Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014

Relaterede dokumenter
Økonomiudvalg og Byråd

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision 3 pr. september 2014

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013

Økonomiudvalg og Byråd

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Økonomiudvalg og Byråd

Økonomiudvalg og Byråd

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Halvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.

Økonomiudvalg og Byråd

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Halvårsregnskab for Holbæk Kommune 2017

Budgetrevision 3 ultimo august 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2017, ultimo august

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

Det forventede regnskabsresultat for 2015 skønnes ved halvårsregnskabet at blive 73,4 mio. kr. bedre end korrigeret budget.

Budgetrevision 4 ultimo oktober 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2017, ultimo oktober

Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Halvårsregnskab 2017

Udvalget for Klima og Miljø

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Det forventede resultat

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Halvårsregnskab Greve Kommune

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 2

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

Generelle bemærkninger

Udvalget for Børn og Skole

Oversigtsbind 2014 Kolding Kommune

Halvårsregnskab 2012

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Børn og Skole

Netto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318

SAMLET OVERBLIK Pr. 31. marts 2016

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Regnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2015 for det samlede kommunale område

Økonomirapport for Pr. 28. februar 2019

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab

SENIORUDVALGET Tilbud til ældre Seniorudvalget i alt Refusion i alt

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.

Kolding Kommune Oversigtsbind 2015

Økonomirapport for Pr. 31. juli 2018

Budget Overslag Overslag Overslag Drift / refusion, skattefinansieret område: Udgifter:

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Merforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.

Halvårsregnskab 2013

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Indstilling til 2. behandling af budget

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Fanø Kommune. Spillerumsopstilling ,

Udvalget for Klima og Miljø

Økonomioverblik pr. 1. august 2014

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Resultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018

Forventet Regnskab. pr i overblik

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget

Hovedkonto 8, balanceforskydninger

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Udvalget for Børn og Skole

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Udvalget for Voksne TIL VOKSENUDVALGET

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Økonomisk ledelsesinformation. Pr

Likviditetsprognose og økonomisk status

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Kerneopgaven Alle Kan Bidrage

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2016, ultimo april

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Side 1 af 11. Sorø Kommune

Økonomiudvalget. tirsdag den 18. november Sagsid: A

BUDGET Borgermøde september 2017

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Transkript:

Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio. kr., hvilket er på niveau med korrigeret. Driftsudgifter De samlede driftsudgifter er estimeret til 3.901,5 mio. kr., hvilket er på niveau med korrigeret. Anlæg Anlægsudgifterne forventes at svare til korrigeret. I forhold til oprindeligt, forventes lavere udgifter på ca. 1 mio. kr. 1

Mio. kr. Mio. kr. Grafisk oversigt over forventet regnskab. BR1 ØA BR2 ØA juni ØA august BR3 ØA november regnskabsresultat -76,0-77,3-65,2 Regnskabsresultatet for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 77,3 mio. kr. -80-75 -70-65 -60-55 Mio. kr. BR1 ØA BR2 ØA juni ØA august BR3 ØA november Forventede driftsudgifter 3.908,4 3.901,7 3.901,5 Driftsudgifterne forventes at blive på 3.902 mio. kr., hvilket er lig med korrigeret. 3.850 3.870 3.890 3.910 3.930 3.950 3.970 3.990 Mio. kr. 4 2-2 -4-12,1 regnskab v/ ØA-02 i forhold til oprindeligt -4,1-7,0-1,0-7,4 7,4 Resultatet forventes at blive 12,1 mio. kr. bedre end oprindeligt teret. Ændringen er sammensat af flere indtægter (4,1), færre driftsudgifter (7,0), færre anlægsudgifter (1,0) samt en regulering mellem balanceforskydninger og forsyning (7,4). 4 2-2 -0,2 regnskab v/ ØA-02 i forhold til korrigeret -0,2 Resultatet forventes at blive 0,2 mio. kr. bedre end korrigeret. Ændringen skyldes færre driftsudgifter (0,2). -4 Resultat Indtægter Drift Renter Anlæg Lån/Afdrag 2

2. Samlet oversigt over regnskabsresultat Tabel 1. Mer-/ mindreforbrug fordelt på udvalg regnskab afvigelse I mio. kr. Korrigeret A B C D=C-B Indtægter (skat, tilskud, udligning) -4.081,3-4.085,4-4.085,4 Driftsudgifter 3.908,4 3.901,7 3.901,5-0,2 - Økonomiudvalget 453,1 461,0 461,0 - Udvalget for Børn 1.172,9 1.164,8 1.164,8 - Udvalget for Voksne 1.150,5 1.149,8 1.149,6-0,2 - Udvalget for Klima og Miljø 139,2 142,2 142,2 - Udvalget for Arbejdsmarked 881,8 870,3 870,3 - Udvalget for Kultur og Fritid 111,0 113,6 113,6 Renter 27,7 27,7 27,7 Strukturel balance -145,2-156,0-156,2-0,2 Anlæg 143,8 142,8 142,8 Lån -131,4-131,4-131,4 Afdrag og finansforskydninger 67,6 60,2 60,2 Forsyning (Renovation) -0,1 7,3 7,3 Resultat (-overskud, +underskud) -65,2-77,1-77,3-0,2 Resultatet i forhold til det korrigerede ultimo viser et overskud på 77,1 mio. kr. Det nuværende skøn over forbruget viser, at der forventes et samlet overskud på 77,3 mio. kr. 2.1 Indtægter I denne økonomi- og aktivitetsopfølgning foretages der ikke skøn på indtægtsområdet, hvorfor skønnene fra revision 1 fastholdes. 3

