Budgetopfølgning pr. 28.2.2015



Relaterede dokumenter
Budgetopfølgning pr

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Afvigelse. i pct. i kr ,8-1.

Budgetopfølgning pr

Halvårs- regnskab 2014

Halvårs- regnskab 2012

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Budgetopfølgning pr

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Halvårs- regnskab 2013

Sbsys dagsorden preview

Halvårs- regnskab 2011

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Konsekvenser af inddragelse af overførte midler 2014 til 2015 til understøttelse af udviklingsstrategien

Budgetopfølgning pr

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et overskud på 76,0 mio. kr.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Børn - Dagtilbud. Børn - Dagtilbud Fælles formål

Notat til ØK den 4. juni 2012

Økonomivurdering 1. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Drift Tillægs Side 1 af 2

Budgetopfølgning pr

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Budgetopfølgning 2 pr. 31. maj 2018

Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning. Forventet årsforbrug. Afvigelse i kr.

Økonomivurdering 2. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Budgetopfølgning 2 pr. 31. marts 2019

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Budgetrevision II. Økonomiudvalg og Byråd April, Grafisk oversigt over forventet regnskabsresultat.

Budgetrevision I. Det samlede resultat for hele Holbæk Kommune forventes at blive et underskud på 2,8 mio. kr.

Halvårsregnskab 2014 Dok.nr.: 1693 Sagsid.: 14/17602 Initialer: ps Åben sag

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Samlet set forventes der rammeoverholdelse på Børne- og Skoleudvalgets område set i forhold til udvalgets korrigerede budget 2014.

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej Charlottenlund

Social- og Sundhedsudvalget. Korr. budget. Forventet afvigelse All 180, , , % 49, , , ,312 Aktiviteter.

Budgetopfølgning 2/2012

Beslutningstema På baggrund af tredje politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Halvårsregnskab 2017

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Økonomivurdering 2. kvartal 2018

Budgetrevision 2 ultimo marts 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2017, ultimo marts

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Økonomivurdering. 1. kvartal Side 1 af 10

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Budgetopfølgning pr

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Udvalget for Klima og Miljø

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Kapitel 1. Kapitel 2. Halvårsregnskab. Kapitel 3. Kapitel 4. Kapitel 5. Kapitel 6

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

Faxe kommunes økonomiske politik

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Dispensations ansøgninger:

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Økonomivurdering 3. kvartal 2015 for Børne- og Ungdomsudvalget

Oprindeligt budget. Ny vurdering

Økonomivurdering 3. kvartal 2018

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Budgetopfølgning pr. 30. juni 2014

Forventet regnskab pr. 31. oktober 2016

Del 2. Budgetopfølgningen pr Bemærkninger til de enkelte administrative områder. Økonomistaben. Dato:

Ændringer i økonomien siden B

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

Budgetopfølgning. pr Del 1

Økonomivurdering 3. kvartal 2017 for Børne- og Ungdomsudvalget

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Omstilling, effektivisering og innovation

Økonomiopfølgning Januar-oktober inklusiv budgetrevision

Økonomisk Afdeling Økonomiske Redegørelse 2017

Allerød Kommune. Forventet regnskab pr. 30. september - Sammendrag og hovedkonklusioner

Overførsel af over-/underskud Børneudvalget

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på kr.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Transkript:

Budgetopfølgning pr. 28.2.2015 Udarbejdet af: Økonomistaben Dato: 19-03-2015 Sag: 00.30.14-G01-1-15

Indholdsfortegnelse Sammenfatning 2 Bemærkninger på områdeniveau: Direktion 10 Administration og service 11 Pleje og Omsorg 14 Social og Arbejdsmarked 16 Dagtilbud Børn 19 Undervisning 22 Børn- og Ungerådgivning (BUR) 26 Plan og Kultur 28 Teknik 31 Sundhed og Handicap 36 Renter, finansiering og balanceforskydninger 40 Bilag 1: Driftsoversigt 44 Bilag 2: Specifikation af tillægsbevillingsansøgninger 2015 og overslagsår, drift 45 Bilag 3: Specifikation af budgetneutrale omplaceringer 2015 og overslagsår, drift 47 Bilag 4: Specifikation af tillægsbevillinger og budgetneutrale omplaceringer 2015 under finansforskydninger Bilag 5: Oversigt over anlæg inkl. tillægsbevillingsansøgninger (ekskl. jordpuljen) 52 Bilag 6: Oversigt over anlæg under jordpuljen 58 50

SAMMENFATNING Budgetopfølgningen pr. 28.2.2015 ser sammenlagt fornuftig ud. Der forventes mindreforbrug på både drift og anlæg som delvist modsvares af forventede merudgifter/mindreindtægter på finansieringssiden. Samlet set skønnes en forbedring af det samlede resultat i forhold til det korrigerede budget på 91,643 mio. kr. Overskuddet vedrører primært forventede overførsler til 2016. Opfølgningen viser også, at der skal være opmærksomhed omkring serviceudgifterne, idet aftaleholdernes foreløbige meldinger tyder på en overskridelse af servicerammen. Tidligere år har aftaleholderne imidlertid opsparet et overskud, som er større end deres indberettede forventninger. Gentager dette mønster sig i 2015, så er det forventningen, at servicedriftsrammen vil blive overholdt. Forventet årsforbrug pr. 28.2.2015 Der er udarbejdet budgetopfølgning med udgangspunkt i forbruget pr. 28.2.2015. Til budgetopfølgningen er indberettet de forventede overførsler fra regnskab 2014 til 2015. Dette sker for at give det mest retvisende billede af det forventede regnskab - og hermed den forventede afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget. Overførslerne behandles i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. den 7. april og den 14. april 2015. Hvis behandling af overførslerne giver anledning til ændringer vil det påvirke resultatet af budgetopfølgningen. Resultatet af budgetopfølgningen pr. 28.2.2015 viser et forventet mindreforbrug på driften på 99,683. mio. kr., svarende til en afvigelse på 3,2 pct. Indregnes tillægsbevillinger, omplaceringer og overførsler fra 2015 til 2016, fås et mindreforbrug på 77,378 mio. kr. Heraf vedrører 30,0 mio. kr. forventede mindreudgifter til de forsikrede ledige, som modsvares af en forventet mindreindtægt på finansieringssiden. Tabel 1. Oversigt over forventede afvigelser og tillægsbevillingsansøgninger På anlægssiden forventes et mindreforbrug på 26,176 mio. kr. Efter tillægsbevillinger og overførsler, udgør mindreforbruget 19,840 mio. kr. For så vidt angår jordpuljen, forventes et mindreforbrug på 14,170 mio. kr.. Efter tillægsbevillinger og overførsler reduceres mindreforbruget til 5,325 mio. kr. 2

