Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2016 for økonomiudvalget

Relaterede dokumenter
Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo juli 2013 for økonomiudvalget

Indhold Indledning og samlet oversigt...3

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : Slut kl. : 16.

Bilag til budgetopfølgningen pr. december 2012 for økonomiudvalget

Note 1 Økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ult. jan for økonomiudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2016 for kultur- og udviklingsudvalget

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. juni 2016

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Økonomi- og Erhvervsudvalget. Budgetopfølgning pr. 30. september 2016

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. 2. FR Korr. B 2014

Notat til ØK den 4. juni 2012

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Budgetopfølgning 2/2012

Bilag til samlet Budgetopfølgning pr. ultimo april 2018

Afvigelser i 3. FR 2013 i forhold til korrigeret budget opsummeres kort nedenfor:

Regnskab Vedtaget budget 2011

Bilag 1a. Udvalgsgennemgang samt specifikation af 3. forventet regnskab 2014

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Økonomiudvalget. Budgetrevision Vurdering. Budgetrevision 3

Mindreforbruget er sammensat af forskellige mer- og mindreforbrug samt omplaceringer.

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2018

Udgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget

Budgetopfølgning 30. september 2008

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

I likviditetsprognosen herunder indgår det forventede resultat ved budgetrevision 3 som forudsætning.

Referat Økonomiudvalget mandag den 28. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Økonomioversigt. pr Dato: 8. maj Version nr.: 1

På Arbejdsmarkedsudvalgets område er der tale om budgetoverførsler på i alt 0 kr.

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Tværgående Puljer. Overordnet regnskabsresultat

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Budget for administrationsområdet

Økonomiudvalget. Forventet Regnskab Forbrug pr. 31. marts i mio. kr. Udvalget i alt 1.075, , ,976-0,331 2,680

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 4. Forventning til regnskab 2018

Arbejdsmarkedsudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Bilag til samlet budgetopfølgning ultimo oktober 2015

Foreløbigt regnskab 2016

OVERFØRSEL FRA 2012 TIL Udvalg: Økonomi- og Erhvervsudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det

Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL

Forventet regnskab 2017, halvårsregnskab pr. 30. juni 2017

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Budgetopfølgning 30. juni 2009 Økonomiudvalget

Beretning 2010 for politikområderne:

Halvårsregnskab 2017

Bilag 1c Udvalgsgennemgang og specifikation af 2. forventet regnskab

Økonomiudvalget REFERAT

Der forventes mindreforbrug på alle 4 politikområder under økonomiudvalget. Hvorfra størstedelen kan henføres til Administration med 38,4 mio. kr.

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Regnskab Vedtaget budget 2011

Budgetopfølgning pr. 30. september Drift, refusion og finansiering - Omplaceringer

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019

Tillægsbevilling. Omplaceringer. forbrug 2014

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

Halvårs- regnskab 2014

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2018

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Økonomioversigt. pr Dato: 16. april Version nr.: 1

Kommunalbestyrelsen BESLUTNINGSPROTOKOL

Acadre: marts 2014

Budgetrevision 2, pr. april 2014

Aarhus Kommunes regnskab for 2018

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Budgetopfølgning Økonomiudvalget Center for Økonomi og HR. Drift

Oprindeligt budget Tillægsbevilling 2017

Tabel 1.1 viser forventet driftsregnskab fordelt på Økonomiudvalgets aktivitetsområder. Omplaceringer

Aarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)

Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr.

1.1 Driftsområdet Den 3. Økonomiske Redegørelse 2017 er baseret på udvalgenes forventet regnskab for 2017 på driftsområdet pr. 30. juni 2017.

2.1. Serviceudgifter Forventningerne til udgifterne under servicerammen er vist i nedenstående tabel. Korr.B 2014 (inkl. udg.

Økonomiudvalget. Forventet afvigelse ift. korrigeret budget (+)=merforbrug (-)=min.forbrug. Forventet Regnskab i mio. kr.

Mål- og budgetopfølgning efter første halvår - beslutning

Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2018

De samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.

Økonomirapport nr. 1 for Afrapportering pr. 29. februar Til DIF Til ØU Økonomi og Stab 17.

