Bilag 5 Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2010 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2010

Relaterede dokumenter
- XV - Bilag 7C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet

Bilag 6C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012

Aarhus Kommune Opsparingsopgørelse 2012

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

MED OG ARBEJDSMILJØSTRUKTUR I AARHUS KOMMUNE

Forventet regnskab 2017 Kultur og Borgerservice

Afskrivninger og kassedifferencer

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Notat. Budget og Regnskabs bemærkninger til afdelingernes budget Indledning. 2. Udgiftsændringer siden budget 2013.

Foreløbigt regnskab 2016

Bilag 5: Regnskabsmæssige forhold til godkendelse og/eller orientering. A: Økonomiske forhold vedrørende regnskabet for Den 8.

På den ikke-decentraliserede drift forventes en merudgift på 1,4 mio. kr., primært som følge af udgifter til Udbetaling Danmark.

Afskrivninger af uerholdelige tilgodehavender og kassedifferencer

Til Magistraten. Budget og Planlægnings bemærkninger til afdelingernes budget

Godkendelse af barselsudligningsordningen - Regnskab Tillægsbevilling

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer

Afskrivninger og kassedifferencer

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Den 9. maj 2007 Århus Kommune

Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)

- XV - Bilag 21. Orientering vedr. restanceudviklingen i Aarhus Kommune

Afskrivninger og kassedifferencer

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Den 17. maj 2006 Århus Kommune

- XV - Bilag 8. Oversigt over anlægsbevillinger afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Halvårsregnskab Aalborg Kommune..

BORGMESTERENS AFDELING Økonomi Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Godkendelse af halvårsregnskab Aalborg Kommune.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Orientering om økonomien i MKB

Ejendomsforvaltningen

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

0.20 Budgetreserver. Hovedkonti på driftsreserven. Der er oprettet følgende hovedkonti på driftsreserven: - 1 -

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Bilag til indstillingen om forventet regnskab for Aarhus Kommune og tillægsbevilling til budgetreserverne og de finansielle konti. 1.

Planlægning og Byggeri

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Natur og Miljø

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Aarhus Kommune. Regnskab

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger

Direktion Hovedtabeller

Administration m.v. 1. Ydre vilkår, grundlag og strategi. Sektor 0.30 Administration m.v. dækker Borgmesterens Afdeling.

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Budgetopfølgning 30. september 2008

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Til Byrådet (Aarhus Byråd via Magistraten) Fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg Dato 8. november 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

1. Resume Der forventes et regnskab stort set i balance, med en lille merudgift på 0,6 mio. kr. i forhold til varigt budget.

Specifikation af tillægsbevillingsoversigt for Magistratsafdelingen for Sociale forhold og Bekæftigelse

OVERFØRSEL FRA 2016 TIL 2017

Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Serviceudgifter Skoler 2.163,2-234, , ,8-218, ,8-17,6 Administration 36,8-0,5 36,3 38,1-0,4 37,7-1,4

Bilag 16. Aarhus Kommune. Den

Frederikshavn Kommune Økonomiudvalget

Bilag 7: Omflytninger mellem bevillinger uden kassemæssig effekt

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

På Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.

Restanceudvikling i Aarhus Kommune. 2. Restanceudviklingen i Aarhus Kommune. Dato 7. marts Århus Kommune Kultur og Borgerservice. 1.

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Tillægsbevilling for 2006 til driftsområdet for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Drift. Bilag 3. Oversigt over sager henvist til budgetdrøftelserne samt magistratsafdelingernes ønsker til forbrug af opsparing. Byr dato. Mag.

Specifikation af tillægsbevillingsoversigt for Magistratsafdelingen for Sociale Forhold og Beskæftigelse Tillægsbevilling

Center for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. januar 2019:...2

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Godkendelse af aktuel status Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Månedsmøde November Opsamling til Byrådet

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Halvårsregnskab 2013 bemærkninger

Budgetrevision III. Økonomiudvalg og Byråd September, 2013

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Notat. BORGMESTERENS AFDELING Budget og Planlægning Aarhus Kommune. Tekniske korrektioner til budgetforslaget for

Det betyder, at der på nuværende tidspunkt mangler handlinger, der kan sænke forbruget minimum 41 mio. kr. for, at budgettet kan overholdes.

