3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Relaterede dokumenter
- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3f - Børneudvalget, serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Økonomirapport pr. 31. marts 2016 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Økonomirapport pr. 31. marts 2019 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

kr. grundet mindreforbrug på 0-6 års området centrale budgetposter.

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Børne- og Uddannelsesudvalget

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

Økonomirapport pr. 31. marts 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE SOCIAL OG HANDICAP BUDGETOPFØLGNING 31. AUGUST 2011

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Regnskabsbemærkninger

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Udvalget for Børn og Skole

Bilag 4 Opgaveændringer

Budgetkontrol pr. 1. november 2018

Note Område Beløb i kr. Uddannelsesudvalget 00 Serviceudgifter Overførsler Den centrale refusionsordning -114

Regnskab Regnskab 2017

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Merforbruget fordeler sig med 10,6 mio. kr. på politikområdet Børnespecialområdet og 13,6 mio. kr. på politikområdet Voksenspecialområdet.

Budgetopfølgning 2/2012

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt

Afvigelse ift. korrigeret budget

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 4. Holder det korrigerede budget? Der er et merforbrug på 6,1 mio. kr.

Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Socialudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3. Holder det korrigerede budget? Der er et mindreforbrug på 0,4 mio. kr.

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Justering praktisk pædagogisk støtte

budget uden o/u budget med o/u

Udvalget for Børn og Skole

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Transkript:

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 957.948 962.377 0-41.183 921.194 683.854 918.691-2.503-2.191 TB 3. FR I -228.772-222.526 0 4.906-217.620-156.093-225.451-7.831-7.631 Modposter på andre udvalg N 2.285 2.285 Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -12.619-12.107 Servicerammeneutral 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov U 182.625 169.118 0 3.208 172.326 123.906 172.326 0 0 I -25.674-12.182 0-4.515-16.697-21.078-26.897-10.200-10.000 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. U 47.107 51.129 0 1.383 52.512 34.617 48.812-3.700-3.700 606 Tilbud til børn og unge med særlige behov -3.700-3.700 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. I -2.099-8.188 0 5.800-2.388-690 -3.688-1.300-1.300 606 Tilbud til børn og unge med særlige behov -1.300-1.300 611 Forebyggende foranstaltninger U 42.421 40.880 0 3.769 44.649 30.384 45.649 1.000 1.000 606 Tilbud til børn og unge med særlige behov 1.000 1.000 611 Forebyggende foranstaltninger I -4.435 0 0-4.500-4.500-18.670-7.500-3.000-3.000 606 Tilbud til børn og unge med særlige behov -3.000-3.000 612 Døgninstitutioner U 87.980 71.496 0-1.935 69.561 53.690 72.261 2.700 2.700 606 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2.700 2.700 612 Døgninstitutioner I -19.139-3.994 0-5.815-9.810-1.718-15.710-5.900-5.700 607 Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner -200 0 606 Tilbud til børn og unge med særlige behov -5.700-5.700 613 Sikrede døgninstitutioner U 5.082 5.510 0-8 5.502 5.101 5.502 0 0 614 Ledsagerordning til børn med nedst funktionsevne U 34 102 0-1 102 114 102 0 0 62 Familierådgivning U 6.147 5.065 0-183 4.882 3.411 4.882 0 0 620 Familierådgivning U 6.147 5.065 0-183 4.882 3.411 4.882 0 0

