Halvårs- regnskab 2014

Relaterede dokumenter
Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Halvårs- regnskab 2013

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Halvårs- regnskab 2012

Halvårs- regnskab 2011

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Halvårsregnskab Greve Kommune

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Budgetopfølgning 2/2012

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2015)

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Regnskab Roskilde Kommune

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Regnskab 2017 Budgetproces Handicaprådet d. 15. marts

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Acadre:

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Halvårsregnskab 2013

GENERELLE OPLYSNINGER...

Halvårsregnskab 2012

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

Halvårsregnskab 2014

Budgetopfølgning pr

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Regnskab Byrådsorientering d. 22. marts Randers Kommune

GENERELLE OPLYSNINGER...

Halvårsregnskab 2017

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Foreløbigt regnskab 2016

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Budgetopfølgning pr

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Aktuel økonomi: - regnskab budgetlægning Byrådets plankonferencemøde 29. marts 2016

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Økonomiudvalg og Byråd

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Faxe kommunes økonomiske politik.

Referat fra møde Onsdag den 14. september 2011 kl i Byrådssalen

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

BUDGET Borgermøde september 2017

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

DIREKTIONENS STAB. Notat. Halvårsregnskab og økonomivurdering pr. 30. juni Forord

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal beslutning

Indstilling: Centralforvaltningen, Økonomisk Sekretariat indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen

Oplæg om økonomi v/økonomichef Jørgen Bach

Budgetopfølgning pr

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

Varde Kommune Halvårsregnskab 2015

POLITISK VÆRKTØJSKASSE BUDGETLOVENS ABC BUDGETLOVENS ABC

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2012)

Budgetopfølgning pr

egnskabsredegørelse 2016

Økonomivurdering. Økonomivurdering. Indholdsfortegnelse. Redegørelse og anbefalinger < < <

Økonomivurdering 3. kvartal 2017

Regnskab for perioden 1. januar juni (Halvårsregnskab 2016)

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 2/2013

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Årsregnskab Overførsler

Forventet regnskab 2012 Udvidet budgetopfølgning pr. 31. marts 2012

Budgetopfølgning Herning Kommune

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Efter flere mindre tekniske korrektioner ender servicerammen på 234,7 mia. kr. i 2015.

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Budget Hvordan forventes regnskab 2018 at holde i forhold til budgettet?

Transkript:

1 Halvårsregnskab 2014

Regnskabsopgørelse i 1.000 kr. Forbrug pr. 30.6.2014 regnskab Korrigeret budget Budget 2014 Det skattefinansierede område Indtægter Skatter Generelle tilskud mv. 1.081.130 488.446 2.048.128 1.036.203 2.048.128 1.036.203 2.047.748 1.034.467 Indtægter i alt Driftsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) 1.572.576 3.084.331 3.084.331 3.082.215 Direktion Administration og service Pleje og omsorg Social og arbejdsmarked Børn Dagtilbud Børn Undervisning Børn og Unge Rådgivning Plan og Kultur Teknik Sundhed og Handicap -9.155-235.998-181.650-226.672-88.865-184.249-66.369-65.159-77.800-277.717-16.815-486.124-371.357-496.869-175.834-484.616-148.594-126.483-158.518-539.791-16.815-482.652-365.996-506.019-178.918-486.217-156.675-129.958-151.982-551.811-17.152-506.446-356.603-496.034-172.421-483.849-144.304-122.011-129.995-530.647 Driftsudgifter i alt -1.413.634-3.005.001-3.027.043-2.959.462 Driftsresultat før finansiering 158.942 79.330 57.288 122.753 Renter mv. -1.138 5.103 5.103 2.817 RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT 157.804 84.433 62.391 125.570 Anlægsudgifter (ekskl. forsyningsvirksomhed) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og Kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Fællesudgifter og administration m.v. -19.517-8.527-26.172 0-3.870-2.017-73.691-34.294-71.606-222 -18.462-16.520-68.967-34.480-79.821-222 -18.617-16.520-40.389-26.159-60.272-222 -3.558-25.886 Anlægsudgifter i alt RESULTAT AF DET SKATTEFINANSIE- REDE OMRÅDE -60.103-214.795-218.627-156.486 97.701-130.362-156.236-30.916 RESULTAT AF FORSYNINGSVIRKSOMHED -3.492-3.492 0 0 RESULTAT I ALT 94.209-133.854-156.236-30.916 Udgifter er angivet med (-) 2

