Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Relaterede dokumenter
Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Note 1 Økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Halvårsregnskab 2017

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo august 2015 for miljø- og teknikudvalget.

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Regnskab Vedtaget budget 2011

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2012

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Notat til ØK den 4. juni 2012

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Faxe kommunes økonomiske politik.

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Regnskab Vedtaget budget 2011

Bilag til den samlede budgetopfølgning pr. oktober 2012 Indhold

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Økonomivurdering 2. kvartal 2019

Direktionen BESLUTNINGSREFERAT

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Halvårsregnskab 2014 Norddjurs Kommune

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Forslag til budget

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

Faxe Kommunes økonomiske politik

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo januar 2014 for arbejdsmarkedsudvalget

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

ØU budgetoplæg

Bilag til samlet budgetopfølgning ultimo oktober 2015

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Budgetforslag Økonomiudvalget 26. august 2015

Udvalget for Børn og Skole

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Faxe kommunes økonomiske politik

Budgetrevision. Pr. 31. maj Økonomiudvalget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Foreløbigt regnskab 2016

Sbsys dagsorden preview

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 GENERELLE OPLYSNINGER...

-Indtægter, renter, anlæg og finansiering

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Overførselsområdet skal i dette notat ses som udgifter til overførselsindkomst på følgende

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Budgetrevision 3 pr. september 2014

Udgiftbaseret resultatopgørelse (Regnskabsopgørelse)

Budgetopfølgning pr. 31 maj 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Transkript:

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Korrigeret budget regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 254,8 255,7 0,9 Overførte driftsmidler 35,5 0,9-34,6 Drift i alt 290,3 256,6-33,7 Anlæg 4,7 5,6 0,9 tillægsbevillingsbehov Finans -2.286,4-2.279,3 7,1 7,1 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Budget Oprindeligt budget Tillægsbevilling Korrigeret budget Drift ekskl. overførte midler 256,3-1,5 254,8 Anlæg 5,5-0,8 4,7 Udvikling i overførte beløb fraoverført fra Forbrug af Rest af overførte tidligere år (mio. kr.) tidligere år overførte beløb beløb Drift 35,5 0,9 34,6 Drift Driftsområdet viser et forventet mindreforbrug på 33,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget.

Korrigeret vedtagne budget eksklusiv overførsler Forbrug ultimo juli regnskab Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Kommunaldirektør 48,6 27,0 49,6 1,0 Økonomidirektør 141,3 73,8 140,7-0,6 Velfærdsdirektør 35,8 17,7 35,8 0,0 Udviklingsdirektør 29,1 19,8 29,7 0,5 I alt 254,8 138,2 255,7 0,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Udvikling i overførte beløb fra tidligere år Kommunaldirektør Økonomidirektør Velfærdsdirektør Udviklingsdirektør I alt Overført fra tidligere år Forbrug af overførte beløb Rest af overførte beløb 7,7 0,0 7,7 20,6 0,0 20,6 3,5 0,1 3,4 3,7 0,8 2,9 35,5 0,9 34,6 Kommunaldirektørområdet Kommunaldirektørområdet har et forventet mindreforbrug på 6,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget som væsentligst skyldes, at der er overført mindreforbrug fra tidligere år, primært vedrørende 3 partsmidler, som forventes anvendt de kommende år. Afvigelser Effekt på 2014 og overslagsår Bemærkning Arbejdsskadeforsikring 1,0 0,0 Afdeling/område i alt 1,0 0,0 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. På arbejdsskadeområdet forventes et merforbrug på ca. 1,0 mio. kr. Området er vanskeligt at budgettere på, og få store sager kan forrykke forudsigelserne. En enkelt dyr erstatningssag i maj gav således anledning til et nyt skøn over årets udgifter.