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Godkendelse af den kommenterede virksomhedsrapport januar - april 2017

Administration m.v. Borgmesterens Afdelings udførelse af opgaverne bygger på Aarhus Kommunes værdigrundlag: Troværdighed, Respekt og Engagement.

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

(i kr.) Forslag nr. Forslagsstiller Budgetområde og bemærkninger Budget Budgetoverslag Byrådets beslutning For/imod/undlod

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Transkript:

Bilag 5 Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2010 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2010 Regnskab 2010

Table Kalenderår 2010 2010 2011 2011 Godkendte saldi korrektioner Ikke-godk. saldi korrektioner Godkendte saldi korrektioner Ikke-godk. saldi korrektioner Kapitalmidler Sagsnummer DKK DKK Samlet resultat -380.129.631-22.158.756 10100S110 Administrationen Resultat -8.980.000 10100S110 Administrationen R-11-100-001 Nyt lønskøn -68.000 10100S110 Administrationen R-11-102-003 Reg. af integr. midl -175.000 10100S110 Administrationen R-11-102-006 Komp. retssager 42.000 10100S110 Administrationen R-11-102-007 Aspirantprojekt 33.000 10100S110 Administrationen R-11-102-008 CSU ny org. 82.000 10100S110 Administrationen R-11-102-010 Regnskabsresultat -8.894.000 10212S110 Familieområdet Resultat -127.685.000-3.159.000 10212S110 Familieområdet R-11-100-001 Nyt lønskøn -276.000 10212S110 Familieområdet R-11-100-002 Barselspulje -1.325.000 10212S110 Familieområdet R-11-102-001 S.D.E. 23.387.000 10212S110 Familieområdet R-11-102-007 Aspirantprojekt -33.000 10212S110 Familieområdet R-11-102-008 102 008 CSU ny org. -128.000 10212S110 Familieområdet R-11-102-010 Regnskabsresultat -149.842.000 10212S110 Familieområdet R-11-102-011 SOCForrent. R2010-3.159.000 10212S110 Familieområdet R-11-102-012 S.D.E. tidligere år 532.000 10215S110 Voksenhandicapområdet Resultat -82.977.000-1.358.000 10215S110 Voksenhandicapområdet R-11-100-001 Nyt lønskøn -235.000 10215S110 Voksenhandicapområdet R-11-100-002 Barselspulje -850.000 10215S110 Voksenhandicapområdet R-11-102-001 S.D.E. 5.005.000 10215S110 Voksenhandicapområdet R-11-102-009 CSU ny org. Handi-I -16.000 10215S110 Voksenhandicapområdet R-11-102-010 Regnskabsresultat -87.552.000 10215S110 Voksenhandicapområdet R-11-102-011 SOCForrent. R2010-1.358.000 10215S110 Voksenhandicapområdet R-11-102-012 S.D.E. tidligere år 671.000 10216S110 Øvrige områder Resultat -3.056.000 10216S110 Øvrige områder R-11-100-001 Nyt lønskøn -7.000 10216S110 Øvrige områder R-11-100-002 Barselspulje -3.000 10216S110 Øvrige områder R-11-102-009 CSU ny org. Handi-I 16.000 10216S110 Øvrige områder R-11-102-010 Regnskabsresultat -3.062.000 10217S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne Resultat -9.013.000 10217S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R-11-100-001 Nyt lønskøn -147.000 10217S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R-11-100-002 Barselspulje -866.000 10217S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R-11-102-001 S.D.E. -1.974.000 10217S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R-11-102-002 Salg af Kirkegårdsv. -292.000 10217S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R-11-102-004 B2009-2012 opsp. -12.000.000 10217S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R-11-102-005 B2009-2012 ompr. 540.000 10217S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R-11-102-008 CSU ny org. 46.000