Økonomivurdering 1. kvartal 2019

Budgetopfølgningen pr. ultimo marts 2013

Referat Økonomiudvalget mandag den 24. april Kl. 16:30 i Mødelokale 1 og 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev

Indledning. Regnskab 2018 i hovedtal. Driftsudgifter og udvalgsrammer. Driftsrammer pr. udvalg Driftsudgifter på udgiftsrammer BSU SVBU TEPMU KIU ØU

Budgetrevision 1 ultimo februar 2017 Samlet oversigt. Budgetrevision 1. Forventning til regnskab 2017, ultimo februar

Sammenfatning og Totaløkonomisk overblik. 3. budgetkontrol 2012.

Bilag til budgetopfølgningen pr. ultimo oktober 2014 for miljø- og teknikudvalget.

Mål- og budgetopfølgning efter 1. kvartal - beslutning

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Forventet Regnskab. pr i overblik

Dagsordenpunkt. Regnskab 2015 og videreførelse af driftsmidler, Børne- og Undervisningsudvalget. Beslutning. Gennemgang af sagen

Aabenraa Kommunes halvårsregnskab pr. 30. juni 2015

Greve Kommune. Halvårsregnskab 2016

Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.

Budgetopfølgning 1 pr. 28. februar 2018

Overførsel fra 2016 til Korrigeret budget. i mio. kr.

Overførsler fra 2011 til. Korrigeret budget inkl. Overførsler

Voksen- og plejeudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL. Ålunden 18 i Grenaa Bemærk - mødet afholdes på Skovstjernen, Tove Ditlevsens Vej 4 i Grenaa

Transkript:

Bilag til opfølgningen pr. ultimo juli for økonomiudvalget Samlet oversigt Økonomiudvalget samlet oversigt Korrigeret regnskab Afvigelse* Drift ekskl. overførte midler 298,7 297,4-1,3 0,0 Overførte driftsmidler** 31,2 10,0-21,2 0,0 Drift i alt 329,9 307,4-22,5 0,0 Anlæg 21,3 11,4-9,9 0,1 Finans -2.383,0-2.385,0-2,0 0,0 ** Overførslerne er ekskl. 4,4 mio. kr., der er lagt i kassen som del af fase 1- og fase 2-besparelserne. Økonomiudvalget udvikling i Oprindeligt Tillægsbevilling Korrigeret Drift ekskl. overførte midler 290,3 8,3 298,7 Anlæg 13,4 7,9 21,3 Finans -2.371,8-11,2-2.383,0 Det forventede resultat på driften viser et mindreforbrug på 1,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede eksklusiv overførsler på 298,7 mio. kr. Endvidere fremgår det, at 21,2 mio. kr. af de overførte midler fra 2015 ikke ventes brugt i. Samlet forventes således et mindreforbrug på 22,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 329,9 mio. kr. På anlæg forventes et mindreforbrug på 9,9 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 21,3 mio. kr. På de finansielle områder forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 2.383,0 mio. kr.

Drift Økonomiudvalget drift fordelt på direktørområder Korr. vedtagne Forbrug ultimo juli ekskl. overførsler regnskab Afvigelse ekskl. forbrug af overførsler* Kommunaldirektørområdet 92,7 49,4 88,0-4,7 0,0 Velfærdsdirektørområdet 43,6 25,6 43,2-0,5 0,0 Udviklingsdirektørområdet 36,9 23,0 36,9 0,0 0,0 Arbejdsmarkedsdirektøromr. 125,4 75,5 129,2 3,8 0,0 I alt 298,7 173,5 297,4-1,3 0,0 Økonomiudvalget forbrug af overførsler Overført fra 2015* forbrug af overførsler Afvigelse på forbrug af overførsler Kommunaldirektørområdet 15,9 3,0-12,9 Velfærdsdirektørområdet 2,2 1,9-0,3 Udviklingsdirektørområdet 1,3 0,8-0,5 Arbejdsmarkedsdirektøromr. 11,8 4,4-7,4 I alt 31,2 10,0-21,2 * Overførslerne er ekskl. 4,4 mio. kr., der er lagt i kassen som del af fase 1- og fase 2- besparelserne. Kommunaldirektørområdet På kommunaldirektørområdet forventes et mindreforbrug på det korrigerede inkl. overførsler på 17,6 mio. kr. Heraf er 4,7 mio. kr. mindreforbrug på det korrigerede ekskl. overførsler og 12,9 mio. kr. er mindreforbrug på overførslerne. Kommunaldirektørområdet afvigelser Afvigelser Effekt på 2017 og overslagsår Bemærkning Direktionen -0,6-0,8 KB 1904 Direktionssekretariat og HR -0,3 Økonomiske sekretariat -3,8 Afdeling/område i alt -4,7-0,8 0