Der søges om en samlet tillægsbevilling på -13,279 mio. kr., hvoraf 5,821 mio. kr. søges overført til 2016. Af den samlede tillægsbevillingsansøgning vedrører -1,483 mio. kr. drift, -297.000 kr. anlæg, -4,170 mio. kr. jordpuljen og -7.329 mio. kr. renter, finansiering og balanceforskydninger. Foruden ansøgning om tillægsbevillinger foreslås forskellige budgetneutrale omplaceringer mellem områder. Omplacering på driften på -20,821 mio. kr. vedrører primært nulstilling af puljen til overførsler mellem årene (generelle reserver), med modpost under balanceforskydninger. Tilsvarende reduceres udgifter til energibesparende anlæg omfattet af 100 pct. lånefinansiering, med modpost på finansieringssiden i form af en lavere låneoptagelse. På anlægssiden (eksl. Jordpuljen) søges en negativ tillægsbevilling i 2015 på - 297.000 kr. Samtidig udskydes udgifter for 1,146 mio. kr. til 2016. Forskellen på 849.000 kr. vedrører køb af Polymeren i Årslev på 4,4 mio. kr., som delvist modsvares af en mindreudgift på 3,022 mio. kr. til lærerarbejdspladser og 529.000 til renovering af lokaler på Brobyskolerne. Til jordpuljen er der kassefinansierede tillægsbevillinger for 505.000 kr. Renter, finansiering og balanceforskydninger giver anledning til tillægsbevillinger for i alt -7,329 mio. kr. Heraf vedrører 6,811 mio. kr. ekstra forventet låneoptagelse vedrørende anlægsprojekter med 100 pct. låneadgang, overført fra 2014. Der søges tillige en tillægsbevilling på 13,720 mio. kr. til konto 8.59 til finansiering af anlæg, som blev overført fra 2014 til budget 2015 i forbindelse med budgetopfølgningerne 28.2.2014 og 31.5.2014. Beløbet søges nu nulstillet. Bevillingen indgår ikke i tillægsbevillingsoversigterne, da den modsvares at mindreudgifter i 2014 og derfor ville forstyrre billedet af opfølgningen i 2015. Finansiering af tillægsbevillinger Kommunalbestyrelsen har vedtaget en målsætning om, at der ikke gives ufinansierede tillægsbevillinger. Beslutningen skal ses over et helt regnskabsår. Hvis der ses bort fra anlæg under jordpuljen samt den ekstra låneoptagelse, så er der negative tillægsbevillinger for i alt 1,152 mio. kr. Tillægsbevilling -13.279.000 kr. Korrektion for Jordpuljen -505.000 Overførsler til 2016 Ekstra låneoptagelse I alt 5.821.000 kr. 6.811.000 kr. -1.152.000 kr. Den 11. november 2014 besluttede Kommunalbestyrelsen på et lukket punkt at købe jord for i alt 1,2 mio. kr. Det blev besluttet at finansieringen skulle findes i forbindelse med budgetopfølgningen 28.2.2015. Den negative tillægsbevilling på 1,152 mio. kr. finansierer størstedelen af de 1,2 mio. kr. De resterende 48.000 kr. tages op ved budgetopfølgningen pr. 31.5.2015. Resultater på delområder I det følgende redegøres for resultatet på delområder. For uddybende bemærkninger henvises til Del II. 3

Direktionen forventer at overholde sit budget i 2015. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 242.326 kr. vedrørende direktionspuljen. Pleje og Omsorg forventer et samlet mindreforbrug på 3,809 mio. kr., svarende til 1,0 pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer et mindreforbrug på 6,262 mio. kr. Heraf demografipulje på 2,450 mio. kr. som ikke er disponeret endnu samt 2,152 mio. kr. vedr. plejeboliger og ældreboliger, da Præstekærgaard og 22 tomme ældreboliger bliver udlejet til Udlændingestyrelsen fra marts. Kostforplejningen forventer et mindreforbrug på 130.000 kr. Ældreområderne forventer samlet set et merforbrug på 2,584 mio. kr. Merforbruget vedrører hjemmepleje og sygepleje. Der søges budgetneutrale tillægsbevillinger på netto 562.000 kr. Det vedrører dels omplaceringer mellem bevillinger indenfor Pleje og omsorg og dels en overførsel fra anlæg til drift på -107.000 kr. Endvidere vedrører det 669.000 kr. til tiltag i forhold til Det Nære Sundhedsvæsen, som flyttes fra Sundhed og Handicap til ældreområderne i 2015 og overslagsårene. Budgetopfølgningen på Social- og arbejdsmarkedsområdet viser en samlet regnskabsforventning på 795,476 mio. kr. hvilket er 31,011 mio. kr. under det aktuelle budget. Afvigelsen skyldes primært en forventet mindreforbrug på 30. mio. kr. vedrørende de forsikrede ledige. Som udgangspunkt vurderes afvigelsen at blive økonomisk neutral set i sammenhæng med finansiering via beskæftigelsestilskud, som er budgetteret under Økonomiudvalget. Spørgsmålet om tillægsbevilling/omplacering afklares, når der foreligger oplysning om midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2015 i juni måned. For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 4,733 mio. kr., svarende til 2,7 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 11,809 mio. kr. svarende til 34,1 pct. Afvigelsen skyldes primært et fald i børnetallet på 97 0-2 årige og 8 3-5 årige. Daginstitutionerne viser et forventet merforbrug på 1,240 mio. kr. svarende til 1,5 pct., hvilket primært skyldes forventede ekstraudgifter i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af Myretuen. Dagplejen viser et forventet merforbrug på 5,836 mio. kr. svarende til 10,8 pct. Det skyldes primært udfordringer med at tilpasse kapaciteten i takt med det faldende børnetal. Således er dagplejens budget reguleret i forhold til det forventede antal børn med netto 7,526 mio. kr. På baggrund af en forventet budgetregulering fra puljen til merudgifter i forbindelse med afskedigelser pga. faldende børnetal på 1,200 mio. kr., samt dækning af underskud fra 2014 af Fagsekretariatet Dagtilbud Børn på 1,877 mio. kr., ender det forventede merforbrug dog på 2,759 mio. kr. svarende til 4,8 pct. På Undervisningsområdet forventes et samlet mindreforbrug på 8,522 mio. kr. svarende til 1,7 pct. af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et overskud på 8,994 mio. kr., som forventes overført til 2016 til bl.a. kompetenceudvikling i forbindelse med folkeskolereformen. Fagsekretariat Undervisning søger en negativ tillægsbevilling på 200.000 kr. i 2015 samt overslagsår. Beløbet skal overføres til IT-staben til betaling af microsoftlicenser. Der søges en negativ tillægsbevilling på 744.168 kr. i 2015 samt overslagsår, beløbet vedrører vippepulje til Landsbyordninger. Vippepuljen vil ikke blive brugt, da Landsbyordningerne reguleres via Fagsekretariat Dagtilbuds Vippepulje. Skoler og SFO forventer et samlet merforbrug på 471.714 kr. Der er udarbejdet handleplan for Brobyskolen, hvor merforbruget vil være nedbragt ved udgangen af 2017. Der er iværksat udarbejdelse af handleplaner for aftaleområderne Svanninge skole og Toftegårdsskolen, som kom ud af 2014 med merforbrug på mere end 4 pct. Ud af et samlet budget på 140,475 mio. kr. forventer Plan og Kultur et samlet mindre forbrug på 2,432 mio. kr. 4

