Magistraten POL neutral

Relaterede dokumenter
Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 2B: Udgiftsneutrale afvigelser TB 2014 TB 2015 TB 2016 TB 2017 TB 2018

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3j - Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

Bilag 4 Opgaveændringer

Budgetopfølgning 30. september 2008

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

3. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Bilag 2A: Afvigelser på service med modpost på kassen

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Budgetopfølgning 2/2012

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Baggrundsnotat vedr. 1. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

forventet regnskab Sagsfremstilling (bilag)

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

effektiviseringstiltag samt investeringer i implementering på i alt 1,8 mio. kr. Det resterende beløb på 0,1 mio. kr.

Bilag 6 Ansøgte overførsler

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Fokus i 1. budgetopfølgning er derfor på at korrigere budgettet for budgetfejl, ny lovgivning, væsentlige

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Beskrivelse af udgiftsneutrale afvigelser i 1. forventet regnskab

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. august 2011

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag. Forslag til administrative effektiviseringer

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Dispensations ansøgninger:

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter 0 0

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, overførselsudgifter

Sundheds-, Ældre- og Handicapudvalget

Overførsler fra Korrigeret budget. til 2013

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Tabel 1 Opgaveændringer i B2013, fordelt på type, service/overførsler akt. Medfin. (1.000 kr. 12 pl)

Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning herunder status for Servicerammen i 2018.

Samlet set er der indarbejdet opgaveændringer for -38 mio. kr. i 2014, -33 mio. kr. i 2015, -32 mio. kr. i 2016 og -20 mio. kr. i 2017.

Transkript:

skema 3. forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 ramme- Magistraten POL2 601.589 634.294 0-6.142 628.152 445.936 626.603-1.549-3.474 neutral - heraf modpost på andre udvalg 1.220 1.220 Udvalget ekskl. modposter -2.769-4.694 10 Politisk organisation POL3 12.495 14.499 0 2.423 16.922 10.642 15.820-1.102-1.102 100 Fælles formål POL4 879 529 0-5 524 657 524 0 0 101 Kommunalbestyrelsen POL4 7.755 8.776 0 840 9.617 6.100 9.015-602 -602 101 Udbudsplanen computerindkøb -2-2 ja 101 Udbudsplanen telefoni og data 0 0 ja 101A Udskudt studierejse for udvalg -600-600 102 Kommissioner, råd og nævn POL4 886 2.282 0-78 2.205 723 2.205 0 0 103 Valg POL4 2.975 2.911 0 1.666 4.577 3.162 4.077-500 -500 103A EU valget 2014-500 -500 11 Tjenestemandspensioner POL3 102.383 103.791 0-43 103.748 76.356 103.748 0 0 110 Tjenestemandspensioner POL4 102.383 103.791 0-43 103.748 76.356 103.748 0 0 110A Teknisk budgettilpasning af pensioner med 100% refusion 0 0 ja 12 Administration POL3 457.420 444.215 1.000 14.224 459.439 338.596 453.029-6.410-2.935 120 Serviceområdet POL4 132.759 137.058 1.000-397 137.661 102.291 135.070-2.591-2.591 101 Udbudsplanen computerindkøb 284 284 ja 101 Udbudsplanen telefoni og data -42-42 ja 101 Udbudsplanen planteservice -22-22 ja 101 Udbudsplanen rengøring på rådhuset -51-51 ja 101 Udbudsplanen frugtordning 16 16 ja 101 Udbudsplanen nulstillinger 253 253 ja 104 Effektiv administration - intern forsikringsordning 0 0 ja 104 Effektiv administration IT-udviklingspulje 0 0 ja 105 Effektiv administration - SEO løn 0 0 ja 106 Grundlovsdag - administrationen 0 0 ja 120B Tilbagehold BSC -540-540 120C Talegenkendelse -200-200 120D Tilbagehold IT afd. -2.200-2.200 505 Flytning af budgetmidler Sankt Hans event -90-90 ja 121 Kommunaldirektørens område POL4 86.817 98.157-136 1.433 99.453 63.552 93.905-5.548-2.598 101 Udbudsplanen computerindkøb -4-4 ja 101 Udbudsplanen telefoni og data -9-9 ja 101 Udbudsplanen planteservice -5-5 ja 101 Udbudsplanen frugtordning 18 18 ja 101 Udbudsplanen nulstillinger 2 2 ja 104 Effektiv administration arbejdsskadeerstatninger 0 0 ja 104 Effektiv administration LIS/FLIS analyse og drift 0 0 ja 105 Effektiv administration - KDO løn 0 0 ja 106 Grundlovsdag - administrationen 0 0 ja 121A HR afdelingen, overførsel til 2015-800 -800 121B Diplomuddannelse, overførsel til 2015-500 -500 121C Elevuddannelse -400-400 121D Arbejdsskader -1.700 0 121E AES 0 0 ja 121F Lederudvikling -250-250 121G Økonomiafdelingen, vakancer mv. -1.000 0 121H MED uddannelse -150 0 121I kommunikationsudgifter, overførsel til event i 2015-150 -150 121J FLIS -500-500 121K Udvikling og Dokumentation, løn -100 0 122 Børne- og Ungeområdet POL4 41.134 32.779 0 68 32.847 17.497 32.600-248 952 101 Udbudsplanen computerindkøb -3-3 ja 101 Udbudsplanen telefoni og data -27-27 ja 101 Udbudsplanen planteservice -13-13 ja 101 Udbudsplanen frugtordning -2-2 ja 101 Udbudsplanen nulstillinger 1 1 ja 104 Effektiv adminstration - Socialtilsyn 0 0 ja 105 Effektiv administration - BUO løn 0 0 ja 106 Grundlovsdag - administrationen 0 0 ja 120c Talegenkendelse 262 262 122A Forventet mindreforbrug i Socialtilsyn Hovedstaden -1.200 0 122B Efterregulering af økonomisk fripladstilskud 430 430 Ja 122C Korrektioner mellem udvalg 305 305 Ja 123 By- og Miljøområdet POL4 41.431 36.118 0 1.115 37.233 35.087 37.579 346 201 101 Udbudsplanen computerindkøb -11-11 ja 101 Udbudsplanen telefoni og data -32-32 ja 101 Udbudsplanen planteservice -6-6 ja 101 Udbudsplanen frugtordning 3 3 ja 101 Udbudsplanen nulstillinger 133 133 ja 105 Effektiv administration - BMO løn 0 0 ja 106 Grundlovsdag - administrationen 0 0 ja 130 Støttesagsgebyr 145 0 131 Byggesagsgebyrer 0 0 133 Arbejder på private fællesveje 305 305 ja 803 Liv under Buen -106-106 ja 140E Digital teknik -85-85 ja 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet POL4 155.279 140.103 136 12.006 152.245 120.169 153.875 1.630 1.100 101 Udbudsplanen computerindkøb -25-25 ja 101 Udbudsplanen telefoni og data -61-61 ja 101 Udbudsplanen planteservice -24-24 ja 101 Udbudsplanen frugtordning 23 23 ja 101 Udbudsplanen nulstillinger 5 5 ja 105 Effektiv adminstration - SSA løn 0 0 ja 106 Grundlovsdag - administrationen 0 0 ja 120c Talegenkendelse 628 628 140c Fælles medicinkort -317-317 ja 124A Analyse af mellemkommunale refusioner 1.401 871 13 Erhverv m.v. POL3-1.756 774 0 208 983 104-117 -1.100-1.100 130 Erhverv m.v. POL4-1.756 774 0 208 983 104-117 -1.100-1.100 132 Råden over vejareal -1.100-1.100 14 Puljer POL3 2.936 46.006-1.000-23.152 21.853 3.430 28.824 6.970 1.570 140 Puljer POL4 2.936 46.006-1.000-23.152 21.853 3.430 28.824 6.970 1.570 101 Udbudsplanen, udgiftsneutral modpost -584-584 ja 101 Udbudsplanen, underudmøntning 952 952 102 Nulstilling af puljer og usikkerheder på driften 7.000 0 102A Effektiv administration - modpost 0 0 ja 102B Bedre arbejdstidstilrettelæggelse - Modpost 0 0 ja 106 Opsigelse af fri Grundlovsdag - barselspulje 0 0 ja 140B Barselsudligningsordning -1.600 0 140c Fælles medicinkort 317 317 ja 140D IT-systembesparelser og Mobile Device Management 650 650 140E Digital teknik 235 235 ja 17 Redningsberedskab POL3 28.110 25.009 0 198 25.207 16.808 25.300 93 93 170 Redningsberedskab POL4 28.110 25.009 0 198 25.207 16.808 25.300 93 93 101 Udbudsplanen computerindkøb -3-3 ja 101 Udbudsplanen telefoni og data -12-12 ja 224 Mindrebesparelse på ESCO 108 108 ja