Drift Generelle bemærkninger: Halvårsregnskabet er det styringsværktøj, som Regeringen og KL blev enige om i 2011. Det skal sikre, at kommunerne følger op på udgiftsudviklingen og at der udarbejdes en prognose for regnskabsresultatet/årsresultatet. Et bredt flertal i Folketinget står bag en budgetlov, som fastlægger de fremtidige rammer for samarbejdet mellem staten og kommunerne. Med budgetloven vil Folketinget fra 2013 skulle fastsætte fireårige lofter for de kommunale serviceudgifter. I 2014 er 3 mia. kr. af kommunernes bloktilskud betinget af kommunernes aftaleholdelse i budgetterne for 2014. Der er enighed om, at en eventuel regnskabssanktion tager afsæt i det aftalte udgiftsniveau. Kommunens andel af det betingede bloktilskud udgør i 2014 27,1 mio. kr. Opgørelse af Faaborg Midtfyn kommunes økonomiske ramme (servicedriftsrammen) i forhold til forventet driftsregnskab i 2014: Mio. kr. A. Servicedriftsramme 2.030,1 Korrigerede budget pr. 31.5 2.106,1 mindreforbrug -13,7 Omplacering ml. drift og anlæg 1,0 B. Forventede servicedriftsudgifter, i alt 2.093,4 C. overskridelse (A-B) 63,3 I henhold til aftaleholdernes forventninger vil servicedriftsrammen således blive overskredet med 63,3 mio. kr. Erfaringerne viser imidlertid, at aftaleholderne hvert år opsparer et betydeligt overskud. I 2011, 2012 og 2013 har overskuddet udgjort h.h.v. 86, 96 og 103 mio.kr. Ikke desto mindre bliver udviklingen i serviceudgifterne et vigtigt fokusområde ved den kommende budgetopfølgning. Det kan blive nødvendigt at anmode aftaleholderne om at holde igen sidst på året, for at udgå en eventuel regnskabssanktion, såfremt kommunerne under ét overskrider den samlede servicedriftsramme. 3

Specielle bemærkninger: Direktionen: Direktionen -17.152 337-9.155-16.815-16.815 0 Afvigelse: Over-/underskud i forholdet mellem forventet regnskab og korr. budget Det vedtagne årsbudget for direktionen er pr. den 30.6.2014 nedsat med 0,3 mio. kr. I dette beløb indgår et overskud fra 2013 på 0,1 mio. kr. Administration og service: Administration og service -506.446 23.794-235.998-482.652-486.124-3.472 Afvigelse: Underskud i forholdet mellem forventet regnskab og korr. budget Det vedtagne årsbudget for administration og service er pr. 30.6.2014 nedsat med 23,8 mio. kr. I dette beløb indgår et overskud fra 2012 på 18,7 mio. kr., samt budgetneutrale omplaceringer af puljen til driftsoverførsler mellem årene på -20,7 mio. kr. (modpost til denne er finansforskydninger) og fra barselspuljen på -4,7 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der givet en samlet tillægsbevilling på -5,5 mio. kr. (bl.a. forhøjelse af basistilskud til Bjørnø-færgen, merudgifter til vederlag til Kommunalbestyrelsen samt mindreforbrug på førtidspensioner). Der blev derudover givet budgetneutrale tillægsbevillinger. I budgetopfølgningen pr. 31.5 søges der udelukkende om budgetneutrale tillægsbevillinger. Pleje- og omsorg: Pleje- og Omsorg -356.603-9.393-181.650-365.996-371.357-5.361 Afvigelse: Underskud i forholdet mellem forventet regnskab og korr. budget Det vedtagne årsbudget på pleje- og omsorgsområdet er pr. 30.6.2014 forøget med 9,4 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud overført fra 2013 på 7,9 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der forventet et samlet merforbrug på 3,5 mio. kr., men der blev udelukkende givet budgetneutrale tillægsbevillinger. Ved budgetopfølgningen pr. 31.5 forventer Pleje og Omsorg et samlet merforbrug på 6,038 mio. kr. og der søges om en tillægsbevilling på 6,6 mio. kr. (bl.a. merudgifter i hjemmeplejen, mindreindtægt vedr. social- og sundhedsuddannelse, tomgangsleje samt takstnedsættelse i Kostforplejningen). Derudover søges der også om budgetneutrale tillægsbevillinger. 4

Social- og arbejdsmarked: Social- og arbejdsmarked -496.034-9.985-226.672-506.019-496.869 9.150 Det vedtagne årsbudget på social- og arbejdsmarkedsområdet er pr. 30.6.2014 forøget med 10,0 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud overført fra 2013 på 10,9 mio. kr. Der er hverken i budgetopfølgningen pr. 28.02 eller pr. 31.5 søgt om nogle tillægsbevillinger. Selvom det samlede resultat indikere et mindreforbrug på 9,3 mio. kr., er der forsat en del usikkerhed knyttet til de mange nye reformer på området. Der vil blive taget stilling til tillægsbevillingsansøgninger ved budgetopfølgningen pr. 30.09. Børn Dagtilbud: Børn - Dagtilbud -172.421-6.497-88.865-178.918-175.834 3.084 Det vedtagne årsbudget til området børn dagtilbud er pr. 30.6.2014 forøget med 6,5 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2013 på 7,4 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der givet en tillægsbevilling på 168.000 kr. (-67.000 kr. på fagsekretariatet vedr. strukturtilpasning og 235.000 kr. på dagplejen vedr. AES og kørsel). I budgetopfølgningen pr. 31.5 søges en negativ tillægsbevilling på 166.000 kr. som følge af lukning af Turbofluen pr. 1. august. Børn Undervisning: Børn - Undervisning -483.849-2.368-184.249-486.217-484.616 1.601 Det vedtagne årsbudget for området børn undervisning er pr. 30.6.2014 forøget med 2,4 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2013 på 18,2 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der ikke søgt om nogen tillægsbevillinger. I budgetopfølgningen pr. 31.5 søges der en budgetneutral tillægsbevilling på 1,047 mio. kr. som vedrører overført underskud på anlæg, som er overflyttet til drift. Børn og Ungerådgivning: Børn og Ungerådgivning -144.304-12.371-66.369-156.675-148.594 8.081 5

