Bilag 3a - Magistraten, overførselsudgifter

Relaterede dokumenter
Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3a - Magistraten, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, overførselsudgifter

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 4 Opgaveændringer

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Bilag 3j. Beskrivelse af servicerammeneutrale afvigelser

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3j - Sundheds- og Forebyggelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- priser. skema

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, serviceudgifter

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 1A. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 1. forventet regnskab 2015

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3f - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

1. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Bilag 3f - Socialudvalget, serviceudgifter

Bilag 3g - Socialudvalget, samlet oversigt

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Budgetopfølgning 30. september 2008

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

- heraf modpost på andre udvalg -5-5 Udvalget ekskl. modposter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3f - Socialudvalget, samlet oversigt

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

1. Forventet regnskab - serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13

- heraf modpost på andre udvalg 0 0 Udvalget ekskl. modposter 0 0

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3i - Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, samlet oversigt

Bilag. Forslag til administrative effektiviseringer

Bilag 3g - Børneudvalget, serviceudgifter

- serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til Der søges om tre typer overførsler:

Bilag 3e - Kultur- og Fritidsudvalget, samlet oversigt

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

Godkendelse af overførsel af ubrugte midler fra 2018 til Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen, drift. Tillægsbevilling 2019

Bilag 3g - Socialudvalget, serviceudgifter

1. forventet regnskab - kun serviceudgifter Udvalg / Aktivitet R 14 i 15- Opr. Budget

Regnskab Vedtaget budget 2009

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

Bilag 3b - Bolig- og Ejendomsudvalget, samlet oversigt

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 35,9 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

2. Forventet regnskab - serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg -2-2 Udvalget ekskl. modposter

Bilag 1 Udvalgsgennemgang af 3. forventet regnskab

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Regnskab Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Økonomirapport pr. 30. september 2018 for Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget.

Budgetopfølgning 2/2012

Beslutningstema På baggrund af 1. politiske budgetopfølgning skal det besluttes, om budgetopfølgningen kan godkendes.

- heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Økonomirapport pr. 30. september 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Transkript:

skema Bilag 3a - Magistraten, overførselsudgifter Udvalg / Aktivitet U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Magistraten U 23.905 10.464 23.905 0 0 TB 2018 I -1.711-1.311-1.711 0 0 11 Tjenestemandspensioner U 13.905 10.464 13.905 0 0 I -1.711-1.311-1.711 0 0 110 Tjenestemandspensioner U 13.905 10.464 13.905 0 0 110 Tjenestemandspensioner I -1.711-1.311-1.711 0 0 12 Administration U 10.000 0 10.000 0 0 U 10.000 0 10.000 0 0 14 Puljer U 0 0 0 0 0 140 Puljer U 0 0 0 0 0 Side 1 af 30

Servicer skema Bilag 3a - Magistraten, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget 2018 Forbrug september 2018 3. FR 2018 Afvigelse 2018 Magistraten (inkl. modposter på andre udvalg) U 782.338 569.212 765.840-16.498-12.798 TB 2018 I -86.755-74.086-94.502-7.747-7.147 Modposter på andre udvalg N -791-791 Magistraten (ekskl. modposter på andre udvalg) N -23.454-19.154 10 Politisk organisation U 19.799 11.443 18.779-1.020-1.020 I -5.510-3.598-6.110-600 0 100 Fælles formål U 460 445 460 0 0 101 Kommunalbestyrelsen U 10.557 7.521 10.557 0 0 101 Kommunalbestyrelsen I 0 0-600 -600 0 101A Tilpasning af politiske konti -600 0 102 Kommissioner, råd og nævn U 8.629 3.203 7.609-1.020-1.020 102A Ungeråd - disponering til åbent bibliotek -900-900 102B Udsatteråd -120-120 ovf 102 Kommissioner, råd og nævn I -5.510-3.598-5.510 0 0 103 Valg U 153 274 153 0 0 11 Tjenestemandspensioner U 118.391 87.288 118.391 0 0 I -2.897-1.537-2.897 0 0 110 Tjenestemandspensioner U 118.391 87.288 118.391 0 0 110 Tjenestemandspensioner I -2.897-1.537-2.897 0 0 12 Administration U 591.043 434.471 584.206-6.837-5.137 I -71.301-62.972-75.448-4.147-4.147 120 Serviceområdet U 149.731 110.883 143.218-6.513-5.413 Side 2 af 30