Fagsekretariatet forventer at kunne overføre 1,5 mio. kr. til 2016. Midlerne opspares primært på projekter der løber i det kulturelle område samt på Fællesudgifter og administration, hvor midlerne stammer fra periodevis ledige stillinger, barsel samt tidsforskydninger i vikariater. Musikskolen forventer et samlet overskud på 881.000 kr., disse midler spares op til arbejdet med skolereform, kulturel rygsæk og kulturzonen. Biblioteket forventer at gå ud af 2015 med et overskud på 50.000 kr. Der søges en negativ tillægsbevilling på 128.000 kr., vedrørende rengøring på Årslev Bibliotek, der søges overført til Teknik. På det tekniske område forventes der et samlet merforbrug på 1,962 mio. kr., svarende til 1,2 pct. af det korrigerede budget. Merforbruget skyldes primært, at der er overført underskud fra tidligere år vedrørende vintertjenesten og Ø-færgen. Der søges om tillægsbevillinger vedrørende beredskabsområdet, energibesparende foranstaltninger og indtægt fra salg af ejendomsoplysninger for samlet 4.000 kr. samt budgetneutrale omplaceringer for samlet 533.000 kr. i alt 537.000 kr. Der forventes et samlet overførselsbeløb til 2015 på -1,425 mio. kr., fordelt med - 6,271 mio. kr. vedrørende vintertjenesten og 4,846 mio. kr. vedrørende øvrige områder. Der forventes et mindreforbrug på 14,884 mio. kr. for hele aftaleområdet inden for Sundhed og Handicap. Mindreforbruget svarer til en afvigelse på 2,7 pct. af det samlede budget for området. Der forventes et mindreforbrug på 7,548 mio. kr. for fagsekretariatet inklusiv overførselsudgifter. De øvrige aftaleholdere under Sundhed og Handicap området forventer at komme igennem 2015 med et budget i balance eller med et mindreforbrug. Børn og Ungerådgivningen forventer et overskud på 7,5 mio. kr. Det stammer fra et overført overskud på 8,3 mio. kr. fra 2014. Der er for nuværende en forventning om, at der til 2016 kan overføres et overskud på 7,5 mio. kr. Det nuværende forbrug er således nogenlunde tilpasset det afsatte budget, og der er fortsat rum til uforudsete akutte anbringelser eller andet udgiftsdrivende. Vedrørende Socialtilsyn Syd forventes det, at budget og forbrug stemmer overens. Administration og Service forventer et samlet mindreforbrug på 29,047 mio. kr., svarende til 15,8 pct. Der søges om tillægsbevilling på i alt -843.138 kr. til finansiering af tilskud til X-Huset med 156.862 kr. samt HR & I s overskud -1 mio. kr. som tilføres kassen. Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger på i alt -19,842 mio. kr., som vedrører finansiering af voksenelev fra Økonomi til HR 161.152 kr., finansiering af licenser på IT området fra Fagsekretariat Undervisning 200.000 kr., finansiering vedr. ledelsesinformationssystemet fra førtidspensionsområdet 357.415 kr. 550.000 kr. som finansieres af Social og Arbejdsmarkedsområdet, omplacering af 20,813 mio. kr. til balanceforskydninger vedr. generelle reserver samt -136.524 kr. som omplaceres til Direktionens Udviklingspulje., Anlæg Anlæg excl. Jordpuljen Det samlede anlægsbudget ekskl. Jordpuljen udgør netto 161,432 mio. kr. Det samlede forbrug udgør pr. 28.2.2015 11,800 mio. kr., svarende til en forbrugsprocent på 7,3 pct. Til sammenligning udgjorde forbrugsprocenten 3,9 pct. på samme tidspunkt sidste år. For hele året forventes et samlet forbrug på 135,256 mio. kr., og hermed forventes et mindreforbrug på 26,176 mio. kr. En andel på -5,190 mio. 5

kr. af afvigelsen søges korrigeret ved tillægsbevilling og en andel på 1,146 mio. kr. søges overført til 2016. Det resterende mindreforbrug vil blive behandlet i en særskilt sag i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen samme dag som budgetopfølgningen. Sagen vil omhandle fremrykning af anlæg fra 2016 til 2015 for at udnytte anlægsrammen i 2015, jf. aftalemål vedrørende en højere gennemførelsesprocent på anlægsområdet. Bilag 5 indeholder en oversigt over de enkelte anlæg med angivelse af faktisk og forventet forbrug, tillægsbevillingsansøgninger og bemærkninger til afvigelser/tillægsbevillingsansøgninger. Jordpuljen Jordpuljens anlægsbudget udgør netto 23,090 mio. kr. Der forventes et samlet forbrug på netto 8,920 mio. kr.. Derved fås et forventet mindreforbrug på 14,170 mio. kr. Der søges 4,170 mio. kr. som negativ tillægsbevilling i 2015 og hvoraf 4,675 mio. kr. vedrører overførsel til 2016. Se desuden bilag 6. Renter, finansiering og balanceforskydninger Samlet set på renter, finansiering og balanceforslydninger forventes en afvigelse på 48,385 mio. kr. Inden for renter forventes en samlet merindtægt/mindreudgift på 1,373 mio. kr. i 2015. Det vedrører primært renter af langfristet gæld, da den variable rente er faldet yderligere. Dertil kommer lavere låneoptagelse i 2014 end forventet. For finansiering forventes en mindreindtægt på 31,063 kr. Heraf vedrører 1,063 mio. kr. mindreindtægter fra grundskyld, som følge af et lavere beregningsgrundlag end forventet ved vedtagelsen af budget 2015. De resterende 30 mio. kr. skal ses i sammenhæng med en forventet mindreudgift på forsikrede ledige. Spørgsmålet om tillægsbevilling/omplacering i forhold til de 30 mio. kr. afklares når midtvejsreguleringen af beskæftigelsestilskuddet foreligger i juni måned. Balanceforskydninger inkl. låneoptagelse afviger fra budgettet med 18,694 mio. kr. Det skyldes bl.a. lavere afdrag på lån som følge af lavere låneoptagelse i 2014, samt forventet låneoptagelse for 6,811 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter med 100 pct. låneadgang, overført fra 2014. Herudover skal bemærkes, at der søges om budgetneutrale omplaceringer for hhv. 20,813 mio., der vedrører modpost til generelle reserver på driften og 5,0 mio. kr. på låneoptagelse, der vedrører anlægsinvesteringer til energibesparende foranstaltninger, som ikke gennemføres i 2015. Forventet årsforbrug på aftaleholderniveau Pr. 28.2.2015 forventer 45 aftaleholdere at overholde budgettet, 10 aftaleholdere forventer en overskridelse på max. 4 pct. og 5 aftaleholdere forventer en overskridelse på over 4 pct. Tabellens nederste række viser fordelingen inklusiv tillægsbevillinger som søges til budgetopfølgningen pr. 28.2.2015. Tillægsbevillingerne ændrer ikke på det samlede antal aftaleholdere med budgetoverskridelser over 4 pct. 6