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 957.948 962.377 0-41.183 921.194 683.854 918.691-2.503-2.191 TB 3. FR I -228.772-222.526 0 4.906-217.620-156.093-225.451-7.831-7.631 Modposter på andre udvalg N 2.285 2.285 Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -12.619-12.107 Servicerammeneutral 63 Sundhedstjeneste U 19.600 19.428 0-68 19.359 14.005 19.359 0 0 I 0-220 0 0-220 0-220 0 0 630 Sundhedstjeneste U 19.600 19.428 0-68 19.359 14.005 19.359 0 0 630 Sundhedstjeneste I 0-220 0 0-220 0-220 0 0 65 Dagtilbud til børn U 749.576 768.766 0-44.140 724.626 542.531 722.123-2.503-2.191 I -203.098-210.124 0 9.422-200.703-135.015-198.334 2.369 2.369 650 Dagtilbud til børn U 696.845 717.894-288 -44.140 673.466 504.193 669.466-4.000-3.688 600 Ansøgte overførsler fra daginstitutioner -1.543-1.543 601 Overgang fra selvejende til privatinstitution 0 0 602 Mønsterbryderpulje 2.100 2.100 Ja 603 Afledt drift, dagtilbudsområdet -603-491 604 Teknisk korrektion vedrørende DUT-sag -170-170 Ja 607 Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner -200 0 608 Dagplejen 1.000 1.000 609 Fraflytning, Carlsbergpavilloner og Det Gule Hus 1.230 1.230 610 Søskendetilskud og fripladser -3.007-3.007 612 Pladser i privatinstitutioner -4.274-4.274 613 Demografi 1.112 1.112 614 Udbudsplan: Nulstillinger 355 355 Ja 650 Dagtilbud til børn I -201.372-208.595 14 9.490-199.091-133.878-196.722 2.369 2.369 613 Demografi 1.195 1.195 612 Pladser i privatinstitutioner 1.174 1.174 651 Særlige dagtilbud U 19.043 18.720-165 -17 18.538 13.403 17.835-703 -703 610 Søskendetilskud og fripladser 97 97 600 Ansøgte overførsler fra daginstitutioner -200-200 611 Køb af pladser i særlige dagtilbud i andre kommuner -600-600

3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Børneudvalget (inkl. modposter andre udvalg) U 957.948 962.377 0-41.183 921.194 683.854 918.691-2.503-2.191 TB 3. FR I -228.772-222.526 0 4.906-217.620-156.093-225.451-7.831-7.631 Modposter på andre udvalg N 2.285 2.285 Børneudvalget (ekskl. modposter andre udvalg) N -12.619-12.107 Servicerammeneutral 651 Særlige dagtilbud I -448-447 0 0-447 -393-447 0 0 652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner U 29.031 28.042 453 41 28.536 21.528 30.736 2.200 2.200 610 Søskendetilskud og fripladser -900-900 612 Pladser i privatinstitutioner 3.100 3.100 652 Tilskud til puljeordninger og private institutioner I -1.278-1.083-14 -69-1.166-743 -1.166 0 0 653 Kommunale tilskud, PAU U 4.656 4.110 0-24 4.086 3.408 4.086 0 0

3. forventet regnskab - Overførselsudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse Børneudvalget U 26.220 45.127 0-15.905 29.222 18.354 26.672-2.550-2.550 TB 3. FR I -23.329-36.583 0 15.406-21.176-16.792-20.876 300 300 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov I -10.739-7.800 0-8 -7.807-8.299-7.807 0 0 610 Plejefamilier og opholdssteder m.v. I -2.197-2.063 0-2 -2.065-1.601-2.065 0 0 611 Forebyggende foranstaltninger I -1.003-470 0 0-471 -679-471 0 0 612 Døgninstitutioner I -7.028-5.205 0-5 -5.211-5.578-5.211 0 0 613 Sikrede døgninstitutioner I -511-61 0 0-61 -441-61 0 0 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste U 26.220 45.127 0-15.905 29.222 18.354 26.672-2.550-2.550 I -12.427-28.327 0 15.415-12.912-8.403-12.912 0 0 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste U 26.220 45.127 0-15.905 29.222 18.354 26.672-2.550-2.550 605 Refusioner dyre enkeltsager 450 450 605 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste -3.000-3.000 640 Merudgifttsydelse og tabt arbejdsfortjeneste I -12.427-28.327 0 15.415-12.912-8.403-12.912 0 0 65 Dagtilbud til børn I -163-456 0 0-457 -90-157 300 300 651 Særlige dagtilbud I -163-456 0 0-457 -90-157 300 300 605 Refusioner dyre enkeltsager 300 300