Økonomidirektørområdet Økonomidirektørområdet har et forventet mindreforbrug på 21,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes væsentligst, at der er overført midler, som forventes anvendt de kommende år. Afvigelser Effekt på 2014 og overslagsår Bemærkning Administrationsbidrag Udbetaling Danmark -0,9-0,7 Lokale beskæftigelsesråd 0,2 0,1 Afdeling/område i alt -0,6-0,6 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. Fra skal kommunerne betale et administrationsbidrag til dækning af udgifterne til administration af de opgaver, der overføres fra kommunerne til Udbetaling Danmark. Norddjurs Kommunes administrationsbidrag for er udmeldt i december 2012 og er fastsat til 5,2 mio. kr. Da der i budget var forventet en udgift på 6,1 mio. kr., betyder dette en forventet mindreudgift på 0,9 mio. kr. Afvigelserne i 2014 og overslagsår behandles i de tekniske korrektioner for budget 2014. Der forventes en mindreindtægt på i alt 0,2 mio. kr. vedrørende Det lokale beskæftigelsesråd. En ubalance mellem kommunens fremskrivning af rådets indtægtsbevilling og udgiftsbevillingen betyder en forventet mindreindtægt på 0,1 mio. kr. i. Hertil kommer en overført mindreindtægt fra 2012 til på 0,1 mio. kr. Afvigelserne i 2014 og overslagsår behandles i de tekniske korrektioner for budget 2014. Velfærdsdirektørområdet På velfærdsdirektørområdet forventes et mindreforbrug på 3,4 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Mindreforbruget skyldes væsentligst, at der er overført midler, som forventes anvendt de kommende år.

Udviklingsdirektørområdet Udviklingsdirektørområdet har et forventet mindreforbrug på 2,9 mio. kr. i. Mindreforbruget skyldes væsentligst, at der er overført midler, som forventes anvendt de kommende år. Afvigelser Effekt på 2014 og overslagsår Bemærkning Ejendomsoplysninger 0,5 0,6 Byggesagsbehandling 0,4 0,4 Kultur og udvikling -0,4 0,4 Afdeling/område i alt 0,5 1,3 - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt. På teknik og miljøområdet forventes en mindreindtægt på 0,5 mio. kr. vedr. ejendomsoplysninger. Norddjurs Kommune er i overgået til selvbetjeningssystemet DIADEM (DIgital ADgang til oplysninger i forbindelse med EjendoMshandel), der gør ejendomshandlere og private i stand til selv at søge oplysninger om fast ejendom. Brugere af ejendomsoplysninger har hidtil betalt et gebyr herfor til kommunen. Efter indførelse af selvbetjeningssystemet bortfalder hovedparten af denne indtægt i. Omvendt lettes kommunen gradvist for opgaven med ejendomsskemaerne i takt med at systemet omfatter flere og flere ejendomsoplysninger. Fra 2015 ventes kommunen ikke at have flere opgaver på området. Afvigelserne i 2014 og overslagsår behandles i de tekniske korrektioner for 2014. Der forventes endvidere en mindreindtægt på byggesagsbehandling på ca. 0,4 mio. kr. pga. det lave antal større byggerier. Indtægterne fra byggesagsbehandling er allerede blevet nedjusteret med 0,8 mio. kr. ved en teknisk korrektion i 2012. Den realiserede indtægt i regnskab 2012 lå dog ca. 0,4 mio. kr. under det korrigerede budget for, hvorfor forventningerne til nedjusteres tilsvarende, da der ikke er udsigt til væsentlige ændringer i byggeaktiviteten vedr. især erhvervsbyggerier. Den reducerede indtægt afspejler ikke en samtidig reduktion i ressourceforbruget i byggesagsafdelingen, idet der er samme mængde sager og et stigende tidsforbrug på lovliggørelsessager, mindre til- og ombygninger, klagesager, sundhedsskadelige bygninger mv. Og herunder også sager, der ikke medfører indtægter. Afvigelserne i 2014 og overslagsår behandles i de tekniske korrektioner for 2014.

Der er i ansat yderligere 2 byggesagsbehandlere svarende til 0,8 mio. kr. grundet den stigende arbejdsmængde. Endvidere er der ansat en person i fleksjob svarende til 0,2 mio. kr. til det indledende arbejde med opbygning at det elektroniske byggesagsarkiv. Det vil blive vurderet, om finansieringen kan ske inden for det samlede budget. På kultur og udviklingsområdet forventes et mindreforbrug på 0,4 mio. kr. som følge af projekter med en flerårig afviklingsfase, hvor der under afviklingen kan opstå ændrede terminer. De 0,4 mio. kr. ventes brugt i 2014. Opmærksomhedspunkter Teknik og drift Overholdelsen af lønbudgettet er afhængigt af, at lønninger vedr. tre ansatte finansieres over puljerne vedr. bygningsrenovering, solceller og energi og over anlægsprojekt omfartsvej, Grenaa. Endvidere skal en del af områdets indtægt sikres gennem administrationsbidrag for byggemodningsprojekter, hvilket synes vanskeligt grundet manglende projekter. Budgetflytninger mellem udvalg Som led i fordeling af kompetencemidlerne for skal der fra økonomiudvalget flyttes 0,630 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget, plejeområdet 0,090 mio. kr. til miljø- og teknikudvalget, teknik og drift 0,200 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget, skole og dagtilbudsafdelingen Økonomiudvalget har tidligere på sit møde den 19. februar godkendt dette forslag til fordeling af kompetencemidlerne, men forslaget skal også godkendes af kommunalbestyrelsen. Der omplaceres 0,046 mio. kr. fra børne- og ungdomsudvalget til økonomiudvalget i forbindelse med lærerlockouten til dækning af udgifter til merarbejde i lønafdelingen, jf. kommunalbestyrelsens beslutning den 18. juni. Der omplaceres en lønudgift på 0,333 mio. kr. fra sundhedspuljen under voksen- og plejeudvalget til velfærdssekretariatet under økonomiudvalget.