10217S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R-11-102-010 Regnskabsresultat 5.514.000 10217S110 Socialpsykiatri / Udsatte voksne R-11-102-012 S.D.E. tidligere år 166.000 14100S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning Resultat 5.404.362-19.000 14100S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R-11-100-001 Nyt lønskøn -108.116 14100S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R-11-140-002 I-lovs korrektion 10-282.671 14100S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R-11-140-003 Regreskorrektion 10 117.094 14100S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R-11-140-004 Overf over/underskud 5.678.055 14100S110 Administration Beskæftigelsesforvaltning R-11-140-005 BEFforrentning R2010-19.000 14200S110 Styrbare serviceudgifter på sektor 1.42 Resultat 1.916.985 14200S110 Styrbare serviceudgifter på sektor 1.42 R-11-100-001 Nyt lønskøn -17.867 14200S110 Styrbare serviceudgifter på sektor 1.42 R-11-140-004 Overf over/underskud 5.349.852 14200S110 Styrbare serviceudgifter på sektor 1.42 R-11-140-008 Model forsik undersk -941.000 14200S110 Styrbare serviceudgifter på sektor 1.42 R-11-140-009 Korr taksametermodel -2.474.000 14300O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. Resultat 5.150.886 14300O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. R-11-100-001 Nyt lønskøn -62.687 14300O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. R-11-100-002 Barselspulje -778.000 14300O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. R-11-140-001 BG model 09-10 10.698.000 14300O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. R-11-140-004 Overf over/underskud -2.233.427 14300O111 Styrbare budgetgaranterede følgeudg. R-11-140-009 Korr taksametermodel -2.473.000 14500O111 Sty. udg. overf. med fuld e.reg. dan.udd Resultat 0 14500O111 Sty. udg. overf. med fuld e.reg. dan.udd R-11-140-006 Efterreg. dansk 8.705.835 14500O111 Sty. udg. overf. med fuld e.reg. dan.udd R-11-140-007 Over/underskud 145-8.705.835 17100S110 Stabene Resultat -3.934.739 17100S110 Stabene R-11-100-001 Nyt lønskøn -8.935 17100S110 Stabene R-11-100-002 Barselspulje 2.123.196 17100S110 Stabene R-11-170-001 R-resultat 170-6.049.000 20111S110 Rådmand og Ledelsessekretariat Resultat -2.392.272 0 20111S110 Rådmand og Ledelsessekretariat R-11-200-002 Barselsudligning -120.272 0 20111S110 Rådmand og Ledelsessekretariat R-11-200-003 Resultat og forrentn -2.272.000 20123S110 Fa Økonomi Resultat -486.887-3.208.000 20123S110 Fa Økonomi R-11-200-001 Efterregul. lønfrem. -3.967 20123S110 Fa Økonomi R-11-200-002 Barselsudligning -275.920 0 20123S110 Fa Økonomi R-11-200-003 Resultat og forrentn -207.000 0 20123S110 Fa Økonomi R-11-200-004 Overf. af opsparing -3.208.000 22100S110 POB Plan og Byg decentraliseret område Resultat -1.988.553 1.107.636 22100S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R-11-200-001 Efterregul. lønfrem. -25.110 22100S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R-11-200-002 Barselsudligning -184.443 22100S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R-11-200-003 Resultat og forrentn -1.779.000 22100S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R-11-200-006 Større retssager 37.636 22100S110 POB Plan og Byg decentraliseret område R-11-200-008 Korr vedr Kommunepla 1.070.000 23100S110 Tov Vejvæsen Resultat -10.945.033-146.000 23100S110 Tov Vejvæsen R-11-200-001 Efterregul. lønfrem. -54.312 23100S110 Tov Vejvæsen R-11-200-002 Barselsudligning -301.721 23100S110 Tov Vejvæsen R-11-200-003 Resultat og forrentn -10.589.000-146.000