Udvalg: Børneudvalget 600 Ansøgte overførsler fra daginstitutioner 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): -1.743-1.743 1.743 0 0 0 650 Dagtilbud til børn -1.543-1.543 1.543 651 Særlige dagtilbud -200-200 200 En række daginstitutioner har ansøgt om at overføre midler fra til 2016. I alt søger institutionerne om at overføre 1.743.000 kr. til 2016. Midgården ansøger om at overføre 350.000 kr. fra til 2016. Institutionen har en udendørs mellemgang, som pt. ikke er anvendelig om efteråret/vinteren pga. træk og kulde. Midlerne skal derfor gå til en aflukning af gangen, så den kan benyttes hele året. Finansieringen sker ved det overførte mindreforbrug fra 2014 på 665 t. kr. Institutionens samlede budget udgør 8,7 mio. kr. Godthåb ansøger om at overføre 100.000 kr. fra til 2016. Beløbet skal anvendes til kultursammenføring, da der er et ønske om, at udvide institutionen til dobbelt størrelse og dermed får mere personale ansat. Marthagården ansøger om at overføre 273.000 kr. fra til 2016. I 2016 skal beløbet anvendes til at afdrage restgæld vedrørende merforbrug i 2014. Finansiering sker ved besparelser primært på reparation og vedligehold, inventar og legetøj. Grundet indflytning i nyrenoveret hus har denne besparelse kunne lade sig gøre i. Marthagården havde ekstraordinære høje udgifter til disse poster i 2014, hvilket er en del af forklaringen på merforbruget i 2014. Endelig er der lavere udgifter til rengøring efter skift til ny leverandør. Fryden ansøger om at overføre 60.000 kr. fra til 2016. I 2016 skal beløbet anvendes til at vedligeholde legeplads og lave bedre klatrefaciliteter til børnene. Finansiering sker ved to vakante stillinger i juli. Kloden ansøger om at overføre 60.000 kr. fra til 2016. I 2016 skal beløbet anvendes til dækning af løn og ferieforpligtigelser til en opsagt medhjælper. Finansiering sker ved en vakant souschefstilling. Harmonien ansøger om at overføre 150.000 kr. fra til 2016. Beløbet skal anvendes til indkøb af motorikmoduler til stuerne samt til etablering af et naturrum i kælderen - et børne"laboratorium", hvor børnene kan undersøge og udforske naturen. Derudover ønskes der opkvalificering af personalet med musik- og motorikuddannelse. Finansiering sker ved vakante stillinger i. Eventyrhaven ansøger om at overføre 400.000 kr. fra til 2016. I 2016 skal beløbet anvendes til hurtigere nedbringelse af lånet fra Frederiksberg Kommune. Finansiering sker ved tilbagehold på vikarbudgettet i samt besparelser på vedligeholdelse og øvrige driftsudgifter. Børneambassaden ansøger om at overføre 150.000 kr. fra til 2016. Midlerne ønskes anvendt til forbedring af legeplads med fokus på motoriske og digitale udfordringer. Opsparingen er opnået ved en vakant lederstilling, ferietræk for nyansatte samt stort fokus på optimal udnyttelse af personaleressourcer. Magnoliahuset ansøger om at overføre 200.000 kr. fra til 2016. I 2016 skal beløbet anvendes til ekstraordinære udgifter i forbindelse med flytning til midlertidig institution samt indretning af den midlertidige institution. Herudover er der behov for flere midler til kompetenceudvikling i 2016, da Magnoliahuset får en ny brugergruppe (fysisk handicappede børn). Finansieringen sker ved tilbagehold på vikarbudgettet i.