Der omplaceres 0,181 mio. kr. fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til børne- og ungdomsudvalget til dækning af diverse skader. Der omplaceres 0,128 mio. kr. fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget til voksen- og plejeudvalget til dækning af diverse skader. Anlæg Der forventes et merforbrug på anlæg på økonomiudvalgets område på i alt 0,9 mio. kr. Korrigeret vedtagne budget Forbrug ultimo juli regnskab Afvigelse* Økonomiudvalget 4,7-0,8 5,6 0,9 I alt 4,7-0,8 5,6 0,9 * - =mindreforbrug/merindtægt, + = merforbrug/mindreindtægt Afvigelsen udgøres af en forventet mindreindtægt på 1,6 mio. kr. ved salg af grunde samt 0,7 mio. kr. i mindreudgift vedrørende stamvej ved Hestehaven, der ikke ventes færdiggjort i. forbrug på anlægsprojekter i Norddjurs Kommune vedlægges som separat bilag. Elektronisk byggesagsarkiv: Der flyttes 1,6 mio. kr. fra drift til anlæg til omlægning af kommunens byggesagsarkiv. Omlægningen er en af forudsætningerne for at opnå de ønskede effektiviseringsgevinster ved Min Digitale Byggesag, som forventes at indgå i bølgeplan om obligatorisk digital selvbetjening. Når det elektroniske byggesagsarkiv er fuldt implementeret vil det betyde en radikal ændring af arbejdsgange, bortfald af håndtering af papirarkiv og væsentlig bedre service for borgere og erhvervslivet. Effektiviseringsgevinsten vil være i form af besparelser på administrative ressourcer på 0,250 mio. kr. årligt.

Finansielle områder Der forventes mindreindtægter på det finansielle område på 13,1 mio. kr. De 6,0 mio. kr. heraf dækkes af pulje afsat i budgettet til imødegåelse af midtvejsreguleringen. Midtvejsreguleringen medfører samlet set derfor en mindreindtægt på 7,1 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Opr. vedt. budget Korr. vedt. budget Tillægsbevillinger Forbrug ult. juli Afvigelse regnskab Indtægter: -2.296,1-2.296,1 0,0-1.384,9 7,1-2.289,0 - Skatter -1.449,8-1.449,8 0,0-906,0 0,0-1.449,8 - Generelle tilskud -846,3-846,3 0,0-478,9 7,1-839,2 Renter 11,9 11,9 0,0 6,9 0,0 11,9 Øvrige balanceforskydninger* -7,3-0,9 0,0 119,0 0,0-0,9 Afdrag på lån 39,8 39,8 0,0 23,0 0,0 39,8 Optagne lån* -41,1-41,1 0,0-27,0 0,0-41,1 I alt -2.292,7-2.286,4 0,0-1.263,0 7,1-2.279,3 * ekskl. ældrebolighandlingsplan Den endelige regulering af beskæftigelsestilskud udgør for 2012 8,9 mio. kr., mens midtvejsreguleringen vedr. beskæftigelsestilskud for udgør 7,3 mio. kr. Hertil kommer mindreindtægter vedr. særligt tilskud til kommuner med dårlig udvikling i ledigheden på 0,3 mio. kr. og midtvejsregulering af tilskud og udligning på 0,6 mio. kr. Endelig har Norddjurs Kommune 1. juli modtaget 4,1 mio. kr. fra den statslige pulje til kompensation for tilbagebetaling af for meget opkrævet grundskyld.