Oversigt over aftaleholdernes forventninger til budgetoverholdelsen ved de seneste 4 kvartalsvise budgetopfølgninger Budgetoverholdelse Overskridelse på under 4 pct. Overskridelse på + 4 pct. Pr. 28.2.14 43 17 3 63 Pr. 31.5.14 42 17 4 63 Pr. 30.9.14 37 14 11 62 Pr. 28.2.15 45 10 5 60 Pr. 28.2.15 inkl. TB I alt 45 10 5 60 Antal aftaleholdere udgør pr. 28.2.2015 i alt 60. Ændringen i forhold til den foregående budgetopfølgning skyldes organisationsændringer. Bilag 1 indeholder en specificeret oversigt over de enkelte aftaleholderes forventede forbrug og forventede afvigelser i forhold til de aktuelle driftsbudgetter. Handleplaner Oversigten herunder viser aftaleholdere, som har eller havde et forventet merforbrug på +4 pct. pr. 30.9.2014 og/eller pr. 28.2.2015. Aftaleholder 30.9.14 28.2.15 Forventet forbrugspct. Forbrugspct. Korr. for TBansøgning Fagsekr. Teknik 103,2 pct. 102,9 pct. BC Vesterparken-Guldhøj 105,1 pct. 105,1 pct. Dagplejen 110,8 pct. 110,8 pct. Bemærkninger Det forventede merforbrug skyldes snerydning. Der udarbejdes ingen handleplan. Pga. de særlige omstændigheder for Guldhøj/Vesterparken fortsættes handleplanen. Forventer omplacering fra pulje til merudgifter i forbindelse med afskedigelser. Herefter udgør merforbruget 2,759 mio. kr. svarende til 4,8%. Der gennemføres en analyse og tages stilling til handleplan ved budgetopf. 31.5.15. Toftegårdens Børnehave 100,2 pct. 100,2 pct. Myretuen 129,2 pct. 129,2 pct. Der forventes ikke længere et merforbrug på over 4pct. Kommunen opsagde d. 21.08 2014, driftsoverenskomsten med den selvejende institution Myretuen. Der vil være en række merudgifter, som forventes finansieret af Fagsekretariatet. Der udarbejdes derfor ingen handleplan. 7

Femkløveren 100 pct. 100 pct. Pga. de særlige omstændigheder for Femkløveren fortsættes handleplanen. Brobyskolen 109,4 pct. 109,4 pct. Der er udarbejdet handleplan. Ungdomsskolen 100 pct. 100 pct. Der forventes ikke længere et merforbrug på over 4pct. Faaborg Havn 129,1 pct. 126,5 pct. Handleplan er under udarbejdelse. Stab økonomi 73,9 pct. 95,1 pct. Der forventes ikke længere et merforbrug Der forventes ikke længere et merforbrug Viften 100 pct. 100 pct. på over 4pct. Der arbejdes videre med tidligere udarbejdede handleplaner for institutionerne BC Vesterparken Guldhøj og Femkløveren. Der er udarbejdet handleplan for Brobyskolen, hvor merforbruget forventes at være nedbragt ved udgangen af 2017. Der er iværksat udarbejdelse af handleplaner for aftaleområderne Svanninge skole og Toftegårdsskolen, som kom ud af 2014 med merforbrug på mere end 4 pct. Der tages stilling til eventuel handleplan for dagplejen ved budgetopfølgningen pr. 31.5.2015, jf. benmærkninger i oversigten. Servicerammen De kommunale driftsudgifter er opdelt på serviceudgifter og overførsler. Eftersom de opgjorte driftsoverførsler fra 2014 til 2015 på 91,338 mio. kr. er indregnet i de korrigerede budgetter, vil servicedriftsrammen komme under pres i 2015. Forventet luft i servicedriftsrammen pr. 28.2.2015 Mio. kr. Forventet luft i servicedriftsrammen A. Servicedriftsramme 2.101,2 Korr. Budget pr. 28.2.2015 (inkl. overførsler fra 2014) 2.194,5 Forventet mindreforbrug pr. 28.2.2015 (ekskl. buffer) -48,6 Pulje til driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (buffer) -20,8 Omplacering fra anlæg til drift -0,1 B. Forventede servicedriftsudgifter, i alt 2.125,0 C. Forventet overskridelse (A-B) 23,8 Det korrigerede budget pr. 28.2.2015 er på 2.194,5 mio. kr. Der forventes at blive et samlet mindreforbrug på 99,7 mio. kr. på driften heraf vedrører 30,2 mio. kr. overførselsudgifter og 20,8 vedrører pulje til overførsler. Det resterende beløb på 48,6 vedrører aftaleholdernes forventede mindreforbrug på serviceudgifter. Ud fra disse forventninger bliver de samlede serviceudgifter 2.125,0 mio.kr. svarende til en overskridelse af rammen på 23,8 mio. kr. 8