Udvalg: Børneudvalget 601 Overgang fra selvejende til privatinstitution 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): 0 0 0 0 0 0 650 Dagtilbud til børn -82-82 -250-255 -254-254 650 Dagtilbud til børn 82 82 250 255 254 254 Kommunalbestyrelsen godkendte den 22. juni i sag nr. 173 "Ansøgning om godkendelse af privatinstitution", at den selvejende daginstitution Stenurten den 1. september overgår til status som privatinstitution. Den økonomiske konsekvens for kommunen er en mindreudgift på 82 t.kr. i, 250 t.kr. i 2016, 255 t.kr. i 2017 og 254 t.kr. i 2018 og frem. I sagen blev besluttet, at den økonomiske konsekvens ved overgangen til privat institution bidrager til at opnå de under Børneudvalget indarbejdede effektiviseringer vedrørende dagtilbudsstruktur. Det blev i den forbindelse besluttet, at de bevillingsmæssige konsekvenser indarbejdes ved 3. forventet regnskab, hvilket gøres her.

Udvalg: Børneudvalget 603 Afledt drift, dagtilbudsområdet 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): -603-491 491 0 0 0 Udgifter -603-491 491 Indtægter Der er i ledig afledt drift på 0,040 mio. kr. til skovstedet Baunegården på Lynge Bygade og ledig afledt drift på 0,050 mio. kr. vedrørende skovstedet Svaneparken. Det skyldes, at de to skovsteder først vil blive fuldt opnormerede, når der er behov for pladserne. Samlet er der således i ledig afledt drift på 0,090 mio. kr. på dagtilbudsområdet. Dagtilbudsområdet har i merudgifter på 0,090 mio.kr. i forbindelse med flytning af daginstitutionen Det Gule Hus, der søges finansieret over de ledige driftsmidler. Der er i afsat 0,547 mio. kr. i afledt drift til Louis P, hvoraf de 0,112 mio. kr. vedrører faste driftsudgifter til indvendig vedligehold og rengøring, mens 0,435 mio. kr. er etableringsomkostninger. Idet projektet er forsinket vil der ikke blive afholdt faste udgifter i. Af etableringsomkostninger forventes der et forbrug på 0,1 mio. kr. i, og de resterende 0,335 mio. kr. søges derfor overført til 2016. Endvidere er der i afsat 0,156 mio. kr. i afledt drift til Solmarken. De forventes først anvendt i 2016, da anlægsprojektet er forsinket. Der søges derfor overført 0,603 mio. kr. i afledt drift til 2016.

Udvalg: Børneudvalget 605 Titel: Aktivitet: 64 Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste Merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): -2.550-2.550 0 0 0 0 Udgifter TA og merudgifter -3.000-3.000 Indtægter dyre enkeltsager 450 450 Indtægter dyre enkeltsager 300 300 Det oprindelige budget til merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste udgjorde 16,8 mio. kr. i. Efter finansiering af en stilling til en flygtningesocialrådgiver er det korrigede budget 16,3 mio. kr. Det forventede regnskabsresultat for for merudgifter og tabt arbejdsfortjeneste forventes at blive 13,3 mio. kr. Det forventede mindreforbrug på 3,0 mio. kr. skyldes en fortsat målrettet visitationspraksis på området samt en ændret lovgivning vedrørende loft over tabt arbejdsfortjeneste. Færre personer har ansøgt om tabt arbejdsfortjeneste i. Hertil kommer, at de personer, der modtager ydelsen, i gennemsnit modtager et lavere beløb som følge af det indførte loft på 28.870 kr. om måneden. Med ydelsesloftet sker en udfasning af de modtagere, som får tabt arbejdsfortjeneste efter den tidligere ordning med højere ydelser. Der forventes mindreindtægter på refusioner for dyre enkeltsager på dagtilbud på 0,3 mio. kr., da færre børn modtager et specialiseret tilbud efter Servicelovens 32 (særlige dagtilbud). Der forventes mindreindtægter 0,450 mio. kr. på refusioner for dyre enkeltsager på tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter, da der er færre sager som kommer over refusionsgrænsen. Der er tale om en tilpasning af indtægtsbudgettet svarende til forbruget i 2014.