2.2 Driftsudgifter. I denne økonomi- og aktivitetsopfølgning foretages der alene skøn på fokusområderne, som er politikområde 6,7,8,9 og 13. Tabel 2. Forbrugsskøn på politikområder Økonomisk ramme uden overførselsadgang Korrigeret regnskab afvigelse A B C D=C-B POL 1 - politisk organisation 9,8 10,3 10,3 POL 2 - administration 126,0 130,3 130,3 POL 4 skole 73,6 76,9 76,9 POL 5 - almene dagtilbud 32,0 26,1 26,1 POL 6 - Børn, unge og familier med særlige behov 178,3 178,3 178,3 POL 7 sundhed 295,3 296,6 296,4-0,2 1 POL 8 ældre 233,5 25 25 POL 9 - voksenspecialområdet 430,2 428,7 428,7 POL 10 - miljø og planer 9,2 9,0 9,0 POL 11 - ejendomme 7,5 1 1 POL 12 - veje og trafik 118,4 119,0 119,0 POL 13 - uddannelse og beskæft. 881,8 870,3 870,3 POL 14 erhverv 7,7 7,1 7,1 POL 15 - kultur og fritid 24,3 24,7 24,7 I alt - Økonomisk ramme uden overførselsadgang 2.427,4 2.437,4 2.437,2-0,2 Økonomisk ramme med overførselsadgang POL 2 - administration 264,4 270,1 270,1 POL 4 skole 571,5 567,7 567,7 POL 5 - almene dagtilbud 232,2 230,5 230,5 POL 6 - Børn, unge og familier med særlige behov 54,9 54,9 54,9 POL 7 sundhed 11,7 11,7 11,7 POL 8 ældre 153,9 135,8 135,8 POL 9 - voksenspecialområdet 25,9 27,0 27,0 POL 12 - veje og trafik 4,1 4,1 4,1 POL 15 - kultur og fritid 86,3 88,5 88,5 I alt - Økonomisk ramme med overførselsadgang 1.404,9 1.390,3 1.390,3 Projekter med overførselsadgang POL 2 - administration 45,2 43,2 43,2 POL 4 skole 23,0 23,0 23,0 POL 5 - almene dagtilbud 3,1 3,1 3,1 POL 6 - Børn, unge og familier med særlige behov 4,3 4,3 4,3 POL 15 - kultur og fritid 0,4 0,4 0,4 I alt Projekter med overførselsadgang 76,1 74,0 74,0 I alt 3.908,4 3.901,7 3.901,5-0,2 Noter: 1. Politikområde 7: Der forventes et mindreforbrug på begravelseshjælp. Noter 2.3 Renter, lån, afdrag og finansforskydninger I denne økonomi- og aktivitetsopfølgning foretages der ikke skøn på renter, lån, afdrag og finansforskydninger, hvorfor skønnene fra revision 1 fastholdes. 2.4 Anlæg I denne økonomi- og aktivitetsopfølgning foretages der ikke skøn på anlæg, hvorfor skønnene fra revision 1 fastholdes. 4

3. Likviditeten 365 dages likviditeten var ultimo 259,3 mio.kr. hvilket var 3,1 mio.kr. mere end forventet. At gennemsnits likviditeten er steget, skyldes blandt andet et mindre forbrug på 48,9 mio.kr. 5

4. Budget, omplaceringer og tillægsbevillinger, som Byrådet har givet i 2014 Udvalg Omplaceringer Tillægsbevillinger Korrigeret Økonomiudvalget 445.350.000 3.597.000 4.984.000 453.931.000 Politisk organisation 9.786.000 0 554.000 10.340.000 Administration 435.564.000 3.597.000 4.430.000 443.591.000 Udvalget for Børn 1.172.856.000-1.124.000-6.945.000 1.164.787.000 Skole 668.207.000-618.000 55.000 667.644.000 Almene dagtilbud 267.218.000-516.000-7.000.000 259.702.000 Børn, unge og familier med særlige behov 237.431.000 10.000 0 237.441.000 Udvalget for Voksne 1.150.530.000-1.751.000 1.001.000 1.149.780.000 Sundhed 306.995.000 1.219.000 122.000 308.336.000 Ældreområdet 387.439.000-2.333.000 673.000 385.779.000 Voksenspecialområdet 456.096.000-637.000 206.000 455.665.000 Udvalget for Klima og Miljø 139.197.000 2.257.000 716.000 142.170.000 Miljø og planer 9.159.000-238.000 109.000 9.030.000 Ejendomme 7.451.000 2.571.000 0 10.022.000 Kommunale veje og trafik 122.587.000-76.000 607.000 123.118.000 Udvalget for Arbejdsmarked 889.485.000-4.588.000-7.524.000 877.373.000 Uddannelse og beskæftigelse 881.814.000-3.988.000-7.524.000 870.302.000 Erhverv 7.671.000-600.000 0 7.071.000 Udvalget for Kultur og Fritid 110.983.000 1.609.000 1.000.000 113.592.000 Kultur og Fritid 110.983.000 1.609.000 1.000.000 113.592.000 DRIFT OG REFUSION I ALT 3.908.401.000 0-6.768.000 3.901.633.000 Anlæg 143.820.000 0-1.000.000 142.820.000 DRIFT, REFUSION OG ANLÆG I ALT 4.052.221.000 0-7.768.000 4.044.453.000 Indtægter (tilskud, udligning, skatter, m.v.) -4.081.308.000 0-4.092.000-4.085.400.000 Renter 27.704.000 0 0 27.704.000 Forsyningsvirksomhed -98.000 7.422.000 0 7.324.000 Finansiering -63.753.000-7.422.000 0-71.175.000 I ALT -65.234.000 0-11.860.000-77.094.000 FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 65.234.000 0 11.860.000 77.094.000 12.03.2014 /ANLA 6