23200S110 Tov Kollektiv trafik drift Resultat -17.955.401 23200S110 Tov Kollektiv trafik drift R-11-200-001 Efterregul. lønfrem. -57.328 23200S110 Tov Kollektiv trafik drift R-11-200-002 Barselsudligning -27.073 23200S110 Tov Kollektiv trafik drift R-11-200-003 Resultat og forrentn -20.482.000 23200S110 Tov Kollektiv trafik drift R-11-232-003 Dieselreg sfa prisud 2.611.000 23300S110 Tov P-kontrol Resultat -2.468.308 23300S110 Tov P-kontrol R-11-200-002 Barselsudligning -63.308 23300S110 Tov P-kontrol R-11-200-003 Resultat og forrentn -2.405.000 24100S110 NOM Natur og Miljø dec. område Resultat 802.853 24100S110 NOM Natur og Miljø dec. område R-11-200-001 Efterregul. lønfrem. -39.035 24100S110 NOM Natur og Miljø dec. område R-11-200-002 Barselsudligning -150.112 24100S110 NOM Natur og Miljø dec. område R-11-200-003 Resultat og forrentn 992.000 25100S110 Ejd Ejendomsforvaltningen Resultat -5.998.516-244.138 25100S110 Ejd Ejendomsforvaltningen R-11-200-002 Barselsudligning -667.516 25100S110 Ejd Ejendomsforvaltningen R-11-200-003 Resultat og forrentn -5.331.000 25100S110 Ejd Ejendomsforvaltningen R-11-200-006 Større retssager 15.500 25100S110 Ejd Ejendomsforvaltningen R-11-200-007 Afskr uerh tilgodeha -259.638 26100S110 AABR Drift Resultat -1.464.798 3.084.000 26100S110 AABR Drift R-11-200-001 Efterregul. lønfrem. -17.922 26100S110 AABR Drift R-11-200-002 002 Barselsudligning -430.876 26100S110 AABR Drift R-11-200-003 Resultat og forrentn -1.016.000-124.000 26100S110 AABR Drift R-11-200-004 Overf. af opsparing 3.208.000 27100S110 NVS drift Resultat 327.492-1.482.998 27100S110 NVS drift R-11-200-002 Barselsudligning -1.490.508 27100S110 NVS drift R-11-200-003 Resultat og forrentn 1.818.000 27100S110 NVS drift R-11-271-001 Gl Navision-restance -1.482.998 33106S110 3.31 - Konto 6, fra 1/11 2007 Resultat -10.620.044 33106S110 3.31 - Konto 6, fra 1/11 2007 R-11-330-009 Korr. 331 og 332-5.245.776 33106S110 3.31 - Konto 6, fra 1/11 2007 R-11-330-100 Resultat 2010-5.374.268 33198O110 3.31 - Konto 5, Pers. tillæg overførsler Resultat 754.438 33198O110 3.31 - Konto 5, Pers. tillæg overførsler R-11-330-100 Resultat 2010 754.438 33199S110 3.31 - Budgetomplacering, fra 2008+ Resultat 6.325.414 33199S110 3.31 - Budgetomplacering, fra 2008+ R-11-330-002 Barselsudligning -441.292 33199S110 3.31 - Budgetomplacering, fra 2008+ R-11-330-003 Efterregul. lønfrem. -959.333 33199S110 3.31 - Budgetomplacering, fra 2008+ R-11-330-009 Korr. 331 og 332-8.828.224 33199S110 3.31 - Budgetomplacering, fra 2008+ R-11-330-100 Resultat 2010 19.185.584 33199S110 3.31 - Budgetomplacering, fra 2008+ R-11-331-003 Korr. dyre enkeltsag -2.631.321 33200A110 3.32 - KB'er decentral & styrbart - BYG Resultat -18.141.028 33200A110 3.32 - KB'er decentral & styrbart - BYG R-11-330-004 Overfør anlæg -1.908.963 33200A110 3.32 - KB'er decentral & styrbart - BYG R-11-330-009 Korr. 331 og 332 14.074.000 33200A110 3.32 - KB'er decentral & styrbart - BYG R-11-330-100 Resultat 2010-14.206.065 33200A110 3.32 - KB'er decentral & styrbart - BYG R-11-332-001 Frichsparken -5.000.000 33200A110 3.32 - KB'er decentral & styrbart - BYG R-11-332-002 Ceres Alle indret -2.900.000 33200A110 3.32 - KB'er decentral & styrbart - BYG R-11-332-003 Forsøg elbiler -1.200.000