Udvalg: Børneudvalget 606 Titel: Aktivitet: 61 Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til børn og unge med særlige behov 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): -10.000-10.000 0 0 0 0 Udgifter plejefamilier og opholds -3.700-3.700 Indtægter plejefamilier og ophol -1.300-1.300 Udgifter forebyggende 1.000 1.000 Indtægter forebyggende -3.000-3.000 Udgifter døgninstitutioner 2.700 2.700 Indtægter døgninstitutioner -5.700-5.700 På hele området Tilbud til børn og unge med særlige behov forventes et mindreforbrug på 10,0 mio. kr. i regnskab. Der er sket et fald i aktiviteten af Frederiksbergbørn anbragt i døgntilbud, men samtidig har der været en stigning i antallet af uledsagede flygtningebørn anbragt i døgntilbud og opholdsteder. Kommunerne modtager 100 % refusion fra staten for udgifter afholft vedrørende udledsagede flygtningebørn, og det øgede antal har derfor medført øgede refusioner fra staten. Det faldende antal Frederiksbergbørn har endvidere betydet, at flygtningebørnene i høj grad kunne placeres på egne tilbud og har således ikke merført tilsvarende merudgifter for Frederiksberg Kommune. Der forventes at kunne hjemtages 22,5 mio. kr. i refusioner, hvilket er 10,0 mio. kr. mere end budgetteret. De forventede refusioner på 22,5 mio. kr. er fordelt med 1,3 mio. kr på området Plejefamilier og opholdsteder, 7,5 mio. kr på området Forebyggende foranstaltninger samt 13,7 mio. kr på området Døgninstutioner. Herudover kan det nævnes, at der er usikkerhed om yderligere 3,5 mio. kr. i refusioner, som ikke er medtaget i det forventede regnskabsresultat. Frederiksberg Kommune modtog i august 2014 en flygtningefamilie med 5 børn, der nu alle er anbragt. Spørgsmålet om deres flygtningestatus behandles forsat i Udlændingstyrelsen. I forventes de at koste 3,5 mio. kr. og i 2016 forventes de at koste ca. 5,0 mio. kr. Problemstillingen nævnes desuden i sagen om kvartalstatistik i Børneudvalget den 2. november. Tabel 1 viser aktivitetsdata pr. 1 oktober 2013-: Af tabel 1 fremgår det, at der på døgninstitutioner er sket et fald i antallet af Frederiksbergs "egne børn", mens det samlede antal anbragte børn er stort set uændret. Mindreforbruget på netto 3,0 mio. kr. er således et sammenfald mellem ledig kapacitet på kommunens institutioner og anbringelsen af et større antal uledsagede flygtningebørn med 100% refusion. Vedr. Plejefamilier og opholdsteder forventes der et netto mindreforbrug på netto 5,0 mio. kr. Dette skyldes primært en teknisk omplacering foretaget i 2014, som i tilpasses den faktiske aktivitet. Vedr. forebyggende foranstaltninger, er der ofte et overlap mellem forskellige tilbud, og området er derfor ikke medtaget i tabel 1. Der forventes et netto mindreforbrug på 2,0 mio. kr. på forebyggende foranstaltninger som følge af den samme tendens som beskrevet vedr. Døgninstitutioner. Tabel 1 Heraf flygtninge 2014 Heraf flygtninge 2013 Heraf flygtninge Døgninstitutioner/sikret institution 59 20 57 6 59 2 Familiepleje/Netværksplejefa milie 59 0 56 0 58 0 Socialpædagogisk opholdsted 17 3 14 0 14 0 Kostskole/efterskole eget værelse 11 1 10 0 10 0 I alt 146 24 137 6 141 2