Erfaringerne viser imidlertid, at aftaleholderne hvert år opsparer et betydeligt overskud, som er større end deres indberettede forventninger. I 2012, 2013 og 2014 har overskuddet udgjort henholdsvis 96, 103 og 91,3 mio. kr. Hvis dette mønster gentager sig i 2015 er det forventningen, at servicedriftsrammen vil blive overholdt. Udviklingen i serviceudgifterne bliver dog et vigtigt fokusområde ved de kommende budgetopfølgninger. Hvis der er tegn på at aftaleholderne overfører mindre end normalt, så kan det blive nødvendigt at anmode aftaleholderne om at holde igen sidst på året. Dette for at undgå en eventuel regnskabssanktion såfremt kommunerne under ét overskrider den samlede servicedriftsramme. Forventet kassebeholdning Den gennemsnitlige kassebeholdning opgjort efter kassekreditreglen udgør 266 mio. kr. pr. 28.2.2014 mod 208 mio. kr. året før. Der vil blive redegjort nærmere for årsager til udviklingen i likvisiteten i forbindelse med regnskabsafslutningen for 2014. Beholdningen pr. 28.2.2015 er opgjort til 179 mio. kr. mod 144 mio. kr. sidste år. Den forventede kassebeholdning primo 2015 udgjorde 182 mio. kr. Den forventede ultimo beholdning forventes at blive lidt lavere, i det omfang det lykkes at udnytte en større del af anlægsrammen. Herudover vil likviditeten ultimo året bl.a. afhænge af aftaleholdernes brug af opsparede midler, udviklingen under jordpuljen mv. Økonomiudvalget har vedtaget en målsætning om en ultimo beholdning på minimum 50 mio. kr. og en gennemsnitlig likviditet på minimum 150 mio. kr. Økonomichefens indstilling Direktionen og økonomichefen indstiller til Økonomiudvalgets og Kommunalbestyrelsens godkendelse, at: Der gives en tillægsbevilling til drift på -1,483 mio. kr. i 2015 og -342.000. kr. i overslagsår. Der gives en tillægsbevilling til anlæg ekskl. jordpuljen på -297.000 kr. i 2015 og en tillægsbevilling på 1,146 mio. kr. i 2016. Der gives en tillægsbevilling til Jordpuljen på -4,170 mio. kr. i 2015 og 4,675 mio. kr. i 2016. Der gives en tillægsbevilling til renter, finansiering og balanceforskydninger på -7,329 mio. kr. i 2015. Budgetneutrale omplaceringer under anlæg, drift samt renter, finansiering og balanceforskydninger for 2015 og overslagsår godkendes Der gives en tillægsbevilling på 13,72 mio. kr. til konto 8.59. Det vedrører finansiering af anlæg, som blev overført fra 2014 til budget 2015 i forbindelse med budgetopfølgningerne i 2014. Bevillingen indgår ikke i tillægsbevillingsoversigterne, da den modsvares at mindreudgifter i 2014. 9

Direktion DRIFT Samlet resultat Der er primært tale om lønudgifter til direktionen, koncernledelse samt direktionens udviklingspulje. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 242.326 kr. vedrørende direktionspuljen. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. Tillægsbevilling Direktion 18.804 19.046 242 0 242 I alt 18.804 19.046 242 0 242 Direktionen forventer at overholde budget 2015. Der søges om en budgetneutral omplacering på 242.326 kr. vedrørende tilbageførsel af implementeringsudgifter ved OEI-forslag i 2012. Tilbageførslerne vedrører OEI-1-2012 Øget brug af selvbetjening, OEI-15-2012 Elektronisk post til borgerne samt OEI-17-2012 Automatisering af rekruttering og ansættelse. Beløbet overføres fra Social- og arbejdsmarkedsområdet og fra Økonomi. I forbindelse med overførslerne fra 2014 til 2015 søges overført 185.286 kr. vedrørende de samme projekter. Overslagsår tilrettes i overensstemmelse hermed. 10

Administration og Service DRIFT Samlet resultat Administration og Service forventer et samlet mindreforbrug på 29,045 mio. kr. hvilket svarer til et mindreforbrug på 15,8 %. Der søges om tillægsbevilling på i alt -843.138 kr. til finansiering af tilskud til X-Huset med 156.862 kr. samt HR & I s overskud -1 mio. kr. som tilføres kassen. Der søges om budgetneutrale tillægsbevillinger på i alt -19.842 mio. kr., som vedrører finansiering af voksenelev fra Økonomi til HR 161.152 kr., finansiering af licenser på IT området fra Fagsekretariat Undervisning 200.000 kr., finansiering vedr. ledelsesinformationssystemet fra førtidspensionsområdet 357.415 kr. 550.000 kr. som finansieres af Social og Arbejdsmarkedsområdet, omplacering af 20,813 mio. kr. til balanceforskydninger vedr. generelle reserver samt -136.524 kr. som omplaceres til Direktionens Udviklingspulje.,. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. Tillægsbevilling Udgifter ekskl. overførselsudgifter Fællessekretariatet 50.045 47.344-2.701-5,4 157 HR & I 20.719 18.913-1.806-8,7-839 IT 22.783 21.906-877 3,8 200 Økonomi 90.502 66.841-23.661-26,1-20.203 I alt 184.049 155.004-29.045-15,8-20.685 Fællessekretariatet Der forventes et mindreforbrug på ca. 2,7 mio. kr. fordelt på den politiske organisation med 200.000 kr., forsikringspuljen med 1,5 mio. kr., fælles administrationsudgifter med 500.000 kr. og Fællessekretariatet med 500.000 kr. Der søges en tillægsbevilling til udbetaling af tilskud til X-Huset på 156.862 kr. Økonomiudvalget har den 8. april 2013 godkendt tilskuddet og der søges nu om en tillægsbevilling til finansiering HR & I HR & Innovation forventer at have et mindreforbrug på det samlede budget på ca. 1.806 mio. kr. Overført overskud fra 2014 forventes anvendt til efteruddannelse af HR-konsulenter og opgradering af itværktøjer. Der henlægges midler til advokatomkostninger i forhold til verserende sager. Der overføres 1,5 mio. kr. til koncernmålet Lederadfærd, der understøtter udviklingsstrategien. til aktiviteter for hele organisationen. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 161.152 til voksenelev som finansieres af Økonomistaben. Der tilføres kassen 1 mio. kr. ved budgetopfølgningen. It Der forventes et mindreforbrug på ca. 877.000 kr. som primært skyldes licenser og serviceinstallationer i forhold til Office365/Outlook. Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på 200.000 kr. til Microsoft licenser på skoleområdet. Beløbet finansieres af Fagsekretariat Undervisning. Økonomi 11