skema 3. forventet regnskab - kun overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/9 FR 2014 2014 TB 3. FR 2014 Magistraten POL2 10.216 15.084 0-2 15.082 7.311 10.082-5.000-5.000 11 Tjenestemandspensioner POL3 10.216 10.085 0-2 10.083 7.311 10.083 0 0 110 Tjenestemandspensioner POL4 10.216 10.085 0-2 10.083 7.311 10.083 0 0 110B Tjenestemandspension vedr. forsyningsvirksomhed, budgettilpasning 0 0 14 Puljer POL3 0 5.000 0 0 5.000 0 0-5.000-5.000 140 Puljer POL4 0 5.000 0 0 5.000 0 0-5.000-5.000 102 Nulstilling af puljer og usikkerheder på driften -5.000-5.000

Udvalg: Magistraten 101 Titel: Aktivitet: Flere Udbudsplanen Indmelding 3. FR: 952 952 Uudmøntet måltal -2.350 (ændret marginalt i 2.FR pga. ændret PL-skøn) Udmøntning 3. FR -1.708 Tekniske korrektioner 310 I 3. forventet regnskab udmøntes effekter på udbud vedr. telefoni og data, computerindkøb (skoler og administration), rengøring på rådhuset, hjælpemiddeltransport, planteservice frugtordning på rådhuset og inklusionsuddannelse. Samtidig nulstilles de foreløbigt indarbejdede budgetreduktioner på udbudsprojekter, som ikke har nogen dokumenteret effekt i 2014. I alt er den samlede effektivisering for projekterne opgjort til 1,7 mio. kr., hvilket skal sammenholdes med resterende måltal på 2,4 mio. kr. Underudmøntningen er derfor 0,6 mio. kr. ved 3. forventet regnskab og 4,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige måltal for 2014.

Udvalg: Magistraten 101A Titel: Aktivitet: 10 Politisk organisation Udskudt studierejse for udvalg Indmelding 3. FR: -600-600 600 Der forventes et mindreforbrug på kommunalbestyrelsens konti i 2014 på 600.000 kr., hvilket primært kan henføres til, at den planlagte studierejse for Magistraten og By - og Miljøudvalget er blevet udsat til 2015. Den er nu fastsat til gennemførelse i maj 2015. Som følge heraf og som et led i det generelle tilbagehold foreslås det, at mindreforbruget overføres til 2015.

Udvalg: Magistraten 102 Titel: Aktivitet: 14 Puljer Nulstilling af puljer og usikkerheder på driften Indmelding 3. FR: 2.000-5.000 0 0 0 0 Overførsler -5.000-5.000 Service 7.000 Budgettet indeholder usikkerhedspuljer for servicerammeoverholdelse samt en ny arbejdsmarkedsydelse. Puljernes formål udtjenes i det endelig regnskab, og derfor nulstilles de med henblik på konkret udmøntning. Derudover er der i form af konkrete sager fortsat usikkerhed omkring resultatet på driften.

Udvalg: Magistraten 103A Titel: Aktivitet: 10 Politisk organisation EU valget 2014 Indmelding 3. FR: -500-500 Som følge af forskellige tiltag forventes regnskabet for EU valget i 2014 netto at blive ca. 500.000 kr. lavere end budgettet. Beløbet foreslås at indgå til delvis dækning af en mindreeffekt på udbudspuljen jf. skema 101. Når der er tale om et nettobeløb skyldes det, at der som følge af en ny forsikring vedrørende skybrud vil komme en overskridelse af budgettet på den interne forsikringsordning som følge af at forsikringen er blevet udvidet og dermed indebærer en merudgift i 2014 på 500.000 kr.

