Budget for administrationsområdet

Relaterede dokumenter
Budgetopfølgning 30. september 2008

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Politisk Administration

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Forventet regnskab kr.

Overblik Økonomiudvalget - serviceudgifter

Tillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev

Beretning 2011 for politikområderne:

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Regnskab Vedtaget budget 2011

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Økonomiudvalg Finansielle poster

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Regnskab Vedtaget budget 2011

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Generelle bemærkninger

Der er flere af kontiene, hvor der allerede er betalt for hele året, bl.a. vedrørende redningsberedskabet.

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Budget 2009 til 1. behandling

Forbr. pct Forventet regnskab Afvigelse mellem korr. Budget og forventet regnskab

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Budgetopfølgning. Pr. 31. marts 2013

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Budgetkontrol marts 2015 Udvalget for Økonomi

Økonomioversigt. pr Udarbejdet af: Økonomistaben. Dato: 27. marts Sagsid.: K Version nr.: 1

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Beretning 2010 for politikområderne:

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Regnskab Roskilde Kommune

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Budget og forbrug fordelt på rammer

Finansiering. (side 26-33)

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Bilag 5: Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. 31. oktober 2016

Renterne omfatter renteindtægter af kommunens tilgodehavender og gæld samt kursgevinster og -tab på de likvide aktiver og optagne lån.

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Budgetopfølgning 1 Økonomiudvalget /serviceudgifter

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

I henhold til de overordnede principper for økonomistyring udarbejdes der budgetopfølgning pr. 31. august 2009.

Regnskab Vedtaget budget 2009

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Halvårsregnskab 2012

egnskabsredegørelse 2016

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

(Første side er resume af halvårsregnskabet, efterfølgende sider specifikation af samme).

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2014

Finansiering. (side 12-19)

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

NOTAT. Økonomi og Analyse. 4. Økonomiske Redegørelse 2014 Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

Udvalg Økonomiudvalget

Renter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto kr kr kr kr kr.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Tillægsbevilling Omplaceringer. Korrigeret budget 2016

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene PERSONALEOVERSIGT. (side )

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2014

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Finansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og

NOTAT. 2. Økonomisk Redegørelse. Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget

Korrigeret budget. Serviceudgifter Ungdommens Uddannelsesvejledning

Transkript:

opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 6, administration 10.30 Politisk Administration Generel beskrivelse Området dækker udgifter til kommunalbestyrelsen for, tilskud til politiske partier, øvrige råd og nævn såsom beboerklagenævn, huslejenævn osv. 31/8- Kommunalbestyrelsen 4,4 4,1 4,6 Pension og efterløn til borgmestre 2,1 0,5 2,1 Råd og nævn 0,2 0,1 0,2 Tilskud til politiske partier mv. 0,1 0,1 0,1 I alt 6,8 4,8 7,0 Udgifterne på området er konteret lidt anderledes end forudsat i tet. ændring: Totalt set forventes en merudgift på ca. 0,2 mio. kr. til øgede vederlag mv. for administrationsområdet Lønopfølgning Der er lavet en samlet opgørelse over lønterne for administrationsområdet. Dette sker på baggrund af at der i årets løb er lavet en del tilpasninger af konteringerne og personalets placering, ligesom der er lavet organisatoriske ændringer. Samlet lønopfølgning inkl. Personale med tilskud Forventet forbrug Afvigelse (i 1.000 kr.) Direktion 5.408 5.408 0 Arbejdsmarked 11.623 14.247-2.624 Centraladministration 890 0 890 Borgerservice 7.164 7.127 37 Løn og HR 3.772 4.546-774 Ledelsessekretariat 2.196 2.463-267 IT 2.345 2.466-121 Økonomi 7.622 7.921-299 Erhverv og fritid 2.407 2.472-64 C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 1