140A Udmøntning af Digital assistent DP18-69 -69 ja 130A Juleguirlander -125-125 120A Serviceområdet fællesudgifter -1.300-1.300 120B Rådhusservice løntilbagehold, overførsel -1.300-1.300 ovf 120C Serviceområdet, løn og overhead -1.100 0 120D Udgifter til retssager, overførsel -250-250 ovf 120E IT fagsystemer -3.352-3.352 120F IT monopolbrud 983 983 120 Serviceområdet I -12.025-12.128-13.025-1.000-1.000 120A Serviceområdet fællesudgifter -1.000-1.000 121 Kommunaldirektørens område U 105.222 68.722 101.203-4.018-3.418 121A Økonomiafdelingen, vakancer mv. -1.461-1.361 121B Uddannelse, tværgående -500 0 121D Teknisk korr. Digi-plan 502 502 ja 121E Borgerforslag, overførsel -85-85 ovf 121F Fundraiser, overførsel -55-55 ovf 121G Prisme og FKLIS, overførsel -2.250-2.250 ovf 120F IT monopolbrud -100-100 140A Udmøntning af Digital assistent DP18-69 -69 ja 121 Kommunaldirektørens område I 552-51 -888-1.440-1.440 121C Korr. periodeforskydning af boliger -1.440-1.440 122 Børne- og Ungeområdet U 87.056 62.949 85.857-1.199-1.199 122TEK1 Teknisk korr. Socialtilsyn, koord./samarb. Med arb.tilsyn -30-30 ja 122A Familieafdelingen løn, overførsel -1.100-1.100 ovf 140A Udmøntning af Digital assistent DP18-69 -69 ja 122 Børne- og Ungeområdet I -45.874-44.473-45.844 30 30 122TEK1 Teknisk korr. Socialtilsyn, koord./samarb. Med arb.tilsyn 30 30 ja Side 3 af 30

123 By- og Miljøområdet U 66.354 56.815 69.985 3.631 3.631 140A Udmøntning af Digital assistent DP18-69 -69 ja 123A Teknisk korr. honorarmodel 3.400 3.400 ja 123TEK1 Årsværk omprioriteres fra Parkering til Miljø 300 300 ja 123 By- og Miljøområdet I -6.713-5.691-10.113-3.400-3.400 123A Teknisk korr. honorarmodel -3.400-3.400 ja 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet U 182.680 135.103 183.942 1.263 1.263 140A Udmøntning af Digital assistent DP18-69 -69 ja 124 Lægeerklæringer 1.800 1.800 124 Tandlægekonsulentbistand 600 600 124 KKR Sekretariatet -1.379-1.379 124 Akaciegården 1.300 1.300 TVÆR401C Drift af CURA 894 894 ja 120F IT monopolbrud -1.883-1.883 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet I -7.241-629 -5.578 1.663 1.663 124 KKR Sekretariatet 1.663 1.663 13 Erhverv m.v. U 3.308 2.709 3.632 324 324 I -4.011-4.502-7.011-3.000-3.000 130 Erhverv m.v. U 3.308 2.709 3.632 324 324 130A Juleguirlander 324 324 130 Erhverv m.v. I -4.011-4.502-7.011-3.000-3.000 130B Råden over vej -3.000-3.000 14 Puljer U 20.247 4.076 11.543-8.704-6.704 I 0 0 0 0 0 140 Puljer U 20.247 4.076 11.543-8.704-6.704 121D Teknisk korr. Digi-plan -502-502 ja 121A Økonomiafdelingen, vakancer mv. 361 361 140A Udmøntning af Digital assistent DP18 345 345 ja 140B Udbudsplanen status 2.305 2.305 140C Usikkerhedspuljen status -9.390-7.390 TVÆR401B PL udliciteret institutioner 346 346 ja TVÆR410 Hjælpemidler -2.170-2.170 ja Side 4 af 30