Udvalg: Magistraten 110B Titel: Aktivitet: 11 Tjenestemandspensioner Tjenestemandspension vedr. forsyningsvirksomhed, budgettilpasning Indmelding 3. FR: 0 0 0 0 0 0 Udgifter -215-215 -215-215 -215-215 Indtægter 215 215 215 215 215 215 Vedrørende tidligere forsyningsvirksomhed forventes mindreindtægter for tjenestemandspensioner der opkræves hos forsyningsvirksomhederne. Samtidig forventes mindreudgifter vedrørende den generelle udbetaling af tjenestemandspensioner vedrørende forsyningsvirksomhed. De to forhold udligner hinanden indenfor rammen. Der foretages en intern budgettilpasning indenfor rammen af tjenestemandspensioner vedrørende forsyningsvirksomhed, hvor indtægter og udgifter nedskrives.

Udvalg: Magistraten 120B Tilbagehold BSC Indmelding 3. FR: -540-540 540 Borgerservicecentret har på budgettet afsat midler til at gennemføre et kompetenceudviklingsprojekt blandt medarbejderne i 2014. Herudover er der afsat midler til at foretage en analyse af borgerservicefunktionerne. Som en del af den fælles opfordring til forvaltningen om at udvise tilbagehold resten af året, der blev givet på baggrund af regnskabstallene for august måned, foreslås det, at de afsatte midler til de 2 projekter overføres til 2015.

Udvalg: Magistraten 120C Talegenkendelse Indmelding 3. FR: 690 690 Udgifter Indtægter BUO 262 262 SSA 628 628 SEO -200-200 Jf. direktionsbeslutning af 3. juli 2014 reduceres effektiviseringen vedr. talegenkendelse som følge af justeret businesscase samlet med 690 t.kr. fordelt med 203 t.kr. til BUO og 487 t.kr. til SSA. Anlægsprojeket "Talegenkendelse" søges samtidigt reduceret med 690 t.kr. Herudover kompenseres områderne 200 t.kr. for en senere igangsætelse af projektet.

Udvalg: Magistraten 120D Tilbagehold IT afd. Indmelding 3. FR: -2.200-2.200 2.200 Som en del af den fælles opfordring til forvaltningen om at udvise tilbagehold i den resterende del af året har IT afdelingen peget på nedenstående projekter, som vil kunne udskydes uden at det berører mulighederne for at indhente effektiviseringsgevinster. Direktionen har tidligere godkendt, at 0,7 mio. kr. anvendes til ESDH implementering, hvilket først sker i fuldt omfang i 2015. På IT udviklingspuljen peges på et forventet mindreforbrug i 2014 på 1,5 mio. kr., da projekterne af forskellige årsager først vil kunne implementeres i 2015 ligesom igangsatte projekter via tilbagehold først færdigimplementeres i 2015.

Udvalg: Magistraten 121A HR afdelingen, overførsel til 2015 Indmelding 3. FR: -800-800 800 HR-afdelingen har grundet vakancer samt sygdom og barsler, hvor der ikke har været indhentet vikarbistand, et større mindre forbrug på lønkontoen. HR-afdelingen har i forbindelse med udfordringerne på servicerammen fastholdt mindre forbruget, med henblik på at overføre disse penge til 2015. Der ønskes 0,8 mio. kr. overført til afdelingens budget i 2015. Overførslen ønskes anvendt vedrørende etablering af køkken i halvdelen af det ene badeværelse (damernes) FK- Ejendoms prisoverslag er 362.000 kr., etablering af Lounge indgangsområde ved indgangen til HR forventet udgift ca. 100.000 kr., projekt E-personalesager, bistand i forbindelse med indscanning mv. ca. 200.000 kr., projekt lønudbud til ekstra ressourcer evt. ekstern bistand ca. 100.000 kr. og iindkøb af ITudstyr ca. 35.000 kr.

Udvalg: Magistraten 121B Diplomuddannelse, overførsel til 2015 Indmelding 3. FR: -500-500 500 Der er, som tilkendegivet ved andet forventet regnskab, et mindre forbrug på diplomuddannelserne på ca. 0,5 mio. kr. Disse penge ønskes overført til 2015 til uddannelsesbudgettet, da der forventes en del større initialudgifter til tiltag i forbindelse med projektledelse og lederudvikling.

Udvalg: Magistraten 121C Elevuddannelse Indmelding 3. FR: -400-400 HR-afdelingen forventer et mindre forbrug på elevudgifterne. Afdelingen har budt ind med 0,4 mio. kr. Dette skydes, at der fortsat er noget refusion på nogle af eleverne, der ellers udfases, samt at der er ansat færre elever i 2014.