Det vedtagne årsbudget for børne- og ungerådgivningen er pr. 30.6. 2014 forøget med 12,4 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2013 på 18,2 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der ikke søgt om nogen tillægsbevillinger. Budgetopfølgningen pr. 31.5 viser et forventet overskud for aftaleområdet BUR på 7,5 mio. kr. Plan- og Kultur: Plan- og Kultur -122.011-7.947-65.159-129.958-126.483 3.475 Det vedtagne årsbudget for plan- og kulturområdet er pr. 30.6.2014 forøget med 7,9 mio. kr. I dette beløb indgår bl.a. et overskud fra 2013 på 8,7 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der givet en budgetneutral tillægsbevilling på 56.000 kr. vedr. anlægsprojekt, som er overført til drift. Samlet forventes der et mindreforbrug i 2014 i forhold til det korrigerede budget. Dette skyldes bl.a. at, Plan og Kultur har en del flerårige projekter. Teknik: Teknik -129.995-21.987-77.800-151.982-158.518-6.536 Afvigelse: Underskud i forholdet mellem forventet regnskab og korr. budget Det vedtagne årsbudget på det tekniske område er pr. 30.6.2014 forøget med 22,0 mio. kr. I dette beløb indgår et underskud fra 2013 på 6,8 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der givet en tillægsbevilling på 7,6 mio. kr. vedr. central organisering af bygningsvedligehold samt el, vand og varme. Der forventes i budgetopfølgningen pr. 31.5. et netto merforbrug på 6,2 mio. kr. som skyldes vintertjenesten. Der forventes en samlet overførsel til 2015 på -6,5 mio. kr., fordelt med -10,7 mio. kr. på vintertjenesten og 4,2 mio. kr. på de øvrige områder. Der søges en negativ tillægsbevilling på 320.000 kr. (-520.000 kr. vedr. betaling af vejbidrag til FFV og 200.000 kr. vedr. rørlagte vandløb på kommunale arealer). Sundhed og Handicap: Sundhed og Handicap -530.647-21.164-277.717-551.811-539.791 12.020 Det vedtagne årsbudget på sundhed og handicapområdet er pr. 30.6.2014 forøget med 21,2 mio. kr. I dette beløb indgår et overskud fra 2013 på 9,1 mio. kr. 6

I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der givet en budgetneutral tillægsbevilling på 589.000 kr. til Træning fra Borgerservice. I budgetopfølgningen pr. 31.5 søges der udelukkende om budgetneutrale tillægsbevillinger imellem diverse aftaleområder. Der forventes et samlet mindreforbrug på 11,1 mio. kr. Anlæg: Anlæg - jordforsyning -11.843-12.290 1.542-25.833-26.408-575 Anlæg i øvrigt -144.643-48.151-61.642-192.794-188.387 4.407 Afvigelse: Over-/underskud i forholdet mellem forventet regnskab og korr. budget Det vedtagne årsbudget til anlæg jordforsyning er pr. 30.6.2014 forøget med netto 12,3 mio. kr. Heraf udgør overførsel af restbevillinger og rådighedsbeløb fra 2013 98.000 kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der givet en negativ tillægsbevilling på 1,2 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 31.5. søges der om en tillægsbevilling på 1,7 mio. kr. vedrørende udebleven salgsindtægt i f.m. forsinket byggemodning i Nr. Lyndelse. Det vedtagne årsbudget til anlæg i øvrigt er pr. 30.6.2014 forøget med 48,2 mio. kr. Heraf udgør overførsel af restbevillinger og rådighedsbeløb fra 2013 35,3 mio. kr. og tillægsbevilling til køb af gasværksgrunden i Ringe 6,6 mio. kr. I budgetopfølgningen pr. 28.02 blev der givet en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. (primært pga. overførsel af en indtægt til 2015 på 4,9 mio. kr. vedr. EU-Life projekt). I budgetopfølgningen pr. 31.5 søges der om en negativ tillægsbevilling korrigeret for budgetneutrale ændringer - på 26,1 mio. kr. Det skyldes udskydelse af diverse anlægsprojekter til 2015 på i alt 27,5 mio. kr. Der gives således en positiv tillægsbevilling i 2015 på 26,7 mio. kr., da der ligeledes sker fremrykning af et enkelt projekt fra 2015 til 2014 på 0,8 mio. kr. 7