opfølgning pr. 31. august Familie 10.373 12.954-2.580 Social og sundhed 10.990 12.382-1.392 Teknik og miljø 13.091 14.649-1.559 Flyverkorps, omstillingspulje 1.121 1.121 Lønharmoniseringspulje 500 500 Uddannelsesstilling 310 310 overførsel til dækning af merarbejde samt 6. ferieuge. 500 500 Fra lokal løndannelse 1.000 1.000 Uddannelsespulje 200 200 Refusioner for nye fleksjob 130 130 Refusioner fra sygdomspulje 750 750 Refusioner fra barselspulje 640 640 83.033 86.636-3.603 Omplaceringer fra andre udvalg Arbejdsmarked ved nedlæggelse af NOA projekt 735 Teknik og miljø, miljømedarbejdere 1.200-1.668 Finansiering indenfor økonomiudvalgets område Administrationsgebyr Fjernvarmen 150 Direktionspuljen 500 Forventet merforbrug til overførsel til 2008-1.018 I tet for mangles der at blive foretaget en del omplaceringer f.eks. med hensyn til omstillingspulje, lokalløndannelse samt sygdoms og barselspulje. Derfor er beløbene medtaget som særskilte beløb de skal selvfølgelig fordeles på de respektive afdelinger. Der omplaceres kr. 0,2 mio. fra fælles uddannelsespulje til medfinansiering af uddannelseskonsulent stilling. Der mangles at blive foretaget omplaceringer fra Arbejdsmarkedsområdet i forbindelse med nedlæggelse af NOA-projekt samt nedlæggelse af en lederstilling som er blevet erstattet af administrativt personale. Ligesom der skal omplaceres fra Teknik og miljø til finansiering af miljømedarbejdere, som er ansat fra 1. april og som erstatter det tidligere MiljøcenterFyn/ Trekanten. Samlet forventes der et merforbrug på kr. 1,7 mio. kr. og det forventes, at en del heraf finansieres af administrationsgebyr fra fjernvarmen samt fra direktionspuljen. Årsagen til merforbruget skal begrundes i at der er udbetalt over og merarbejde for kr. 0,35 mio. kr. samt at mange medarbejdere har fået udbetalt 6. ferieuge og at denne udgift beløber sig til kr. 1,0 mio. kr. En væsentlig udgift skyldes desuden at fratrådt personale har fået udbetalt feriepenge, disse penge vil blive tilbagebetalt efterhånden som de nyansatte afholder deres ferie og trækkes i løn idet de ligeledes har feriekort fra en tidligere arbejdsgiver. C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 2

opfølgning pr. 31. august ændring: Der forventes ingen ændring idet det forventede merforbrug indgår i administrationens overførsel til 2008 og forventes dækket ved løntræk i forbindelse med ferie. 10.10 Økonomiafdelingen 31/8- Løn og andre personaleudgifter 7,8 13,8 7,8 Ydelsesstøtte 0,4 0,2 0,4 Fælles administrationsudgifter 5,2 3,3 5,2 Fælles administrationsindtægter -3,9-0,3-3,9 Tidligere amtslige tiltag 1,1 0,1 0,9 I alt 10,6 17,1 10,4 De fælles administrationsudgifter dækker bl.a. kontingent til KL, porto, kontorhold og forskellige gebyrer. De fælles gebyrindtægter dækker rykkergebyrer og administrationsbidrag fra forsyningsområdet. Der er bogført udgifter til arbejdsskadeforsikring mv. for hele kommunen under økonomi, i alt 8,1 mio. kr. Disse udgifter skal fordeles. Administrationsbidragene fra forsyningsområdet er endnu ikke bogført. ændring: Forventet besparelse vedr. tidl. amtslige tiltag: 0,2 mio. kr. 10.20 Lønpuljer Området dækker pulje til sygdom ud over 14 dage, barselspulje, lønforhandlingspulje samt direktionspulje. 31/8- Jubilæumspulje 0,4 0 0,4 Barselspulje 3,9 0 3,9 Sygdomspulje 2,8 0 5,8 Direktionspulje 0,5 0 0,5 Lokal løndannelse, rest gl. år 1,3 0 1,3 Lokal løndannelse, nyt år 4,6 0 4,6 Lønrefusioner -3,4 0 0 C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 3