Udvalg: Magistraten 121D Arbejdsskader Indmelding 3. FR: -1.700 HR-afdelingen forventer et større mindre forbrug på arbejdsskader på ca. 1,7 mio. kr., men dette afhænger af mængden og karakteren, af de skader der måtte komme resten af året. Blandt usikkerhederne er også at kommunen har et stadig større antal frivillige, der er omfattet af kommunens selvforsikring som arbejdsgiver.

Udvalg: Magistraten 121F Lederudvikling Indmelding 3. FR: -250-250 250 Der ønsker overført 0,25 mio. kr. til 2015 til finansiering af kommunens lederudviklingsinitiativer i 2015.

Udvalg: Magistraten 121G Økonomiafdelingen, vakancer mv. Indmelding 3. FR: -1.000 På grund af vakancer mv. forventer ØA et mindreforbrug på 1,0 mio. kr.

Udvalg: Magistraten 121H MED uddannelse Indmelding 3. FR: -150 Vedrørende MED uddannelsen forventes et mindreforbrug i 2014 på 0,15 mio. kr.

Udvalg: Magistraten 121I kommunikationsudgifter, overførsel til event i 2015 Indmelding 3. FR: -150-150 150 Der har været tilbagehold på kommunikationsudgifterne/fællesudgifterne i 2014 med henblik på forventede merudgifter til stor event i 2015. Der ønskes 0,15 mio. kr. overført til eventen i 2015.

Udvalg: Magistraten 121J FLIS Indmelding 3. FR: -500-500 500 Der er af hensyn til den økonomiske situation i 2014 taget højde for, at der skal kunne realiseres et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på U&D fællesudgifter. Der er en usikkerhed på forbruget til FLIS, idet det ikke vides, hvad Frederiksberg Kommune evt. skal betale i 2014. Mindreforbrug ønskes overført til 2015 med henblik på at fuldføre planen for ledelsesinformation i Frederiksberg Kommune på igangværende aktiviteter.

Udvalg: Magistraten 121K Udvikling og Dokumentation, løn Indmelding 3. FR: -100 0 Der er af hensyn til den økonomiske situation i 2014 taget højde for, at der skal kunne realiseres et mindreforbrug på 0,1 mio. kr. på U&D løn.

Udvalg: Magistraten 122A Forventet mindreforbrug i Socialtilsyn Hovedstaden Indmelding 3. FR: -1.200 0 0 0 0 0 Socialtilsyn Hovedstadens forventede årsresultat for 2014 udviser i forhold til det oprindelige budget et nettomindreforbrug på 1,2 mio. kr., der fremkommer som et forventet mindreforbrug vedrørende løn og administration på 4,5 mio. kr., og en forventet mindreindtægt fra takster på 3,3 mio. kr. I 2. forventet regnskab blev indmeldt et forventet mindreforbrug på netto 3,5 mio. kr. Når der nu forventes en mindre afvigelse i det samlede forbrug i 2014, skyldes det tre forhold, der har ændret sig siden 2. forventet regnskab: 1) Det har været nødvendigt at anvende flere midler til løn, honorering af merarbejde og konsulentbistand for at nå den samlede, lovbundne tilsynsopgave i 2014. 2) Der er foretaget en teknisk korrektion af de samlede forventede lønudgifter i forbindelse med de virksomhedsoverdragede medarbejdere. 3) Der er en nedgang i de forventede indtægter fra takstopkrævninger som følge af færre tilbud. Det hænger bl.a. sammen med, at flere bofællesskaber mv. viser sig at være organiseret som underafdelinger til større tilbud. En del af mindreudgifter til løn er en følge af, at hovedparten af socialtilsynets ansatte i opstartsperioden holder ferie uden løn (med feriekort). Et beløb svarende til dette mindreforbrug skal efter revisionens anbefaling indgå i beregningen af det omkostningsbaserede takstregnskab for socialtilsynet og tilgå Frederiksberg Kommune, der som arbejdsgiver har de fremtidige udgifter til feriepengeforpligtelser. Det betyder, at nettomindreforbruget på 1,2 mio. kr. forventes at få kassekonsekvens.