33200A110 3.32 - KB'er decentral & styrbart - BYG R-11-332-004 Hjælpemidler 2010-7.000.000 33700S110 3.37 - Decentraliseret & styrbar - SEK Resultat 3.647.183 33700S110 3.37 - Decentraliseret & styrbar - SEK R-11-330-003 Efterregul. lønfrem. -7.378 33700S110 3.37 - Decentraliseret & styrbar - SEK R-11-330-008 Projekter sundhed -2.000.000 33700S110 3.37 - Decentraliseret & styrbar - SEK R-11-330-100 Resultat 2010 5.654.561 47101S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 Resultat 2.577.213-2.720.000 47101S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 R-11-470-001 Regnskabsresultat fo 4.051.893 47101S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 R-11-470-006 Afdrag på Multimedie -1.000.000 47101S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 R-11-470-191 Fordelingskontoen -474.680 47101S110 Borgerservice og Biblioteker 4.71 R-11-470-301 Finansiering af reno -2.720.000 47102S110 Sekretariat Borgers.og Biblioteker 4.71 Resultat 1.000.000 47102S110 Sekretariat Borgers.og Biblioteker 4.71 R-11-470-006 Afdrag på Multimedie 1.000.000 47108S110 Resultat -1.300.000 47108S110 R-11-470-105 Opkrævningen gebyrin -1.300.000 47109S110 Resultat 1.402.000 47109S110 R-11-470-104 Kontrolgruppen BoB 1.402.000 47140S110 Sport og Fritid 4.71 Resultat 3.320.228 47140S110 Sport og Fritid 4.71 R-11-470-001 Regnskabsresultat fo 3.576.260 47140S110 Sport og Fritid 4.71 R-11-470-103 Barselspulje 0 47140S110 Sport og Fritid 4.71 R-11-470-106 106 Retssag minicross 21.000 47140S110 Sport og Fritid 4.71 R-11-470-191 Fordelingskontoen -277.032 47150S110 Kulturforvaltningen 4.71 Resultat 13.000.224-2.143.048 47150S110 Kulturforvaltningen 4.71 R-11-470-001 Regnskabsresultat fo -1.400.383 47150S110 Kulturforvaltningen 4.71 R-11-470-107 Merudgifter Godsbane 2.500.000 1.500.000 47150S110 Kulturforvaltningen 4.71 R-11-470-190 Rammeændringer inter 12.064.450-3.643.048 47150S110 Kulturforvaltningen 4.71 R-11-470-191 Fordelingskontoen -163.843 47152S110 Kulturhus Århus, 4.71 Resultat -1.105.645 47152S110 Kulturhus Århus, 4.71 R-11-470-001 Regnskabsresultat fo -1.105.645 47155S110 Tivoli Friheden Resultat 239.779 47155S110 Tivoli Friheden R-11-470-001 Regnskabsresultat fo 239.779 47160S110 Aarhus Symfoniorkester 4.71 Resultat 616.137 47160S110 Aarhus Symfoniorkester 4.71 R-11-470-001 Regnskabsresultat fo 709.533 47160S110 Aarhus Symfoniorkester 4.71 R-11-470-191 Fordelingskontoen -93.396 47170S110 Musikhuset 4.71 Resultat 381.024 47170S110 Musikhuset 4.71 R-11-470-001 Regnskabsresultat fo 476.822 47170S110 Musikhuset 4.71 R-11-470-191 Fordelingskontoen -95.798 47171S110 Fælles udgifter Musikhuset Resultat 6.192.000 47171S110 Fælles udgifter Musikhuset R-11-470-190 Rammeændringer inter 6.192.000 47190S110 Sekretariat, Kultur og Borgers. 4.71 Resultat -732.279 47190S110 Sekretariat, Kultur og Borgers. 4.71 R-11-470-001 Regnskabsresultat fo -567.539 47190S110 Sekretariat, Kultur og Borgers. 4.71 R-11-470-190 Rammeændringer inter 0 47190S110 Sekretariat, Kultur og Borgers. 4.71 R-11-470-191 Fordelingskontoen -164.740 47195S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 Resultat 85.868 47195S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 R-11-470-001 Regnskabsresultat fo -1.036.531