140 Puljer I 0 0 0 0 0 17 Redningsberedskab U 29.551 29.225 29.290-261 -261 I -3.036-1.477-3.036 0 0 170 Redningsberedskab U 29.551 29.225 29.290-261 -261 TVÆR170 FM Brandstation -161-161 ja 170A Beredskabsmapper -100-100 170 Redningsberedskab I -3.036-1.477-3.036 0 0 Side 5 af 30

Udvalg: Magistraten 101A Titel: Aktivitet: 10 Politisk organisation Tilpasning af politiske konti Indmelding (netto): -600 0 0 0 0 0 Udgifter -600 Indtægter Der forventes et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. på kommunalbestyrelsenskonti, da det bl.a. er besluttet ikke at gennemføre studietur i 2018. Midlerne tilgår kassen, idet studietur i 2019 forventes at kunne afholdes i det afsatte budget. Side 6 af 30

Udvalg: Magistraten 102A Titel: Aktivitet: 10 Politisk organisation Ungeråd - disponering til åbent bibliotek Indmelding (netto): -900-900 0 0 0 0 Udgifter 102 Kommissioner, råd og nævn -900-900 Ved sidste valg blev alle Ungerådets pladser ikke besat, og der er sket frafald i løbet af året. Frafaldet har været betinget af ændringer i medlemmernes livsomstændigheder fx udlands- eller efterskoleophold. Der er ikke sket tilgang af nye medlemmer. I 2018 har rådet således bestået af 3-5 personer. Ungerådet har derfor grundet mangel på menneskelige ressourcer ikke planlagt aktiviteter i det forventede omfang eller gennemført de planlagte aktiviteter. Rådet har mødtes månedligt og bl.a. beskæftiget sig med høringssvar eller andet input til fx sundhedspolitik eller omlægning af busruter. Rådet har således været ressource for andre, som har haft ønske om at høre unges stemme i disse sager, men ikke gennemført aktiviteter der er medført væsentligt forbrug. Der er ikke aktuelt planlagt aktiviteter for resten af 2018, og der forventes ikke særligt forbrug i 4. kvartal i indeværende år. Fra 2019 forventes det, at Ungeforum overtager indsatsen med et budget på 200.000. Side 7 af 30

Udvalg: Magistraten 102B Udsatteråd Indmelding (netto): -120-120 120 0 0 0 Udgifter -120-120 120 Indtægter 0 0 Udsatterådet Der forventes et mindreforbrug på 0,12 mio. kr. Udsatterådet blev oprettet i 2017 for: at understøtte og forstærke tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab for udsatte borgere i Frederiksberg Kommune, så alle borgere får mulighed for at deltage aktivt i byens liv og udvikle egne evner og ressourcer at være et samlende dialogforum for indsatsen på udsatteområdet i Frederiksberg Kommune at være rådgivende for Frederiksberg Kommune om udsatteområdet Der er bevilliget 200.000 kr. til udvikling og støtte af udsatterådet og 100.000 kr. til diæter for udsatterådsmedlemmer i 2018. Der forventes et mindreforbrug på 50.000 kr. vedr. udvikling og støtte og et mindreforbrug på 70.000 kr. til diæter for udsatterådsmedlemer. Mindreforbruget på 120 tkr. søges overført til 2019. Bevillingen er givet i 2017 og 2018. For 2019 og frem er der ikke givet bevilling til udsatterådet. Konsekvensen af den manglende bevilling kan betyde nedlæggelse af Udsatterådet, hvilket vil medføre Frederiksberg Kommune mister en vigtigt aktør, der bidrager til at udvikle og virkeliggøre Frederiksberg Kommunes politikker vedrørende udsatte. Kontaktperson i området: Yilmaz Deniz

