglende arealeffektivisering *) Huslejebesparelsen på Ramsherred 10-12 vil kunne dække ovenstående investeringer fra 2020. Der forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. til husleje vedr. lejemål. Der forventes på nuværende tidspunkt et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr. vedr. risikostyring. Dette kan overordnet henføres til de kvartalsvise faste bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring (AES) som er steget hvorfor der forventes et merforbrug på 0,7 mio. kr. og udbetaling af erstatning for arbejdsskader, hvor AES har truffet/træffer afgørelse, hvor der forventes et merforbrug på 2,8 mio. kr. Havn: Samlet for hele området forventes et merforbrug på ca. 0,6 mio. kr., som overordnet kan henføres til opsigelsen af lejemål, i forbindelse med realiseringen af SIMAC. I forbindelse med realiseringen af SIMAC opsiges eksisterende lejemål på Nordre Kaj. Konsekvensen af dette er at det ikke vil være muligt at realiser de indarbejde indtægtster for området. Ved opsigelse af samtlige lejemål på Nordre Kaj vil der årligt mangle ca. 0,7 mio. kr. og såfremt man ønsker at inddrage havneområdet foran det nye SIMAC, så der ikke kan ligge både, vil der mangle yderligere 0,25 mio. kr. årligt Erhverv og Iværksætteri: For hele området forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. i forhold til korrigeret for 2019. Merforbruget kan primært henføres til løn, vedligeholdelse af bygninger samt vigende udlejning af kontorer og mødelokaler i forhold til 2018 på de to iværksætterhuse (Fremtidsfabrikken I og II). Vækst & Bosætning: Forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. skyldes primært, at lønudgifterne forventes at blive større end teret pga. fratrædelsesgodtgørelse til den tidligere direktør for Miljø, Erhverv og Teknik. Tiltag til overholdelse: I Kommunale Ejendomme har man igangsat forskellige tiltag for at imødekomme det forventede merforbrug, heriblandt også muligheden for at indtænke de ikke udmøntede overførsler fra 2017 og 2018 i den samlede løsning. Herudover kan nævnes: Side 3 af 5

For området vedr. flygtningeboliger er lejemålet i Skårup opsagt i 2018 for derigennem at reducere tomgangsudgifterne. Lejemålet i Skårup er rømmet pr. 28.2.2019. Der kan ikke umiddelbart peges på finansiering af arealeffektiviseringen. Der vil dog i nærmeste fremtid blive forelagt Direktionen et notat med et udkast til en fordelingsmodel for udmøntning af besparelserne fordelt ud på alle direktørområder. Dette foreslåes for at styrke incitamentet og den lokale indflydelse på arealeffektiviseringen. På risikostyringsområdet kan der heller ikke umiddelbart peges på finansiering af merudgiften vedr. arbejdsskader, men området vil i nærmeste fremtid blive analyseret, og direktionen vil blive forelagt en status og eventuelle handlemuligheder. På Havnen forventes der i 2019 en mangle lejeindtægter, forbundet med opsigelsen af lejemål på Nordre Kaj, på ca. 0,6 mio. kr. stigende til 0,7 mio. kr. i 2020 og frem. Det er ikke muligt at pege på finansiering indenfor området. I Erhverv og Iværksætteri kan der ikke umiddelbart peges på finansiering af det forventede merforbrug på Fremtidsfabrikkerne. Området analyseres, og udvalget vil blive forelagt en status og eventuelle handlemuligheder. I Vækst og Bosætning er det ikke muligt indenfor området at anvise finansiering til ekstraudgifterne til fratrædelsesgodtgørelse. Overførselsudgifter: Budgettet for overførselsudgifter dækker nettoresultat af driften af de kommunale ældreboliger. I praksis den andel af beboernes husleje, der medgår til betaling af renter og afdrag i ældreboligerne og udgifterne til teknisk servicepersonale i distrikt 8. Derudover konteres udgifter til tomgangsleje i ældreboliger, hvor kommunen har anvisningsret. På nuværende tidspunkt forventes ingen ændringer i forhold til. Tiltag til overholdelse: Ingen på nuværende tidspunkt. Side 4 af 5

Bevillinger 2019 Bilag 1 Nedenstående oversigt viser udviklingen fra vedtaget til korrigeret Tillægsbevillinger i 2018 - Drift Mio. kr. Serviceudgifter: 4,2 Overførsler fra 2018 - alm, særlige og negativ pulje 3,6 Overførsler fra 2018 - Børn og Unge 0,5 Fastholdelse af 2 timers gratis parkering 0,5 Barselspulje 0,1 Låneydelse Solo Fitness -0,1 Tilretning af ejendomster vedr. unge og voksne med misbrug -0,2 Besparelse på ledelsen og administration -0,2 Tilpasning af fleksjobspulje i.f.t. Beskæftigelse og Integration -0,2 Overførselsudgifter 0,0 Lån til køkkenudskiftninger 0,0 Tillægsbevillinger i alt 4,2 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Som det kan ses af bevillingsoversigten, så blev der overført ca. 3,6 mio. kr. fra regnskab 2018. Heraf indgår de ca. 0,8 mio. kr. i en lukket økonomi som f.eks. selvejende haller og skadedyrsbekæmpelse. Af de resterende ca. 2,8 mio. kr. er de 1,5 mio. kr. sat af til uomgængelige udgifter til f.eks. Ø-hop, Danmarks museum for lystsejlads, medfinansiering af sharefifty5 og Medstrøm. De resterende midler er prioriteret til nyt vejsystem, trafikanalyser, udskiftning af biler og legepladser. Status på Budgetforlig Bilag 2 Følgende initiativer og hensigtserklæringer vedrørende drift i forliget sorterer under Teknik- og Erhvervsudvalget. Tiltag markeret med gråt indikerer, at sagen er afsluttet. Grøn farve i hjørnet angiver, at udmøntning af indsatsområdet forløber planmæssigt. Svendborg Flyveplads Indsatsområde: Ifm. reduktion af det kommunale driftstilskud tilbydes en 20-årig driftsaftale. Hensigten er at flyvepladsen på sigt bliver selvbærende. Status: Opgaven med Råderetsaftalen på 20 år pågår. Der arbejdes med et par modeller, hvor en udfasning af driftstilskuddet indgår. Dagsordenpunkt til udvalget blev fremsat i februar 2019. Udvalget har besluttet at der foretages udbud og dette pågår med indkomne bud i maj 2019. Side 5 af 5