47195S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 R-11-470-190 Rammeændringer inter -147.090 47195S110 Center for Økonomi og personale, 4.71 R-11-470-191 Fordelingskontoen 1.269.489 47196S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 Resultat -12.978.261 3.643.048 47196S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R-11-000-002 Kompensation for tel 180.000 47196S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R-11-470-001 Regnskabsresultat fo 5.115.032 47196S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R-11-470-102 Ændret lønskøn -134.610 47196S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R-11-470-103 Barselspulje -29.323 47196S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R-11-470-108 Fejloprettelse 0 47196S110 Budgettilpasningskonto sektor 4.71 R-11-470-190 Rammeændringer inter -18.109.360 3.643.048 55101S110 B&U, decentraliseret Resultat -71.749.495 20.000.000 55101S110 B&U, decentraliseret R-11-551-001 Barsel Saldokorrekt. 15.892.184 55101S110 B&U, decentraliseret R-11-551-002 Tjenestemænd 3.205.007 55101S110 B&U, decentraliseret R-11-551-003 Større retssager 293.000 55101S110 B&U, decentraliseret R-11-551-004 Efterreg budgetmodel 31.516.227 55101S110 B&U, decentraliseret R-11-551-005 Efterreg lønfremskr. -1.714.022 55101S110 B&U, decentraliseret R-11-551-006 Øvrige saldokorrekt. 7.925.389 55101S110 B&U, decentraliseret R-11-551-007 Årets resultat&anlæg -168.867.280 55101S110 B&U, decentraliseret R-11-551-008 Kompetencemidler 40.000.000 20.000.000 55101S110 B&U, decentraliseret R-11-552-001 R2010 tillægsbev 0 55301A100 B&U, anlæg, KB Resultat 0 0 55301A100 B&U, anlæg, KB R-11-553-006 R10 korr ramme KB 0 0 55301A110 B&U, anlæg, KB Resultat -35.513.256-35.513.256 55301A110 B&U, anlæg, KB R-11-553-006 R10 korr ramme KB -35.513.256-35.513.256 93166S110 BA Økonomi Resultat 548.798 93166S110 BA Økonomi R-11-930-002 Barselsudligning 560.248 93166S110 BA Økonomi R-11-930-003 Revisionsudgift 156.300 93166S110 BA Økonomi R-11-930-004 Voldgiftssag 116.250 93166S110 BA Økonomi R-11-930-005 Personalegoder -284.000 93170S110 BA Sekretariat Resultat -9.921.000 93170S110 BA Sekretariat R-11-930-010 Da budget på reserve 1.052.000 93170S110 BA Sekretariat R-11-930-011 BA ramme minus forbr -10.973.000 93173S110 Løn og fraværssystem Resultat -1.255.000 93173S110 Løn og fraværssystem R-11-930-012 Flytn til lønsyst ny -1.255.000 93174S110 Borgmesterens Afdeling Bestiller Løn Resultat -1.222.000 93174S110 Borgmesterens Afdeling Bestiller Løn R-11-930-011 BA ramme minus forbr -1.222.000 93177S110 OPUS Økonomistyringssystem Resultat 5.047.000 0 93177S110 OPUS Økonomistyringssystem R-11-930-011 BA ramme minus forbr 3.792.000 93177S110 OPUS Økonomistyringssystem R-11-930-012 Flytn til lønsyst ny 1.255.000 93177S110 OPUS Økonomistyringssystem R-11-930-013 Anskaffelse af KMD O 0 93178S110 IT-Kontoen Resultat 2.266.000 93178S110 IT-Kontoen R-11-000-002 Kompensation for tel -180.000 93178S110 IT-Kontoen R-11-930-011 BA ramme minus forbr 2.446.000 93179S110 Erhvervspuljen Resultat 2.710.000 93179S110 Erhvervspuljen R-11-930-011 BA ramme minus forbr 2.710.000

93181S110 Budgettilpasning BA Resultat -46.000 93181S110 Budgettilpasning BA R-11-930-014 Ændret lønskøn -46.000 93210S110 Lønhuset Resultat -504.000 93210S110 Lønhuset R-11-930-011 BA ramme minus forbr -504.000 93500A100 KB puljer Resultat 2.374.000 93500A100 KB puljer R-11-930-011 BA ramme minus forbr 2.374.000 93700S110 Personalegoder, dec. sektor 9.37 Resultat -1.786.000 93700S110 Personalegoder, dec. sektor 9.37 R-11-930-005 Personalegoder -136.000 93700S110 Personalegoder, dec. sektor 9.37 R-11-930-011 BA ramme minus forbr -1.650.000