Mindreforbruget i direktionen vedrører overvejende nedlæggelse af en direktørstilling i forbindelse med økonomidirektørens afsked i. I 2017 og overslagsår er bruttobesparelsen på ca. 1,1 mio. kr. Herfra skal dog trækkes udgifter vedrørende overgang til ny organisation, i alt 0,3 mio. kr., hvorved besparelsen i 2017 og fremefter bliver på netto 0,8 mio. kr. Der er til 2017-2020 stillet forslag om teknisk korrektion vedrørende denne besparelse. I direktionssekretariatet og HR ventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr., der primært kan tilskrives arbejdsskader. I økonomisk sekretariat forventes et mindreforbrug på i alt 3,8 mio. kr. Heraf vedrører omstillingsprojektmidler samt en vakant stilling i løn, opkrævning og bogholderi i alt ca. 1,0 mio. kr. Endvidere forventes et mindreforbrug på tjenestemandspensioner på 0,7 mio. kr. og på centrale lønpuljer, primært barselspuljen, på 1,0 mio. kr. Endelig ventes i, regnskab og analyse et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. som følge af vakante stillinger og i indkøbsfunktionen en merindtægt på indkøbsaftaler på 0,6 mio. kr. I 2017 ventes indtægten fra aftalerne at falde til 0,1 mio. kr. for i 2018 og frem helt at glide ud. Bonus på indkøbsaftaler forsvinder i takt med, at der gennemføres kommunale udbud på flere og flere områder og/eller kommunen tilslutter sig eksisterende fælleskommunale aftaler. Velfærdsdirektørområdet På velfærdsdirektørområdet forventes et samlet mindreforbrug på 0,5 mio. kr. i forhold til det korrigerede ekskl. overførsler. På overførslerne forventes et mindreforbrug på 0,3 mio. kr. Velfærdsdirektørområdet afvigelser Afvigelser Effekt på 2017 og overslagsår Bemærkning Velfærdssekretariatet -0,2 Myndighedsområdet -0,4 Skole og dagtilbudsområdet 0,2 Afdeling/område i alt -0,5 0 0 Mindreforbruget vedrører vakante stillinger i velfærdssekretariatet og myndighedsafdelingen, mens der er et lille merforbrug på skole- og dagtilbudsområdet. Udviklingsdirektørområdet På udviklingsdirektørområdet forventes samlet set ingen afvigelse i forhold til det korrigerede ekskl. overførsler. Resultatet dækker over mindre afvigelser på personaleforbruget i

plan, kultur og natur og i vej og ejendom. På overførslerne forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Udviklingsdirektørområdet afvigelser Afvigelser Effekt på 2017 og overslagsår Bemærkning Planlægning, kultur og natur 0,3 Vej og ejendom -0,3 Afdeling/område i alt 0,0 0 0 Arbejdsmarkedsdirektørområdet På arbejdsmarkedsdirektørområdet forventes et merforbrug på 3,8 mio. kr. på det korrigerede ekskl. overførsler. På overførslerne forventes et mindreforbrug på 7,4 mio. kr., således at der på det korrigerede inkl. overførsler forventes et mindreforbrug på 3,6 mio. kr. Mindreforbruget på overførslerne vedrører IT- og digitaliseringsafdelingen. Arbejdsmarkedsdirektørområdet afvigelser Afvigelser Effekt på 2017 og overslagsår Bemærkning Arbejdsmarkedsområdet 4,3 Boligsikring og boligydelse (uden for serviceramme) -0,5 Afdeling/område i alt 3,8 0 0 Afvigelsen på det korrigerede ekskl. overførsler skyldes først og fremmest et merforbrug på lægeerklæringer og øget tid i rehabiliteringsteamet på 2,5 mio. kr. Endvidere er der investeringer i nye IT-systemer på 0,4 mio. kr., diverse personaleudgifter på 1,0 mio. kr. samt en forventet mindreindtægt på refusion på fleksjobbere på 0,4 mio. kr. Endelig forventes et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. på boligsikring og boligydelse, der fortrinsvist skyldes besparelser på boligsikring som følge af indførelse af kontanthjælpsloftet. Boligstøtteområdet ligger uden for servicerammen. Vedrørende merforbruget I 2015 var der ligeledes et merforbrug på arbejdsmarkedsområdets konto 6 (økonomiudvalget). Merforbruget opstod i forbindelse med omstillingen af arbejdsmarkedsområdet. Samtidig var der på konto 5 (arbejdsmarkedsudvalget) et mindreforbrug på løn til forsikrede ledige i løntilskud i