Udvalg: Magistraten 120A Serviceområdet fællesudgifter Indmelding (netto): -2.300-2.300 0 0 0 0 Udgifter -1.300-1.300 Indtægter -1.000-1.000 Der forventes på nuværende tidspunt vedrørende Borgerservicecentrets fællesudgifter en mindreudgift på ca. 2,3 mio. kr. Netto mindreudgiften kommer bl.a af øget gebyrindtægt pga. flere gebyrudskrivninger efter konverteringen til det ny prisme og som følge af en ekstra opfølgende indsats overfor skyldnere, som følge af, at SKAT ikke inddriver optimalt. Samtidig har der været færre udgifter vedrørende bl.a. tinglysning. Der tillægsbevilges på nuværende tidspunkt en merindtægt på 1,0 mio. kr. Side 9 af 30

Udvalg: Magistraten 120B Rådhusservice løntilbagehold, overførsel Indmelding (netto): -1.300-1.300 1.300 0 0 0 Udgifter -1.300-1.300 1.300 Indtægter Planlagt tilbagehold i Rådhusservice mhp. at overføre ressourcer til implementering af organisationsændringer i 2019. Side 10 af 30

Udvalg: Magistraten 120C Serviceområdet, løn og overhead Indmelding (netto): -1.100 0 0 0 0 0 Udgifter -1.100 0 0 0 0 0 Indtægter 0 0 0 0 0 0 Der forventes for Serviceområdets løn og overhead en samlet for afdelingerne mindreudgift på ca. 1,1 mio. kr. Side 11 af 30

Udvalg: Magistraten 120D Udgifter til retssager, overførsel Indmelding (netto): -250-250 250 0 0 0 Udgifter -250-250 250 Indtægter De verserende juridiske sager er endnu ikke hovedforhandlet, hvilket betyder at der forventes et mindreforbrug på 0,25 mio. kr. i indeværende år, der i stedet skal bruges i 2019. Derudover forventes en ny stor og omkostningstung sag først i det nye år. Derfor foreslås det at overføre 0,25 mio. kr. til næste år Side 12 af 30

Udvalg: Magistraten 120E IT fagsystemer Indmelding (netto): -3.352-3.352 0 0 0 0 Udgifter -3.352-3.352 Indtægter Der har for de tidligere budgetterede forventninger i 2018, vedrørende udgiftsudviklingen for Udbetaling Danmark og monopolbrud, været ændringer og periodeforskydninger som har medført et lavere udgiftsbehov end budgetteret. Side 13 af 30

Udvalg: Magistraten 120F IT monopolbrud Indmelding (netto): -1.000-1.000 0 0 0 0 Udgifter 120 983 983 121-100 -100 124-1.883-1.883 Indtægter Ved håndteringen af effektiviseringer og dobbeltudgifter som følge af monopolbruddet, den tidsmæssige monopolbrudsforskydning og anvendelse af understøttende IT systemer opnås i 2018 en netto mindreudgift. Mindreudgiften i 2018 tilføres kassen med henblik på at minimiere den tidligere nulstilling af effektiviseringen i 2017. Side 14 af 30

Udvalg: Magistraten 121A Økonomiafdelingen, vakancer mv. Indmelding (netto): -1.100-1.000 0 0 0 0 Udgifter 121 Kommunaldirektørens område -1.461-1.361 140 Puljer 361 361 Indtægter Der forventes på nuværende tidspunkt en mindreudgift på ca. 1,5 mio. kr. på grund af vakancer. En del af mindreudgiften anvedes til nulstilling i 2018 af resteffektiviseringen vedrørende workflows i ERP løsning. Den varige efektivisering er allerede indarbejdet i budget 2019 og overslagsår. Side 15 af 30