Budgetopfølgningen i Økonomistaben er opdelt i 3 områder: Økonomi Intern, Økonomi Ekstern og Økonomi It. Intern: I forbindelse med budget 2014 blev der godkendt et OE-forslag om effektivisering via brug af ledelsesinformation på 357.415 kr. Ledelsesinformation bruges i øget udstrækning blandt andet på Social- og arbejdsmarkedsområdet, herunder til effektivisering af arbejdet med mellemkommunale betalinger på førtidspensionsområdet. Der søges om en budgetneutral tillægsbevilling på 357.415 kr., hvor besparelsen via brug af ledelsesinformationssystem finansieres af mindreudgifter- / merindtægter på førtidspensionsområdet. I forbindelse med at Borgerservice blev flyttet til Social- og Arbejdsmarkedsområdet blev der overført en medarbejder yderligere end først besluttet. Der søges om en budgetneutral omplacering fra Socialog Arbejdsmarkedsområdet til Økonomi på 550.000 kr. Der søges om en budgetneutral omplacering på 161.152 kr. fra Økonomistab til HR&I til finansiering af voksenelev i perioden september 2014 til august 2016. Forventet mindreforbrug på Intern Økonomi på 1,5 mio. kr. i 2015. Der er overført 1,2 mio. kr. fra 2014. Ekstern: Der forventes et mindreforbrug på barselspuljen på 1 mio. kr. Der søges om en budgetneutral omplacering på 20,813 mio. kr. med modpost på balanceforskydninger. Puljen er afsat til imødegåelse af en overskridelse af servicedriftsrammen ved eventuelt forbrug af opsparede midler. It: Der søges om en budgetneutral omplacering på i alt 136.524 kr. til Direktionens Udviklingspulje vedrørende tilbageførte implementerings-/opstartsudgifter i forbindelse med OEI-forslag fra 2012. Der forventes et mindreforbrug på 350.000 kr. Forventet mindreforbrug i alt på 23,661 mio. kr. ANLÆG Samlet resultat Administration og Service forventer et samlet merforbrug på anlæg på 1,2 mio. kr. Det skyldes primært færre indtægter ved salg af arealer og ejendomme Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt Forventet Afvigelse Afvigelse Tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fællessekretariat salg af ejd. -2.500-1.300 1.200 48 0 Fællessekretariat Øvrige ejd. 2.190 2.190 0 0 0 Fællessekretariat adm.byg. 2.007 2.007 0 0 0 Fællessekretariat Ø-færgen 958 958 0 0 0 I alt 2.655 3.855 1.200 45,2 0 010059 Salg af enfamiliehuse og 010061 Bedre udnyttelse af bygninger: Der er budgetlagt med en indtægt på 2,5 mio. kr. Der forventes en indtægt på 1,3 mio. kr., svarende til en mindreindtægt på 1,2 mio. kr. Indtægterne er afhængige af salg af bygninger og arealer og resultatet gøres endeligt op ved regnskabsafslutningen. Eventuelt over-/underskud overføres ikke til efterfølgende år. 013070,013086,010090: Andre faste ejendomme: Beløb afsat til opfyldelse af myndighedskrav på Vester Hæsinge gl. skole. Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme samt omdannelse af X- huset på i alt 2,2 mio. kr. forventes brugt. 233052 Ny færge til Lyø-Avernakø-ruten samt 240060 Havneanlæg: Der er afsat 958.000 kr. Beløbet forventes brugt. 12

650031 Indvendig renovering af rådhus og administrationsbygninger: Der forventes anvendt 1,2 mio. kr. 650050 Nybyggeri, Borgernær service: Budget på 800.000 kr. forventes brugt. 13

Pleje og Omsorg DRIFT Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet mindreforbrug på 3,809 mio. kr., svarende til 1,0 pct. Der søges budgetneutrale tillægsbevillinger på netto 562.000 kr. Beløbet består af -107.000 kr. vedrørende velfærdsteknologi, hvor det overførte underskud fra 2014 flyttes fra anlæg til drift, da budgettet fra 2015 er placeret under drift. 1,429 mio. kr. vedrørende etablering af akutteam i sygeplejen, hvor budgettet flyttes fra fagsekretariatet til ældreområderne. 150.000 kr. vedrørende køb af ipads til ældreområderne, udgiften til udskiftning af pda er og køb af ipads afholdes af fagsekretariatet, men det er aftalt at ældreområderne skal dække merudgiften. 574.882 kr. vedrørende Præstekærgaard, restbudgettet til fællesarealer flyttes fra Ældreområde Nord til fagsekretariatet, da fagsekretariatet har afholdt udgifter i 2015. Samt 669.000 kr. vedrørende tiltag der styrker Det Nære Sundhedsvæsen, budgettet flyttes fra Sundhed og Handicap til ældreområderne i 2015 og overslagsårene. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg forventer et mindreforbrug på 6,262 mio. kr. Heraf demografipulje på 2,450 mio. kr. som ikke er disponeret endnu samt 2,152 mio. kr. vedr. plejeboliger og ældreboliger, da Præstekærgaard og 22 tomme ældreboliger bliver udlejet til Udlændingestyrelsen fra marts. Kostforplejningen forventer et mindreforbrug på 130.000 kr. Ældreområderne forventer samlet set et merforbrug på 2,584 mio. kr. Merforbruget vedrører hjemmepleje og sygepleje. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt Forventet Afvigelse Afvigelse Tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Fagsekretariatet Pleje og Omsorg 75.788 69.526 6.262 8,3-811 Kostforplejning 3.624 3.494 130 3,6 0 Ældreområde Syd 96.819 97.871-1.053-1,1 426 Ældreområde Nord 98.683 99.160-478 -0,5 521 Ældreområde Øst 102.107 103.160-1.053-1,0 426 I alt 377.020 373.212 3.809 1,0 562 Fagsekretariat Pleje og Omsorg Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 6,262 mio. kr., svarende til 8,3 pct. Afvigelsen forklares primært ved demografipulje på 2,450 mio. kr., som ikke er disponeret endnu. Samt mindreudgift på 2,152 mio. kr. til tomgangsleje i plejeboliger og ældreboliger, da Præstekærgaard og 22 ældreboliger udlejes til Udlændingestyrelsen fra marts 2015. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på -811.005 kr., som består af: -107.000 kr. vedrørende velfærdsteknologi. Fra 2015 er budgettet flyttet fra anlæg til drift. Det overførte underskud fra 2014 søges flyttet fra anlæg til drift, så anlægget kan afsluttes. -1,429 mio. kr. vedrørende etablering af akutteam i sygeplejen. Budgettet søges overført til ældreområderne. 574.882 kr. vedrørende Præstekærgaard. Plejehjemmet blev lukket i 2014 og fagsekretariatet har afholdt udgifter vedrørende fællesarealer i januar og februar 2015. Derfor søges restbudget flyttet fra Ældreområde Nord til fagsekretariatet. 150.000 kr. vedrørende køb af ipads til ældreområderne. Udgiften til udskiftning af pda er og køb af ipads afholdes af fagsekretariatet. Det er aftalt at merudgiften dækkes af ældreområderne. Kostforplejningen Kostforplejningen forventer et mindreforbrug på 130.000 kr. 14