opfølgning pr. 31. august Omstillingspulje 1,6 0 1,6 I alt 11,7 0 18,1 Der er endnu ikke fuldt overblik over det forventede forbrug på lønpuljerne. ændring: Lønrefusioner bogføres som indtægt på de enkelte institutioner/afdelinger. Mindreindtægt på hovedkonto 6: 3,4 mio. kr. Sygdomsrefusioner er beregnet for årets 2 første kvartaler og den samlede udgift er på kr. 3,6. Det forventes derfor at der vil være et merforbrug på 3,0 mio. kr. 10.60 Tjenestemandspensioner Overordnede forudsætninger tet dækker kommunens udgifter til pensionerede tjenestemænd. Kommunen er genforsikret for forpligtelsen, men forsikringssummen dækker ikke hele udgiften. 31/8- Tjenestemandspensioner (nettoudgifter) 2,9 1,6 2,9 Der bogføres tjenestemandspensioner andre steder i det kommunale regnskab, som er lagt under økonomiudvalget. Der sker efterfølgende en omkontering. Ændringen sker som følge af nye konteringsregler fra Indenrigsministeriet. 20.20 Borgerservice 31/8- Løn og andre personaleudgifter 7,4 5,1 7,4 Indtægter -0,5-0,3-0,5 I alt 6,9 4,8 6,9 20.30.00 Løn og HR 31/8- Løn og andre personaleudgifter 3,9 3,1 3,9 Fælles administrationsudgifter 3,5 1,6 3,2 I alt 7,4 4,7 7,1 C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 4

opfølgning pr. 31. august De fælles administrationsudgifter dækker bl.a. stillingsannoncer, fælles uddannelsespuljer og sundhedsordningen. ændring: Forventet besparelse på fælles uddannelses, da der ikke skal betales for mad: 0,3 mio. kr. (modsvares af mindreindtægter på kantinedrift) 20.30.10 Rådhusservice og kantinedrift 31/8- Løn og andre personaleudgifter 2,4 1,5 2,4 Drift af rådhuse 2,4 1,9 2,6 Køb af fødevarer mv. 0,4 0,2 0,4 Salgsindtægter -0,4-0,1-0,1 I alt 4,8 3,5 4,9 ændring: Merudgift til flytning mv. (medarb. fra vej og park): 0,1 mio. kr. Merudgifter til tyverialarm og vagtservice: 0,1 mio. kr. Mindreindtægter fra kantinesalg: 0,3 mio. kr. (modsvares af besparelse på fælles uddannelses) 20.30.20 Kontorelever 31/8- Løn og andre personaleudgifter 1,3 0,6 1,3 20.40 IT-afdelingen 31/8- Løn og andre personaleudgifter 2,5 1,7 2,5 Fælles IT- og telefonudgifter 22,8 17,1 23,1 I alt 25,3 18,8 25,6 Der er konteret en del IT-udgifter på dette område, som burde være konteret på anlægskonti under sammenlægningsudgifter. Området gennemgås snarest og der sker de nødvendige omkonteringer. ændring: C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 5