Oversigt over sagsnumre

R-11-000-002 Kompensation for telefoni - Musikhuset R-11-100-001 Fælles MSB Nyt lønskøn for 2010 R-11-100-002 Fælles MSB barselsudligningsordning R-11-102-001 SOC korr. R2010 Særligt dyre enkeltsager R-11-102-002 SOC Salg af Kirkegårdsv. drifts.fin.anlæg R-11-102-003 SOC Reg. af integrationsmidler R2010 R-11-102-004 SOC B2009-2012 opsp. egenfinans R2010 R-11-102-005 SOC B2009-2012 ompr. egenfinans R-11-102-006 SOC komp. retsager R2010 R-11-102-007 SOC aspirantprojekt R2010 R-11-102-008 SOC CSU ny org. R2010 R-11-102-009 SOC CSU ny org. Handi-Info R2010 R-11-102-010 SOC regnskabsresultat R2010 R-11-102-011 SOCForrentning R2010 R-11-102-012 SOC S.D.E. tidligere år R2010 R-11-140-001 Budgetgarantimodel 09-10 R-11-140-002 Integrationslovskorrektion 2010 R-11-140-003 Regreskorrektion 2010 R-11-140-004 Overførsel af over/underskud R-11-140-005 Bef forrentning R2010 R-11-140-006 Efterregulering vedr. Danskuddannelse R-11-140-007 Over/underskud 145 R-11-140-008 Model forsikrede underskud R-11-140-009 Korrektion vedr. taksametermodel R-11-170-001 Regnskabsresultat 170 R-11-200-001 Efterregulering af lønfremskrivning R2010 R-11-200-002 Udmøntning af barselsudligning R2010 R-11-200-003 Resultat og forrentning af underskud R-11-200-004 Overførsel af opsparing mellem FA og ABR R-11-200-006 Udgifter til større retssager R-11-200-007 Afskrivning af uerholdelige tilgodehavender R-11-200-008 Korrektion vedr kommuneplan ml 2.21 og 2.22 R-11-232-003 Dieselregulering sfa prisudvikling i 2010 R-11-271-001 Afskrivning af forældede Navision-restancer R-11-330-002 Udmøntning af barselsudligning R2010 R-11-330-003 Efterregulering af lønfremskrivning R2010 R-11-330-004 Overførsel af anlæg 332 og 336 fra 2010 til 2011 R-11-330-008 Projekter på sundhedsområdet R-11-330-009 Korrektion af opsparing på 3.31 og 3.32 R-11-330-100 Regnskabsresultat 2010 R-11-331-003 Korrektion særligt dyre enkeltsager R-11-332-001 Renovering af adm. bygning Frichsparken R-11-332-002 Indretning af serviceareal Ceres Alle R-11-332-003 Forsøg elbiler R-11-332-004 Finansiering af hjælpemidler 2010 R-11-470-001 Regnskabsresultat for 2010 - Opsparingskorrektioner R-11-470-006 Afdrag på Multimediehuset R-11-470-102 Efterregulering som følge af ændret lønskøn for budget 2010 R-11-470-103 Barselspulje R-11-470-104 Kontrolgruppen udvidelse R-11-470-105 Opkrævningen gebyrindtægter R-11-470-106 Retssag vedr. Malling minicross R-11-470-107 Merudgifter sfa. senere ibrugtagning af Godsbanen R-11-470-108 Telefoni Musikhuset R-11-470-190 Rammeændringer af intern karakter R-11-470-191 Fordelingskontoen

R-11-470-301 R-11-551-001 R-11-551-002 R-11-551-003 R-11-551-004 R-11-551-005 R-11-551-006 R-11-551-007 R-11-551-008 R-11-552-001 R-11-553-006 R-11-930-002 R-11-930-003 R-11-930-004 R-11-930-005 R-11-930-010 R-11-930-011 R-11-930-012 R-11-930-013 R-11-930-014 Finansiering af renovering af 1. salen på Hovedbiblioteket Barsel 2010 Saldokorrektion MBU Erstatning af tjenestemænd med overenskomstansatte Større retssager Saldokorrektion MBU Efterregulering af budgetmodeller Saldokorrektion MBU Efterregulering af lønfremskrivning Saldokorrektion R2010 Øvrige saldokorrektioner MBU Årets resultat samt overførsler til anlæg Korrektion af nedskrivn. af opsparing ifb. Kompetencemidler R2010 tillægsbevillinger R10 korr ramme 553 KB Barselsudligning Revisionsudgift Voldgiftssag Personalegoder Da budget på driftsreserven BA ramme minus forbrug Flytning til lønsystems nye ramme Anskaffelse af KMD OPUS økonomi Ændret lønskøn