Udvalg: Magistraten 122B Efterregulering af økonomisk fripladstilskud Indmelding 3. FR: 430 430 For at få færdiggjort efterreguleringerne for 2011, 2012 og 2013 vedr. økonomisk fripladstilskud har Børne- og Ungeområdet midlertidigt ansat en medarbejder. Stillingen finansieres af de merindtægter kommunen modtager i forbindelse med efterreguleringerne på 1,7 mio. kr. Heraf overflyttes 430 t.kr. til hovedkonto 6. For uddybning se sag på Børneudvalgdet den 27. oktober 2014.

Udvalg: Magistraten 122C Korrektioner mellem udvalg Indmelding 3. FR: 305 305 I forbindelse med digitaliseringsprojekt talegenkendelse, er hele effektiviseringsgevinsten vedr. Børne- og Ungeområdet placeret under Magistraten. Halvdelen af effektiviseringen vedr. aktiviteter der henhører under Undervisningsudvalget, hvorfor der flyttes 206 t.kr. Derudover flyttes 99 t.kr. i vakantlønsum vedr. Børne- og Ungeområde forvaltning under Undervisningsudvalget til Børne- og Ungeområde forvaltning under Magistraten.

Udvalg: Magistraten 124A Analyse af mellemkommunale refusioner Indmelding 3. FR: 1.401 871 400 - Hjemmepleje -323-323 410 - Hjælpemidler -264-264 734 - Længerevarende botilbud -233-233 736 - Kontaktperson og ledsag -26-26 737 - BPA -25-25 124 - SSA området (MAG) 1.401 871 Baggrund I budgetvedtagelsen af budget 2014 indgik der beslutning om et tjek af mellemkommunale refusioner på Socialudvalgets og Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder med et tilhørende effektiviseringskrav på 0,5 mio. kr. fordelt mellem de to udvalg. Forvaltningen har derfor i foråret 2014 haft BDO Consulting til at foretage en analyse af alle mellemkommunale refusioner på SSA-området i perioden 2011-14, jf. udvalgssag af 17. november 2014 på alle tre udvalg under SSA. Se skema under Sundheds- og Omsorgsudvalget, Socialudvalget eller Arbejdsmarkeds- og Uddannnelsesudvalget for nærmere beskrivelse. Afregning med BDO På baggrund af de opnåede merindtægter bliver den samlede afregning med BDO ca. 1,4 mio. kr. der afholdes inden for servicerammen under Magistraten. Det er på den baggrund forvaltningens indstilling, at denne udgift så vidt det er muligt finansieres af de resterende merindtægter i 2014 på Socialudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalgets områder svarende til ca. 0,87 mio. kr. De 0,87 mio. kr. søges overført til Magistraten, hvor udgiften på 1,4 mio. kr. skal afholdes, og hvor udfordringen på de resterende 0,53 mio. kr. af afregningen med BDO skal håndteres.

Udvalg: Magistraten 130 Støttesagsgebyr Indmelding 3. FR: 145 0 0 0 0 0 Udgifter Indtægter Støttesagsgebyret vedrørende plejeboligerne på Borgmester Fischers Vej er udskudt til 2015, det skyldes, at entreprenøren gik konkurs i år. Ifølge OK-fonden bliver det endelige byggeregnskab først gjort op i primo 2015. Støttesagsgebyret kan først opkræves derefter. Mindreindtægten søges ikke tillægsbevilget, men overføres i stedet til 2015 i forbindelse med overførselssagen.

Udvalg: Magistraten 131 Byggesagsgebyrer Indmelding 3. FR: 0 0 Udgifter 125 125 Indtægter -125-125 I forbindelse med 1. forventet regnskab blev der indmeldt en forventet mindreindtægt på 1,8 mio. kr. På nuværende tidspunkt ser det dog ud til, at byggesagsindtægtetsbudgettet alligevel realiseres i 2014. Det skyldes primært MT Højgaards projekt på Flintholm, der var forventet i 2015 allerede er indsendt og behandlet i 2014. Projektet giver en indtægt på 1,5 mio. kr. Desuden er der givet byggetilladelse til dagligvarebutik og ungdomsboliger på Smallegade, som giver en indtægt på 0,39 mio. kr., der ikke var forventet i 2014. Til gengæld forventes en merudgift på løn til byggesagsbehandlere på 125.000 kr., da det har været prioriteret at bibeholde produktiviteten i byggesagsbehandlingen på trods af personaleudskiftning. Stillingerne har således ikke været holdt vakante på noget tidspunkt for at finansiere udbetaling af ferie mv.