opfølgning pr. 31. august Efterreguleringer fra KMD vedr. 2006: Merudgifter på 0,3 mio. kr. 20.50 Ledelsessekretariatet 31/8- Løn og andre personaleudgifter 2,3 1,7 2,3 Forsikringer 0 3,4 0 I alt 2,3 5,1 2,3 Der er bogført udgifter til forsikringer for hele kommunen under ledelsessekretariatet. Disse udgifter skal fordeles. 30.05 Arbejdsmarkedssektoren inkl. jobcenter 31/8- Løn og andre personaleudgifter 12,0 10,0 12,0 Lægeerklæringer 0,7 0,7 1,2 Tolkebistand 0,2 0 0,2 I alt 12,9 10,7 13,4 Under løn og andre personaleudgifter er der er konteret udgifter for ca. 1,1 mio. kr., som burde være konteret under aktivering og revalidering, da udgifterne vedrører klienter. Beløbene omkonteres. Der afholdes lønudgifter til personale som er finansieret af midler fra det nedlagte NOA-projekt tet overføres fra Arbejdsmarkedsudvalget ændring: Merudgifter til lægeerklæringer som følge af mange borgere på sygedagpenge: 0,5 mio. kr. 40.10 Erhvervs- og fritidssektoren 31/8- Løn og andre personaleudgifter 2,5 1,7 2,5 C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 6

opfølgning pr. 31. august 50.10 Familiesektoren 31/8- Løn og andre personaleudgifter 10,7 8,8 10,7 Administrationsgebyr plejefamilier mv. 0,4 0,1 0,4 I alt 11,1 8,9 11,1 60.10 Social- og sundhedssektoren 31/8- Løn og andre personaleudgifter 11,1 9,4 11,1 Under løn og andre personaleudgifter er der er konteret udgifter for ca. 1,0 mio. kr., som burde være konteret under handicapområdet, da udgifterne vedrører klienter. Beløbene omkonteres. 70.10 Teknik og Miljø 31/8- Løn og andre personaleudgifter 13,4 10,2 13,4 Administrationsudgifter 0 1,2 0 Gebyrindtægter for byggesager -0,9-0,5-0,9 I alt 12,5 10,9 12,5 De bogførte administrationsudgifter vedrører primært IT og tidl. amtslige tiltag, som er lagt andre steder. Beløbene omkonteres. Der afholdes lønudgifter til miljømedarbejdere, hvor tet mangles at blive omplaceret fra Teknik og miljøudvalget. Hovedkonto 7, renter, skatter og tilskud Renter 31/8- C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 7

opfølgning pr. 31. august Renteindtægter af likvide aktiver -2,4-2,4-4,4 Øvrige renteindtægter -0,3-0,2-0,4 Renteudgifter af lån 7,0 3,2 7,0 I alt 4,3 0,6 2,2 ændring: Forventet yderligere renteindtægt af likvide aktiver på grund af større beholdning samt højere rente: 2,0 mio. kr. Forventet yderligere renteindtægter af tilgodehavender: 0,1 mio. kr. Generelle tilskud, udligning og skatter 31/8- Udligning og tilskud -301,1-199,9-303,2 Skatter -925,5-637,1-925,3 I alt -1.226,6-837,0-1.228,5 ændring: Midtvejsregulering af generelle tilskud medfører merindtægt på 2,1 mio. kr. Manglende indtægt fra dækningsafgift pga. omvurderinger: 0,2 mio. kr. C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 8

opfølgning pr. 31. august Hovedkonto 8, ændringer i tilgodehavende og gæld 31/8- Refusionstilgodehavender ved staten 0-8,6-8,6 Tilgodehavender ved amtet 0-7,2-7,2 Kirkeskatter -0,8 2,1-0,8 Afdrag på lån 16,2 8,8 16,0 Optagelse af lån -10,0 0 0 I alt 5,4-4,9-0,6 ændring: Modtaget restrefusion fra staten vedr. 2006: 8,6 mio. kr. Modtaget kompensation fra amtet vedr. delingsaftalen: 7,2 mio. kr. Mindreudgift til afdrag på lån pga. kursfald på schweizerfranc: 0,2 mio. kr. Ingen låneoptagelse i jf. aftale for 2008: 10 mio. kr. C:\DOCUME~1\dg1010\LOKALE~1\Temp\AgendaWork\Bemærkninger fra.doc Side 9