Norddjurs Kommune på ca. 3,1 mio. kr. kr. I forbindelse med overførselssagen 2015- er det blevet godkendt, at mindreforbruget på konto 5 kan dække sidste års merforbrug på konto 6. Da der udelukkende er tale om en flytning mellem to udvalg, har det ikke konsekvenser for servicerammen. Omstillingen af arbejdsmarkedsområdet er også den primære årsag til de forventede merudgifter på 4,3 mio. kr. i. Da der tilsvarende sidste år forventes et mindreforbrug på lønudgifter til forsikrede ledige i løntilskud i Norddjurs Kommune, foreslås det igen i år at dække merforbruget på økonomiudvalget med mindreforbruget på arbejdsmarkedsudvalget. Udviklingen i det forventede merforbrug på 4,3 mio. kr. vil blive fulgt tæt i de kommende måneder. Der vil blive anmodet om omplacering af midler mellem de to udvalg i forbindelse opfølgningen pr. ultimo juli. Budgetomplaceringer mellem udvalg (udgiftsneutrale) På områderne indbrud, tyveri og hærværk er Norddjurs Kommune selvforsikret. Der er under økonomiudvalget afsat en pulje på 0,4 mio. kr. årligt, som skadelidte institutioner mv. kan søge dækning fra. Der gælder dog en selvrisiko på 5.000 kr. pr. skade. Der omplaceres i således fra selvforsikringspuljen under økonomiudvalget 0,02 mio. kr. til børne- og ungdomsudvalget vedrørende hærværk og/eller tyveri fra Langhøjskolen, Vestre Skole, Auning Skole og UngNorddjurs samt 0,1 mio. kr. til voksen- og plejeudvalget vedrørende tyveri af diverse redskaber og maskiner fra Socialområdet og Posthaven. Anlæg Økonomiudvalget anlæg Korrigeret vedtagne Forbrug ultimo juli regnskab Afvigelse* Økonomiudvalget 21,3-6,1 11,4-9,9 0,1 I alt 21,3-6,1 11,4-9,9 0,1 På anlæg under økonomiudvalget forventes et mindreforbrug på 9,9 mio. kr., der vedrører udbredelse af bredbånds- og mobildækning. Anlægget løber over en flerårig periode, og overskydende midler ventes derfor overført til næste års. I denne opfølgning søges om tillægsbevilling på 0,1 mio. kr. til Handicaprådets tilgængelighedspulje. Af referatet fra kommunalbestyrelsens møde 17.5. fremgår, hvilke projekter det drejer sig om.

Anlæg, medfinansieringspuljen I aftalen for blev der afsat en medfinansieringspulje til anlægsprojekter, der modtager ekstern (del)finansiering. Der blev ved aftalens indgåelse foreslået en række anlægsprojekter i -2019. Medfinansieringspuljen -2019 - foreslåede anlæg Budget Igangsætt. Foreslåede anlæg (mio. kr.) vedtaget Bevilling 2017 2018 2019 I alt Igangsatte anlæg, medfinansieringspuljen KUU Museum Østjyll. Udstill.arealer KB 20102015 KB 2101 0,5 2,0 2,5 KUU Områdefornyelse Auning KB 20102015 KB 2101 0,5 1,5 2,0 4,0 MTU Ventesal, Anholtfærge KB 20102015 KB 1904 0,2 1,2 1,4 MTU Trafikknudepunkt Auning KB 20102015 Nej 3,5 3,5 Igangsatte anlæg i alt 4,7 4,7 2,0 0,0 11,5 Øvrige anlæg, medfinansieringspuljen EU Kattegatcentret, renovering Nej Nej 1,0 4,0 4,0 4,0 13,0 EU Kattegatcentret, udvikling Nej Nej 10,0 10,0 20,0 EU Thomasminde Nej Nej 1,8 1,8 MTU Landsbyfornyelse Nej Nej 1,0 1,0 KUU Grenaa Idrætscenter, facade Nej Nej 5,0 5,0 10,0 KUU Grenaa Idrætscenter, stadionbygn. Nej Nej 0,0 KUU Grenaa Idtrætscenter, springhal Nej Nej 5,0 5,0 KUU Pavillonen Nej Nej 0,0 MTU Cykelstipulje Nej Nej 0,0 ØK Sydhavnen Nej Nej 0,0 Øvrige anlæg i alt 12,0 19,0 10,8 9,0 50,8 Igangsatte og øvrige anlæg i alt 16,7 23,7 12,8 9,0 62,3 Af nedenstående skema fremgår status på medfinansieringspuljen med de igangsatte og foreslåede anlægsprojekter. Styringsmodellen for kommunal medfinansiering af anlægsprojekter medfører, at nogle projekter kan gennemføres, selvom der mangler finansiering. Denne finansiering vil senere kunne findes via bl.a. mindreforbrug på anlægsprojekter, yderligere lånefinansiering eller i øvrigt mindreforbrug på andre områder.