Afvigelsen skal ses i sammenhæng med bruttobudget på 19,159 mio. kr. Ældreområderne Samlet set forventes et merforbrug på 2,584 mio. kr., svarende til 0,9 pct. Efter budgetneutrale omplaceringer mellem fagsekretariatet og ældreområderne er merforbruget 2,750 mio. kr. Afvigelsen forklares ved 2 mio. kr. i hjemmeplejen og 750.000 kr. i sygeplejen. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 3,374 mio. kr., som består af: 1,429 mio. kr. vedrørende etablering af akutteam i sygeplejen. Budgettet søges overført fra fagsekretariatet. -574.882 kr. vedrørende Præstekærgaard. Restbudget flyttes fra Ældreområde Nord til fagsekretariatet. -150.000 kr. vedrørende køb af ipads til ældreområderne. Udgiften til udskiftning af pda er og køb af ipads afholdes af fagsekretariatet. Det er aftalt at merudgiften dækkes af ældreområderne. 669.000 kr. vedrørende Det Nære Sundhedsvæsen. Budgettet flyttes fra Sundhed og Handicap til ældreområderne i 2015 og overslagsårene. Der arbejdes med to indsatser, telesundhed digital kronikerindsats på KOL området og styrket indsats for den ældre medicinske patient. ANLÆG Samlet resultat Pleje og Omsorg forventer et samlet mindreforbrug på 2,023 mio. kr. svarende til 32,7 pct. Afvigelsen skyldes, at der forventes en markant lavere udgift til implementering af elektroniske nøglebokse. I forhold til velfærdsteknologi er budgettet flyttet til drift fra 2015. Derfor søges underskud fra 2014 overført fra anlæg til drift. Der søges en budgetneutral tillægsbevilling på 107.000 kr. finansieret af driften. Oversigt over aktuelt anlægsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. Tillægsbevilling Fagsekretariatet Pleje og Omsorg 6.179 4.156 2.023 32,7 107 I alt 6.179 4.156 2.023 32,7 107 Fagsekretariatet Pleje og Omsorg Oversigt over anlægsprojekter: Humlehaven Plejehjem, Opførelse af servicearealer Der er overført 2,656 mio. kr. fra 2014 til inventar og velfærdsteknologi i forbindelse med opførelse af nyt plejehjem. Beløbet anvendes i 2015. Udviklingsstrategi Velfærdsteknologi i FMK Der er overført underskud på 107.000 kr. fra 2014. Budget til velfærdsteknologi er fra 2015 flyttet til drift. Derfor søges budgetneutral tillægsbevilling på 107.000 kr. finansieret af driften. Anlæg afsluttes når budget og forbrug er nulstillet og overført til driften. Elektroniske nøglebokse Der er afsat rådighedsbeløb på 3,630 mio. kr. Fællesindkøb Fyn har gennemført udbud og det forventes at udgiften kun bliver 1,5 mio. kr. Implementeringen af elektroniske dørlåse forventes at være færdig ved udgangen af maj. Derfor følges der op ved budgetopfølgningen pr. 31. maj. 15

Social og Arbejdsmarked DRIFT Samlet resultat Budgetopfølgningen pr. 28. februar 2015 viser en samlet regnskabsforventning på 795,476 mio. kr. hvilket er 31,011 mio. kr. under det aktuelle budget. Omplaceringer til andre aftaleholdere har en reducerende udgiftsvirkning på 1,011 mio. kr., hvortil søges tillægsbevilling. Udgifter til forsikrede ledige forventes at udvise et mindreforbrug på 30,0 mio. kr. Som udgangspunkt vurderes afvigelsen at blive økonomisk neutral set i sammenhæng med finansiering via beskæftigelsestilskud, som er budgetteret under Økonomiudvalget. Spørgsmålet om tillægsbevilling/omplacering afklares, når der foreligger oplysning om midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2015 i juni måned. Set i sammenhæng med omplacering til andre aftaleholdere, og forventet tilpasning af finansiering på hovedkonto 7, er regnskabsforventningen således neutral i forhold til det samlede råderum i kommunen. Regnskabsforventningen er grundet områdets følsomhed overfor konjunkturer, lokal erhvervsudvikling og generel usikkerhed vedr. effekter af reformer forbundet med betydelig usikkerhed. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt Forventet Afvigelse Afvigelse Tillægsbevilling budget årsforbrug i kr. i pct. Serviceudgifter 101.223 100.569-654 -0,6-654 Overførselsudgifter 725.264 694.907-30.357-4,2-357 I alt 826.487 795.476-31.011-3.8-1.011 Serviceudgifter Organisationen er fortsat udfordret af implementeringen af en lang række af reformer på social- og arbejdsmarkedsområdet. Reform af beskæftigelsesindsatsen, som indfases fra 1. januar 2015, ligger i forlængelse af reformer vedr. førtidspension, dagpenge, kontanthjælp og sygedagpenge blot for at nævne de væsentligste ændringer i vilkår for opgaveløsningen. Modtagelse af flygtninge i et langt højere antal end tidligere er også en opgave, som indebærer en stor praktisk udfordring og større ressourcetræk på personalet. Det forudsættes at nødvendig tilpasning af serviceudgifterne, til ændret opgaveløsning og ny lovgivning, vil være neutral set i sammenhæng med midtvejsregulering af statstilskud til kommunerne i medfør af DUT. Der planlægges ud fra lovforslaget til beskæftigelsesreformen, som peger på øgede serviceudgifter i kommunen på 0,724 mio. kr. i 2015. Der forventes klarhed over midtvejsregulering af statstilskud til kommunen i 2015 vedr. serviceudgifter i juni måned, når kommuneaftalen for 2016 foreligger. Herefter rejses spørgsmålet i forbindelse med budgetopfølgningen. 16

Der påregnes og planlægges fortsat med ekstraordinære indsatser og tiltag i forbindelse med varslede virksomhedslukninger i andet halvår af 2015. Finansiering til denne ekstraordinære opgave er der taget højde for i budgettet. Midler til oplysningskampagne vedr. begrænset åbningstid på 51.570 kr. fra regnskab 2014, som ikke er anvendt, og 52.901 årligt fra budget 2015 omplaceres til direktionspuljen. Overdragelse af opgaver og personale til Økonomistaben pr. 1. januar 2015 udgør årligt 550.000 kr. som omplaceres. I forbindelse med organisatoriske ændringer inden for aftaleområdet er der funktioner, der er kommet ind under nye kontoområder. Det er derfor nødvendigt ligeledes at flytte budgettet svarende til lønudgifterne for de personer det drejer sig om. Netto flyttes 1,124 mio. kr. fra overførselsudgifter til serviceudgifter. Overførselsudgifter Overførselsudgifter generelt Bortset fra forsikrede ledige forventes de samlede udgifter til indkomstoverførsler at balancere med budgettet under ét betragtet. Med henvisning til omfanget af reformer og lovgivningsmæssige ændringer, som endnu ikke har vist den fulde økonomiske effekt, er der et behov for løbende justering af budgetterne mellem de forskellige typer af indkomstoverførsler. Omplaceringer af budget, baseret på aktiv vurdering af udviklingen i de gennemsnitlige ydelser og antallet af modtagere på de forskellige typer af indkomstoverførsler, vil ske i forlængelse af den administrative budgetopfølgning for marts. I forhold til anvendelse af og nyttiggørelse af ledelsesinformation omplaceres 357.415 kr. årligt til Økonomistaben som bidrag til omstilling og effektivisering. Det konstateres at øget brug af ledelsesinformation eksempelvis understøtter sikring af indtægter fra mellemkommunal afregning. Finansiering sker ved en reduktion af budgettet til mellemkommunal afregning på førtidspensionsområdet. Forsikrede ledige Budgettet for udgifter til medfinansiering af ydelser til forsikrede ledige er lagt på baggrund af beskæftigelsestilskuddet og de forventninger der var i maj 2014. Udviklingen har imidlertid været mere positiv end forventet. Såfremt udviklingen fortsætter som det seneste år vil det betyde et mindreforbrug i 2015 på ca. 30,0 mio. kr. Som udgangspunkt vurderes afvigelsen at blive økonomisk neutral set i sammenhæng med finansiering via beskæftigelsestilskud, som er budgetteret under Økonomiudvalget. Spørgsmålet om tillægsbevilling/omplacering afklares, når der foreligger oplysning om midtvejsregulering af beskæftigelsestilskud for 2015 i juni måned. Antallet af fuldtidspersoner: 2011 1.375 2012 1.341 2013 1.078 2014 851 2015 forventning pt. 757 Kilde: www.jobindsats.dk Integrationsindsats I forhold til den oprindeligt udmeldte flygtningekvote fra Udlændingestyrelsen på 69 personer for 2015 er der sket en varslet forhøjelse til nu 178 personer. Det endelige antal forventes udmeldt af Udlændingestyrelsen primo april. Der er i skrivende stund modtaget 31 kvoteflygtninge og familiesammenført yderligere 39 personer. 17