Udvalg: Magistraten 121B Uddannelse, tværgående Indmelding (netto): -500 0 0 0 0 0 Udgifter -500 Indtægter Der forventes mindreforbrug på ca. 0,5 mio. kr. vedrørende de centrale uddannelsesmidler, hvilket primært skyldtes mindreudgifter vedrørende diplom- og MED uddannelserne. Side 16 af 30

Udvalg: Magistraten 121C Korr. periodeforskydning af boliger Indmelding (netto): -1.440-1.440 0 0 0 0 Udgifter Indtægter -1.440-1.440 Korr. af periodeforskudt anlægsbeløb vedrørende boliger til flygtninge og studerende placeret under drift i 2018. Budgettet nulstilles. Side 17 af 30

Udvalg: Magistraten 121D Titel: Aktivitet: Flere Teknisk korr. Digi-plan Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0 Udgifter 502 502 Udgifter -502-502 korrektion af placering af pulje fra digi-plan 2017 pga. kontokonvertering ny Prisme. Side 18 af 30

Udvalg: Magistraten 121E Borgerforslag, overførsel Indmelding (netto): -85-85 85 0 0 0 Udgifter -85-85 85 Indtægter Er ikke igangsat i 2018 pga et behov fra Magistraten om at få uddybet flere forhold og et behov i forvaltningen om interne afklaringer mht form og organisatorisk forankring. Det forventes at igangsætte initiativet primo 2019 Side 19 af 30

Udvalg: Magistraten 121F Fundraiser, overførsel Indmelding (netto): -55-55 55 0 0 0 Udgifter -55-55 55 Indtægter konceptet for udmøntningen kom først på plads i slutningen af 2. kvartal, hvorfor udmøntningen først er igangsat fra 3. kvartal. Der er godt gang i udmøntningen og det forventes, at den resterende bevilling fra 2018 kan udmøntes i 2019. Side 20 af 30

Udvalg: Magistraten 121G Prisme og FKLIS, overførsel Indmelding (netto): -2.250-2.250 2.250 0 0 0 Udgifter -2.250-2.250 2.250 Indtægter Der søges vedrørende de tværgående koncernsystemer Prisme og FKLIS overført i alt 2,25 mio. kr. til 2019. Prisme: På baggrund af de performancemæssige udfordringer der tværgående har været oplevet i første år i drift med Prisme 2015, er der opsparet 250.000 kr. De ønskes overført og øremærket til performanceoptimerende tiltag på Prisme 2015 i 2019, samt evt. projektudgifter ved en tilretning af kontoplanen. Prisme implementeringspulje: Der søges om at overføre 1,3 mio. kr., som er øremærket til implementering af projekt- og ressourcestyringsmodulet i Prisme 2015, ved evt. indløsning af option herpå i 2019. FKLIS: På baggrund af ophævelse af kontrakten med leverandøren af driften på kommunens ledelsesinformation efter genudbud, er der et mindreforbrug på året, der ansøges overført til 2019. Disse øremærkes til at sikre, at der tages hånd om den aktuelle situation, hvor kommunen har opsagt leverandøren og i en kort periode hjemtager driften inden et genudbud: Der ansøges en overførsel på 0,5 mio. kr. til konsulentbistand mm. ifm. kommende udbud af ledelsesinformationssystemet. Der ansøges overført 0,2 mio. kr. til konsolidering og optimering af systemet op til genudbuddet. Side 21 af 30