Medfinansieringspuljen -2019 - status Mio. kr. Medfinansieringspulje Budget Budget overførsel til puljen 2017 2018 2019 I alt Budgetaftalen 0,0 10,0 10,0 10,0 30,0 Mindreforbrug afsluttede anlæg 2015* 6,3 0,0 0,0 0,0 6,3 Mindreforbrug afsluttede anlæg ** 0,3 0,9 0,0 0,0 0,0 1,2 Medfinansieringspulje i alt 6,6 0,9 10,0 10,0 10,0 37,5 Forbrug af pulje (igangsatte anlæg) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rest medfinans.pulje ('-' = mgl. finansiering) 6,6 10,0 10,0 10,0 36,6 Budget øvrige projekter medfinans.puljen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rest medfinans.pulje, i alt ('-' = mgl. finansier.) 6,6 10,0 10,0 10,0 36,6 *) Renovering af Kattegatcentrets tag, 0,5 mio. kr. (KB 21.1.). Øvrige anlæg 2015, 5,8 mio. kr. (KB 19.4.) **) Ny lufthavnsvej, 0,3 mio. kr. (KB 17.5.), multilift i Grenaa Svømmehal, 0,03 mio. kr. (KB 17.5.). I er der ikke afsat puljemidler i det oprindelige. Kommunalbestyrelsen har løbende i godkendt overførsler af overskydende anlægsmidler til puljen, så den samlede medfinansieringspulje pt. er på 6,6 mio. kr. Der er dermed sikret finansiering af de igangsatte projekter i, der i alt udgør 4,7 mio. kr. For at kunne (med)finansiere de øvrige ønskede projekter i mangler yderligere 10,1 mio. kr. I denne opfølgning søges om tillægsbevilling til overførsel af overskydende midler til medfinansieringspuljen fra midler til forsamlingshuse under kultur- og udviklingsudvalget (0,1 mio. kr.) samt restter fra renovering af Kattegatcenteret (0,2 mio. kr.) og renovering af tag på Kattegatcenteret (0,6 mio. kr.) under erhvervsudvalget. I alt ventes medfinansieringspuljen således forøget med 0,9 mio. kr. i. Finansielle områder På de finansielle poster forventes et mindreforbrug på 2,0 mio. kr. vedrørende renter. Det skyldes primært, at udbytte fra værdipapirer har været højere end forventet. Ansøgning om evt. tillægsbevilling afventer udviklingen på området.

Finansielle områder Opr. vedt. Tillægsbevillinger Korr. vedt. Forbrug ultimo juli regnskab Afvigelse* tillægsbev.- Indtægter: -2.397,6 0,0-2.397,6-1.444,2-2.397,6 0,0 0,0 - Skatter -1.544,2 0,0-1.544,2-958,5-1.544,2 0,0 0,0 - Generelle tilskud -853,4 0,0-853,4-485,6-853,4 0,0 0,0 Renter 17,5 0,0 17,5 1,0 15,5-2,0-2,0 Øvrige balanceforskyd. -6,9 0,0-6,9 4,4-6,9 0,0 0,0 Afdrag på lån 45,1 0,0 45,1 28,0 45,1 0,0 0,0 Optagne lån** -30,0-11,2-41,2-41,2-41,2 0,0 0,0 I alt -2.371,8-11,2-2.383,0-1.452,0-2.385,0-2,0-2,0 ** Ekskl. ældrebolighandlingsplan