En væsentlig andel af kvoteflygtningene er, og vil forventeligt være, enlige mænd, hvorfor familiesammenføring på sigt vil øge det samlede antal nye borgere i kommunen ud over det antal kvoten nominelt lægger op til. Det konstateres, at budgettet ikke tager udgangspunkt i den højere kvote, som dog afhængigt af tidspunktet for modtagelsen af den enkelte flygtning ikke vil få fuld helårseffekt. Budgettet tager udgangspunkt i, at antallet af helårspersoner i integrationsprogrammet vil være på 120, hvoraf et væsentligt antal var i programmet ved årets begyndelse. Den nye kvote peger på, at tallet vil blive højere med virkning for både driftsudgifter og indtægter fra grundtilskud, resultattilskud og statsrefusioner. Et større antal personer i integrationsprogrammet end forudsat i budgettet vil, alt andet end lige, føre til, at den samlede nettodriftsudgift vil blive større. Staten vil dog, med henvisning til sikkerhed for finansiering af nettodriftsudgifterne på det budgetgaranterede område, holde kommunerne skadesløse for evt. netto merudgifter. Det forudsættes derfor, at finansieringen til en større opgave på integrationsområdet vil blive fuldt dækket af direkte indtægter fra tilskud og refusion og indirekte indtægter fra øget bloktilskud. Det skal nævnes, at der ikke i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 er taget højde for det øgede antal flygtninge i kommunerne, ligesom der endnu ikke er taget stilling til, om kommunerne skal kompenseres via en midtvejsregulering (forhøjelse) af bloktilskuddet i 2015. Dette må påregnes afklaret i forbindelse med aftaleindgåelsen (mellem regeringen og KL) for 2016 forventeligt medio juni 2015. 18

Dagtilbud Børn Drift Samlet resultat For Dagtilbud Børn forventes et mindreforbrug på 4,733 mio. kr., svarende til 2,7 % af det samlede driftsbudget. Fagsekretariatet forventer et mindreforbrug på 11,809 mio. kr. svarende til 34,1 %. Afvigelsen skyldes primært overskud på vippepuljen pga. faldende børnetal. Daginstitutionerne viser et forventet merforbrug på 1,240 mio. kr. svarende til 1,5 %, hvilket primært skyldes forventede ekstraudgifter i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af Myretuen. Dagplejen viser et forventet merforbrug på 5,836 mio. kr. svarende til 10,8 %, hvilket primært skyldes faldende børnetal. Dagplejens budget er derfor reguleret i forhold til det forventede antal børn med netto 7,526 mio. kr. På baggrund af en forventet budgetregulering fra puljen til merudgifter ifm. afskedigelser pga. faldende børnetal på 1,200 mio. kr., samt dækning af underskud fra 2014 af Fagsekretariatet Dagtilbud Børn på 1,877 mio. kr., ender det forventede merforbrug dog på 2,759 mio. kr. svarende til 4,8%. Oversigt over aktuelt driftsbudget, forventet årsforbrug, forventet afvigelse og ansøgning om tillægsbevilling 1.000 kr. Aktuelt budget Forventet årsforbrug Afvigelse i kr. Afvigelse i pct. Fagsekretariat for dagtilbud 34.602 22.793-11.809-34,1 Dagpleje 53.969 59.805 5.836 10,8 Børnehaver/integrerede Institutioner 84.727 85.968 1.240 1,5 I alt 173.298 168.566-4.733-2,7 Tillægsbevilling Fagsekretariat Dagtilbud-Børn Fagsekretariatet Dagtilbud-Børn forventer et samlet mindreforbrug på 11,809 mio. kr. heraf udgør: 4,020 mio. kr. puljebeløb til merudgifter ifm. afskedigelser pga. faldende børnetal, hvor budgettet forventes flyttet til institutioner og landsbyordning. 1,152 mio. kr. puljebeløb til udvidet åbningstid, hvor budgettet forventes flyttet til institutioner og dagpleje 1,877 mio. kr. til finansiering af underskud på Dagplejen 1,000 mio. kr. til finansiering af ekstraudgifter ifm. virksomhedsoverdragelse af Myretuen i Broby 803.455 kr. i kompensation for ekstraudgifter ifm. virksomhedsoverdragelse af Myretuen i Broby som Fagsekretariatet Dagtilbud Børn har afholdt ifm. Virksomhedsoverdragelse. Det giver et forventet netto overskud i alt på 4,564 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 83,3 % De væsentligste forklaringer på overskud: Vippepuljen Budgettet på vippepuljen på netto kr. 9.882.369 kr. Beløbet fremkommer som følge af, at der forventes 97 færre 0-2 årige, heraf 8 børn fra Landsbyordningen, og 8 færre 3-5 årige end budgetlagt, heraf 5 fra landsbyordning. Vippepuljen er budgetlagt med 0 0-2 årige, og 52 3-5 årige. Efter reguleringen ender vippepuljen dermed på 97 0-2 årige, og 60 3-5 årige. Budgettet tager udgangspunkt i befolkningsprognosen. Ud fra de nuværende ventelister, forventes disse børn ikke at skulle passes i 2015. Mindreforbruget skal sammenholdes med merudgifterne til privat pasning og tilskud til privatinstitutioner, fordi der bliver passet flere børn i private tilbud end budgetlagt. Børn i specialpædagogiske pladser Antallet af specialpædagogiske pladser i kommunen er budgetlagt med 11 pladser. Alle disse pladser forventes brugt. Af enkeltintegrerede pladser er der budgetlagt med 4 pladser, hvoraf 1 plads forventes brugt. Der er derfor overført et mindreforbrug på 471.881 kr. i støttepuljen. 19