Udvalg: Magistraten 132 Titel: Aktivitet: 13 Erhverv m.v. Råden over vejareal Indmelding 3. FR: -1.100-1.100 Udgifter Indtægter Der forventes merindtægter for Råden over vejareal på 1,1 mio. kr. I budget 2013 blev taksterne hævet. I den forbindelse var der en forventning om, at det ville medføre en reduktion (begrænsning) af brugen af vores vejareal. Det ser imidlertid ikke ud til at være sket. Vi kommer nu ind i vintermånederne, hvor brugen (ombygninger med mere) vil falde.

Udvalg: Flere 133 Titel: Aktivitet: Flere Arbejder på private fællesveje Indmelding 3. FR: 0 0 Udgifter -305-305 Indtægter 305 305 Da der ikke har været lavet arbejder på de private/fællesveje i år kan der heller ikke opkræves et administrationsgebyr. Derfor forventes der mindreindtægter på 305 t.kr. vedr. administrationsgebyret på private fællesveje (9% af indtægten). Mindreindtægten modsvares af mindreudgifter på løn under Vejvedligholdelse, således at den samlede afvigelse er netto 0.

Udvalg: Magistraten 140B Titel: Aktivitet: 14 Puljer Barselsudligningsordning Indmelding 3. FR: -1.600 Vedrørende barselsudligningsordningen forventes, på baggrund af antal registrerede barsler i regnskabsår 2011-2013 samt de tre første kvartaler i 2014, et mindreforbrug i 2014 på ca. 1,6 mio. kr. Barselsudligningsordningen er en intern omkostningsudligning finansieret ved at en andel af alle lønsummer er omplaceret til puljen som bidrag/finansiering. I løbet af året omplaceres udligningsbeløb i forbindelse med barslerne tilbage til lønsummerne. Puljen er dermed en del af den samlede lønsum, og eventuelle under/overskud finansieres af eller tilbageføres til den samlede lønsum. Over/underskud indregnes normalt i lønsummen med et års forsinkelse - over/underskud fra regnskabsår 0 indgår via lønfremskrivningen i budgettet for år 2.

Udvalg: Magistraten 140D Titel: Aktivitet: 14 Puljer IT-systembesparelser og Mobile Device Management Indmelding 3. FR: 650 650 Digitalieringsplan 2013 indeholdt et projekt med titlen "Optimeret IT-arkitektur". Til dette projekt er der tilknyttet en effektivisering på 650 t. kr. i 2014. IT-afdelingen har gennemført en række undersøgelser og har identificeret potentielle systembesparelser, hvor kommunen i dag anvender eller kommer til at anvende dobbeltsystemer. En række af systemerne forudsætter implementeringen af SBSYS eller har andre forudsætninger knyttet til sig, hvilket betyder at disse systembesparelser først kan bidrage til effektiviseringen fra 2015, hvorfor effektiviseringen i 2014 søges tillægsbevilget.

Udvalg: Flere 224 Titel: Aktivitet: Flere Mindrebesparelse på ESCO Indmelding 3. FR: 556 556 0 0 0 0 MAG 108 108 BEU 114 114 UU 260 260 SOU 11 11 KFU 50 50 BU 13 13 Schneider har sendt en opgørelse over henholdsvis de forventede besparelser og de realiserede besparelser på varme og el i perioden 1. januar til 30. september. Med en forudsætning om, at forventede besparelser på varme og el i årets sidste tre måneder realiseres præcist, vil der være en samlet mindrebesparelse på 0,54 mio. kr. fordelt på de otte ESCO ejendomme, som det fremgår af skemaet. Mindrebesparelsen forventes kompenseret af Schneider, men det sker først i marts 2015, og der vil derfor være en forskydning imellem 2014 og 2015, som der tages højde for i overførselssagen. Desuden er der i 2014 budgetlagt med en indtægt på 114.000 kr. i henhold til garanti. Mindreindtægten søges ikke tillægsbevilget, men overføres i stedet til 2015 i forbindelse med overførselssagen.