Udvalg: Magistraten 122A Familieafdelingen løn, overførsel Indmelding (netto): -1.100-1.100 1.100 0 0 0 Udgifter -1.100-1.100 1.100 Indtægter Uforbrugte lønmidler fra 2018 i Familieafdelingen søges overført til 2019-budgettet. Anmodning om overførsel skyldes tre forskellige midlertidige arbejdsopgaver. Det ene arbejdsopgave relaterer sig til håndtering af sagspukkel på handicap og udsatte området, som blandt andet er opstået på grund af vacancer. For at understøtte arbejdet med få afviklet en del af sagspuklen købes ekstern vikarbistand for en periode i 2019. Der er afsat 0,5 mio.kr. til løsning af denne opgave. Herudover indgår Familieafdelingen i november 2018 aftale med et vikarbureau, som skal hjælpe med at afvikle børnefaglige undersøgelser ( 50-undersøgelser). Vikarbureauet går i gang med opgaven ultimo 2018, mens opgaven først kan forventes at være løst i 1. halvår af 2019. Opgaven forventes at kunne løses for 0,4 mio.kr. Endelig vil en del af midlerne blive anvendt til ekstern konsulentbistand, som skal understøtte opgaven med at få udarbejdet nye sagsprocesser i forlængelse af overgangen til nyt IT system i afdelingen pr. 1. januar 2019. Budgettet på opgaven ligger på 0,2 mio.kr. Side 22 af 30

Udvalg: Magistraten 123A Teknisk korr. honorarmodel Indmelding (netto): 0 0 0 0 0 0 Udgifter 3.400 3.400 Indtægter -3.400-3.400 Der korrigeres for en teknisk feji i forbindelse med 2. Finansielle orientering om budget 2018. Her blev der blandt andet besluttet at nedskrive honorarerne for den interne bygherrerådgivning. Ved en fejl blev intægterne vedr. byggesagsbehandling i stedet nedskrevet. Side 23 af 30

Udvalg: Magistraten 124 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet Indmelding (netto): 3.984 3.984 0 0 0 0 Udgifter 2.321 2.321 Lægeerklæringer 1.800 1.800 Tandlægekonsulentbistand 600 600 KKR Sekretariatet -1.379-1.379 Akaciegården 1.300 1.300 Indtægter 1.663 1.663 KKR Sekretariatet 1.663 1.663 Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet forventes at resultere i et merforbrug på 4,3 mio. kr., tillægsbevilges ved 3. forventet regnskab. Mer/mindrerforbruget udgøres af: - Merforbrug på lægeerklæringer under fællesudgifter på 1,8 mio. kr. - Merforbrug vedrørende tandlægekonsulentbistand på 0,6 mio. kr. - Merforbrug vedrørende KKR sekretariatet på 0,28 mio. kr. - Merforbrug vedr. Undersøgelse af Akaciegården 1,3 mio. kr. - Mindreforbrug vedr. Diæter til udsatteråd 0,07 mio. kr. - Mindreforbrug vedr. support af udsatteråd 0,05 mio. kr. Lægeerklæringer I henhold til de seneste regnskabstresultater for de kommunale udgifter til lægeerklæringer i forbindelse med beskæftigelsesindsatsen forventes der merudgifter på 1,8 mio. kr., hvilket er i tråd med regnskabsresultatet for 2017. Stigningen i udgifterne skyldes i høj grad Sygedagpengereformen, som trådte i kraft 5. januar 2015. Efter denne skal der som et led i opfølgningsmodellen i sager, hvor en sygedagpengemodtagers fravær forventes at vare mere end otte uger, indhentes en lægeattest (LÆ 285) inden første opfølgningssamtale i Jobcentret. Der er ikke bevilget budget til denne ekstra indsats på sygedagpengeområdet, og det forventede merforbrug anslås at være ca. 1,8 mio. kr. Merforbruget er varigt. Merforbruget i 2018 søges tillægsbevilget. Ved 2. FO vedrørende budget 2019 blev der bevilliget 1,8 mio. kr. til lægeerklæringer i 2019 og frem. Tandlægekonsulentbistand Der forventes et merforbrug på tandlægekonsulentbistand på 0,6 mio.kr. Udgifterne vedrører tandlægekonsulentbistand i sager på socialområdet og arbejdsmarkedsområdet særligt i forbindelse med ansøgning om enkeltydelser. Ved 3. forventet regnskab blev der søgt og givet tillægsbevilling til forbruget, men som det også vil fremgå af årsregnskabet indkom regningen mod forventning ikke i 2017. Denne og den forventede udgift vedr. 2018 søges derfor tillægsbevilget. Merforbruget søges tillægsbevilget. Ved 2. FO vedrørende budget 2019 blev der bevilliget 0,3 mio. kr. til tandlægekonsulentbistand i 2019 og frem. Side 24 af 30