Udvalg: Børneudvalget 607 Titel: Aktivitet: Flere Decentral forventning: Dag- og døgninstitutioner 2016 2017 2018 2019 Indmelding 2. FR (netto): -400 0 0 0 0 0 Udgifter daginstitutioner -200 Udgifter døgninstitutioner -200 Indtægter Ved 2. forventet regnskab var forventningen til daginstitutionerne et mindreforbrug på 850 t. kr., men eftersom adskillige institutioner i oktober har ansøgt om overførsel af budgetmidler til 2016, er forventingen ved 3. forventet regnskab reduceret til 200 t.kr. For døgninstitutionerne forventes herudover dog fortsat et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.

Udvalg: Børneudvalget 608 Dagplejen 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): 1.000 1.000 0 0 0 0 Udgifter 1.000 1.000 Indtægter Der forventes et merforbrug i dagplejen på 1,0 mio. kr. Dagplejen har i begyndelsen af haft et meget højt sygefravær. Der er primært tale om langtidssygefravær. Det er i løbet af lykkedes at nedbringe sygefraværet, men det høje sygefravær har betydet, at det ikke har været muligt at passe det antal børn, der er forudsat i budgettet. Det skyldes, at det i dagplejen ikke i samme omfang som i almindelige daginstitutioner er muligt at vikardække ved langtidssygdom. Dagplejens budget bliver ligesom for almindelige daginstitutioner aktivitetsreguleret. Det betyder, at de bliver trukket i budget, når de har færre børn end det normerede, og får mere budget, når de har flere børn end det normerede. Dagplejens budget er derfor blevet nedreguleret svarende til det lavere antal børn, de har passet. Dagplejen har imidlertid ikke været i stand til at nedjustere udgifterne, fordi de fortsat afholder lønudgifter for de sygemeldte medarbejdere. Der forventes derfor et merforbrug på 1,0 mio. kr. Forvaltningen har i samarbejde med dagplejen igangsat en analyse med henblik på at iværksætte tiltag for sikre, at dagplejen fremover har en bæredygtig økonomi. For søges merforbruget finansieret via mindreforbruget vedrørende efterregulering af fripladser.

Udvalg: Børneudvalget 609 Fraflytning, Carlsbergpavilloner og Det Gule Hus 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): 1.230 1.230 0 0 0 0 Udgifter 1.230 1.230 Indtægter Dagtilbud har gennem en årrække lejet pavilloner på Carlsberggrunden til brug som bufferinstitution i tilfælde, hvor der har været akut mangel på fysisk kapacitet, for eksempel i forbindelse med genhusning af daginstitutioner. Fremadrettet vil der ikke være behov for kapaciteten, og lejemålet er derfor opsagt pr. ultimo september. I forbindelse hermed har der været afholdt en række udgifter til blandt andet rengøring og flytning af inventar på ialt 1,5 mio. kr. Hovedparten af udgifterne kan dækkes af det resterende budget til Carlsbergpavillonerne, men der udestår en finansiering på 330 t. kr., som hermed søges bevilget. I forbindelse med flytningen af Det Gule Hus, jf. budgetvedtagelsen, er der indgået forlig med udlejer om, at Frederiksberg Kommune skal afholde istandsættelsesudgifter på 0,9 mio. kr. Disse udgifter var ikke indregnet i det oprindelige budgetforslag, hvorfor de nu søges bevilget.

Udvalg: Børneudvalget 610 Søskendetilskud og fripladser 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): -3.810-3.810 0 0 0 0 650 Dagtilbud til børn -3.007-3.007 651 Særlige dagtilbud 97 97 652 Tilskud til puljeordninger o -900-900 Der forventes i et mindreforbrug på 1,0 mio. kr. på søskendetilskud på dagtilbud til børn, idet der forventes et forbrug på niveau med forbruget i 2014. På udgifter til økonomiske og socialpædagogiske fripladser forventes for kommunale og selvejende daginstitutioner et mindreforbrug på 0,710 mio. kr. For privatinstitutioner og puljeinstitutioner forventes et mindreforbrug på 0,9 mio. kr. på udgifter til økonomiske og socialpædagogiske fripladser. For efterregulering af fripladser i forventes merindtægter på 1,2 mio. kr. vedrørende tilbagebetaling fra forældre, der uberettiget har modtaget økonomisk friplads. Der blev i foråret udsendt krav til forældre vedrørende efterregulering af fripladser i 2013, og der er indkommet indtægter vedrørende efterregulering af fripladser på 5,7 mio. kr. Da indtægtsbudgettet i for efterregulering af fripladser er 4,5 mio. kr., forventes merindtægterne således at udgøre 1,2 mio. kr. Af disse merindtægter søges 1,0 mio. kr. bevilget til at dække merudgifter i dagplejen.

Udvalg: Børneudvalget 611 Køb af pladser i særlige dagtilbud i andre kommuner 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): -600-600 0 0 0 0 Udgifter -600-600 Indtægter Frederiksberg Kommune køber pladser i andre kommuner til børn med særlige behov, hvor kommunen ikke selv har et egnet dagtilbud. Der har de seneste år været en stigende aktivitet på køb af særlige dagtilbud, og der er i givet et budget svarende til ca. 13 helårspladser. Det vurderes dog, at der kun vil være behov for køb af pladser i særlige dagtilbud svarende til 11,8 helårspladser. Baseret på denne aktivitet forventes et mindreforbrug i på 0,6 mio. kr.

Udvalg: Børneudvalget 612 Pladser i privatinstitutioner 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): 0 0 0 0 0 0 Udgifter -1.174-1.174 Indtægter 1.174 1.174 U 650 dagtilbud -4.274-4.274 I 650 dagtilbud 1.174 1.174 U 652 tilskud til puljeordninge 3.100 3.100 Der ses en fortsat stigning i antallet af børn, der benytter plads i en privatinstitution. Både i privatinstitutioner beliggende i Frederiksberg Kommune, samt de pladser Frederiksberg Kommune køber til børn, der vælger en privatinstitution i andre kommuner. Dette skyldes primært, at der ses en stigning i oprettelsen af privatinstitutioner. I Frederiksberg Kommune er der oprettet to nye privatinstitutioner, Montessori, der tidligere var en tilskudsordning (privat børnepasning), samt Stenurten, der tidligere var selvejende. I det korrigerede budget for var der forudsat 107 vuggestuebørn, samt 137 børnehavebørn i privatinstitution i Frederiksberg Kommune. Dette forventes nu at blive 127 vuggestuebørn og 137 børnehavebørn, altså en stigning på 20 vuggestuepladser. I det korrigerede budget for var der forudsat 14 vuggestuebørn og 18 børnehavebørn i privatinstitution i andre kommuner. Dette forventes nu at blive 19 vuggestuebørn og 25 børnehavebørn, altså en stigning på 5 vuggestuepladser og 7 børnehavepladser.

Udvalg: Børneudvalget 613 Demografi 2016 2017 2018 2019 Indmelding 3. FR (netto): 2.307 2.307 0 0 0 0 Udgifter 1.112 1.112 Indtægter 1.195 1.195 Justering af prognose: På baggrund af realiserede aktivitetsdata samt fremskrivning af belægningen for årets sidste måneder korrigeres prognosens forventninger svarende til 2,3 mio. kr. Efterspørgslen på pladser opjusteres rned 22 pladser (+7 vug og +17 bh), køb af pladser nedjusteres med 14 pladser ( +6 vug og -20 bh) og salg nedjusteres med 11 pladser (-10 vug og -1 bh).