KKR Sekretariatet -udgiftsbevilling Frederiksberg kommune har indtil udgangen af 2017 haft formandskabet og sekretariatsbetjeningen af Kommunekontaktråd (KKR). Finansiering af sekretariatsbetjeningen bistod af en indtægtsbevilling som i 2018 er på 1.669.024 kr. og en udgiftsbevilling på 1.571.251 kr. Både indtægterne fra de andre kommuner og udgiften blev konteret under SSA området. Frederiksberg Kommune har med virkning fra 2018 virksomhedsoverdraget KKR til Albertslunds Kommune. Med virksomhedsoverdragelsen af KKR nulstilles indtægts- og udgiftsbevillingen ved 3. forventet regnskab. I 2018 har SSA afholdt udgifter til feriekort mm for stoppede medarbejder på 131.640 kr. og derudover har Albertslund Kommune sendt opkrævning på 55.512 kr. for de udgifter de har afholdt i 2017 i forbindelse overtagelse af sekretariatet. Alt i alt er der forventede udgifter til KKR på 187.152 kr. som SSA har afholdt i 2018, og som dermed giver et merforbrug i 2018 på 283.000 kr. Merforbruget søges tillægsbevilliget. Akaciegården Undersøgelse af Akaciegården forventes at ville koste 1,3 mio. kr., som dækker over omkostninger forbundet med ekstern bistand til undersøgelse og håndtering af Akaciegården. Som følge af Akaciegårdens merforbruget i 2017 har der været behov for en afklaring af den selvejende instituions selvskabskonstruktion samt en berigtigelse af regnskabet for 2017 og for prognosen for 2018. Frederiksberg Kommune har indgået en aftale med revisionsfirmaet "Ernest & Young" om konsulentbistand og sparring til at klarlægge en række forhold vedr. kommunens rolle med Akaciegården og samspillet med Akaciegårdens plejehjemsfond, Akaciegården Service APS og Akaciegården Køkken APS. Ultimo august er det realiserede forbrug 0,5 mio. kr. Med udgangspunkt i det faktiske tidsforbrug er forventningen at udgiften til "Ernest & Young" i 2018 vil forløbe sig til 1 mio. kr. Udover revisionsbistand fra "Ernest & Young", er der behov for advokatbistand til at afdække hvilke juridiske konsekvenser der er forbundet med den selvejende institutions selvskabskonstruktion og hvilke afledte konsekvenser dette kan have for Frederiksberg Kommune. I 2018 er forventningen at udgiften til advokatbistand vil beløbe sig til 0,3 mio. kr. Udgifterne afholdes på nuværende tidspunkt under Ældre og Omsorgs Udvalgets samlede ramme, hvor der ikke er afsat budget til opgaven. Merforbruget søges tillægsbevilget. Udsatterådet Der forventes et mindreforbrug på 0,12 mio. kr. Udsatterådet blev oprettet i 2017 for: at understøtte og forstærke tilgængelighed, inklusion og aktivt medborgerskab for udsatte borgere i Frederiksberg Kommune, så alle borgere får mulighed for at deltage aktivt i byens liv og udvikle egne evner og ressourcer at være et samlende dialogforum for indsatsen på udsatteområdet i Frederiksberg Kommune at være rådgivende for Frederiksberg Kommune om udsatteområdet Der er bevilliget 200.000 kr. til udvikling og støtte af udsatterådet og 100.000 kr. til diæter for udsatterådsmedlemmer i 2018. Der forventes et mindreforbrug på 50.000 kr. vedr. udvikling og støtte og et mindreforbrug på 70.000 kr. til diæter for udsatterådsmedlemer. Mindreforbruget på 120 tkr. søges overført til 2019. Bevillingen er givet i 2017 og 2018. For 2019 og frem er der ikke givet bevilling til udsatterådet. Konsekvensen af den manglende bevilling kan betyde nedlæggelse af Udsatterådet, hvilket vil medføre Frederiksberg Kommune mister en vigtigt aktør, der bidrager til at udvikle og virkeliggøre Frederiksberg Kommunes politikker vedrørende udsatte. Der er lavet en særskilt TEK skema. Side 25 af 30

Udvalg: Magistraten 130A Titel: Aktivitet: 13 Erhverv m.v. Juleguirlander Indmelding (netto): 199 199 0 0 0 0 Udgifter 324 324 Udgifter -125-125 Indtægter Frederiksberg Erhverv har opsagt deres samarbejdsaftale med kommunen, herunder at løse opgaven med juleudsmykning og de er ikke i stand til at udføre opgaven i 2018. For at sikre, at der kommer juleudsmykning på Frederiksberg ifm julen 2018 afholdes udgiften under erhverv, finansieret dels fra Event-og udviklingspuljen 125.000 kr. og dels fra usikkerhedspuljen med på 199.000 kr. Udover kommunens udgift finansierer Frederiksberg Erhverv 60.000 kr. Side 26 af 30

Udvalg: Magistraten 130B Titel: Aktivitet: 13 Erhverv m.v. Råden over vej Indmelding (netto): -3.000-3.000 0 0 0 0 Udgifter Indtægter -3.000-3.000 Til og med medio oktober 2018 er der bogført indtægter vedr. råden over vej på 4,3 mio.kr. Indtægterne vedrører ca. aktivitet for et halvt år. Hvis indtægterne fremskrives til hele året, så kan der forventes indtægter på samlet set ca. 7 mio.kr. Dette er en merindtægt i forhold til budgettet på ca. 3 mio.kr. Det skal bemærkes at en afgørelse fra Vejdirektoratet gør, at kommunen ikke kan opkræve betaling for containere til byggeaffald. Afgørelsen kan medføre tilbagebetaling af tidligere opkrævede indtægter vedr. råden over vej. Frederiksberg Kommune har sammen med Københavns Kommune anlagt sag mod Vejdirektoratet omkring dette.

Udvalg: Magistraten 140B Titel: Aktivitet: 14 Puljer Udbudsplanen status Indmelding (netto): 2.305 2.305 0 0 0 0 Udgifter 2.305 2.305 Indtægter Der forventes en udfordring på 2,3 mio. kr. på udbudspulje. Svarende til 2. forventet regnskab. Der er ikke gennemført yderligere udbudsforretninger med økonomisk effekter siden da. Side 28 af 30

Udvalg: Magistraten 140C Titel: Aktivitet: 14 Puljer Usikkerhedspuljen status Indmelding (netto): -9.390-7.390 0 0 0 0 Udgifter -9.390-7.390 Indtægter Inden 3. forventet regnskab er usikkerhedspuljen 9 mio. kr. I 3. forventede regnskab tillægsbevilges 0,4 mio. kr. vedrørende pris og lønregulering fra udliciterede plejeboliger. Det indstilles at puljen med denne sag reduceret til to mio. kr., derfor søges der tillægsbevilget mindreforbrug for 7,4 mio. kr. Det forslås, at puljen nulstilles med 3. forventede regnskab, så de resterende midler ligges i kassen. Side 29 af 30

Udvalg: Magistraten 170A Titel: Aktivitet: 17 Redningsberedskab Beredskabsmapper Indmelding (netto): -100-100 0 0 0 0 Udgifter -100-100 Indtægter I 2018 har forvaltningen arbejdet på at definere rollen for det beredskabsfaglige arbejder, som stadig ligger i kommuneregi. I forhold til det afsatte budget til beredskabsmapper forventes der et mindreforbrug på ca. 100 t.kr. I 2019 planlægges budgettet anvendt på slukningsservice, udarbejdelse af evakueringsplaner og beredskabsplaner.